Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 ақпандағы N 152 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"Мемлекеттік орган қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері мен көрсеткіштері" деген 3-бөлімде:
"Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту" деген 1-стратегиялық бағытта:
"Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету" деген 1-мақсатта:
"Негізгі капиталға инвестициялардың орташа жылдық өсу қарқыны 2009 жылы - 104,2 %, 2010 жылы - 104,3 %, 2011 жылы - 104,5 %" деген жол "Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 2009 жылы - 2008 жылдың деңгейінен төмен емес, 2010 жылы - өткен жылға қарағанда 104,3 %, 2011 жылы - өткен жылға қарағанда 104,5 %" деген жолмен ауыстырылсын;
"ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік борыштың үлесі 2009 жылы - 9,3 %, 2010 жылы - 11,8 %, 2011 жылы - 12,8 %" деген жол "ЖІӨ-ге қатысты үкіметтік борыштың үлесі 2009 жылы - 9,5 %; 2010 жылы - 11,9 %; 2011 жылы - 13,1 %" деген жолмен ауыстырылсын;
"Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету" деген 2-міндет мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
"
Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу |
ҚРҮ қаулысының жобасы |
1 |
||||
Жергілікті бюджеттердің шығыстарын оңтайландыру және оларды Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің іс-қимыл жоспарының (Жол картасының) іс-шараларын бірлесіп қаржыландыруға қайта жіберу |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
||||
Жол картасының іс-шараларын республикалық және жергілікті бюджеттер тарапынан бірлесіп қаржыландыру өлшемдерін (республикалық және жергілікті бюджеттер арасындағы бірлесіп қаржыландыру тепе-теңдігінің шекті мәндерін) өзірлеу |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
||||
"Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін 2009 жылға арналған нысаналы трансферт туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
";
"Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау" деген 4-міндетте:
мына:
"
"30 корпоративтік көшбасшы" бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын жобаларды Серпінді жобалар тізбесіне енгізу кезеңдерін қысқарту бойынша ұсыныстар әзірлеу, "Серпінді жобалардың базалық тізбесі" ұғымын айқындау |
НҚА жобасы |
1 |
"
деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
"
Жол картасы шеңберіндегі жобаларды іске асыруға әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қатысу тетіктері туралы ұсыныстар енгізу |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
||||
Инфрақұрылымдық және индустриялық жобаларды іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін айқындау |
ҚРҮ-ге ақпарат |
1 |
";
"Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру" деген 2-стратегиялық бағытта:
"Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру" деген 3-мақсатта:
"Мемлекеттік қызметтерді тәртіпке келтіру" деген 1-міндетте:
мына:
"
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жай-күйін анықтау ережесін әзірлеу және одан әрі жоспарлауды ескере отырып, ақпараттандыру саласындағы жобаларды, электрондық үкіметті іске асыруды және оның инфрақұрылымымен қалыптасуын бағалау |
НҚА жобасы |
1 |
"
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
"
Электрондық мемлекеттік қызметтердің жай-күйін зерттеу және олардың жай-күйін бағалау әдістемесін әзірлеу |
ҚРҮ-ге ұсыныстар |
1 |
";
"Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі" деген 4-бөлімде:
"Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту" деген 1-стратегиялық бағытта:
"Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету" деген 1-мақсат мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
"
Қаражаттың басқа бір көзі - бұл бюджеттің барлық шығындық баптары бойынша қатаң үнемдеу және аса қатал қаржы тәртібі. Осыны ескере отырып Үкіметке республикалық бюджет шығындарын оңтайландыруды және апта сайынғы мониторинг режимінде бюджеттік қаражаттың жұмсалуын жіті бақылауды тапсырамын. Нақ осы тұрлаулы дамудың негізі болып табылады. |
Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы |
|
Өңірлік жұмыспен қамтылуды және кадрлардың қайта даярлануын қамтамасыз ету үшін мен Үкіметке кем дегенде 140 миллиард теңге бөлуді тапсырамын. |
||
Жергілікті бюджеттерден де жұмыспен қамту стратегиясын бірлесе қаржыландыруға ресурстар бөлінуі тиіс. |
||
Жұмысынан айырылғандар үшін жаңа жұмыс орындарын құратын боламыз. Біз кем дегенде 350 мың қазақстандықты жұмыспен қамтамасыз ете аламыз, бұл қазіргі қоғамдық жұмыстарды есептемегенде. Бізде еңбек рыногын дамыту үшін мүмкіндіктер бар, оларды ойлап табу керек емес. Нақ осыған біз қосымша бөлінген қаражатты жұмсаймыз. |
||
Біріншіден, бұл коммуналдық желілерді қайта жарақтандыру және жаңғырту. Бұл - сумен қамтамасыз ету, жылумен қамтамасыз ету, энергетика мен кәріз сулардың нысандары мен желілері. |
||
Екіншіден, бұл жергілікті мәндегі автомобиль жолдарын салу, қайта жарақтандыру және жөндеу, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымды, ең алдымен мектептер мен ауруханаларды жаңарту. |
||
Бұл енді ӘКК-лердің міндеті, олар халықтың барынша жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге міндетті. |
";
"Функционалдық мүмкіндіктер мен ықтимал тәуекелдер" деген 5-бөлімде:
"Басқа да мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл" деген кіші бөлімде:
"1. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту" деген жолдың 2-бағаны мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
"Барлық мемлекеттік органдар, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ - Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылға арналған іс-қимыл жоспарын (Жол картасы) орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын тиімді және уақтылы іске асыру.";
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 30 сәуірдегі
N 616 қаулысына
қосымша
7. Бюджеттік бағдарламалар
Қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін оның сипаттамасы, сан, сапа, нәтиже және бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 18 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкі көрсеткіштері дәлдік, салыстырмалық, экономикалық орындылық сәйкестік, бақылау және тексеру қағидаттары ескеріліп жасалды.
