Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Тугылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 772,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 46 450,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 200,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 121 122,0 тысяч тенге;
2) затраты – 167 772,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Тугылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 44 122,0 тыс. тенге.
3. Учесть, что в бюджете Тугылского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета – 77 000,0 тысячи тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII |
Бюджет Тугылского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 167 772,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 46 450,0 | ||
01 | Подоходный налог | 21 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 25 450,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 426,0 | ||
3 | Земельный налог | 300,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 724,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 200,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 121 122,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 121 122,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 121 122,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 167 772,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 167 772,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 167 772,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 272,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 272,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 55 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 49 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 700,0 | |||
13 | Прочие | 5 000,0 | |||
9 | Прочие | 5 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 5 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0.0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0.0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII |
Бюджет Тугылского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 167 772,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 49 702,0 | ||
01 | Подоходный налог | 22 470,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 470,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 27 232,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 526,0 | ||
3 | Земельный налог | 321,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 385,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 220,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 220,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 220,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 117 850,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117 850,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117 850,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 167 772,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 167 772,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 167 772,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 604,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 604,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 968,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 49 968,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 968,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 628,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 540,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 700,0 | |||
13 | Прочие | 5 000,0 | |||
9 | Прочие | 5 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 5 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0.0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0.0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0.0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0.0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0.0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/3-VIII |
Бюджет Тугылского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 168 685,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 53 181,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25 729,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 729,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 27 232,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 526,0 | ||
3 | Земельный налог | 321,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 385,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 220,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 220,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 220,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 115 504,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 115 504,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 115 504,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 168 685,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 168 685,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 168 685,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 332,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 332,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 153,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 153,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 153,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 853,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 700,0 | |||
13 | Прочие | 5 000,0 | |||
9 | Прочие | 5 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 5 000,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0.0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0.0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0.0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0.0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0.0 |