Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.07.2024.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Бурановского сельского округа Марқакөл района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 28623,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 2749,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 25874,0 тысяч тенге;
2) затраты - 28623,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Марқакөл Восточно-Казахстанской области от 23.10.2024 № 12/3-VIII (вводится в действие с 01.07.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 июля 2024 года.
Председатель маслихата района Марқакөл | М. Калелов |
Приложение 1 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/3-VIII |
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Марқакөл Восточно-Казахстанской области от 23.10.2024 № 12/3-VIII (вводится в действие с 01.07.2024).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 28623,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2749,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2749,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 31,0 | ||
3 | Земельный налог | 114,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2604,0 | ||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2604,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25874,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25874,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25874,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 25874,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 28623,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20874,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20874,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20874,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20274,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7449,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7449,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7449,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2306,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/3-VIII |
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 49208,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4490,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4290,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 64,0 | ||
3 | Земельный налог | 236,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3990,0 | ||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3990,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200,0 | ||
Плата за пользование земельными участками | 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 44718,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44718,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44718,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 44718,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 49208,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44718,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44718,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44718,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44718,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4190,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4190,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4190,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2890,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирование автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках сельских округах | 300,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Марқакөл от "11" июля 2024 года № 7/3-VIII |
Бюджет Бурановского сельского округа района Марқакөл на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 50659,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4600,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4600,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 64,0 | ||
3 | Земельный налог | 236,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4100,0 | ||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4100,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200,0 | ||
Плата за пользование земельными участками | 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46059,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46059,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46059,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 46059,0 |
2026 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 50659,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46059,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46059,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46059,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46059,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирование автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках сельских округах | 300,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |