В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Пригородное на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год, в следующих объемах:
1) доходы – 53 552,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 245,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 96,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 211,0 тысяч тенге;
2) затраты – 53 552,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету села Пригородное на 2025 год, предусмотрен в сумме 38 591,0 тысяча тенге.
3. Учесть, что объем бюджетных изъятий из бюджета села Пригородное в районный бюджет на 2025 год составляет 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете села Пригородное на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе на:
1) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
5. Учесть, что в бюджете села Пригородное на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета, в том числе на:
1) монтаж уличного освещения улиц села Пригородное;
2) снос ветхих и аварийных домов села Пригородное Житикаринского района.
6. Учесть, что в бюджете села Пригородное на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета, в том числе на:
1) приобретение офисной техники и нематериальных активов;
2) возмещение прочих текущих расходов;
3) средний ремонт улицы Титова (1,225 км) в селе Пригородное Житикаринского района Костанайской области;
4) средний ремонт ул. 50 лет ВЛКСМ села Пригородное Житикаринского района Костанайской области.
7. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Пригородное, не подлежащих секвестру не установлен.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата | Н. Уразалинов |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 243 |
Бюджет села Пригородное Житикаринского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 53552,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9245,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 3444,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3444,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5523,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 78,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 685,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4449,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 311,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 278,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 260,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 96,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 96,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 96,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 44211,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44211,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44211,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 53552,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44038,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44038,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44038,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43477,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 561,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7277,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7277,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7277,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5700,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 550,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1027,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2237,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2237,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2237,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2037,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 243 |
Бюджет села Пригородное Житикаринского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 122982,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9667,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 3616,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3616,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 5760,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 78,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 685,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4671,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 326,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 291,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 273,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 96,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 96,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 96,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 113219,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 113219,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 113219,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 122982,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43676,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43676,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43676,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43676,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2716,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2716,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2716,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1638,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1078,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 76590,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 76590,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76590,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 718,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 75872,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 243 |
Бюджет села Пригородное Житикаринского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I. Доходы | 47663,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10112,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 3797,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3797,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 6011,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 78,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 685,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4905,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 343,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 304,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 18,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 286,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 96,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 96,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 96,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 37455,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37455,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37455,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 47663,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44057,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44057,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44057,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44057,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2852,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2852,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2852,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1720,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1132,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 754,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 754,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 754,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 754,0 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |