Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 80 084,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 250,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 71 834,0 тысяч тенге;
2) затраты – 80 084,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 41 055,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме – 30 779,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 80 084,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 250,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 050,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 325,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 71 834,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 834,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 834,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 80 084,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 144,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 144,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 805,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 339,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 740,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 740,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 740,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 440,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 700,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 85 690.0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 828,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 200,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 544,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 749,0 | ||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 768,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 862,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 862,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 862,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 85 690,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 004,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 004,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 004,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 361,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 643,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 332,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 332,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 332,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 025,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 856,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 451,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 535,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 535,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1819,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1819,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1819,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1819,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №25/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 91 688,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 445,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 374,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 374,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 071,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 801,0 | ||
3 | Земельный налог | 29,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 241,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 243,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 243,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 243,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 91 688,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 134,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 134,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 134,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 166,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 968,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 035,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 035,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 035,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 587,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 916,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 532,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 572,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 572,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 946,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 946,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 946,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 946,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |