О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/7 "О бюджете сельского округа Байтерек на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 14 марта 2025 года № 27/10

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/7 "О бюджете сельского округа Байтерек на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Байтерек на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 105 087 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 511 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 96 576 тысяч тенге;

      2) затраты – 114 823,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета - -9 736,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 736,1 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 736,1 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата М.Турабаев

  Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 14 марта 2025 года №27/10

  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года №25/7

Бюджет сельского округа Байтерек на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

105 087

1



Налоговые поступления

8 511


01


Подоходный налог

2 020



2

Индивидуальный подоходный налог

2 020


04


Hалоги на собственность

6 491



1

Hалоги на имущество

301



4

Hалог на транспортные средства

6 190

4



Поступления трансфертов

96 576


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96 576



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

96 576

Функциональные группы 

Сумма, тысяч тенге


Функциональные подгруппы



Администраторы бюджетных программ




Бюджетные программы (подпрограммы)





Наименование





2. Затраты

114 823,1

01




Государственные услуги общего характера

50 927


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 927



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 927




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 927

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 927,9


3



Благоустройство населенных пунктов

25 927,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 927,9




008

Освещение улиц населенных пунктов

8 208,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 719

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 890


1



Деятельность в области культуры

31 890



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 890




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

31 890

12




Транспорт и коммуникации

6 075


1



Автомобильный транспорт

6 075



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 075




013

Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения

6 075

15




Трансферты

3,2


1



Трансферты

3,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,2





5. Дефицит (профицит) бюджета

-9 736,1





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 736,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

9 736,1


01



Остатки бюджетных средств

9 736,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

9 736,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.