РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Кос-истекского сельского округа на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 269 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71578,0 тысяч тенге,
в том числе:
налоговые поступления – 16 267,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 156,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 416,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54647,0 тысяч тенге;
2) затраты – 84 616,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13038,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13038,8 тысяч тенге,
в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 13038,8 тысяч тенге.".
Пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Учесть в бюджете сельского округа на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
капитальные расходы государственного органа.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима сельского округа.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Каргалинского районного маслихата |
С. Аманжолов |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 3 марта 2025 года № 288 |
|
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 269 |
Бюджет Кос-Истекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 71578,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16267,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5219,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5219,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9399,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 119,0 | |||
3 | Земельный налог | 55,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6363,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2862,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1649,0 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1649,0 | |||
2 | Неналоговые поступление | 156,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 156,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося вгосударственной собственности | 156,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 416,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 416,0 | |||
1 | Продажа земли | 416,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 54 739,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 739,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 739,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 84 616,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66924,8 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66924,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66924,8 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47124,3 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 19800,5 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 231,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 231,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 231,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 231,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11713,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11713,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11713,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8658,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 922,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2133,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5748,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 5748,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5748,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5748,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименования | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13038,8 | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13038,8 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименования | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||
1 | Погашение займов | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13038,8 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13038,8 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13038,8 |