Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-8 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 138 133,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 8 193,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 230,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 33,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 129 677,7 тысяч тенге;
2) затраты - 139 934,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1801,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1801,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге
используемые остатки бюджетных средств – 1801,1 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 27 марта 2024 года № VIII-23-6 |
|
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 01-03/VIII-17-8 |
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 138 133,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 193,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 020,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 020,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 943,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 315,0 | ||
3 | Земельный налог | 95,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 383,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 150,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 230,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 230,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 230,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 230,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 230,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 33,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 33,0 | ||
1 | Продажа земли | 33,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 129 677,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 129 677,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 129 677,7 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 139 934,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 36 666,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 666,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 666,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 888.0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 778,9 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 13 390,0 | |||
2 | Социальная помощь | 13 390,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 390,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13 390,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 918,3 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 5 159,8 | |||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа с районным округом | 5 159,8 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5 159,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 758,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 758,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 073,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 785,5 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 650,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
2 | Спорт | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 309,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 19 309,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 309,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 309,4 | |||
13 | Прочие | 36 000,0 | |||
9 | Прочие | 36 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 36 000,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1801,1 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1801,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1801,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1801,1 | |||
1 | Используемые остатки бюджетных средств | 1801,1 |