О Стратегическом плане Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК 30.04.2013 № 445.

      В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК 30.04.2013 № 445.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2010 года № 1531

Стратегический план
Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы

      Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК 30.04.2013 № 445.

1. Миссия и видение

      Миссия Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (далее - Министерство) - формирование благоприятных условий для улучшения благосостояния населения и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе.
      Видение – качественный рост казахстанской экономики к 2020 году в реальном выражении более чем на треть по отношению к уровню 2009 года.

2. Анализ текущей ситуации

1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация
национальной экономики

      Сноска. Подраздел 1 в редакции постановления Правительства РК от 06.08.2013 № 800; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1583.

      За прошедшее десятилетие состояние казахстанской экономики во многом определялось внешней конъюнктурой на энергоресурсы и другие виды минерального сырья. В 2000 - 2007 годах экспорт товаров в среднем составлял 45 % к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП). В 2008 году, когда цена на нефть доходила до рекордного исторического уровня 147 долларов США за баррель экспорт вырос до 53,9 % к ВВП. При падении мировых цен на энергоресурсы вследствие глобального экономического кризиса объем экспорта в 2009 году снизился до 40,3 % к ВВП.
      Начавшиеся в 2008 году замедление мировой экономики, сокращение потребления ресурсов, снижение мировых цен на нефть, металлы, металлопрокат, являющиеся основными составляющими товарного экспорта Казахстана, способствовали замедлению темпов роста казахстанской экономики. По итогам 2008 года реальный рост ВВП составил 3,3 %, по сравнению с 8,9 % в 2007 году. Сократился объем продукции сельского хозяйства, снизились темпы роста в промышленности, строительстве, а также в сфере услуг.
      В 2009 году развитие экономики Казахстана проходило в условиях адаптации к глубокому мировому экономическому кризису. По итогам 2009 года темпы роста реального ВВП снизились до 1,2 %. Положительный рост экономики в 2009 году был обеспечен за счет увеличения валовой продукции сельского хозяйства на 13,8 %, увеличения объемов добычи нефти на 8,1 %, а также антикризисных мер государства по стимулированию спроса и активности в секторах экономики.
      С начала 2010 года наметилась положительная динамика в отраслях экономики, что в определенной степени обусловлено оживлением мировой экономики.
      В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Для сравнения в других странах прирост ВВП в 2010 году составил: в США 3,0 %, в Китае – 10,3 %, в Германии – 3,5 %, в Японии – 4,0 %, в Великобритании – 1,3 %, в России – 4 %, в Беларуси – 7,6 %.
      На фоне улучшения конъюнктуры на внешних рынках объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
      Развитие отраслей экономики, характеризующееся увеличением объемов производства товаров и предоставления услуг, способствовало росту занятости.
      Уровень безработицы в 2010 году составил 5,5 % к численности экономически активного населения, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. Для сравнения в других странах в 2010 году безработица составила: в США 9,6 %, в Китае – 4,1 %, в Германии – 7,1 %, в Японии – 5,1 %, в Великобритании – 7,8 %, в России – 7,5 %, в Беларуси – 0,7 %.
      Вместе с тем, рост отечественной экономики на фоне восстановления мировой экономики и роста уровня цен на мировых товарных рынках способствует повышению внутренних цен. Уровень инфляции в декабре 2010 года составил 7,8 %, что на 1,6 процентных пункта выше к декабрю 2009 года.
      Зависимость состояния отечественной экономики от внешних ценовых факторов сохраняется вследствие присущей для нее структурной поляризации. На одном полюсе - это быстро развивающиеся, высокодоходные сырьевые отрасли и отрасли металлургии, работающие почти полностью на мировой рынок, доходы которых целиком зависят от ситуации в мировой экономике и конъюнктуры внешних рынков. Сюда также можно отнести и сельское хозяйство. На другом полюсе - отрасли обрабатывающего сектора, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, с низкой рентабельностью и добавленной стоимостью.
      Таким образом, состояние экономики во многом определяется развитием сырьевых экспортоориентированных отраслей. Такая структура экономики не позволяет обеспечивать ее стабильный рост. Поэтому в перспективе устойчивые темпы роста экономики должны обеспечиваться преимущественно развитием несырьевого сектора.
      За 2010 год оборот розничной торговли составил 3197,1 миллиарда тенге или увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,9 % (2551,4 миллиарда тенге). Оборот оптовой торговли за 2010 год составил 8152,4 миллиарда тенге или 111,9 % к уровню предыдущего года (6872,3 миллиарда тенге).
      В 2010 году в Республике Казахстан действовало 60 брокерско-дилерских организаций и 8 товарных бирж, на которых было заключено 10407 сделок со спот-товаром.
      За 2010 год общий объем биржевых сделок составил 86,5 миллиарда тенге и увеличился на 57,3 % по сравнению с 2009 годом (55 миллиардов тенге) и более чем в 6 раз по сравнению с 2008-м (13,7 миллиарда тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более чем в 9 раз (884 миллиарда тенге) по сравнению с 2009 годом (94,5 миллиарда тенге) и более чем в 35 раз по сравнению с 2008 годом (25,3 миллиарда тенге).
      В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
      За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошли сокращение стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
      Так, розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
      Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
      Министерство акцентирует внимание на развитии и создании в Казахстане практики применения мелкооптовой торговли по принципу «Кэш энд Кэрри» – «склад-прилавок», данный вид торговли нашел широкое распространение в развитых странах. В Казахстане уже существуют компании, работающие по принципу «склад-прилавок», такие, как «РАМСТОР», «АСТЫҚ ЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» и другие.
      По данным Агентства РК по статистике за 2012 год оборот розничной торговли составил 4567,7 млрд. тенге, индекс физического объема розничной торговли увеличился по сравнению с 2011 годом на 13,4 % (3865,8 млрд. тенге).
      За тот же период оборот оптовой торговли за 2012 год составил 11832,5 млрд. тенге (2011 год – 10234,8 млрд. тенге).
      В 2012 году в Республике Казахстан действовало 459 брокерско-дилерских организаций и 13 товарных бирж, на которых было заключено 179474 сделок со спот-товаром.
      За 2012 год общий объем биржевых сделок составил 1447,2 млрд. тенге и увеличился в 3,1 раза по сравнению с 2011 годом (462,0 млрд. тенге) и более чем в 16,7 раз по сравнению с 2010-м (86,4 млрд. тенге). При этом объем выставляемых на торги спот-товаров вырос более чем в 3 раза (1456,3 млрд. тенге) по сравнению с 2011 годом (465,5 млрд. тенге) и более чем в 15 раз по сравнению с 2009 годом (94,5 миллиарда тенге).
      В современных условиях розничная торговля приобретает все большее значение, соединяя производство, распределение, обмен и потребление, формируя тем самым единый комплекс.
      За последнее время современная торговля претерпела серьезные структурные изменения: произошли сокращения стихийно организованных рынков, укрупнение розничных сетей, экспансия зарубежных операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями.
      Так розничный товарооборот в настоящее время формируется в основном коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарных сетях.
      Важно отметить, что состояние потребительского рынка на сегодняшний день характеризуется жесткой структуризацией и вводом в действие новых форматов и подформатов организации торговли. Более того, современное развитие розничной торговли сопровождается большими изменениями в типах магазинов, методах продаж и формах обслуживания.
      В настоящее время в Казахстане проводится эффективная торговая политика, направленная на формирование надежной системы защиты и продвижения экономических интересов страны, создание для отечественных товаров и услуг доступа к внешним рынкам.
      В Казахстане отмечено появление групп компаний с крупным оборотом, что привело к обострению конкуренции на рынке. Общей тенденцией является то, что сети начинают строить работу на основе четких форматов.
      Позитивные тенденции развития внутренней торговли сопровождаются сохранением ряда проблем.
      На торговых рынках сосредоточены значительный объем теневого оборота, высокий уровень реализации контрабандной и контрафактной продукции; широкое использование поддельных сертификатов качества на реализуемые товары.
      Эффективно действующая товарная биржа может существенным образом повысить открытость, финансовые возможности и эффективность рынка. Торговля через товарные биржи позволит сократить число посредников, что будет способствовать сокращению теневого сектора экономики. Актуален вопрос привлечения товаропроизводителей к реализации товаров через товарные биржи.
      Следует отметить, что отсутствие в стране целостной картины по планированию и реализации инвестиционных проектов приводит к неэффективной их реализации, дисбалансу в отраслях экономики и отсутствию ресурсного обеспечения проектов после ввода в эксплуатацию.
      С принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях» заложено правовое поле, позволяющее частному сектору инвестировать финансовые и технологические ресурсы для реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессии.
      В настоящее время на стадии реализации 3 объекта с общей стоимостью строительства объектов в сумме 45,6 миллиарда тенге.
      Правительством Республики Казахстан сформирован перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период.
      Как отметил Глава государства на 21-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать инструменты государственно-частного партнерства при реализации проектов на местном уровне, особенно при строительстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.
      Продолжают оставаться актуальными вопросы сбалансированности и структуры расходов республиканского бюджета, полноты поступлений налогов и таможенных платежей, улучшения налоговой и таможенной систем.
      В целях обеспечения эффективной политики в сферах естественных монополий и регулируемых рынков создается соответствующая нормативная правовая база.
      Так, в действующее законодательство внесены изменения, направленные на повышение прозрачности инвестиционной деятельности электростанций, субъектов естественных монополий и регулируемого рынка, их ответственности за выполнение инвестиционных обязательств, а также на обеспечение потребности экономики Казахстана в электрической энергии и мощности за счет внедрения рынка мощности.
      Также, изменениями в законодательстве в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности предусмотрены сокращение государственного вмешательства в экономику и введение государственной монополии только в исключительных случаях, требующих участия государства в целях обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения страны; гармонизация антимонопольного законодательства в рамках формирования ЕЭП; снижение административных барьеров для субъектов рынка; усиление ответственности субъектов рынка за нарушение антимонопольного законодательства.
      Анализ формирования политики в сфере естественных монополий и  области защиты конкуренции позволяет выделить несколько проблем:
      1) недостаточное принятие мер государственными органами по формированию рыночных отношений на основе развития конкуренции и необходимость совершенствования мер по ограничению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции;
      2) наличие износа активов субъектов естественных монополий и как следствие рост тарифов на регулируемые услуги.
      На эффективность политики в сферах естественных монополий и защиты конкуренции влияют институциональные, экономические и социальные факторы.
      Так, к факторам институционального характера следует отнести совершенствование нормативной правовой базы в сферах естественных монополий и защиты конкуренции.
      Экономический фактор, который отражает насколько экономические условия способствуют ведению бизнеса, включает в себя уровень действующих тарифов и цен на услуги субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, а также степень защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, производительность товаров и услуг, применение инновационных технологий.
      К социальным факторам можно отнести предпринимательскую активность, которая выражается в улучшении качества произведенной продукции, значимость адвокатирования (пропаганда) конкуренции.
      К группе основных внешних факторов воздействия относятся глобализация мировой экономики, развитие интеграционных процессов в рамках СНГ, Евразийского экономического сообщества, Единого экономического пространства, которые позволят усовершенствовать и гармонизировать как антимонопольное, так и отраслевые законодательства.
      Проведенный анализ государственного долга показывает рост абсолютных и относительных показателей государственного долга на протяжении последних четырех лет. Так, отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП) составило в 2009 году – 12,3 %, в 2010 году – 14,4 %, в 2011 году наблюдалось снижение до 11,8 %, которое сложилось за счет резкого роста ВВП, в 2012 году – 12,7 %.
      В дальнейшем с целью удержания правительственного долга на безопасном уровне планируется сокращение размера дефицита республиканского бюджета.
      Средства Национального фонда Республики Казахстан на конец 2012 года составили 10446,5 миллиарда тенге или 34,7 % к ВВП. Таким образом, удержание активов Национального фонда не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП соблюдается. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 5,8 %.
      Средства Национального фонда Республики Казахстан 1 сентября 2013 года составили 11734,5 миллиарда тенге или 34,1 % к ВВП. Таким образом, удержание активов Национального фонда не менее неснижаемого остатка в размере 30 % от ВВП соблюдается. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 3 %.
      На 1 января 2013 года активы БВУ Республики Казахстан составили  13 870,3 миллиарда тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2012 года на 1 052,4 миллиарда тенге, или на 8,2 %. Данный объем активов обеспечен 38 банками второго уровня.
      В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема чрезмерного регулирования экономической деятельности.
      Динамика развития казахстанской экономики, как составляющей мировой экономической системы, во многом зависит от динамики мировой экономики.
      Расширение долгосрочного кредитования реальной экономики ограничено, среди прочего, качеством кредитного портфеля банков, поскольку высокая доля неработающих займов вынуждает банки формировать значительные суммы провизий.
      В целях решения проблемы низкого качества активов банков реализуются комплекс мер, а также функционирование дочернего АО «Фонд проблемных кредитов».
      Также, в последние годы участились природные катаклизмы, подвергшие разрушение десятка тысяч объектов строения, в том числе зданий и жилых сооружений.
      В этой связи, на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 23 января 2013 года Глава государства поручил Правительству Республики Казахстан в срок до 1 октября 2013 года совместно с Национальным банком Республики Казахстан разработать и внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан законопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательные акты в части внедрения системы страхования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
      По состоянию на 1 декабря 2013 года проект Закона «Об обязательном страховании недвижимого имущества физических лиц собственников недвижимости» находится на стадии разработки и обсуждения с заинтересованными государственными органами и ассоциациями по определению модели и механизма обязательного страхования, по определению размеров страховой премии, страховой выплаты, коэффициентов по типу строения, коэффициентов по типу рисковых зон территории регистрации недвижимого имущества, по проведению актуарных расчетов.
      Основные подходы по вопросам страхования, предусматривающее обязательное страхование, виды рисков, объекты страхования от чрезвычайных ситуаций, а также создание Государственного фонда катастрофических рисков одобрены.
      Во исполнение поручения Главы государства по выходу из капитала банков до конца 2013 года, Министерством разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию», который направлен на совершенствование законодательной базы, регулирующий процесс реорганизации банков второго уровня.
      Разработка проекта Закона Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию, обусловлена необходимостью совершенствования законодательства Республики Казахстан по вопросам акционерных обществ, рынка ценных бумаг и банковской деятельности в целях консолидации финансового сектора, оптимизации участия государства Республики Казахстан в банках, осуществивших реструктуризацию, а также сокращения сопутствующих дополнительных расходов.
      В условиях слабого роста мировой экономики темпы роста ВВП в 2012 году сложились несколько ниже запланированных параметров.
      Неблагоприятным фактором, негативно повлиявшим на рост ВПП, в 2012 году явились природно-климатические условия.
      Основным внешним фактором, оказывающим влияние на экономику Казахстана, является динамика цен на нефть и металлы на мировом рынке.
      Ключевым внутренним фактором, позволившим обеспечить благоприятные темпы роста экономики, является увеличение спроса на потребительском рынке за счет роста потребления государственного и частного секторов.
      В целях нивелирования последствий внешних условий, особый акцент будет уделяться экономическому росту за счет внутренних источников и резервов.
      Кроме этого, развитию экономики будет способствовать рост внешних и внутренних инвестиций особенно в несырьевые сектора экономики.
      Для развития несырьевых секторов экономики помимо «прямых» мер, принимаемых Правительством Республики Казахстан, в рамках компетенции Министерства проводится дальнейшая интеграция казахстанской экономики в мировую торговую систему.
      В частности, будет продолжена работа по реализации интеграционных инициатив в рамках Евразийского экономического сообщества и завершению переговорного процесса по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) на экономически выгодных условиях.
      На сегодня одним из значимых интеграционных прорывов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является практическая реализация с 1 января 2010 года проекта Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, который представляет собой реализацию режима зоны свободной торговли товарами с применением единого таможенного тарифа и единой торговой политики в отношении третьих стран, не входящих в Таможенный союз.
      Функционирование Таможенного союза стало площадкой для перехода к более углубленной форме интеграции - формированию Единого экономического пространства, предполагающего свободное перемещение услуг, капитала и рабочей силы. Равный доступ к транспортной инфраструктуре позволит сократить издержки и время при движении казахстанских товаров до рынков сбыта дальнего зарубежья.
      Подписаны и вступили в силу в 2012 году 17 соглашений, формирующих договорно-правовую базу Единого экономического пространства, продолжается реализация календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство.
      В целом, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС открывают новые возможности для раскрытия экономического потенциала страны, выхода на мировой рынок с высокой конкурентоспособностью путем создания совместных, взаимодополняемых производств, а также осуществления взаимной торговли на более выгодных условиях.
      Надлежащая координация и содержательная проработка интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС являются важным средством, обеспечивающим комплексный учет национальных интересов Республики Казахстан в достижении эффективной реализации интеграционных инициатив.
      Продолжается работа по приведению казахстанского законодательства в полное соответствие с положениями обязательных соглашений ВТО.
      С началом практической реализации Таможенного союза переговорный процесс по вступлению в ВТО претерпел некоторые изменения, которые, прежде всего, связаны с необходимостью создания условий для полноценного функционирования Таможенного союза после вступления стран-членов в ВТО.
      В этих целях нашими странами переговоры по присоединению к ВТО проводятся на основе гармонизированной позиции по тем вопросам, которые относятся к компетенции Комиссии Таможенного союза.
      На сегодня Казахстан завершил двусторонние переговоры по доступу на казахстанский рынок товаров и услуг с 29 странами-членами ВТО с подписанием соответствующих протоколов.