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
001 "Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер" |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджеттік өлшемдер болжамын қалыптастыру, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі |
|||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
1-міндет |
Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру |
||||||
3-міндет |
Салық-бюджет саясатын жетілдіру |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет өлшемдері болжамын әзірлеу тәртібін айқындау |
НҚА жобасы |
1 |
1 |
|||
Елдің әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет өлшемдері болжамын әзірлеу |
ҚРҮ отырысының хаттамасы |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Елдегі және әлемдегі болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесін енгізу |
ҚРҮ-ге есеп |
6 |
12 |
12 |
12 |
||
Әлемдік және отандық экономикалардағы ағымдағы даму үрдістерін тоқсан сайын талдау |
ҚР ПӘ-ге есеп |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Макроэкономикалық болжамдау әдіснамасын әзірлеу |
ҚРҮ мәжілісінің хаттамасы |
1 |
|||||
Қолданыстағы макроэкономикалық болжамдау және талдау моделін әзірлеу және жетілдіру |
Модель |
1 |
2 |
1 |
1 |
||
Елдегі және әлемдегі экономикалық ахуалға сәйкес елдің бюджеттік өлшемдерін жедел түзетуді қамтамасыз ету |
Нақтылау саны |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Нәтижелер көрсеткіштері |
2009 - 2011 жылдардағы ЖІӨ өсімі 1-3 % |
% |
8,9 |
3,1 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
2. Инвестициялық саясатты қалыптастыру, мемлекеттік инвестицияларды жүзеге асырудың тиімділігін қамтамасыз ету |
|||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
2-міндет |
Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шараларды іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің Қазақстан Республикасының 2009 - 2010 жылдарға арналған экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспарының іске асырылуын үйлестіру |
ҚРҮ-ге есеп |
12 |
12 |
12 |
||
Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу |
ҚРҮ қаулысының жобасы |
1 |
|||||
"Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін 2009 жылға арналған нысаналы трансферт туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
|||||
Инвестициялық қажеттілікті анықтау және инвестициялық карта әзірлеу |
Инвестициялық карта |
1 |
1 |
||||
Қазақстан Республикасында 2009 - 2013 жылдарға арналған мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту тұжырымдамасының жобасын әзірлеу |
НҚА жобасы |
1 |
|||||
"30 корпоративтік көшбасшы" бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын жобаларды Серпінді жобалар тізбесіне енгізу кезеңдерін қысқарту бойынша ұсыныстар әзірлеу, "Серпінді жобалардың базалық тізбесі" ұғымын айқындау |
НҚА жобасы |
||||||
Коммуналдық секторды кешенді жаңғырту тұжырымдамасын және оны іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын әзірлеу |
НҚА жобасы |
1 |
1 |
||||
Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін Құру үшін әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялармен бірлесіп, мастер-жоспарлар әзірлеу |
Мастер-жоспар жобасы |
7 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі |
% |
108,2 |
105,0 |
2008 жылдың деңгейінен төмен емес |
өткен жылға қарағанда 104,3 % |
өткен жылға қарағанда 104,5 % |
3. Алдағы үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет жобасын әзірлеу, бюджетаралық қатынастар саласындағы саясаттың негізгі бағыттарын анықтау, өңірлік (аумақтық) саясатты қалыптастыру |
|||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
1-міндет |
Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру |
||||||
3-міндет |
Салық-бюджет саясатын жетілдіру |
||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйелерін жетілдіру |
||||||
2-мақсат |
Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу |
||||||
1-міндет |
Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру |
||||||
2-міндет |
Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу |
||||||
3-мақсат |
Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
||||||
2-міндет |
Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Елдің әлеуметтік-экономикалық даму және бюджет өлшемдері болжамын әзірлеу |
ҚРҮ отырысының хаттамасы |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Елдегі және әлемдегі экономикалық ахуалға сәйкес елдің бюджет өлшемдерін жедел түзетуді қамтамасыз ету |
Түзетулер саны |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Салық заңнамасын жетілдіру |
НҚА жобасы |
6 |
1 |
1 |
1 |
||
Бірыңғай бюджет сыныптамасы жүйесін нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау мен бюджеттеудің жаңа жүйесінің енгізіліп отырған тәсілдері мен оның жұмыс істеуінің жаңа жүйесіне бейімдеу |
НҚА жобасы |
1 |
1 |
||||
Үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджетті әзірлеу |
Заң жобасы |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Министрліктің және республикалық бюджетті әзірлеуге қатысатын мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстарын үш жылдық бюджеттік жоспарлауға көшуге бейімдеу |
Ақпараттық жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Қазақстан Республикасының Аумақтық дамуының 2015 жылға дейінгі даму стратегиясының, өңірлік стратегияларының және тірек қалалардың 2015 жылға дейінгі даму стратегияларының іске асырылу барысына мониторинг жүргізу |
ҚР ПӘ-ге, ҚРҮ-ге есеп |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру |
НҚА жобасы |
1 |
|||||
"Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2011 - 2013 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы" Заң жобасын әзірлеу |
Заң жобасы |
1 |
|||||
Өңірлердің жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктердің) өздерінің әлеуметтік-экономикалық дамуының қарқындылығын қамтамасыз етуге бағытталған қызметін рейтингтік бағалау жүйесін жетілдіру |
Өңірлік саясат мәселелері бойынша ВАК шешімі |
1 |
|||||
Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының қазіргі жүйесінің тиімділігін талдау және оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау |
ҚРҮ-ге ұсыныс |
1 |
|||||
Жергілікті бюджеттердің шығыстарын оңтайландыру және оларды Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің іс-қимыл жоспарының (Жол картасының) іс-шараларын бірлесіп қаржыландыруға қайта жіберу |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
|||||
Жол картасының іс-шараларын республикалық және жергілікті бюджеттер тарапынан бірлесіп қаржыландыру өлшемдерін (республикалық және жергілікті бюджеттер арасындағы бірлесіп қаржыландырудың тепе-теңдігінің шекті мәндерін) әзірлеу |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
|||||
Жол картасы шеңберіндегі жобаларды іске асыруға әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қатысу тетіктері туралы ұсыныстар енгізу |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
|||||
Инфрақұрылымдық және индустриялық жобаларды іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін айқындау |
ҚРҮ-ге ақпарат |
1 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік талшылықтың үлесі |
% |
1,7 |
2,1 |
3,4 |
3,5 |
2,4 |
ЖІӨ-ге қатысты үкіметтік борыштың үлесі |
% |
5,3 |
7,0 |
9,5 |
11,9 |
13,1 |
|
экономиканың мұнай емес секторына салықтық жүктемені ЖІӨ-ге қатысты төмендету |
% |
2 |
0,5 |
0,5 |
|||
4. Бәсекеге қабілеттілікті арттыру бойынша мониторинг және талдау жүйесін жетілдіру |
|||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
5-міндет |
Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Бизнес ортаны жақсарту және Қазақстанның "Doing Business" рейтингіндегі ұстанымын арттыру жөніндегі жұмыстарды үйлестіру |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
1 |
1 |
||
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі аспектілерін жақсарту жөніндегі қызметті мониторингтеу және талдау |
ҚРҮ-ге есеп |
4 |
4 |
4 |
|||
Қазақстанның егемен кредиттік рейтингтері бойынша позицияларын жақсарту мақсатында жетекші халықаралық рейтингтік агенттіктермен өзара тиімді іс-қимылды қамтамасыз ету |
ҚРҮ-ге есеп |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
Бірқатар беделді рейтингтік ұйымдар бойынша 2009 - 2010 жылдары елдің қазіргі бәсекеге қабілеттігі позицияларын 2008 жылдың деңгейінде тұрақты ұстап тұру: |
||||||
ЖІӨ-ге қатысты мемлекеттік тапшылықтың үлесі |
% |
1,7 |
2,1 |
3,4 |
3,5 |
2,4 |
|
ЖІӨ-ге қатысты үкіметтік борыштың үлесі |
% |
5,3 |
7,0 |
9,5 |
11,9 |
13,1 |
|
экономиканың мұнай емес секторына салықтық жүктемені ЖІӨ-ге қатысты төмендету |
% |
2 |
0,5 |
0,5 |
|||
5. Мемлекеттік активтерді басқару саласындағы саясатты қалыптастыру |
|||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
2-мақсат |
Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру |
||||||
1-міндет |
Барабар нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
2-міндет |
Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иесін және менеджерді қалыптастыру |
||||||
3-міндет |
Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру |
НҚА жобасы |
9 |
7 |
5 |
5 |
|
Мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысу ұйымдар, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу |
НҚА жобасы |
1 |
|||||
Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекеттің қатысуымен ұйымдардың, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін бағалауды жүргізу |
ҚРҮ-ге ақпарат |
1 |
1 |
||||
Акциялар пакеті (қатысу үлесі) мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру, тарату және бәсекелі ортаға беру, сондай-ақ жекелеген қызметтің тән емес түрлерінің мәселелері бойынша ұсыныстарды тұжырымдау |
ҚРҮ-ге ұсыныстар |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару кодексі мен тәуелсіз директорлар институтын енгізу мониторингі |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Бәсекелі ортаға берілуі тиіс мемлекет қатысатын ұйымдардың жалпы санына бәсекелі ортаға берілген мемлекеттік ұйымдардың үлесі |
% |
40 |
50 |
70 |
80 |
|
Мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың жалпы санынан корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу арқылы мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар, оның ішінде мемлекеттік холдингтер қызметінің тиімділігін арттыру |
% |
35 |
61 |
65 |
70 |
72 |
|
6. Мемлекеттік басқару жүйесін, оның ішінде мемлекеттік функцияларды талдауды жетілдіру |
|||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
3-мақсат |
Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік қызмет көрсетуді тәртіпке келтіру |
||||||
2-міндет |
Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сапа көрсеткіштері |
Мемлекеттік қызметтердің тізбесін кеңейту |
НҚА жобасы |
1 |
1 |
1 |
||
Электрондық мемлекеттік қызметтердің жәй-күйін зерттеу және олардың жәй-күйін бағалау әдістемесін әзірлеу |
ҚРҮ-ге ұсыныс |
1 |
|||||
Мемлекеттік басқару құрылымын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау |
ҚРҮ-ге ұсыныстар |
1 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік қызметтердің тізіліміне енгізу: |
% |
100 |
100 |
100 |
||
2009 жылы - білім беру және денсаулық сақтау салаларында жеке тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер; |
|||||||
2010 жылы - әлеуметтік қорғау, еңбек және жұмыспен қамту, мәдениет, жылжымайтын мүлікті есепке алу, жер қатынастары, тұрғын үймен қамтамасыз ету салаларында жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер; |
|||||||
2011 жылы - қоршаған ортаны қорғау, салықтық әкімшілендіру, құқық қорғау қызметтері, кедендік қызметтер ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер салаларында жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер |
|||||||
7. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия) |
|||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
4-мақсат |
Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия) |
||||||
8. Нәтижеге қол жеткізуге бағдарланған мемлекеттік жоспарлауды әдіснамалық қамтамасыз ету |
|||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
1-мақсат |
Мемлекеттік, оның ішінде стратегиялық жоспарлау жүйесін қалыптастыру |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең-кезеңмен іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
2-мақсат |
Нәтижеге бағдарланған үш жылдың бюджеттік жоспарлауды енгізу |
||||||
1-міндет |
Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік-құқықтық базаны қалыптастыру |
||||||
2-міндет |
Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||
Бюджет заңнамасын әзірлеу |
Заң жобасы |
1 |
1 |
||||
Бюджет кодексін іске асыруда заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу |
НҚА жобасы |
4 |
21 |
||||
Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын қалыптастыру әдіснамасын әзірлеу |
НҚА жобасы |
1 |
|||||
Бірыңғай бюджет сыныптамасы жүйесін нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау мен бюджеттеудің жаңа жүйесінің енгізіліп отырған тәсілдері мен оның қызмет етуін жаңа жүйеге бейімдеу |
НҚА жобасы |
1 |
1 |
||||
Мемлекеттік органдар үшін тренингтер мен консультациялар өткізуді ұйымдастыру |
Тренингтер консультациялар |
30 |
110 |
||||
Министрліктің және республикалық бюджетті әзірлеуге қатысатын мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстарын үш жылдық бюджеттік жоспарлауға өтуге бейімдеу |
Ақпараттық жүйе |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық және әдіснамалық базасын қалыптастыру |
% |
100 |
||||
Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне кезең-кезеңімен көшу, 2009 жылы - 39 орталық мемлекеттік орган, 2010 жылы - 16 облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, оның ішінде облыстық маңызы бар қалалар - 39, аудандар - 161 |
Бірлік |
4 |
39 |
16 |
|||
9. Елдің кешенді дамуының бағдарламалық құжаттарын орындау барысына әзірлемелерді және мониторингті үйлестіру |
|||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
1-мақсат |
Мемлекеттік, оның ішінде стратегиялық жоспарлау жүйесін реформалау |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең-кезеңмен іске асыруды қамтамасыз ету |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының жобасын әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
||||
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне және Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарына сәйкес келтіру |
% |
100 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды оңтайландыру |
% |
100 |
||||
10. Лицензиялау, тарифтік саясат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру |
|||||||
1-стратегиялық бағыт |
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Сандық көрсеткіштер |
Лицензиялауды қоса алғанда, рұқсат беру жүйесін жетілдіру тұжырымдамасын әзірлеу |
НҚА жобасы |
1 |
||||
Коммуналдық секторды кешенді жаңғырту тұжырымдамасын және оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу |
НҚА жобасы |
1 |
1 |
||||
Қазақстан Республикасының лицензиялау саласындағы заңнамаларын оңтайландыру |
Заң жобасы |
1 |
|||||
Мемлекеттік органдарда лицензиялар беру жөніндегі стандарттар мен регламенттерді енгізу |
% |
50 |
100 |
||||
"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тәуелсіз салалық реттеуіштер қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу |
Заң жобасы |
1 |
|||||
Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру" (салалық реттеуіштер мәселесі бойынша) Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасын әзірлеу |
Жарлық жобасы |
1 |
|||||
Нәтиже көрсеткіштері |
2010 жылға қарай лицензияланатын қызметтің түрлері мен ішкі түрлерін 30 %-ға қысқарту |
% |
30 |
||||
11. Министрліктің стратегиялық даму жоспарын қалыптастыру, оны іске асыруға мониторинг жасау, ақпараттық жария ету, нормативтік құқықтық қамтамасыз ету және Министрліктің қызметінің жұмысы |
|||||||
Сандық көрсеткіштер |
Министрліктің Орта мерзімді кезеңге арналған стратегиялық даму жоспары жобасын қалыптастыру |
НҚА жобасы |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Министрліктің Орта мерзімді кезеңге арналған стратегиялық даму жоспарын іске асыру мониторингі |
Парламентке ақпарат |
1 |
1 |
1 |
|||
Министрлік қызметінің ағымдағы жылдарға арналған Меморандумын әзірлеу |
НҚА жобасы |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Министріктің ағымдағы жылға арналған операциялық жоспарын әзірлеу |
НҚА жобасы |
2 |
1 |
1 |
1 |
||
Министрліктің операциялық жоспарын іске асыру мониторингі |
Министрлік басшылығына ақпарат |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Нормативтік құқықтық актілер жобаларын сараптамадан өткізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
806 967,0 |
905 243,0 |
1 008 208,0 |
1 283 254,0 |
1 624 197,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
004 "Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарларын техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл жоспар |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
Жоба |
12 |
18 |
36 |
47 |
50 |
Сапа көрсеткіштері |
Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау және сараптау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі |
% |
108,2 |
105,0 |
2008 жылдың деңгейінен төмен емес |
өткен жылға қарағанда 104,3 % |
өткен жылға қарағанда 104,5 % |
Бағдарламаны іске асыруға арналган шығыстар |
Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
Мың теңге |
0,0 |
693 044,0 |
2 077 493,0 |
2 478 033,0 |
2 478 033,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама) |
006 "Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, конкурстық құжаттарды, концессиялық жобаларды, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды экономикалық сараптау" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Концессияға берілуі мүмкін объектілер бойынша концессиялық ұсыныстарды, концессияға берілуі мүмкін концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, концессия бойынша конкурс өткізу кезінде конкурсқа қатысушылар ұсынған концессиялық жобаларды, конкурстық құжаттаманы, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды сараптамадан өткізу |
Қорытынды |
12 |
146 |
176 |
230 |
230 |
Сапа көрсеткіштері |
Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерінің, концессиялық жобалардың, конкурстық құжаттаманың, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобалардың сараптамасын дайындау |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі |
% |
108,2 |
105,0 |
2008 жылдың деңгейінен төмен емес |
өткен жылға қарағанда 104,3 % |
өткен жылға қарағанда 104,5 % |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, конкурстық құжаттаманы, концессиялық жобаларды, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды экономикалық сараптау |
Мың теңге |
50 028,0 |
182 248,0 |
562 612,0 |
697 698,0 |
697 698,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
007 "Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулер жүргізу" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
1-міндет |
Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
5-міндет |
Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
||||||
2-мақсат |
Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру |
||||||
1-міндет |
Барабар нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
2-міндет |
Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иесін және менеджерді қалыптастыру |
||||||
3-міндет |
Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу |
||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
2-мақсат |
Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу |
||||||
1-міндет |
Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру |
||||||
3-мақсат |
Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
||||||
1-міндет |
Мемлекеттік қызмет көрсетуді тәртіпке келтіру |
||||||
2-міндет |
Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Жүргізілген зерттеулер бойынша талдамалық материалдарды дайындау |
Бірлік |
16 |
23 |
20 |
32 |
32 |
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Мемлекеттік экономикалық саясатты жетілдіру, тиісті шешімдер қабылдау үшін және бағдарламалық құжаттарды әзірлеу кезінде талдамалық зерттеулер нәтижелерін қолдану |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Экономика және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу |
Мың теңге |
178 000,0 |
438 500,0 |
1 114 328,0 |
802 265,0 |
802 265,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
010 "Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
5-міндет |
Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын (екінші деңгейдегі банктер, ірі компаниялар) қарыз алушы компаниялардың корпоративтік кредиттік рейтингтеріне әсер ететін Қазақстан Республикасының егеменді кредиттің рейтингін қайта қарау немесе растау түріндегі қызметтерді көрсеткені үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге уақтылы ақы төлеу |
Төлем |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Сапа көрсеткіштері |
Талдаушылардың сұраныстары бойынша халықаралық рейтингтік агенттікке ақпараттарды уақтылы және толық беру |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Алынған елдік есептердің саны |
Есеп |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық сынып деңгейінде сақтау |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл |
Мың теңге |
24 852,0 |
23 584,0 |
30 600,0 |
25 296,0 |
25 296,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) |
011 "Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету" 006 "Республикалық бюджеттен берілетін грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен" 018 "Грант есебінен" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Экономикалық даму жөніндегі Қазақстан - Американ бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыруды үйлестіру |
Жобалар саны |
11 |
10 |
7 |
0 |
0 |
Тиісті бағдарламалық жылға арналған іс-шаралардың жұмыс жоспарына сәйкес экономикалық даму жөніндегі Қазақстан - Американ бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің бірлесіп қаржыландыру үлесіне ақы төлеуді жүзеге асыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасының шеңберінде зерттеулер жүргізуді үйлестіру |
Зерттеу саны |
17 |
16 |
10 |
10 |
10 |
|
Тиісті жұмыс кезеңіне арналған Әкімшілік-қаржылық сметаға сәйкес Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің бірлесіп қаржыландыру үлесіне ақы төлеуді жүзеге асыру |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Уәкілетті мемлекеттік органдардың (мемлекеттік бағдарламалар әкімшілерінің) тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, қабылданған бағдарламалық іс-шараларды іске асыру жөніндегі қажетті өзгерістер мен түзетулерді орындау мақсатында тиісті шешімдер қабылдау үшін талдамалық зерттеулер нәтижелерін қолдану мүмкіндігі |
||||||
Мемлекеттік органдардың тиімді жұмыс істеуін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының проблемалы мәселелері бойынша шешімдер дайындау, бағдарламалық құжаттарды әзірлеу сапасын арттыру |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету |
Мың теңге |
1 643 404,0 |
1 492 651,0 |
2 385 000,0 |
684 190,0 |
622 190,0 |
Республикалық бюджеттен берілетін грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен |
Мың теңге |
723 851,0 |
702 901,0 |
1 485 000,0 |
395 065,0 |
333 065,0 |
|
Грант есебінен |
Мың теңге |
919 553,0 |
789 750,0 |
900 000,0 |
289 125,0 |
289 125,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
024 "Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға мониторингті жүргізу" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға мониторингті жүргізу |
ҚРҮ-ге есеп |
1 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
Белгіленген мерзімде бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу |
% |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Инвестициялық бюджеттік және концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу |
Мың. теңге |
0,0 |
0,0 |
46 086,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
026 "Орталық-Азия өңірін дамытуды қолдайтын халықаралық қаржы ұйымдарымен қарым-қатынасты қамтамасыз ету" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
5-міндет |
Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне тоқсан сайынғы есепті беру |
ҚРҮ-ге есеп |
4 |
||||
Сапа көрсеткіштері |
Орта-Азия өңірінің мемлекеттері арасында Қазақстанның жағдайын жақсарту мақсатында ХВҚ сарапшылармен тиімдігі өзара іс-қимыл |
% |
100 |
||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Мемлекеттің экономикалық даму мәселелері бойынша ХВҚ техникалық жәрдемдесу орталығынан тұрақты техникалық қолдауды алу |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Орта-Азия өңірін дамыту үшін ХВҚ техникалық жәрдемдесу Орталығының құрылуы мен әрекетін іске асыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Орталық-Азия өңірін дамытуды қолдайтын халықаралық қаржы ұйымдарымен қарым-қатынасты қамтамасыз ету |
Мың. теңге |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
042 "Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Біліктілігін арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны |
адам |
600 |
500 |
450 |
450 |
450 |
Сапа көрсеткіштері |
Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердің саны |
адам |
42 |
42 |
90 |
90 |
90 |
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Экономика саласындағы менеджерлердің кәсіби деңгейін арттыру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға байланысты шығыстар |
Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру |
Мың теңге |
123 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
043 "Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеу" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
4-міндет |
Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялармен бірлесіп біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеу |
Мастер-жоспардың жобасы |
7 |
||||
Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешені мен инфрақұрылым құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеуді |
% |
100 |
|||||
Әзірленген мастер-жоспарларды іске асыру мақсатында жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және сараптауды қаржыландыру |
% |
100 |
|||||
Сапа көрсеткіштері |
Кластерлік бастамаларды, шағын және орта кәсіпкерліктің өсуін, инвестициялар тартуды, экономиканың перспективалы салалары туралы инвесторлардың хабардар болуының өсуін дамыту |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Негізгі капиталға инвестициялардың көлемі |
% |
108,2 |
105,0 |
2008 жылдың деңгейінен төмен емес |
өткен жылға қарағанда 104,3 % |
өткен жылға қарағанда 104,5 % |
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру мақсатында мастер-жоспарлар әзірлеу |
Мың теңге |
0,0 |
0,0 |
350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
045 "Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
5-міндет |
Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Жетекші халықаралық рейтинг агенттіктеріне тоқсан сайын ақпарат беру |
Ақпарат |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Қазақстан Республикасының Үкіметіне тоқсан сайын есеп беру |
ҚРҮ-ге есеп |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Халықаралық рейтингтік агенттіктердің елдің егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау/растау мақсатында халықаралық сарапшылармен өзара тиімді іс-қимыл жасау |
||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері мен егеменді кредиттік рейтингтері ұқсас елдер тобында Қазақстанның орналасуы |
||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Қазақстанның дамуының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері ұқсас және егемен кредиттік рейтингтері бар елдер тобында Қазақстанның орналасуын қамтамасыз ету бойынша шаралар әзірлеу |
||||||
Елдің егеменді кредиттік рейтингтерін инвестициялық сынып деңгейінде сақтау |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу |
Мың теңге |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
025 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
2-міндет |
Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыруды үйлестіру |
ҚРҮ-ге есеп |
4 |
4 |
4 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту |
Мың теңге |
0,0 |
607 500 000,0 |
58 641 552,0 |
145 246 874,0 |
142 847 229,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
048 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру" |
||||||
1-стратегиялық бағыт |
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
||||||
1-мақсат |
Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
||||||
2-міндет |
Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыруды үйлестіру |
ҚРҮ есеп |
100 |
100 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру |
Мың теңге |
0,0 |
0,0 |
27 277 000,0 |
55 163 000,0 |
45 000 000,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
003 "Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту" |
||||||
2-стратегиялық бағыт |
Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
||||||
2-мақсат |
Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу |
||||||
2-міндет |
Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Мемлекеттік жоспарлау үдерісін автоматтандыру |
жалпы санынан % |
30 |
35 |
40 |
50 |
|
Мемлекеттік жоспарлау бойынша операциялардың ашықтығы |
жалпы санынан % |
50 |
80 |
90 |
100 |
||
Сапа көрсеткіштері |
Мемлекеттік жоспарлау үдерісінің нормативтік құқықтық актілердің өзгеруіне бейімділігі |
жалпы санынан % |
80 |
90 |
100 |
||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары негізінде үш жылдық бюджетті қалыптастыруды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді құру |
