О внесении изменений в решение Наурзумского районного маслихата от 3 января 2024 года № 77 "О бюджете села Буревестник Наурзумского района на 2024-2026 годы"

Новый

Решение маслихата Наурзумского района Костанайской области от 11 ноября 2024 года № 155

      Наурзумский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Буревестник Наурзумского района на 2024-2026 годы" от 3 января 2024 года № 77 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Буревестник на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47400,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 10565,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 36835,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 96933,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – -49533,0 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 49533,0 тысячи тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 49533,0 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Г. Абенова

  Приложение
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 11 ноября 2024 года
  № 155
  Приложение 1
  к решению Наурзумского
  районного маслихата
  от 3 января 2024
  № 77

Бюджет села Буревестник на 2024 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

47400,0

1




Налоговые поступления

10565,0


01



Подоходный налог

2600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2600,0


04



Налоги на собственность

7965,0



1


Налоги на имущество

105,0



4


Налог на транспортные средства

6600,0



5


Единый земельный налог

1260,0

4




Поступления трансфертов

36835,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36835,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36835,0

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

96933,0

01




Государственные услуги общего характера

62535,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

62535,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62535,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62471,8




022

Капитальные расходы государственного органа

64,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32596,6


3



Благоустройство населенных пунктов

32596,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32596,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4248,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26147,7

12




Транспорт и коммуникации

1800,5


1



Автомобильный транспорт

1800,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1800,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1800,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Дефицит (профицит) бюджета

-49533,0





V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

49533,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.