2. Создание результативного государственного сектора

      Сноска. Подраздел 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1583.

      Действующая система государственного управления не в полной степени обеспечивает доступ населения к государственным услугам, отсутствует оперативная обратная связь государственных органов с населением, отмечается низкая эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, поскольку не по всем государственным услугам разработаны четкие стандарты и регламенты их оказания.
      В этой связи, требуется дальнейшее повышение качества оказываемых государственных услуг и совершенствование процессов их предоставления, что в итоге позволит обеспечить возможность реализации гражданами своих конституционных прав на получение качественных услуг.
      Кроме того, необходимо продолжить работу по поэтапному расширению действующего Реестра государственных услуг по сферам (отраслям) управления, который является основой процесса стандартизации государственных услуг.
      В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года предусматривается проведение на постоянной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов с 2011 года, определение оптимального объема полномочий в каждом конкретном государственном органе позволит установить в целом адекватную роль государства, как в отдельных секторах, так и на разных уровнях государственного управления путем ликвидации излишних функций, исключения дублирующих полномочий, закрепления недостающих функций и расширения использования рыночных механизмов.
      Несмотря на то, что одним из положительных результатов предыдущих этапов отечественной административной реформы является достаточно четкое разделение функций между центральным и местными исполнительными органами, а также между Правительством и центральными государственными органами, входящими в его структуру, все еще требуют внимания вопросы четкого распределения функций горизонтальной и вертикальной координации и совместного ведения.
      Для более четкого определения полномочий государственных органов и уровней государственного управления, а также совершенствования процессов осуществления функций необходимо обеспечить проведение на системной основе функциональных обзоров деятельности государственных органов через оценку эффективности политики в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.
      Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного Казахстана ставят перед органами государственной власти новые цели и задачи, в связи с этим система государственного управления вынуждена пересматривать не только привычные, традиционные методы управления, но и постоянно повышать эффективность своей деятельности.
      Задачей принятого 19 марта 2010 года Указа Президента Республики Казахстан «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
      В этой связи, с 2011 года на системной основе проводилась ежегодная оценка эффективности деятельности 26 центральных государственных и 16 местных исполнительных органов.
      С 2014 года Министерством будут проводиться оценка центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», а также формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам.
      Для дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан утверждены методологические подходы к ее процессу: разработка, реализация, проведение мониторинга, оценка и контроль документов указанной системы.
      Вместе с тем, в рамках обеспечения скоординированной деятельности государственных органов по достижению стратегических целей государства, повышения эффективности деятельности государственных органов необходимо дальнейшее совершенствование Системы государственного планирования (далее – СГП), утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827.
      Так на сегодняшний день суммарное количество принятых и реализуемых документов СГП достигло 975 единиц, в том числе на центральном уровне 183 единицы и 792 единицы на местном уровне. Такое количество документов отрицательно влияет на эффективность управления деятельностью государственного органа; эффективность расходования ресурсов, включая человеческие; качество документов СГП.
      Часть стратегических целей вышестоящих документов не декомпозирована в документы нижестоящего уровня. При этом некоторые цели продублированы в нижестоящих документах СГП.
      Около 30 % стратегических целей количественно неизмеримы, что затрудняет мониторинг их достижения.
      Количество показателей в стратегических планах государственных органов варьируется от 90 до 1000 единиц.
      Не на должном уровне осуществляется прогнозирование плановых значений показателей. В связи с отсутствием научно обоснованных методов планирования присутствует практика необоснованного занижения плановых значений показателей.
      В связи с этим совершенствование СГП будет направлено на решение проблем в части взаимоувязки показателей документов вышестоящего и нижестоящего уровня, размытости ответственности за достижение показателей стратегических и программных документов, качества и количества документов СГП, обеспечения стратегического и бюджетного планирования.
      С этой целью будет пересмотрена нормативная правовая база, регулирующая вопросы государственного планирования, установлено четкое разграничение уровня ответственности государственных органов в достижении показателей Стратегического плана 2020.
      С принятием Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» заложена база по созданию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом.
      Министерством будут разработаны методологические подходы по формированию системы планирования, мониторинга, оценки и эффективности контроля управления государственным имуществом на основе Единого реестра государственного имущества в соответствии с Системой государственного планирования.
      Ежегодно на основе утвержденных форм отчетности будет проводиться мониторинг выполнения планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью). На основе отчетов о выполнении планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) будет проводиться анализ и оценка эффективности управления государственным имуществом.
      Анализ действующего законодательства на предмет соответствия принципам корпоративного управления стран Организаций Экономического сотрудничества и Развития показал, что в Казахстане выявлен слабый уровень внедрения корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства.
      Для реализации социально значимых и индустриально-инновационных проектов, а также с учетом основных направлений государственной политики в рамках республиканского бюджета реализовывается бюджетная программа 018 «Увеличение уставного капитала акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»;
      Анализ видов деятельности государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) (далее – АО (ТОО)) с государственным участием показывает, что часть из них осуществляют деятельность на рынках, где широко присутствует частный сектор. Государство, таким образом, своим присутствием на данных рынках ограничивает конкуренцию путем поддержки субъектов квазигосударственного сектора.
      В соответствии с пунктом 29 Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» проводится работа по приватизации путем передачи в частный сектор отдельных государственных предприятий, квазигосударственных компаний и иных организаций нестратегического характера.
      В государственной собственности останутся ГП на праве оперативного ведения и на праве хоздеятельности, АО, ТОО с участием государства в уставном капитале, которые осуществляют деятельность в отраслях или сегментах экономики, где необходима государственная поддержка, где наблюдается недостаточное развитие, структурная диспропорция отрасли, отсутствие конкуренции, недостаточный коммерческий потенциал, предполагающий отсутствие заинтересованности у частного сектора.
      Для повышения уровня корпоративного управления будет совершенствоваться соответствующая нормативно-правовая база. Так, в 2014 году будет разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам корпоративного управления».
      В целях дальнейшего развития рынка ценных бумаг и привлечения дополнительного финансирования компаний для реализации инвестиционных программ, будет продолжена работа по выведению АО (ТОО) с государственным участием на фондовый рынок в рамках программы «Народное IPO».
      Противодействие незаконной внешней миграции является одним из основных направлений деятельности Министерства.
      Масштабы нелегальной миграции ежегодно достигают до 200-300 тысяч иностранцев.
      В целях усиления контроля и противодействия незаконной внешней миграции предстоит разработать Комплексный план по решению проблем миграции, предусматривающий внесение изменений в законодательство в сфере миграционного контроля, совершенствования межведомственного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия незаконной миграции.
      Кроме того, Министерство как уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки продолжит работу, направленную на повышение готовности государственных органов и организаций к выполнению мобилизационных мероприятий.

          Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
       целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

            1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
              индикаторы, мероприятия и показатели результатов

      Сноска. Подраздел 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 06.08.2013 № 800; от 31.12.2013 № 1583.

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики

Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на
треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Коды бюджетных программ – 001,002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 020

Целевые
индикаторы

Источник информации

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед. изм.

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ИФО ВВП

Стат. данные

% к предыдущему
году

101,2

105,0

107,0

105,4

106,0

106,1

107,6

2. ИФО несырьевого сектора

Стат. данные

% к предыдущему
году

98,4

105,1

107,4

107,4

106,1

107,0

107,6

3. Рост объема инвестиций в основной капитал

Стат. данные

% к предыдущему
году

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

4. Размер теневой экономики

Стат. данные

% к ВВП

19,5
(оценка
2008
года)

не
выше
20

не
выше
20

не
выше
20

не
выше
20

не
выше
20

не выше
20

5. Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

89

41

39

38

54

50

48

6. Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в
рейтинге

92

121

95

95

91

90

89

7. Доля потребления домашних хозяйств

Стат. данные

% к ВВП




60

45-55

60

60

8. Доля потребления государственного управления

Стат. данные

% к ВВП




10

10-13

10

10

9. Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)

Информация МЭБП

%




100

100

100

100

10. Исключена постановлением Правительства РК от 06.08.2013 № 800

10. Улучшение показателя «Фаворитизм в решениях государственных служащих» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

81

100

91

91

77

76

75

11. Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в
рейтинге

50

31

31

30

33

32

31

12. Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в
рейтинге

75

53

32

32

29

28

27

13. Доля правительственного долга

Данные МЭБП, МФ

% ВВП

9,5

10,3

10,0

11,8

12,8

12,5

12,2

14. Увеличение кредитования экономики банками второго уровня

Национальный Банк Республики Казахстан

в % к предыдущему году

-

-

-

105,7

105,4

105,1

104,9

15. ИФО торговли

Стат. данные

% к предыдущему году

97,5

108,0

112,0

114,3

112,5

112,2

112,5

16. Увеличение количества концессионных предложений

Информация МЭБП

в % к базовому году




10

30

50

70

17. Ненефтяной дефицит бюджета

Данные МЭБП

% к ВВП




-7,5

-6,4

-4,6

-3,9

18. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)»

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

32

16

12

12

13

12

11

19. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных органах»

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

55

50

31

31

31

30

29

20. Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

101

93

100

100

91

89

87

21. Улучшение показателя «Общественное доверие политикам» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

47

46

37

37

35

34

33

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров

Показатели прямых результатов

Источник
информации

Ед. изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП

Стат. данные

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Координация деятельности центральных отраслевых государственных органов по обеспечению прогнозных параметров развития отраслей и экономики в целом

X

X

X

X

X

2) Выявление потенциальных негативных тенденций в развитии мировой и отечественной экономиках, способных негативно отразиться на темпах развития экономики

X

X

X

X

X

3) Факторный анализ источников экономического роста и выработка предложений по повышению его устойчивости и сбалансированности

X

X

X

X

X

4) Формирование основных направлений экономической политики на среднесрочный период

X

X

X

X

X

5) Координация деятельности государственных органов по повышению уровня конкурентоспособности Казахстана

X

X

Х

X

X

6) Разработка комплексного плана мероприятий по улучшению показателей Казахстана в мировых рейтингах конкурентоспособности

X





7) Проведение постоянной работы с операторами-партнерами мировых рейтингов

X

X

X

X

X

8) Выработка предложений по развитию диалоговой площадки «G-Global»



Х



9) Проведение встреч, консультаций с головным офисом Всемирного экономического форума, Всемирным Банком по актуальным вопросам и проблемам

X

X

X

X

X

10) Мониторинг показателей расходов домашних хозяйств и госуправления в структуре ВВП, рассчитанного в постоянных ценах

X

X

X

X

X

11) Внедрение многоуровневой системы антикризисного реагирования со стандартными пакетами действий



Х



Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства

Информация МЭБП

Виды контрактов





1

2

3

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Создание условий для использования инструмента проектного финансирования под уступку прав требований, с целью создания обеспечения путем выделения активов в виде будущих потоков от реализации проектов


Х




2) Введение стандартов финансовой и экономической рентабельности для всех проектов, получающих государственное финансирование




X


3) Совершенствование концессионного законодательства

Х

Х




4) Расширение сфер применения
государственно-частного партнерства за счет
внедрения новых видов и контрактов
государственно-частного партнерства
(здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и др.)

Х

Х




5) Обеспечение эффективного управления и контроля за процессами подготовки и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства



X



6) Развитие государственной поддержки при реализации проектов по различным механизмам
государственно-частного партнерства

Х



X


7) Определение приоритетов развития государственно-частного партнерства на среднесрочный период

X





Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ИФО розничной торговли

Стат. данные

% к предыдущему году


100

102

103

105

106

106

2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли

Стат. данные

% к 2009
году













50

3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования

Стат. данные

% от общего объема оптового товарооборота

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Совершенствование нормативной правовой базы в сфере торговли

X

Х

X

X

X

2) Координация деятельности местных исполнительных органов по созданию системы торгово-закупочной кооперации путем льготного финансирования покупки перерабатывающего, упаковочного, торгового оборудования и через объединение малых торговых форматов (торговые дома типа гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров и т.д.)

X

X

X

X

X

3) Анализ изменения цен на социально-значимые продовольственные товары и выработка соответствующих предложений

Х

Х

Х

Х

Х

4) Перевод оказания государственных услуг по выдаче разрешительных документов (выдача разрешительных документов, оказываемых Министерством) в электронный формат


Х

Х



Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели
прямых
результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля гарантированного трансферта в общем объеме поступлений республиканского бюджета

Данные МЭБП

% от общего объема поступ-
лений респуб-
ликан-
ского бюджета

30,3

32,2

26,4

29,0

26,3

20,8

18,6

2. Дефицит республиканского бюджета

Прогноз социально-
эконо-
мического развития РК на 2012-2016 годы

% ВВП









2,3

1,8

1,5

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Определение приоритетов бюджетной политики и расходов республиканского бюджета


Х

Х

Х

Х

2) Разработка основных параметров бюджетной политики и Национального фонда на среднесрочный период


Х

Х

X

Х

3) Совершенствование бюджетного законодательства

Х

Х

Х

Х

Х

4) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан» на трехлетний период

Х

Х

Х

Х

Х

5) Определение новых инициатив расходов, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического развития


Х

X

Х

Х

6) Формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций


Х

Х

X

Х

7) проведение мониторинга реализации бюджетных
инвестиционных проектов



Х

Х

Х

8) проведение мониторинга реализации бюджетных
инвестиций, планируемых посредством участия
государства в уставном капитале юридических лиц



Х

Х

Х

9) Разработка Концепции новой бюджетной политики



Х



10) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан», направленного на внедрение нового механизма формирования местных бюджетов



Х



11) разработка и внесение в Парламент Республики
Казахстан проекта Закона Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на трехлетний период»



Х

Х

Х

12) Совершенствование методики расчетов трансфертов общего характера



Х



13) Разработка и утверждение проекта Закона Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областным бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на трехлетний период»



Х



Задача 1.5. Проведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели
прямых
результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Совершенствование налогового и таможенного законодательства

Данные МЭБП

%





100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Анализ действующего налогового и таможенного законодательства


Х

Х

Х

Х

2) Изучение международного опыта


Х

Х

X

Х

3) Проведение ревизии всех действующих налоговых льгот с целью повышения их эффективности



Х



4) Разработка комплекса стимулирующих мер (концепции), предусматривающих внедрение:
с 2015 года практики освобождения от налогов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование и медицинское страхование;
с 2020 года практики налогового кредитования 



Х



5) Ввести повышенные налоговые ставки на земли, которые не осваиваются в течение определенного периода после их предоставления



X



Задача 1.6. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства в сфере естественных монополий)

Информация МЭБП

Ед.




15

14

13

12

2. Снижение количества доработок проектов НПА, (путем повышения качества законодательства по вопросам защиты конкуренции

Информация МЭБП

Ед.




15

14

13

12

3. Исключена постановлением Правительства РК от 06.08.2013 № 800

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) разработка и согласование проектов нормативных
правовых и правовых актов в сфере естественных
монополий и на регулируемых рынках


Х

Х

Х

Х

2) разработка и согласование проектов нормативных
правовых и правовых актов по вопросам защиты
конкуренции и ограничения монополистической
деятельности


Х

Х

Х

Х

3) проведение и участие в совещаниях по вопросам
улучшения индикатора «Эффективность антимонопольной
политики» с участием заинтересованных
государственных органов, объединений субъектов
частного предпринимательства, неправительственных и
международных организаций


Х

Х

Х

Х

Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП

Данные НБ и МФ

% ВВП

26,5

26,3

27,9

31,9

36,5

31,6

30,8

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Определение прогнозных данных по правительственным займам на соответствующий год, привлекаемым для финансирования дефицита республиканского бюджета


Х

Х

Х

Х

2) Определение лимита правительственного долга, лимитов предоставления государственных гарантий и поручительств государства


X

Х

X

Х

3) Определение лимита долга местных исполнительных органов


Х

Х

Х

Х

4) Подготовка отчета по контролю за использованием средств Национального фонда, выделяемых для обеспечения Плана совместных действий по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы


Х

Х

Х

Х

5) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу дальнейшего развития банков второго уровня, осуществивших реструктуризацию»


X




6) Проведение мониторинга Дорожной карты развития исламского финансирования до 2020 года


Х

Х

Х

Х

7) Проведение мониторинга Пошагового плана по улучшению качества активов банков второго уровня



X

X

X

8) Разработка и внесение в Мажилис Парламента законопроекта, предусматривающего внесение изменений в законодательные акты в части внедрения системы страхования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера




Х


Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Совершенствование миграционного законодательства

Данные МЭБП

%

-

-

-

-

100

100

100

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Анализ действующего миграционного законодательства



Х

Х

Х

2) Изучение международного опыта



Х

X

Х

3) Разработка Комплексного плана по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда



Х



4) Сопровождение проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции» в Парламенте Республики Казахстан



Х



5) Регламентация поправок в законы «О миграции населения» и «О правовом положении иностранцев» в части упорядочения оснований для отказа иностранцам во въезде в Казахстан (в рамках находящегося в Мажилисе Парламента законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовой миграции»)



X



6) Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам внутренней миграции, включая вопросы ужесточения контроля и обеспечения неукоснительного соблюдения иностранными предпринимательскими структурами и гражданами трудового, налогового и миграционного законодательства



X

X

X

7) Внесение на рассмотрение Комиссии по вопросам сотрудничества Республики Казахстан с международными организациями предложений о присоединении Республики Казахстан к Конвенции Международной организации труда № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей в обращении



X



8) Подготовка информационных материалов о миграции и демографической ситуации в стране



X



9) Разработка комплекса мер по оптимизации миграционной политики Казахстана на среднесрочную перспективу с учетом формирования ЕЭП и изменений в социально-экономической и демографической ситуации в Центрально-Азиатском регионе



X



Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

НБ

%





13,0

13,5

14,0

2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году

АС

%





112

115

118

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Гармонизация инвестиционной политики со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)



Х

Х

Х

2) Вступление в Комитет по инвестициям ОЭСР



Х

X

Х

3) Выработка предложений по внедрению стандартов корпоративного управления стран ОЭСР и дальнейшему улучшению инвестиционного бизнес-климата



Х



4) Разработка Концепции формирования перспективных национальных кластеров



Х



Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему

Коды бюджетных программ – 001, 009, 017

Целевые
индикаторы

Источник информации

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед.
изм.

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Темп роста внешнеторгового оборота

Стат.
данные

% к преды-
дущему году

66,0

112,1

112,1

111,5

104,5

109,7

112,2

2. Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)

Стат. данные

% к
2009 году







40

3. Средневзвешенная торговая тарифная ставка1

Стат.
данные

% от таможен-
ной стои-
мости

6,2

10,6

10,6

10,6

8,7

10,1

10,1

4. Контроль международной дистрибуции в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

95

108

90

90

101

100

99

5. Совершенство маркетинга в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

85

85

84

84

71

69

67

6. Величина торговых барьеров в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

116

112

64

64

48

47

46

7. Торговые пошлины (размер ставок) % в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

Отчет ВЭФ

Место в рейтинге

50

102

102

102

104

102

100

8. Международная торговля

Отчет Всемирного банка

Место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business)



182

186

186

185

184

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

Информация Евразийской экономической комиссии

Кол-во решений

-

-

-

20

20

20

20

2. Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

Информация Евразийской экономической комиссии

Кол-во решений

-

-

-

40

40

40

35

3. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

Нормативная правовая база

Доля
в %

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) проведение переговоров по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Совета и коллегии ЕЭК,
а также по кодификации международных договоров,
составляющих договорно-правовую базу Таможенного
союза и Единого экономического пространства, с
привлечением представителей НПО

X

X

X

X

X

2) Выработка предложений по применению механизмов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования

Х

Х

Х

X

Х

3) участие в заседаниях рабочих групп по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Совета и коллегии ЕЭК,
а также по кодификации международных договоров,
составляющих договорно-правовую базу Таможенного
союза и Единого экономического пространства, с
привлечением представителей НПО


Х

Х

Х

Х

Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства

Нормативная правовая база

Кол-во соглашений

-

17

По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства

-

-

-

2. Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП

Данные МЭБП

Шт.




13

8

1

1

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

срок реализации в плановом периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Проведение переговоров по формированию Единого экономического пространства

X

X

X

X

X

Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы

Нормативная правовая база

Кол-во Протоколов

1

2

3

3




2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров

Инф-ция госорганов

%







100

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Выработка переговорной позиции Республики Казахстан с учетом национальных интересов и обязательств в рамках Таможенного союза


X




2) Координация работы государственных органов по приведению казахстанского законодательства в соответствие с ключевыми соглашениями ВТО

X

X

X

X

X

3) Проведение переговоров со странами-членами Рабочей группы по вступлению в ВТО

X

X




Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан

Показатели
прямых
результатов

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Содействие в расширении географии экспорта

Данные КТК МФ

Кол-во стран

87

89

91

93

95

97

100

2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)

Данные КТК МФ

% к предыдущему году

43,5

142,0

130,0

132,0

103,0

134,0

135,0

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах

X

X

X

X

X

2) Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок

X

X

X

X

X

3) Организация и проведение конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана

X

X

X

X

X

4) Создание и обеспечение функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли

X

X

X

X

X

5) Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане

X

X

X

X

X

6) Выпуск специализированного журнала «Экспортер»

X





7) Внести предложения по дальнейшему развитию экономической и торговой дипломатии с целью защиты и продвижения национальных экономических и торговых интересов, в т.ч. посредством создания института торговых советников при посольствах Казахстана за рубежом



X



8) Мониторинг исполнения Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы



X

X

X

9) Обеспечение принятия программы «Глобальная инфраструктурная интеграция», предусматривающей создание совместных предприятий в регионе и мире



X



Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора

Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления, на принципах
корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности
обществу к 2015 году

Коды бюджетных программ – 001, 012, 017, 018, 020

Целевые индикаторы

Источник информации

В том числе с указанием промежуточного значения

В отчетном периоде

В плановом периоде

Ед.
изм.

2009
год
(отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг:

Результаты мониторинга разработки стандартов и регламентов государственных услуг, нормативная правовая база

%








1) от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам


60

80

85




2) от количества государственных услуг, предусмотренных Реестром государственных услуг





30

100


2. Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 %

Данные МЭБП

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

3. Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО) с государственным участием

Данные МФ

%










100

100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг

Реестр гос. услуг

%



60

80

100

100





Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Расширение реестра государственных услуг

X

X

X



2) Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»


X




3) Разработка и обеспечение принятия проекта Закона Республики Казахстан «О государственных услугах»


X

X



4) проведение общественного мониторинга качества
оказания государственных услуг с привлечением НПО



X

X

X

5) публичное обсуждение проектов стандартов
государственных услуг с участием НПО



X

X

X

6) Публичное обсуждение отчетов о деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов в сфере оказания государственных услуг с участием НПО




Х

Х

Задача 1.2. Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат

Показатели прямых результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

Отчетные
данные

%



100





2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности

Нормативная правовая база

Ед.




1




3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов

Нормативная правовая база

Ед.







1







4. Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана-2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования

Данные МЭБП

%









90

92

95

5. Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов

Заключение экспертной комиссии

Кол-во госорганов


2

24

23

24

23

23

6. Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

Заключение экспертной комиссии

Кол-во госорганов


1

16

16

16

-

-

7. Охват общей оценкой эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов

Заключение экспертной комиссии

Кол-во госорганов и регионов


3

40

39

40

39

39

8. Совершенствование системы государственного управления

Нормативная правовая база

Ед.





1

1

1

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Разработка информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

X





2) Формирование экспертной рабочей группы для разработки единых подходов по формированию ключевых показателей и единого перечня показателей

X





3) Формирование и корректировка (по необходимости) Перечня государственных программ

X

X

X

X

X

4) Мониторинг и оценка документов системы государственного планирования

X

X

X

X

X

5) Совершенствование законодательства в области системы государственного планирования

X

X

X

X

X

6) Разработка концепции дальнейшего развития институтов независимой оценки рисков контрактации (рейтинговых агентств, кредитных бюро) и институтов упрощенного решения корпоративных споров (третейских судов, коллекторских агентств) на основании предложений заинтересованных государственных органов

X


Х



7) Ревизия всех действующих документов системы государственного планирования






8) Согласование проектов документов Системы государственного планирования и проектов внесений изменений и дополнений в них, в том числе на соответствие вышестоящим документам Системы государственного планирования


X

X

X

X

9) Разработка Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира



Х



10) Разработка комплекса мер по привлечению лучших иностранных специалистов для реализации новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров



Х



11) Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О минимальных социальных стандартах и гарантиях для граждан», предусматривающего поэтапное повышение стандартов качества жизни с учетом роста экономики



Х



12) Исключена постановлением Правительства РК от 06.08.2013 № 800

13) Разработка Стратегии по переходу к «зеленой экономике»



Х



14) Проведение функциональных обзоров в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления и определение оптимального объема полномочий в государственных органах

X

X

X

X

X

15) Выработка предложений по обеспечению рационального и четкого распределения компетенции между уровнями государственной власти и органов местного самоуправления


X

X

X

X

16) Оптимизация законодательства в части определения четкого круга полномочий и ответственности государственных органов, в том числе на различных уровнях государственного управления




X


17) Проведение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов по направлению «Достижение стратегических целей и задач», формирование общей оценки по центральным государственным и местным исполнительным органам

X

X

X

X

X

18) Совершенствование методологической основы Системы оценки эффективности деятельности государственных органов


X

X

X

X

19) Выработка предложений по внедрению современных инструментов менеджмента и принципов корпоративного управления в государственном секторе



Х



20) Внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан по разграничению полномочий между органами государственного управления, укрепив местные исполнительные органы необходимыми полномочиями



Х



21) Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Единую систему оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан



Х



Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора

Показатели
прямых
результатов

Источник информации

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

Данные МЭБП

Кол-во АО




6

8

10

12

2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

Данные МЭБП, МИО

%



10

30

50

70

80

Мероприятия для достижения показателей прямых
результатов

срок реализации в плановом
периоде

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 год

1

2

3

4

5

6

1) Проведение анализа и оценки эффективности управления государственным имуществом




X

X

2) Проведение анализа по выведению непрофильных функций и активов компаний, входящих в структуру национальных компаний

Х





3) Проведение функционального анализа деятельности аппаратов управлений в национальных компаниях, включая дочерние организации и выработка предложений по повышению их эффективности

Х





4) Проведение оценки качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале


Х

Х

Х

Х

5) Совершенствование законодательства в области политики управления государственными активами


Х

Х

Х

Х

6) Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

Х

Х

Х

Х

Х

7) Увеличение уставного капитала дочерних компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына»


Х

Х

Х


8) кредитование проектов АО «ФНБ «Самрук-Казына»


Х


Х


9) Выработка предложений по приватизации путем передачи в частный сектор отдельных государственных предприятий, квазигосударственных компаний и иных организаций нестратегического характера с привлечением НЭП «Атамекен»



Х



Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации
(секретно)

Коды бюджетных программ – 005

      Примечание. 1С января 2010 года действует Единый таможенный тариф Таможенного союза. При этом, до принятия ЕТТ средний уровень национального таможенного тарифа составлял 6,2 %, с принятием ЕТТ - 10, 6 %. При этом, по заявкам товаропроизводителей Казахстана, а также Республики Беларусь и Российской Федерации возможен пересмотр импортных таможенных пошлин по отдельным позициям.

         2. Соответствие стратегических направлений и целей
      государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики

Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958

Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую экономическую систему торгово-экономическую систему

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958

Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора

Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922

Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации

Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2007-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 марта 2007 года № 295с. По истечении срока будет принята Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2012-2016 годы. Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № 127-1 «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

            4. Развитие функциональных возможностей

      Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.08.2013 № 800; от 31.12.2013 № 1583.

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа

Период реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики
Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года
Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров
Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства
Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли
Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.5. Ведение налоговой и таможенной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.6. Совершенствование политики в областях государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков, защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности
Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан
Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства
Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему
Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества
Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию
Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан
Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора
Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году
Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг
Задача 1.2. Совершенствование и полноценное функционирование системы государственного управления, ориентированного на результат
Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора
Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации

1. Правовой мониторинг
нормативных правовых актов,
разработанных и (или)
принятых Министерством

Раз в полугодие

2. Повышение квалификации работников Министерства

На постоянной
основе

3. Обеспечение устойчивой динамики текучести кадров

На постоянной
основе

4. Принятие мер по достижению 30 % представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году

Ежегодно

5. Анализ действующей структуры Министерства и при необходимости ее изменение с целью четкого распределения обязанностей и полномочий внутри системы Министерства

На постоянной основе

6. Взаимодействие с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами, странами

На постоянной
основе

7. Упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, увеличение охвата сотрудников Министерства доступом в Интернет, юридическую базу, информационные базы данных

Ежегодно

8. Совершенствование интернет-ресурсов Министерства, его актуальное обновление, а также открытие на нем специальных веб-страниц, позволяющих «живое общение» граждан с руководством Министерства

По мере необходимости

9. Обеспечение опубликования в информационных ресурсах принимаемых решений Министерства

На постоянной основе

10. Обеспечение информационной безопасности

На постоянной основе

11. Рассмотрение
объединениями субъектов
частного
предпринимательства
законопроектов,
разрабатываемых
Министерством (из числа
подлежащих рассмотрению
объединениями субъектов
частного
предпринимательства)

На постоянной основе

12. Обучение сотрудников министерства, задействованных в процедурах государственных закупок правилам государственных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

Ежегодно

13. Организация встреч руководителей Министерства с представителями республиканских и региональных СМИ по разъяснению основных вопросов деятельности Министерства

Ежегодно

            5. Межведомственное взаимодействие

      Сноска. Раздел 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 06.08.2013 № 800.

      Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Министерства во многом зависит от степени эффективности взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие

Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие

Меры, осуществляемые государственными органами

1

2

3

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики

Цель 1. Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года

Задача 1.1. Обеспечение развития экономики в пределах прогнозируемых параметров

1. Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП


Обеспечение достижения прогнозных параметров развития отраслей, в частности по:

МСХ

показателям развития отрасли сельского хозяйства и экспорта отдельных видов сельхозпродукции

МИНТ

темпам и объемам промышленного производства и экспорта отдельных видов продукции

МКИ

показателям развития информации

МТСЗН

показателям развития социальной сферы

МНГ

показателям объемов добычи и экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки

МТК

показателям развития сферы транспорта и связи

НБ

показателям развития финансового сектора, денежно-кредитной политики и платежного баланса

МРР

показателям развития строительного сектора

Задача 1.2. Развитие механизмов государственно-частного партнерства

Внедрение новых видов контрактов государственно-частного партнерства

Заинтересованные государственные органы

1. Разработка документации концессионного проекта.
2. Экспертиза документации концессионного проекта.
3. Проведение конкурса по выбору концессионера.
4. Заключение договора концессии.
5. Реализация концессионного проекта

Задача 1.3. Повышение эффективности внутренней торговли

1. ИФО торговли

Акиматы областей, городов Астана и Алматы

1. Разработка предложений по минимальным нормативам обеспеченности населения торговой площадью.
2. Разработка и реализация мер по достижению минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью.

АС

Предоставление статистических данных

2. Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли

Акиматы областей, городов Астана и Алматы

1. Разработка и создание условий для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие торговой инфраструктуры
2. Содействие развитию и совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников торговли, формированию рынка труда на профессиональной основе
3. Применение мер экономического стимулирования субъектов торговой деятельности, в том числе осуществляющих торговлю продовольственными товарами отечественного производства.
4. Развитие отечественных торговых сетей.

АС

Предоставление статистических данных

3. Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования

МИНТ, МНГ, АЗК, МСХ

Проведение анализа по товарам, реализуемым через товарные биржи для дальнейшего внесения в Перечень биржевых товаров и минимального размера представляемых партий

МФ

Создание условий для проведения государственных закупок через товарные биржи

АС

Предоставление статистических данных

Задача 1.4. Проведение бюджетной политики и бюджетного планирования, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

2. Дефицит республиканского бюджета

Государственные органы-администраторы бюджетных программ, местные исполнительные органы

Сокращение неприоритетных текущих затрат и бюджета развития;
оптимизация административных затрат;
оказание государственных услуг с наименьшими затратами для бюджета

Задача 1.7. Проведение политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленного на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

1. Удержание активов Национального фонда Республики Казахстан не менее неснижаемого остатка в размере 20 % от ВВП

МФ, НБ

Обеспечение дальнейшей политики накопления средств в Национальном фонде Республики Казахстан в целях нивелирования экономики страны от возможных будущих внешних угроз

Задача 1.8. Проведение миграционной политики, направленной на обеспечение
достижения стратегических целей и задач развития Республики Казахстан

Совершенствование
миграционного
законодательства

МВД, МТСЗН

1. Представление информации по
вопросам трудовой миграции.
2. Выработка предложений по
совершенствованию миграционного
законодательства, в том числе
в рамках формирования правовой
базы Единого экономического
пространства

Задача 1.9. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства

1. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

Заинтересованные государственные органы

Обеспечение реализации:
1) инвестиционной политики;
2) государственной политики поддержки инвестиций

2. Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году

Заинтересованные государственные органы

Цель 2. Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему

Задача 2.1. Завершение формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества

1. Завершение формирования правовой базы Таможенного союза

Центральные государственные органы

1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ
2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов
4. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза и хода переговорного процесса

2. Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

МФ

1. Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета
2. Предоставление таможенной статистики
3. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
4. Ведение Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

МИД

1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий
2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка
3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров

АС

Предоставление статистических данных

МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МО, МООС, МТСЗН, МНГ, МЧС, АФН, КНБ, АУЗР, АРЕМ, АЗК, НБ

1. Формирование переговорной позиции по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
2. Взаимодействие по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества
3. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации принятых Решений Комиссии таможенного союза. Высшего органа таможенного союза и хода переговорного процесса

Задача 2.2. Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Завершение формирования
правовой базы Единого
экономического пространства

АРЕМ, АЗК, МСХ, МФ, МИНТ, МНГ, МКИ, МВД, МТСЗН, МЮ, НБ, МТК

1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений КПМ
2. Выработка позиции и координация в вопросах внешнеторговой политики, в том числе в рамках формирования правовой базы Единого экономического пространства
3. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов
4. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации принятых Решений и хода переговорного процесса

Задача 2.3. Вступление во Всемирную торговую организацию

1. Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы

МФ

1. Предоставление таможенной статистики
2. Взаимодействие по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
3. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО

2. Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров

МИД

1. Сотрудничество в рамках проведения международных и республиканских мероприятий
2. Выделение финансовых средств на командирование переговорной команды, визовая поддержка
3. Выработка позиции и координация по вопросам внешней политики, в том числе в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, региональных торговых объединений, согласование двусторонних и многосторонних международных договоров

МСХ, МИНТ, МТК, МОН, МВД, МЗ, МООС, МТСЗН, МНГ, МКИ, МЮ, КНБ, АРЕМ, АЗК, НБ

1. Формирование переговорной позиции по вступлению Казахстана в ВТО 2. Обеспечение своевременного согласования и подготовки двусторонних и многосторонних международных договоров и других соответствующих документов
3. Проведение разъяснительной работы

МКИ

Освещение в средствах массовой информации хода переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО

Задача 2.4. Позиционирование на международных рынках достижений Республики Казахстан

1. Содействие в расширении географии экспорта

МИД

Организация участия Республики Казахстан в международных выставках, конференциях, форумах


Торговое Представительство Республики Казахстан в
Российской Федерации, МИНТ

1. Содействие Торговым Представительством Республики Казахстан в Российской Федерации казахстанским предприятиям в продвижении своих товаров на российский рынок
2. Организация и проведение
конференций, презентаций Торговым Представительством Республики Казахстан
в Российской Федерации по привлечению инвестиций и современных технологий из России в экономику Казахстана


МКИ, МЮ, МФ

Сотрудничество по созданию и обеспечению функционирования Электронного информационно-маркетингового центра для возобновления производственных связей и развития международной торговли


МИД, МИНТ, МК, МФ,
МОН, МКИ, Акимат города Астана

Своевременное проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане

2. Рост экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации (без учета объемов поставки нефти и газа)

Торговое представительство Республики Казахстан, МИНТ

1. Работа в регионах Российской Федерации по экспортопродвижению казахстанских товаров через уполномоченных представителей Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации
2. Работа с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок


Обеспечение достижения прогнозных параметров роста экспорта казахстанской продукции в Российской Федерации путем:

МСХ

увеличения экспорта отдельных видов сельхозпродукции

МИНТ

увеличения объема экспорта промышленной продукции

МНГ

увеличения экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых (в натуральном выражении) и продуктов нефтепереработки

МТК

развития сферы транспорта

Стратегическое направление 2. Создание результативного государственного сектора

Цель 1. Внедрение новой модели государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году

Задача 1.1. Повышение качества оказания государственных услуг

1. Доля государственных услуг, предложенных к включению в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг

Центральные государственные органы, Акиматы
областей, городов Астана, Алматы

1. Проведение инвентаризации государственных услуг с целью их дальнейшего включения в Реестр государственных услуг
2. Своевременная разработка стандартов государственных услуг и их внедрение

Задача 1.2. Внедрение элементов, необходимых для полноценного функционирования системы государственного управления, ориентированного на результат

1. Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

Центральные государственные органы

Обеспечение своевременного и качественного ввода данных в информационно-аналитическую базу

2. Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности

Центральные государственные органы

Участие в Рабочей группе и выработка предложений по разработке типовой методической рекомендации по формированию ключевых показателей

3. Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов

Центральные государственные и местные исполнительные органы

Участие в Рабочей группе и выработка предложений по формированию единого перечня показателей для местных исполнительных органов

5. Охват оценкой
эффективности деятельности центральных государственных органов
6. Охват оценкой
эффективности деятельности местных исполнительных органов
7. Охват общей оценкой
эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов

АП

Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Президента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство

КПМ

Проведение оценки качества исполнения актов и поручений Правительства Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и представление соответствующих заключений в Министерство

АДГС

Проведение оценки качества оказания государственных услуг и оценки эффективности управления персоналом и представление соответствующих заключений в Министерство

МФ

Проведение оценки эффективности управления бюджетными средствами и представление соответствующих заключений в Министерство

МТК

Проведение оценки эффективности применения информационных технологий и представление соответствующих заключений в Министерство

МЮ

Проведение оценки эффективности правового обеспечения государственных органов и представление соответствующих заключений в Министерство

МРР

Согласно графику проведения оценки представление Министерством результатов общей оценки эффективности в уполномоченный орган по региональному развитию в части оценки местных исполнительных органов

Государственные органы

Согласно графику проведения оценки ежегодное представление оцениваемыми государственными органами отчетной информации по итогам предыдущего года в Министерство по достижению стратегических целей и задач в курируемых отраслях/сферах/регионах.
Министерство направляет результаты общей оценки эффективности в оцениваемые государственные органы

8. Совершенствование системы государственного управления

Центральные и местные государственные органы

Участие в выработке предложений по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления

Задача 1.3. Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора

1. Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

Заинтересованные государственные органы

Проведение оценки корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

2. Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

МИО

Проведение работы по разъяснению и информированию населения о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

Цель 2. Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации (секретно)

6. Управление рисками

      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 06.08.2013 № 800; от 31.12.2013 № 1583.

      В процессе своей деятельности Министерство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления Министерством будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

Наименование возможного риска

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками

Мероприятия по управлению рисками

1

2

3

Внешние риски

Волатильность мировых цен на экспортируемые Казахстаном энергоресурсы

При росте цен:
1. Рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты в результате роста мировых цен на нефть.
2. Снижение объемов предложений нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке в результате увеличения объемов экспорта нефти
3. Усиление сырьевой направленности экономики и ее зависимости от внешнего рынка
4. Рост уровня инфляции
5. Замедление темпов роста экономики за счет мультипликативного эффекта от роста цен на энергоресурсы

1. Отслеживание динамики основных макроэкономических показателей мировой экономики (включая США, страны ЕС, Японию, Китай, страны Таможенного союза и другие развивающиеся экономики мира), мировых цен на основные сырьевые товары (нефть и нефтепродукты, газ, цветные и драгоценные металлы, пшеница), цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в Системе оперативного мониторинга экономических процессов, происходящих в мире и Казахстане (СОМ) для своевременного выявления потенциальных рисков, использования его результатов при формировании Доклада об итогах социально-экономическом развитии РК и другой аналитической информации.
2. Вынесение на заседание Совета по экономической политике рассмотрение вопроса по применению необходимых мер стабилизации экономики, предусмотренных в Пошаговом плане многоуровневого антикризисного реагирования (протокол от 17 сентября 2013 года № 36 Правительства РК) в случае наступления неблагоприятных ситуаций, в том числе вследствие резких колебаний мировых цен на энергоресурсы, характеризующихся замедлением, рецессией или кризисом национальной экономики.
3. Усиление работы по реализации предпринимаемых мер, направленных на снижение сырьевой направленности отечественной экономики (диверсификация торговых партнеров Казахстана, реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и других государственных программ.)

При снижении цен:
1. Снижение поступлений в государственный бюджет и Национальный Фонд
2. Сокращение объема финансирования инвестиционных проектов
3. Снижение темпов роста экономики

Волатильность мировых цен на сельскохозяйственное сырье

При увеличении цен:
1. Рост цен на продукты питания на внутреннем рынке
2. Снижение объемов предложений продовольственного сырья и продуктов питания на внутреннем рынке
3. Рост уровня инфляции

1. Отслеживание динамики мировых цен на сельскохозяйственное сырье в СОМ для своевременного выявления потенциальных рисков и негативных тенденций.
2. Использование итогов мониторинга при разработке аналитической информации об инфляционных процессах в стране в Правительство.

При снижении цен:
1. Снижение прибыльности в сельскохозяйственной отрасли и темпов роста в сельском хозяйстве
2. Сокращение объемов поступлений в государственный бюджет

Замедление темпов роста мировой экономики

1. Снижение темпов роста ВВП
2. Снижение поступлений в государственный бюджет и Национальный фонд

1. В зависимости от уровня неблагоприятного развития мировой экономики (зависящей от развития кризисных процессов в мире и изменения темпов роста мировой экономики, а также цен на сырьевые товары) вынесение на заседание СЭП вопроса по реализация мер стабилизации национальной экономики соответствующего конъюнктурного пакета Пошагового плана многоуровневого антикризисного реагирования.
2. Выработка предложений по оптимизации государственного бюджета и секвестру не приоритетных расходов, увеличению размера дефицита бюджета

Инициирование двусторонних переговоров «спящей» страной или новым членом Рабочей группы по вступлению Казахстана в ВТО

Затягивание завершения переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО на двустороннем уровне

Проведение соответствующих переговоров, при необходимости использование механизма достижения договоренностей на политическом уровне

Несвоевременное выполнение календарного плана разработки документов в целях реализации соглашений, формирующих Единое экономическое пространство

Затягивание формирования
правовой базы Единого
экономического пространства

Координация процесса формирования правовой базы Единого экономического пространства, проведение соответствующих переговоров

Применение иностранным государством торговых мер в отношении Казахстана, существенно ухудшающих положение на внутреннем рынке

Дестабилизация цен, ухудшение положения потребителей и
отечественных производителей

Проведение переговоров со Стороной, применившей торговые меры, разработка комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации

Ухудшение условий для деятельности казахстанских компаний в зарубежных странах

Снижение международного
влияния и имиджа Казахстана

Позиционирование Республики Казахстан на международных рынках

Существенное снижение цен на экспортные товары

Снижение внешнеторгового оборота

Содействие в диверсификации структуры экспорта

Внутренние риски

Усиление зависимости экономики от сырьевого сектора в следствии неравномерного распределения ресурсов между отраслями экономики

Развитие «голландской болезни» в стране

1. Активизация потребления, инвестиционной активности за счет создания резервов и поддержания оптимальных пропорций воспроизводства.
2. Согласованность инструментов фискальной, денежно-кредитной политики в сочетании с мерами структурной и инвестиционной политики

Несвоевременность стандартизации и регламентации государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам

1. Снижение эффективности деятельности государственных и местных исполнительных органов по направлению «Оказание государственных услуг»
2. Непрозрачность порядка оказания государственных услуг

1. Своевременное уведомление государственных и местных исполнительных органов о принятых изменениях в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам
2. Постоянный мониторинг разработки стандартов и регламентов государственных услуг и направление в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан, Администрацию Президента Республики Казахстан соответствующих отчетов о его результатах

Превышение уровня инфляции над заданными параметрами и появление факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков

Ухудшение макроэкономической стабильности

1. Усиление контроля за качеством работы в областях тарифной политики и защиты конкуренции.
2. Пересмотр уровней предельных вкладов субъектов естественных монополий в инфляцию.

Несвоевременное принятие
решений и соответствующих
нормативных правовых
актов, необходимых для
эффективной тарифной
политики и защиты
конкуренции

Недостижение целей
Министерства

Усиление контроля за
качеством законотворческой
работы в обеих сферах
(областях)

7. Бюджетные программы

      Сноска. Раздел 7 в редакции постановления Правительства РК от 06.08.2013 № 800; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1583.

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 34 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

Бюджетная программа

001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления»
102 «Проведение исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления»;
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Описание

Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере экономики, торговли и государственного управления.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый  2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10 % в сравнении с 2009 годом

% к 2009 году

100,0

101,0

101,3

102,0

-

103,0

103,5

Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты

%


30 по сравнению с 2009 годом




30 по сравнению с 2011 годом


Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:

%-ная ставка








1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;



7

7

7

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

2) экспортирующих продукцию на внешние рынки



8

8

8

-

Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

чел.



