Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII "О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы" маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 706,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 793,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 913,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48 390,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -14684,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14684,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 14 684,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Жаңасемей области Абай от 25.02.2025 № 15/138-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть объем трансфертов, передаваемой из районного бюджета, на 2025 год в сумме 34 895,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Жаңасемей | Е. Абильмажинов |
Приложение 1 к решению маслихата района Жаңасемей № 14/112-VIII от 10 января 2025 года |
Бюджет Приречного сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Жаңасемей области Абай от 25.02.2025 № 15/138-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 33 706,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 793,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 992,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 992,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 5 992,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5 018,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 96,0 | |||
02 | Налог на имущество физических лиц | 96,0 | |||
3 | Земельный налог | 937,0 | |||
02 | Земельный налог | 937,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 884,0 | |||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 888,0 | |||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 2 996,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 102,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 102,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 782,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 782,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 2 782,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19 913,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 913,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19 913,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 48 390,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 380,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 380,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 380,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 835,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 545,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 804,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 804,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 804,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 804,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 848,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 848,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 848,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 3 848,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 358,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 358,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 358,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 358,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14684,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14684,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 14684,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Жаңасемей № 14/112-VIII от 10 января 2025 года |
Бюджет Приречного сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 46 363,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 758,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 411,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 411,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 6 411,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5 370,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 103,0 | |||
02 | Налог на имущество физических лиц | 103,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 002,0 | |||
02 | Земельный налог | 1 002,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 156,0 | |||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 950,0 | |||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 3 206,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 109,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 109,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 977,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 977,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 2 977,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 605,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 605,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 605,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 31 605,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 46 363,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 733,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 733,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 733,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 733,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 560,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 560,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 560,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 560,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 070,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 070,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 070,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 070,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Жаңасемей № 14/112-VIII от 10 января 2025 года |
Бюджет Приречного сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 49 608,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 791,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 860,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 860,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 6 860,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5 746,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 110,0 | |||
02 | Налог на имущество физических лиц | 110,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 072,0 | |||
02 | Земельный налог | 1 072,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4 447,0 | |||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 1 016,0 | |||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 3 431,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 117,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 117,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 185,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 185,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 3 185,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 33 817,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 817,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 817,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 33 817,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 49 608,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 094,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 094,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 094,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 094,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 369,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 369,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 369,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 369,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 145,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 145,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 145,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 145,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |