РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Желтауского сельского округа на 2025-2027 годы" № 267 от 27 декабря 2024 года следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Желтауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 92297,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 32159,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2358,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 57780,0 тысяч тенге;
2) затраты - 109647,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -17350,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 17350,0 тысяч тенге,
в том числе:
используемые остатки бюджетных средств - 17350,0 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в бюджете сельского округа на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
капитальные расходы государственного органа;
организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа;
благоустройство и озеленение населенных пунктов.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима сельского округа.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Каргалинского районного маслихата |
С. Аманжолов |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 3 марта 2025 года № 286 |
|
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 267 |
Бюджет Желтауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 92297,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32159,0 | |||
011 | Подоходный налог | 18366,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18366,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11602,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 390,0 | |||
3 | Земельный налог | 190,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10491,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 531,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2191,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2191,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2358,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2358,0 | |||
1 | Продажа земли | 2358,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57780,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57780,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57780,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 109647,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60070,8 | ||||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60070,8 | |||
01 | 1 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60070,8 | ||
01 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40158,1 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 19912,7 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 40,2 | ||||
2 | Социальная помощь | 40,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40,2 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 40,2 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43536,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43536,0 | ||||
3 | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43536,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15000,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6400,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21136,0 | ||||
012 | Транспорт и коммуникации | 6000,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6000,0 | ||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6000,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименования | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -17350,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 17350,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименования | ||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||
2 | Договоры займа | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
16 | 1 | Погашение займов | 0,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17350,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 17350,0 | ||||
16 | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 17350,0 |