||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйелерді құру және дамыту |
Мың теңге |
218 590,0 |
380 740,0 |
490 131,0 |
130 124,0 |
40 615,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
002 "Жаңа бастамаларға арналған резерв" |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
|||||||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Жаңа бастамаларға арналған резерв |
Мың теңге |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 698 907,0 |
40 846 934,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
008 "Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер" |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер тізбелеу |
100 |
100 |
100 |
|||
Сапа көрсеткіштері |
|||||||
Тиімділік көрсеткіштері |
|||||||
Нәтиже көрсеткіштері |
|||||||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер |
Мың теңге |
0,0 |
15 205,0 |
17 835,0 |
19 745,0 |
24 958,0 |
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі |
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі |
||||||
Бюджеттік бағдарлама |
044 "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" |
||||||
Көрсеткіштер |
|||||||
Көрсеткіштер |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2007 жыл (есеп) |
2008 жыл (жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Сандық көрсеткіштер |
Компьютерлік техника сатып алу |
Дана |
26 |
65 |
50 |
50 |
50 |
Принтерлер сатып алу |
Дана |
69 |
65 |
80 |
80 |
||
Серверлік жабдықтар сатып алу |
Дана |
7 |
5 |
||||
Ұйымдастыру техникалары мен жабдықтарын сатып алу |
Дана |
8 |
46 |
21 |
195 |
195 |
|
Сапа көрсеткіштері |
Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтардың паркін жаңарту |
Дана |
9 |
16 |
11 |
12 |
12 |
Тиімділік көрсеткіштері |
Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі |
% |
95 |
100 |
100 |
||
Нәтиже көрсеткіштері |
Есептеу және ұйымдастыру техникалары құралдарының үздіксіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық қордың жақсаруы, қызметкерлердің еңбек шарттарының жақсаруы |
% |
95 |
100 |
100 |
||
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар |
Мемлекеттік органды материалдық-техникалық жарақтандыру |
Мың теңге |
136 674,0 |
152 388,0 |
27 170,0 |
63 143,0 |
77 694,0 |
Бюджеттік шығыстардың жиынтығы
мың теңге
Шығыстар |
Есепті кезең |
Жоспарлау кезеңі |
|||
2007 (есеп) |
2008 (ағымдағы жоспар) |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде: |
7 820 692,6 |
623 324 761,2 |
66 520 626,0 |
151 562 383,0 |
149 359 564,0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
3 068 374,6 |
10 999 021,2 |
7 388 943,0 |
6 185 385,0 |
6 471 720,0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
4 752 318,0 |
612 325 740,0 |
59 131 683,0 |
145 376 998,0 |
142 887 844,0 |
2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде: |
136 674,0 |
152 388,0 |
28 000 256,0 |
120 173 050,0 |
86 172 628,0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
136 674,0 |
152 388,0 |
723 256,0 |
65 010 050,0 |
41 172 628,0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
0,0 |
0,0 |
27 277 000,0 |
55 163 000,0 |
45 000 000,0 |
3. Барлық шығыстар, оның ішінде: |
7 957 366,6 |
623 477 149,2 |
94 520 882,0 |
271 735 433,0 |
235 532 192,0 |
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
3 205 048,6 |
11 151 409,2 |
8 112 199,0 |
71 195 435,0 |
47 644 348,0 |
Бюджеттік даму бағдарламалары |
4 752 318,0 |
612 325 740,0 |
86 408 683,0 |
200 539 998,0 |
187 887 844,0 |
Стратегиялық бағыттар бойынша шығыстарды, мақсаттар, міндеттер
мен бюджеттік бағдарламаларды бөлу
мың теңге
Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер мен бюджеттік бағдарламалар |
Есепті кезең |
Жоспарлау кезеңі |
|||
2007 жыл |
2008 жыл |
2009 жыл |
2010 жыл |
2011 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
1-міндет. Макроэкономикалық талдау және болжамдау сапасын арттыру |
|||||
2-міндет. Экономиканы сауықтыруға және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету |
|||||
3-міндет. Салықтық-бюджет саясатын жетілдіру |
|||||
4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
|||||
2-мақсат. Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру |
|||||
1-міндет. Барабар нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтерді басқару жүйесін жетілдіру |
|||||
2-міндет. Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иегерін және менеджерді қалыптастыру |
|||||
3-міндет. Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу |
|||||
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
1-мақсат. Мемлекеттік, оның ішінде стратегиялық жоспарлау жүйесін реформалау |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін кезең-кезеңмен іске асыруды қамтамасыз ету |
|||||
2-мақсат. Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу |
|||||
1-міндет. Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру |
|||||
2-міндет. Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу |
|||||
3-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді тәртіпке келтіру |
|||||
2-міндет. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
4-мақсат. Жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия) |
|||||
001 "Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер" |
806 967,0 |
905 243,0 |
1 008 208,0 |
1 283 254,0 |
1 624 197,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
004 "Республикалық бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, мастер-жоспарлардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оның сараптамасы, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
693 044,0 |
2 077 493,0 |
2 478 033,0 |
2 478 033,0 |
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
4-мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия) |
|||||
005 "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер" бюджеттік бағдарламасы (құпия) |
21 476,0 |
27 192,0 |
29 095,0 |
31 132,0 |
33 311,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