200

710

-

500

600

Согласование проектов конкурсной документации на реализацию концессионных проектов

кол-во проектов




1

0

3

3

ИФО розничной торговли

% к предыдущему году


100

102

103

105

106

106

Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества обслуживания в сфере торговли

% к 2009 году







50

Увеличение доли объема торговых операций через биржи в общем объеме оптового товарооборота в целях повышения прозрачного ценообразования

% от общего объема оптового товарооборота

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Достижение целевого индикатора Программы «Развитие регионов» по обеспечению роста ВРП в реальном выражении к предыдущему году

%

-

-

-

99

-

100


Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения

ед.

-

-

-

480

-

6 500

6 500

Количество моногородов, в которых проведены мероприятия по обустройству в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»

ед.

-

-

-

27

-

27

27

Совершенствование миграционного законодательства

%





100



Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП

%





13,0



Количество принятых решений на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

кол-во решений




20

20

20

20

Количество принятых решений на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии по вопросам Таможенного союза

кол-во решений




40

40

40

35

Унификация ставок импортных таможенных пошлин стран-членов Таможенного союза (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации)

доля в %

38,8

96,0

96,0

97,0

97,0

99,0

100,0

Завершение формирования правовой базы Единого экономического пространства

кол-во соглашений

-

17

По итогам переговорного процесса по формированию Единого экономического пространства

-

-

-

Подписание международных договоров и иных документов в целях реализации Соглашений, формирующих договорно-правовую базу ЕЭП

шт.




13

6

1

1

Завершение двусторонних переговоров по вступлению в ВТО со странами-членами Рабочей группы

кол-во протоколов

1

2

3

3




Унификация казахстанского законодательства с ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров

%







100

Содействие в расширении географии экспорта

кол-во стран

87

89

91

93

95

97

100

Рост экспорта казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета объемов поставки нефти и газа)

% к предыдущему году

43,5

142,0

130,0

132,0

103,0

134,0

135,0

Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов

кол-во госорганов


2

24

23

24

24

24

Охват оценкой эффективности деятельности местных исполнительных органов

кол-во регионов


1

16

16

16

16

16

Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов

%



100





Охват ревизии государственных и отраслевых программ (без учета дсп и секретных и принятых в 2013 году)

%

-

-

-

-

100

-

-

Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности

ед.




1




Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов

ед.




1




Обеспечение качества корпоративного управления акционерных обществ с участием государства в уставном капитале

кол-во АО




6

8

10

12

Доля (из числа опрошенных) информированного населения Республики Казахстан о задачах и условиях участия в Программе «Народное IPO»

%



10

30

50

70

80

Количество проводимых исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления

шт.




31

23

30

30

Количество проводимых научных экономических экспертиз законопроектов

шт.




70

78

100

100

Показатели конечного результата









ИФО ВВП*

% к предыдущему году

101, 2

105,0

107

105,4

106,0

106,1

107,6

ИФО несырьевого сектора

% к предыд. году

98,4

105,1

107,4

107,4

106,1

107,0

107,6

Рост объема инвестиций в основной капитал

% к предыдущему году

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

Улучшение показателей по рейтингу Всемирного Банка «Легкость ведения бизнеса» («Doing Business») к 2020 году

место в рейтинге

63

58

47

46

-

44

43

Размер теневой экономики

% к ВВП

19,5 (оценка 2008 года)

не выше 20

не выше 20

не выше 20

не выше 20

не выше 20

не выше 20

Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения

разы

11,5

10,0

9,8

9,75

-

9,25

9,0

Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

89

41

39

38

54

50

48

Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге


65

52

51

-

49

48

Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

92

121

95

95

91

90

89

Доля потребления домашних хозяйств

% к ВВП




60

45-55

60

60

Доля потребления государственного управления

% к ВВП




10

10-13

10

10

Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)

%




100

100

100

100

Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности государственной политики по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности)

%




100

100

100

100

Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

50

31

31

30

33

32

31

Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге

75

53

32

32

29

28

27

Доля правительственного долга

% ВВП

9,5

10,3

10,0

11,8

12,8

12,5

12,2

Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня

% к предыдущему году

-

-

-

105,7

105,4

105,1

104,9

ИФО торговли

% к предыдущему году

97,5

108,0

112,0

114,3

112,5

112,2

112,5

Увеличение количества концессионных предложений

в % к базовому году




10

0

50

70

Ненефтяной дефицит бюджета

% к ВВП




-7,5

-6,4

-4,6

-3,9

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ «Баланс государственного бюджета

место в рейтинге

32

16

12

12

13

12

11

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных органах»

место в рейтинге





31

30

29

Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»

место в рейтинге





91

89

87

Темп роста внешнеторгового оборота

% к предыдущему году

66,0

112,1

112,1

111,5

104,5

109,7

112,2

Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)

% к 2009 году







40

Средневзвешенная торговая тарифная ставка1

% от таможенной стоимости

6,2

10,6

10,6

10,6

8,7

10,1

10,1

Улучшение показателя «Контроль международной дистрибуции» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ГИК ВЭФ

95

108

90

90

101

100

99

Улучшение показателя «Совершенство маркетинга» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ГИК ВЭФ

85

85

84

84

71

69

67

Улучшение показателя «Величина торговых барьеров» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ГИК ВЭФ

116

112

64

64

48

47

46

Улучшение показателя «Торговые пошлины (размер ставок), %» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ

место в рейтинге ТЖВЭФ

50

102

102

102

104

102

100

Международная торговля (Doing Business)

место в рейтинге Всемирного Банка (Doing Business)



182

186

186

185

184

Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг:

%








1) от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам


60

80

85




2) от количества государственных услуг, предусмотренных Реестром государственных услуг





30

100


Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5%

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

Повышение уровня декомпозиции показателей Стратегического плана – 2020 в нижестоящие документы системы государственного планирования

%





90



Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО), с государственным участием

%





60

100

100

Показатели качества









Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

%

100

100

100

100

100

100

100

Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии









Показатели эффективности









Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности**

тыс. тенге

715

3 035

1 953

2 768

3 777,0

2 783,1

2 813,6

Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона ***

тыс. тенге




2 382

2 359,4

2 445,6

2 590,7

Стоимость экспертизы 1 законопроекта****

тыс. тенге




1 720

1 720

1 720

1720

Средний объем затрат на единицу исследования

тыс. тенге




63 480,5

86 846,5

49 209,7

49 209,7

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

1 017 906

1 252 871

1 214 299

3 639 094

3 919 946

3 179 995

3 180 669

      *ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7%-го роста
      ** расчет прилагается
      *** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2 382 т.т.; в 2013 году 94 374 / 40= 2 359,4 т.т.; в 2014 году 97 825 / 40 = 2 445,6 т.т.; в 2015 году 103 629 / 40 = 2 590,7 т.т.
      **** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013 году 134 160 (объем бюджетных расходов) / 78 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов) / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.

Бюджетная программа

002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»*

Описание

Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год


Проектируемый 2015 год




2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ

%


100

100

100

100

100

100

Показатели конечного результата









Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования

кол-во проектов




14

15

13

13

Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов

кол-во услуг по проектам




0

0

2

2

Обеспечение финансирования разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов, одобренных бюджетной комиссией

%


100

100





Показатели качества









Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией

% от общего кол-ва одобренных инвестиционных предложений


100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности









Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов

тыс. тенге



287 837

579 659

308 673

350 000

350 000

Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов

тыс. тенге

172 360


24 092

14 497

30 739

132 000

132 000

Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов

тыс. тенге

1 178 798

115 380

0

0

0

0

106 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


115 380

311 929

594 156

339 412

339 412

588 000

      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов», в 2012 году исполнялась в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» согласно Закону Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 496-IV «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы», с 2013 года бюджетная программа 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 312 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 002 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов».

Бюджетная программа

003 «Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов»

Описание

Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый год 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

отчет





2



Показатели конечного результата









Повышение эффективности планирования бюджетных инвестиционных проектов

%





100



Показатели качества









Полнота проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

%





100



Показатели эффективности









Применение результатов мониторинга при формировании республиканского бюджета

%





100



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





58 863



Бюджетная программа

004 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития»*

Описание

Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США

%





100



Показатели конечного результата









Присвоение Казахстану статуса донора в Азиатском Банке Развития (АБР).

%





100



Показатели эффективности









Сумма вклада

тыс. тенге





786 820



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





786 820



      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 030 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».

Бюджетная программа

005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно)

Описание


Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Показатели конечного результата









Показатели качества    









Показатели эффективности 









Объем бюджетных расходов 

тыс. тенге




47 823

47 823

47 823

47 823

Бюджетная программа

006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии»

Описание

Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии

кол-во заключений

75

134

112

117

111

145

145

Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета

кол-во заключений

6

3

3

4

4

5

5

Показатели конечного результата









Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию

кол-во проектов




5

4

13

14

Показатели качества









Полнота проведения качественных экспертиз на поступившие проекты по вопросам бюджетных инвестиций и концессии

% от общего кол-ва поступивших на экспертизу

100

100

100

100

100

100

100

Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета

% от общего кол-ва поступивших на оценку

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности









Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации

тыс. тенге

4 668,5

3 240,4

3 783,4

2 586,7

3 367,1

3 290,1

3 290,1

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

378 153

443 943

423 739

302 643

387 223

477 065

477 065

Бюджетная программа

007 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»*

Описание

Финансирование членского взноса Казахстана  для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год 2014

Проектируемый год 2015

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Членский взнос Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития

%





100

100

100

Показатели конечного результата









Присвоение Казахстану статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР

%





100

100

100

Показатели качества









Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения  статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности ОЭСР

%





100

100

100

Показатели эффективности









Сумма взноса

тыс. тенге

0

0


0

199 980

200 000

200 000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

0

0


0

199 980

200 000

200 000

      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 063 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».

Бюджетная программа

007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления»*

Описание

Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг




в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа



текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год
 

2009 год (отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

















Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления

шт.

21

29

23









Показатели конечного результата

















Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности торговли и государственного управления

















Показатели качества

















Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления

% от общего количества

98,6

100

100









Показатели эффективности

















Средний объем затрат на единицу исследования

тыс. тенге

44 496,8

50 665,5

68 660,4









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

921 692

1 469 300

1 579 189









Бюджетная программа

008 «Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц»

Описание

Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиций

отчет





1



Показатели конечного результата









Повышение эффективности планирования бюджетных инвестиций

%





100



Показатели качества









Полнота проведения мониторинга бюджетных инвестиций

%





100



Показатели эффективности









Применение результатов мониторинга при формировании республиканского бюджета

%





100



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





31 407



Бюджетная программа

009 «Услуги по организации международных имиджевых выставок»*

Описание

Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках

кол-во контракт


10

10

10




Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли

экз.


2 000






Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры

кол-во мероприятий


5






Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане

кол-во мероприятий


1

1

1




Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ

ед.


300

500

800

-

-

-

Проведение мероприятий по обеспечению участия Республики Казахстан в международной выставке «ЭКСПО-2015» (Милан, Италия)

Количество мероприятий





1



Участие в международных выставках, конференциях и форумах

ед.


2

1

2



1

Выпуск специализированного журнала «Экспортер»

шт.

1 200

1 800

2 000





Показатели конечного результата









Темп роста внешнеторгового оборота

% к предыдущему году

66,0

112,1

112,1

103,8

101,0

109,7

112,2

Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках

кол-во мероприятий




3



1

Содействие в расширении географии экспорта

кол-во стран

87

89

91

93

95

97

100

Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции

ед.


300

500

800

-

-

-

Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


1 474 815

1 295 766

3 059 620

3 445 396

1 486 250

2 010 024

      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».

Бюджетная программа

010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан»

Описание

Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество организованных ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Fitch и Moody’s с целью пересмотра или подтверждения суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан

визит

3

3

3

3

3

3

3

Показатели конечного результата









Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны на уровне «инвестиционного класса»

%

 100

100

100

100

100

100

100

Показатели качества









Получение от рейтинговых агентств отчетов и/или пресс-релизов с объективным обоснованием подтверждения или изменения суверенного кредитного рейтинга страны

отчет или пресс-релиз

3

3

3

3

3

3

3

Показатели эффективности









Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе:

тыс. тенге

28 037,0

30 900

53 790

31 220

32 663

32 100

32 100

Standard&Poor’s


7 500

7 500

7 500

7 750

8 473

8 250

8 250

Moody’s


7 774

7 800

16 050
(в том числе за 2010 год – 7 800, за 2011 год – 8 250)

8 525

9 220

8 250

8 250

Fitch



12 763

15 600

30 240
(в том числе за 2010 год – 15 600, за 2011 год –  14 640)

14 945

14 970

15 600

15 600

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

28 037

30 900

53 790

31 220

32 663

32 100

32 100

Бюджетная программа

011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»
006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»
018 «За счет гранта»

Описание

Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-американской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки
Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Развития, Программы технического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Европейским Банком Реконструкции и Развития

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями

кол-во исслед., не менее

28

26

34

22

32

30

10

Показатели конечного результата









Применимость результатов исследований*

% от общего кол-ва

50

55

70

70

65

65

70

Показатели качества









Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка

кол-во отчетов

-

-





-

-



Количество не принятых отчетов в рамках
Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР

количество отчетов





-

-

-

Количество не принятых отчетов в рамках
Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР

количество отчетов









-

-

-

Показатели эффективности









Доля Республики Казахстан в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию

%

50

66,6

67

67

-

-


Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию

%

50

33,3

33

33




Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка.

