Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2024-2026 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының аудандық бюджетін бекіту туралы" Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 11/1 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті көрсетілген шешімге тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 5 280 773,9 мың теңге:
салықтық түсімдер – 935 355,7 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 46 736 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 29 357 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4 269 325,2 мың теңге;
2) шығындар – 5 311 577,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 777 167 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 1 812 751 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 35 584 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 807 970,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 807 970,5 мың теңге:
қарыздар түсімі – 1 812 751 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 32 907,4 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 28 126,9 мың теңге.";
9-3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"9-3. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте тұрғын үй сатып алуға ішкі қарыздар есебінен 1 681 436 мың теңге шығыстар ескерілсін.";
10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"10. 2024 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін бюджеттік кредиттер 131 315 мың теңге сомасында ескерілсін.";
12-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"12. 2024 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының қоры 0 теңге сомасында бекітілсін.";
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жамбыл ауданы мәслихатының төрайымы | Л. Топорова |
2024 жылға арналған Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1) Кірістер | 5 280 773,9 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 935 355,7 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 193 215,7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 193 215,7 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 536 520 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 536 520 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 83 675 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 83 675 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 109 446 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Акциздер | 1 818 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 96 988 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 640 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 12 499 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 12 499 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 46 736 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 13 738 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 4 202 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 9 512 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 897 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 897 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 416 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 416 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 26 685 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 26 685 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 29 357 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 304 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4 304 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 25 053 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жерді сату | 23 709 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1 344 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттер түсімі | 4 269 325,2 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 6 211,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 6 211,3 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4 263 113,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 4 263 113,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2) Шығындар | 5 311 577,4 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 325 280,3 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 64 221 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 388,9 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 832,1 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 316 869,5 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 255 509 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 26 096,2 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 35 264,3 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 108 241,6 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 183,6 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 293,7 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 104 751,8 | ||||||||||||||||||||||||||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 012,5 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 835 948,2 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 096,5 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 25 676,1 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 755 175,6 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Қорғаныс | 9 760,1 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 9 760,1 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 4 950,5 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 4 525 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 284,6 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 438 788,7 | ||||||||||||||||||||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 438 788,7 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 34 502,7 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 7 421,7 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 34 254,7 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 708,9 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 207 983 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 71 340,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 80 200,6 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 721,9 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 755,1 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 472 497,4 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 472 497,4 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 34 869 | ||||||||||||||||||||||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 34 414,7 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 50 524 | ||||||||||||||||||||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 65 973,3 | ||||||||||||||||||||||||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 277 716,4 | ||||||||||||||||||||||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 661 551,2 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 146 238 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 146 238 | ||||||||||||||||||||||||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 48 342,2 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 889,6 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 394,3 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 12 016,8 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 12 041,5 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 100 389 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 14 980 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 84 981 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 428 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||||||
075 | Байланыс желілерін салу | 16 200,1 | ||||||||||||||||||||||||||
478 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 350 381,9 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 263,2 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 650 | ||||||||||||||||||||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 20 757 | ||||||||||||||||||||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 63 315 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 226 396,7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 142 871,8 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік және ветеринария бөлімі | 62 752,1 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы, қәсіпкерлік және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 216,1 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 536 | ||||||||||||||||||||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 58 232,7 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33 065 | ||||||||||||||||||||||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 13 527,2 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 640,5 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 21 887 | ||||||||||||||||||||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 21 887 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 51 983,9 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 152 932,7 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 152 932,7 | ||||||||||||||||||||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 47 947,3 | ||||||||||||||||||||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 1 088 946,4 | ||||||||||||||||||||||||||
039 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 16 039 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 6 488 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 488 | ||||||||||||||||||||||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 6 488 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 35,5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 049 387,8 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 577 911 | ||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенциялар | 471 475 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
3) Таза бюджеттік кредиттеу | 1 777 167 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 1 812 751 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 681 436 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 131 315 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 131 315 | ||||||||||||||||||||||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 131 315 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 35 584 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 35 584 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 35 584 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Басқалар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
495 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5) Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 807 970,5 | |||||||||||||||||||||||||||
6) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 807 970,5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 1 812 751 | ||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | Сомасы (мың теңге) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 32 907,4 | ||||||||||||||||||||||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 32 907 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы |
Сомасы | ||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 28 126,9 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 28 126,9 |