Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.
Маслихат района Самар РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Самар "О бюджете района Самар на 2024-2026 годы" от 28 декабря 2023 года № № 9-3/VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 649 705,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 730 951,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 808,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 892 796,7 тысяч тенге;
2) затраты – 5 658 344,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 54 335,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 69 428,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 15 093,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 41 500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 41 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 104 474,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 104 474,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 825 274,0 тысяч тенге;
погашение займов – 18 587,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 297 787,1 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Самар | Г. Шаймарданова |
Приложение к решению маслихата района Самар от 25 ноября 2024 года № 16-4/VIII |
|
Приложение 1 к решению маслихата района Самар от "28" декабря 2023 года № 9-3/VIII |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1.ДОХОДЫ | 4 649 705,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 730 951,1 | ||
01 | Подоходный налог | 825 203,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 825 203,5 | ||
03 | Социальный налог | 835 967,6 | ||
1 | Социальный налог | 835 967,6 | ||
04 | Hалоги на собственность | 55 540,0 | ||
1 | Налог на имущество | 55 540,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 750,0 | ||
2 | Акцизы | 1 990,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 760,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 490,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 7 490,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 13 808,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 600,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 600,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государствеными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета | 180,0 | ||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государствеными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета | 180,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 605,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 605,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12 423,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12 423,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 150,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 12 150,0 | ||
1 | Продажа земли | 12 150,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 892 796,7 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 7 474,9 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 474,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 885 321,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 885 321,8 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 5 658 344,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 717 315,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 493 221,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 72 533,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 50 945,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 588,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 420 688,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 289 188,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 62 721,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 68 778,5 | |||
2 | Финансовая деятельность | 792,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 792,3 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 792,3 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 223 302,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 57 472,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 45 382,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 12 090,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 570,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 60 299,1 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 11 271,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 094 259,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42 258,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 690,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 036 311,9 | |||
02 | Оборона | 15 931,2 | |||
1 | Военные нужды | 4 750,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 750,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 750,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11 181,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 181,2 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 408,7 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 8 772,5 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 390,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1 390,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 390,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1 390,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 385 659,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 61 986,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 61 986,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 61 986,0 | |||
2 | Социальная помощь | 266 884,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 266 884,3 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 32 333,3 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 16 720,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 263,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 182 909,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 33 659,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 56 789,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 56 789,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 40 665,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 330,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 11 845,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 1 949,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 848 771,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 019 636,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 019 636,8 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 129 400,0 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонд | 0,8 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 50 650,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 839 586,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 783 884,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 783 884,3 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 85 260,3 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 698 624,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 250,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 45 250,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 45 250,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 450 196,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 195 605,4 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 195 605,4 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 195 605,4 | |||
2 | Спорт | 9 800,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Развитие объектов спорта | 0,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 9 800,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 800,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 118 169,3 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 118 169,3 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 26 000,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 71 375,4 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 20 793,9 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 126 622,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 126 622,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 47 222,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 890,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41 486,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 533,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 490,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 231,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | |||
6 | Земельные отношения | 60 280,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 60 280,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 36 465,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 663,8 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 17 152,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 11 951,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 951,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11 951,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 622 309,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 622 309,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 622 309,5 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 622 309,5 | |||
13 | Прочие | 30 228,0 | |||
9 | Прочие | 30 228,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 228,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 30 228,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 219,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 219,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 219,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 219,0 | |||
15 | Трансферты | 514 092,6 | |||
1 | Трансферты | 514 092,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 514 092,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 112 247,5 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 51 604,0 | |||
038 | Субвенции | 350 241,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 54 335,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 69 428,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 428,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 69 428,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 69 428,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 69 428,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 15 093,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 15 093,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 15 093,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 15 093,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 41 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 41 500,0 | ||||
13 | Прочие | 41 500,0 | |||
9 | Прочие | 41 500,0 | |||
495 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 41 500,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 41 500,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 104 474,1 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 104 474,1 | ||||
Поступление займов | 825 274,0 | ||||
7 | Поступление займов | 825 274,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 825 274,0 | |||
2 | Договоры займа | 825 274,0 | |||
3 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 825 274,0 | |||
Погашение займов | 18 587,0 | ||||
16 | Погашение займов | 18 587,0 | |||
1 | Погашение займов | 18 587,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 587,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 15 093,0 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 3 494,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 297 787,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 297 787,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 297 787,1 |