006 "Концессиялық ұсыныстардың, концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін, конкурстық құжаттарды, концессиялық жобаларды, концессия шарттарының жобаларын, бюджеттік инвестициялық жобаларды экономикалық сараптау" бюджеттік бағдарламасы |
50 028,0 |
182 248,0 |
562 612,0 |
697 698,0 |
697 698,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
1-міндет. Макроэкономикалық талдау мен болжамдау сапасын арттыру |
|||||
4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
|||||
2-мақсат. Экономиканың мемлекеттік секторының тиімділігін арттыру |
|||||
1-міндет. Барабар нормативтік құқықтық базасын қалыптастыру арқылы мемлекеттік активтер басқару жүйесін жетілдіру |
|||||
2-міндет. Экономиканың мемлекеттік секторының құрылымын жетілдіру және мемлекеттің атынан тиімді меншік иегерін және менеджерді қалыптастыру |
|||||
3-міндет. Халықаралық стандарттарға сәйкес экономиканың мемлекеттік секторында корпоративтік басқару принциптерін енгізу |
|||||
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
2-мақсат. Нәтижелерге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу |
|||||
1-міндет. Нәтижеге бағдарланған жоспарлау жүйесіне көшу жөніндегі нормативтік құқықтық базаны қалыптастыру |
|||||
3-мақсат. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру |
|||||
1-міндет. Мемлекеттік қызметтерді тәртіпке келтіру |
|||||
2-міндет. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру |
|||||
007 "Экономика және мемлекеттік басқару саласындағы қолданбалы зерттеулерді жүргізу" бюджеттік бағдарламасы |
178 000,0 |
438 500,0 |
1 114 328,0 |
802 265,0 |
802 265,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
|||||
010 "Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингілік агенттіктерімен өзара іс-қимыл" бюджеттік бағдарламасы |
24 852,0 |
23 584,0 |
30 600,0 |
25 296,0 |
25 296,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
011 "Халықаралық ұйымдармен бірге жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы |
1 643 404,0 |
1 492 651,0 |
2 385 000,0 |
684 190,0 |
622 190,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-мақсат. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
024 "Инвестициялық бюджеттік және концессиялық жобаларға мониторинг жүргізу" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
46 087,0 |
0,0 |
|
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
5-мақсат. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
|||||
026 "Орталық-Азия өңірін дамытуды қолдайтын халықаралық қаржы ұйымдарымен қарым-қатынасты қамтамасыз ету" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
042 "Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру" бюджеттік бағдарламасы |
123 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
163 772,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
4-міндет. Экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдау |
|||||
043 "Біріктірілген, өзара байланысты және ілеспе өндірістер кешенін құру үшін мастер-жоспарлар әзірлеу" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
5-міндет. Бәсекеге қабілеттілікті, оның ішінде Қазақстанның егеменді кредиттік рейтингтерін арттыру жөніндегі қызметті мониторингтеу мен талдау жүйесін жетілдіру |
|||||
045 "Рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимылды жақсарту жөніндегі консалтингтік қызметтерді сатып алу" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
2-міндет. Экономиканы сауықтыру және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету |
|||||
025 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
607 500 000,0 |
58 641 552,0 |
145 246 874,0 |
142 847 229,0 |
1-стратегиялық бағыт. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жаңғырту |
|||||
1-мақсат. Экономиканың сапалы және тұрақты өсуін қамтамасыз ету |
|||||
2-міндет. Экономиканы сауықтыру және тұрақтандыруға бағытталған шаралардың іске асырылуын қамтамасыз ету |
|||||
048 "Ұлттық экономиканың тұрақтылығын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
27 277 000,0 |
55 163 000,0 |
45 000 000,0 |
2-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесін жетілдіру |
|||||
2-мақсат. Нәтижеге бағдарланған үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу |
|||||
2-міндет. Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу |
|||||
003 "Мемлекеттік жоспарлау саласында ақпараттық жүйені құру және дамыту" бюджеттік бағдарламасы |
218 590,0 |
380 740,0 |
490 131,0 |
130 124,0 |
40 615,0 |
002 "Жаңа бастамаларға арналған резерв" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 698 907,0 |
40 846 934,0 |
008 "Қызылорда облысының облыстық бюджетіне "Байқоңыр" кешеніндегі Қазақстан Республикасы Президентінің арнайы өкілінің қызметін қамтамасыз етуге берілген ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
15 205,0 |
17 835,0 |
19 745,0 |
24 958,0 |
016 ""Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" бюджеттік бағдарламасы |
4 533 728,0 |
4 095 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
020 "Мемлекеттік басқарудың көкейтесті мәселелерін зерделеу" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
352 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
024 "Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру" бюджеттік бағдарламасы |
0,0 |
350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
044 "Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру" бюджеттік бағдарламасы |
136 674,0 |
152 388,0 |
27 170,0 |
63 143,0 |
77 694,0 |
101 "Өкілдік шығыстарға арналған қаражат есебінен іс-шараларды өткізу" бюджеттік бағдарламасы |
2 035,9 |
2 152,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінен бөлінген ақша есебінен іс-шараларды өткізу" бюджеттік бағдарламасы |
217 839,7 |
6 703 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі бюджетінің жиыны |
7 957 366,6 |
623 477 149,2 |
94 520 882,0 |
271 735 433,0 |
235 532 192,0 |