%

71

68,5

76

80,5

85,5

72,0



Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка

%

29

31,5

34

19,5

14,5

28



Доля Республики Казахстан в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР

%





50

50

50

Доля АБР в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР

%





50

50

50

Доля Республики Казахстан в
рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР

%









50

50

50

Доля ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР

%





50

50

50

Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР

%





-

83

83

Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭБП и BAS ЕБРР

%





-

17

17

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

2 405 014

856 500

1 050 000

1 298 250

1 133 993

1 530 731

1 188 331

За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета

тыс. тенге

1 484 601

540 750

726 750

975 000

823 418

917 499

672 592

За счет гранта

тыс. тенге

920 413

315 750

323 250

323 250

310 575

613 232

515 739

      *Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70%, 2013 г. - 65%, 2014 г. - 67,5%, 2015 г. – 70%

Бюджетная программа

012 «Совершенствование государственного управления»
006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»
018 «За счет гранта»

Описание

Повышение конкурентоспособности регионов путем привлечения иностранных инвестиций

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая /развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Многоуровневый анализ в целом системы государственного управления, в том числе на уровне государственных органов

шт. (анализ)



1

1

1



Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения

семинары





5

7







Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов

кол-во





4

5


Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения

районы





3

3

-

3

3

Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями

гранты





5

5







Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей

шт. (анализ)





-

1

1

Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях

стратегия









-

1

1

Показатели конечного результата









Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получшивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения

чел.





30

40

-

60

60

Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам

чел.



85 800

162 000

-

221 000

221 000

Показатели качества









Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан

отчет в Правительство Республики Казахстан







1

1

1



Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями

чел.





10

10

-

10

10

Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения

оценка (по 5 бальной системе)





5

5

-

5

5

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг

инф-я в Правительство РК






1


Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов

инф-я в Правительство РК





1



Показатели эффективности









Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО

тыс. тенге



327,5

327,5

-

327,5

327,5

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



857 321

1 138 074

281 500

700 827

476 736

За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета

тыс. тенге



571 721

538 162

56 250

338 129

276 188

За счет гранта

тыс. тенге



285 600

599 912

225 250

362 698

200 548

Бюджетная программа

014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020 »

Описание

Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой

шт.


50

55

90

-

65

65

Показатели конечного результата









Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к предыдущему году


100,9

102

102,1

-

102,3

102,3

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Показатели качества









Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы

%


100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию

месяцы


6

6

6

-

6

6

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


4 800 000

15 546 000

16 696 810

0

15 546 000

15 546 000

Бюджетная программа

015 «Услуги по реализации торговой политики»*
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области торговой политики»
101 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа»

Описание

Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана

кол-во конференций



1

2

2

2

3

Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России

кол-во участий



6

6

6

6

7

Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов.
Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок

кол-во рассмотренных коммерческих предложений и проведенных консультаций



1 300

1400

1 500

1 550

1 600

Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ

ед.


-

-

-

1 000

1 100

1 200

Показатели конечного результата









Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями

кол-во документов



130

2

2

2

3

Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции

ед.


-

-

-

1 000

1 100

1 200

Показатели качества









Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне

ед.



125

2

2

2

2

Показатели эффективности









Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК

кол-во регионов РФ



100

89

89

89

89

Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности:
Комитет торговли
Торговое представительство РК в РФ

тыс. тенге



16 152

3 963
16 604

4 510
17 091

4 272
17 610

4 222
17610

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



237 404

392 195

502 340

385 733

384 541

      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом», в 2012 году данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики» согласно Закону Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года № 496-IV «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы», с 2013 года бюджетная программа 029 «Услуги по реализации торговой политики» в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 312 «О корректировке показателей республиканского бюджета на 2013 год» исполняется в рамках бюджетной программы 015 «Услуги по реализации торговой политики».

Бюджетная программа

015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

Описание

Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый 2015
год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов

шт.


88

88

30

-

30

30

Показатели конечного результата









Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение

шт.



88

20

88

-

30

30

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%



11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет»

чел.





210

210

-

420

420

Показатели качества









Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы

%



100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности









Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня

%



7

5

5

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

Объем бюджетных расходов

тыс.тенге


1 250 000

2 964 000

6 039 345

0

4 759 000

4 355 000

Бюджетная программа

016 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»*

Описание

Обеспечение проведения Астанинского экономического форума

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год
 
 

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9 

Показатели прямого результата









Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме

количество стран


50

50

90

80

80

80
 

Количество участников Астанинского экономического форума

чел.


2 000

2 500

8 000

4 000

4 000

4 000
 

Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур

чел.



400

600

1000

700

700

700
 

Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума

количество материалов СМИ



400

500

600

500

600

600
 

Показатели конечного результата









Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20)

рекомендация



1

1

1

1

1

1
 

Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума

документ


30

30

44

44

44

44
 

Показатели качества









Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума

кол-во нареканий


0

0

0

0

0

0
 

Показатели эффективности









Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума

%


100

100

100

100

100

100
 

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге


284 416

289 497

370 756

375 005

386 000

386 000
 

      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».

Бюджетная программа

016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

Описание

Оплата услуг оператора и финансового агента

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество обслуженных проектов

кол-во

126

150

150

-

350

350

Показатели конечного результата









Получение субъектами предпринимательства услуг финансового в регионах страны

кол-во


16

16

16

-

16

16

Показатели качества









Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы

%


100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности

Мониторинг реализации Программы




14 470

14 470




Оплата услуг финансового агента

Заключение договоров субсидирования




351

351

-

560

560

Выработка рекомендации




604,4

604,4




Перечисление средств, для субсидирования




10

10

-

15

15

Оплата услуг оператора Программы




33 467

33 467




Объем бюджетных расходов

тыс.тенге


366 000

502 000

473 340

0

800 000

800 000

Бюджетная программа

017 «Капитальные расходы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан»*

Описание

Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год
(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Кол-во закупаемой компьютерной техники

шт.

65


242

102

124

70

100

Кол-во закупаемых принтеров

шт.

65


89

0

25

20

62

Кол-во закупаемого серверного оборудования

шт.



3


0



Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования

шт.

21


53


15

10

5

Кол-во закупаемых комплектов мебели

комп.


19

175


47



Показатели конечного результата









Материально-техническая обеспеченность сотрудников Министерства

%

95

96

96

96

97,2

98

98

Показатели качества









Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников

%

95


100

100

100

100

100

Показатели эффективности









Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования

%

14


57

18,6

33

7

17

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

27 063

6 797

156 127

15 300

85 698

13 050

13 050

      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».

Бюджетная программа

017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»*

Описание

Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009
год (отчет)

2010
год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата Создание информационно-аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования

ед.



1





Показатели конечного результата Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ

%



100





Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования

%



100





Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс.тенге



68 000





      * Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа

018 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»*

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала:
1. АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»
2. АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования
3. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу
4. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь
5. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол – Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану.
6. АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС»
7. АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген;
8. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы Республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала)

ед.







5

3

1



Показатели конечного результата









Прирост трансформаторной мощности для увеличения потребности г. Астана

МВА (Мегавольт ампер)




330

250



Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые

км2




520




Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК

села




249




Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу

км




988




Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь

км




214




Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана

км




1 297




Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана

МВт






1 320


Завершение строительства линейной части газопровода на участке «Бозой-Шымкент»

км





1 166



Выполнение работ от общей стоимости (Проектно-изыскательские работы. Работы по устройству верхнего строения пути, строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения, наружных сетей и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения)

%





29



Выполнение работ от общей стоимости (Проектно-изыскательские работы. Работы по устройству верхнего строения пути, строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения, наружных сетей и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения)

%





27



Показатели качества









Своевременное выполнение функций по развитию энергетического комплекса

%




100

 100

100


Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок

км




1 200




Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении

км




537




Поставки газа в центральные регионы Казахстана

млрд.куб.м газа / год




5,5




Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы Республики.

%




100




Пропускная способность газопровода на участке Бозой - Шымкент

млрд. куб.м газа/год





2,5



Показатель эффективности









Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект

тыс.тенге




2 400 000

13 106 333

418 117


Объем бюджетных расходов

тыс.тенге

-



12 000 000

39 319 901

418 117


      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».

Бюджетная программа

018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития »*

Описание

Оплата  взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

выполнение обязательств государства

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010

год

(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития по вступлению в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности

пакет документов



1





Показатели конечного результата









Расширение участия Республики Казахстан в деятельности Организации экономического сотрудничества

%



100





Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



169 100





*С 1 января 2012 года данная программа исключена

Бюджетная программа

020 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан»*

Описание

Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ

%





100



Количество проведенных исследований

шт.





7



Показатели конечного результата









Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов

кол-во сфер





7



Показатели качества









Применимость результатов исследований**

% от общего кол-ва





70



Показатели эффективности









Средний объем затрат на единицу исследования

тыс. тенге





23 494



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





164 457



      *Данная бюджетная программа исполнялась в рамках бюджетной программы 140 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан» согласно Закону Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 54-V «О республиканском бюджете на 2013 - 2015 годы».
      **Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.

Бюджетная программа

020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства»

Описание

Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном  хозяйстве  по механизму государственно-частного партнерства

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год

(план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах:
- подготовка проекта типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами;
- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов

шт.



1





Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства

кол-во семинаров




31




Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-частного партнерства

кол-во предложений (заявок)




5




Показатели конечного результата









Обеспечение МИО базовыми знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП

кол-во регионов, обеспеченных типовым руководством



16





Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования)

% к общему количеству участников семинаров




85




Показатели качества









Исполнение обязательств в рамках договора

%



100

100




Показатели эффективности









Затраты на:

тыс. тенге








- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;



9 833,6





- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами;

- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов



1 360,0
 
 
 

4 306,4





Объем бюджетных расходов 

тыс. тенге



15 500

50 000




Бюджетная программа

023 «Увеличение уставного капитала АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Описание

Увеличение уставного капитала АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Обеспечение начала разработки проектно-сметной документации и подготовительных мероприятий по строительству объектов выставочного комплекса и инфраструктуры ЭКСПО-2017

Кол-во мероприятий





1



Показатели конечного результата









Выполнение обязательств по Регистрационному досье ЭКСПО-2017

Кол-во мероприятий





1



Показатели качества









Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





20 000 000



Бюджетная программа

023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

Описание

Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения

ориентировочное кол-во проектов (мероприятий)









-

16

16

Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения

СНП







480

-

6500

6500

Показатели конечного результата









Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов

%







100

-

100

100

Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно)

%







14

-

94

94

Показатели качества









Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «развитие регионов»

%







100

-

100

100

Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




1 000 000

0

7 000 000

7 000 000

Бюджетная программа

042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики»

Описание

Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» программы «Дорожная карта бизнеса -2020»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации

чел.

450

500

500

500

-

500

500

Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию

чел.

60

60

60

60

-

60

60

Показатели конечного результата









Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020»

количество документов

13

15

20

10

-

10

10

Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики

чел.

-

100

100

120

-

150

150

Показатели качества









Участие первых руководителей компаний и организаций в программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики

чел.

247

320

320

350

-

350

350

Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики

оценка (по 5 бальной шкале)

-

4,7

4,7

5

-

5

5

Показатели эффективности









Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера

тыс. тенге

363,9

327,5

327,5

327,5

-

327,5

327,5

Объем бюджетных расходов 

тыс. тенге

163 772

163 772

163 772

163 772

0

163 772

163 772

Бюджетная программа

050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»*

Описание

Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности  40 государственных органов

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов

кол-во госорганов





24









Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов

кол-во госорганов





16









Показатели конечного результата









Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 %

%



60,2





Показатели качества









Отсутствие замечаний к заключениям со стороны Экспертной комиссии и рабочего органа Экспертной комиссии









Показатели эффективности









Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона




2 173





Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



86 900





      *Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» подпрограмму 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».

Бюджетная программа

052 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»

Описание

Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:
- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для  реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»;
- АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК;
- АО «Казахстан темир жолы», для приобретения пассажирских вагонов.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью

шт.







3



1



Показатели конечного результата









Сокращение дальности транспортировки грузов по железной дороге в Восточно-Казахстанской области

км







328







Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан

%




3




Приобретение новых пассажирских вагонов

шт.




123


140


Показатели качества









Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области

%




100




Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры

%




100




Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа

%







100



100



Показатели эффективности









Средняя сумма предоставленных кредитов  на 1 проект

тыс. тенге




5 095 080


18 931 411


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

-



15 285 239


18 931 411



Бюджетная программа

053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов»

Описание

Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная  бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на решение вопросов обустройства моногородов

ориентировочное кол-во проектов




27




Количество моногородов в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

кол-во моногородов




27




Показатели конечного результата









Оказание финансовой поддержки для решения вопросов обустройства моногородов в пределах выделенных лимитов

%




100




Показатели качества









Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

%




100




Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




6 000 000




Бюджетная программа

054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен»

Описание

Расходы предусмотрены г. Жанаозен  Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов

шт.




2

-

20


Показатели конечного результата









Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств

%




100

-

100


Показатели качества









Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»

%




100

-

100


Показатели эффективности









Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня

%




100

-

100


Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




30 000

0

200 000



Бюджетная программа

055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

Описание

Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество рассмотренных и одобренных заявок,  полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры

ориентировочное кол-во проектов




54

-

22

22

Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

кол-во населенных пунктов




24

-

15

15

Показатели конечного результата









Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов

%




100

-

100

100

Показатели качества









Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

%




100

-

100 

100

Показатели эффективности






 



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге




14 000 000

0

14 000 000

14 000 000

Бюджетная программа

056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана»

Описание

Обеспечение проведения Ежегодного заседания совета управляющих АБР в 2014 году

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество стран, участвующих в Ежегодном Заседании Совета Управляющих АБР

кол-во стран






67


Количество участников Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР

чел.






3 500


Участие управляющих от стран-членов АБР, руководители крупных банков и финансовых организаций, а также ведущие специалисты государственных, неправительственных и иных организаций

чел.











500



Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Ежегодного Заседания Совета Управляющих АБР

количество материалов СМИ






500


Показатели конечного результата









Принятие отчета АБР за 2013 год и план работы за 2014 год

кол-во отчета и плана






1


Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Ежегодного заседания совета управляющих АБР

документ








Показатели качества









Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения ежегодного заседания Совета управляющих АБР

кол-во нареканий






-


Показатели эффективности









Участие стран членов АБР

%






100


Показатели эффективности









Объем бюджетных расходов

тыс. тенге






1 031 391


Бюджетная программа

059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах»

Описание

Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество центров поддержки предпринимательства

ед.









-

27

27

Показатели конечного результата









Количество субъектов малого и среднего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой, получившие консультационные услуги

шт.





-

4860

4860

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%





-

11

11

Показатели качества









Своевременное и оперативное предоставление информации

%





-

100

100

Объем бюджетных расходов

тыс.тенге





0

136 202

136 202

Бюджетная программа

060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах»

Описание

Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество выданных микрокредитов

тыс. ед.





-

до 1,2

до 1,3

Показатели конечного результата









Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом

%





-

100,0

100,0

Показатели качества









Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных Республиканским бюджетом на соответствующий год

%





-

100,0

100,0

Показатели эффективности









Средний размер микрокредита

тыс. тенге





-

1 500,0

1 500,0

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

1 908 813

2 083 846

Бюджетная программа

061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под   0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии  прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый   2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья

чел.









-

2 593

2 593

Показатели конечного результата









Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах

%





-

54,2

79,3

Показатели качества









Показатели эффективности









Размер бюджетного кредита на одного специалиста

тенге





-

2 596 500

2 596 500

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

6 732 725

6 732 725

Бюджетная программа

062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов»

Описание

Бюджетной программой предусматривается:
1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия

чел.





-

5 634
 
 

5 589

Показатели конечного результата









Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах

%





-

100

100

Показатели качества









Показатели эффективности









Размер подъемного пособия на одного специалиста

тенге





-

121 170

121 170

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

1 509 171

1 705 700

Бюджетная программа

117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

Описание

Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:

















а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;

%-ная ставка


7

7

7

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

б) экспортирующих продукцию на внешние рынки


8

8

8

-

Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, гранты

шт.


100

80

100

-

100

100

Показатели конечного результата









Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к предыдущему году


100,9

101

102,1

-

100,9

100,9

Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Показатели качества









Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы

%


100

100

100

-

100

100

Показатели эффективности









Количество активных субъектов МСБ

единиц


675 937

696 215

720 582

-

783 128

783 128

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге



9 005244

9 136 562

13 285 934

0

13 764 266

13 454 744

Бюджетная программа

132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

Описание

Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый 2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов

%-ная  ставка




10

-

Будут определены решением Правительства Республики Казахстан

Количество субсидируемых кредитов

кол-во





-

200

200

Количество планируемых к выдаче грантов

кол-во





-

100

100

Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры

кол-во




168

-

110

105

Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

кол-во




27

-

27

27

Показатели конечного результата









Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к предыдущему году





-

100,1

100,1

Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования

%





-

100


Показатели качества









Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов

%





-

100

100

Показатели эффективности









Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году

кратность







в 2,0 раза

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

9 165 294

9 595 404

Бюджетная программа

133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»

Описание

Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных в рамках программы "Развитие моногородов на 2012-2020 годы

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

распределяемая бюджетная программа

текущая/ развитие

развития

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый 2014 год

Проектируемый

2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой

кол-во





-

27

27

Количество рассмотренных и одобренных проектов, на развитие инженерной инфраструктуры

кол-во





-

80

70

Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры

кол-во





-

27

27

Показатели конечного результата









Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса

% к предыдущему году





-

100,1

100,1

оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования

%





-

100

100

Показатели качества









Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы

%





-

100

100

Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов

%





-

100

100

Показатели эффективности









Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию

месяцы





-

6

6

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





0

26 571 992

36 476 623

Свод бюджетных расходов

      Сноска. Свод с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1583.


Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый
2014 год

Проектируемый
2015 год

2009 год (отчет)

2010 год (план)

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего бюджетных расходов:

тыс. тенге

100 155 243

21 689 803

36 149 015

95 913 571

71 112 427

131 665 728

121 034 355

Текущие бюджетные программы

тыс. тенге

5 056 406

16 779 568

20 603 015

37 931 522

11 792 526

56 198 208

55 011 732

Бюджетные программы развития

тыс. тенге

95 098 837

4 910 235

15 546 000

57 982 049

59 319 901

75 467 520

66 022 623

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 Қаулысы

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 № 445 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 № 445 қаулысымен.
      2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           K. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2010 жылғы 31 желтоқсандағы
N 1531 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау
министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған
стратегиялық жоспары

      Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 № 445 қаулысымен.

1. Миссия және пайымдау

      Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – ұзақ мерзімді перспективада халықтың әл-ауқатын жақсарту және елдің орнықты дамуы үшін қолайлы жағдайлар қалыптастыру.
      Пайымдау – 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен жоғары сапалы өсуі.

2. Ағымдағы жағдайды талдау

1. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы
жаңғырту

      Ескерту. 1-кіші бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1583 қаулысымен.

      Өткен онжылдықта қазақстандық экономиканың жай-күйі көбінесе энергия ресурстары мен минералдық шикізаттың басқа да түрлеріне сыртқы конъюнктурамен айқындалды. 2000 – 2007 жылдары тауарлар экспорты орташа есеппен жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі – ЖІӨ) 45 %-ын құрады. 2008 жылы мұнай бағасы рекордтық тарихи деңгейге баррелі үшін 147 АҚШ долларына дейін жеткен кезде, экспорт ЖІӨ-ге қарағанда 53,9 %-ға дейін өсті. Жаһандық экономикалық дағдарыс салдарынан энергия ресурстарының әлемдік бағасының төмендеуі кезінде 2009 жылы экспорт көлемі ЖІӨ-ге қарағанда 40,3 %-ға дейін төмендеді.
      2008 жылы басталған әлемдік экономиканың баяулауы, ресурстарды тұтынудың қысқаруы, Қазақстанның тауарлық экспортының негізгі құраушысы болып табылатын мұнай, металл, металл илегіне әлемдік бағалардың төмендеуі қазақстандық экономиканың өсу қарқынының баяулауына септігін тигізді. 2008 жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ-нің нақты өсімі 2007 жылғы 8,9 %-бен салыстырғанда 3,3 %-ды құрады. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі қысқарып, өнеркәсіптегі, құрылыстағы, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы өсу қарқыны төмендеді.
      2009 жылы Қазақстан экономикасының дамуы терең әлемдік экономикалық дағдарысқа бейімделу жағдайында өтті. 2009 жылдың қорытындысы бойынша нақты ЖІӨ-нің өсу қарқыны 1,2 %-ға дейін төмендеді. Экономиканың оң өсімі 2009 жылы ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің 13,8 %-ға артуымен, мұнай өндіру көлемінің 8,1 %-ға артуымен, сондай-ақ экономика секторларындағы белсенділік пен сұранысты ынталандыру жөніндегі мемлекеттің дағдарысқа қарсы шараларымен қамтамасыз етілді.
      2010 жылдың басынан бастап экономика салаларында оң серпін байқалды, бұл белгілі бір дәрежеде әлемдік экономиканың жандануына негізделді.
      Нақты ЖІӨ 2010 жылы 2009 жылға қарағанда 7,3 %-ға ұлғайды. Салыстыру үшін 2010 жылы басқа елдерде ЖІӨ-нің өсуі: АҚШ-та – 3,0 %-ды, Қытайда – 10,3 %-ды, Германияда – 3,5 %-ды, Жапонияда – 4,0 %-ды, Ұлыбританияда – 1,3 %-ды, Ресейде – 4 %-ды, Беларусияда – 7,6 %-ды құрады.
      Сыртқы нарықтардағы конъюнктураның жақсаруы аясында өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі 2010 жылы 10,0 %-ға, оның ішінде тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді дайындауда 5,3 %-ға өсім есебінен, өңдеу өнеркәсібінде 18,4 %-ға өсу есебінен ұлғайды.
      Тауарлар өндіру мен қызмет көрсету көлемінің ұлғаюымен сипатталатын экономика салаларының дамуы жұмыспен қамтудың өсуіне ықпал етті.
      Жұмыссыздық деңгейі 2010 жылы экономикалық белсенді халық санының 5,5 %-ын құрады, бұл 2009 жылға қарағанда 0,8 пайыздық тармаққа төмен. Салыстыру үшін 2010 жылы басқа елдерде жұмыссыздық: АҚШ-та – 9,6 %-ды, Қытайда – 4,1 %-ды, Германияда – 7,1 %-ды, Жапонияда – 5,1 %-ды, Ұлыбританияда – 7,8 %-ды, Ресейде – 7,5 %-ды, Беларусияда – 0,7 %-ды құрады.
      Сонымен қатар әлемдік экономиканың қалпына келуі мен әлемдік тауар нарықтарындағы бағалар деңгейінің өсуі аясында отандық экономиканың өсуі ішкі бағалардың артуына ықпал етеді. 2010 жылғы желтоқсанда инфляция деңгейі 7,8 %-ды құрады, бұл 2009 жылғы желтоқсанға қарағанда 1,6 пайыздық тармаққа жоғары.
      Отандық экономика жай-күйінің сыртқы бағалар факторларынан тәуелділігі оған тән құрылымдық поляризация салдарынан сақталып отыр. Бір полюсте – бұл тез дамитын табыстылығы жоғары шикізаттық салалар және табыстары әлемдік экономиканың жай-күйі мен сыртқы нарықтардағы конъюнктураға толығымен тәуелді, толығымен әлемдік нарыққа жұмыс істейтін металлургия салалары. Бұған ауыл шаруашылығын да жатқызуға болады. Екінші полюсте – рентабельділігі мен қосылған құны төмен басым түрде ішкі нарыққа бағдарланған өңдеу секторының салалары.
      Осылайша, экономиканың жай-күйі көбінесе шикізаттық экспортқа бағдарланған салалардың дамуымен айқындалады. Экономиканың мұндай құрылымы оның тұрақты өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан экономиканың тұрақты өсу қарқындары болашақта басым түрде шикізаттық емес секторды дамытумен қамтамасыз етілуі тиіс.
      2010 жылы бөлшек сауда айналымы 3197,1 миллиард теңгені құрады немесе 2009 жылмен (2551,4 миллиард теңге) салыстырғанда 17,9 %-ға ұлғайды. 2010 жылы көтерме сауда айналымы 8152,4 миллиард теңгені құрады немесе өткен жылғы деңгейге қарағанда 111,9 % (6872,3 миллиард теңге).
      2010 жылы Қазақстан Республикасында 60 брокерлік-дилерлік ұйымдар мен 8 тауар биржалары жұмыс істеді, онда спот-тауарлар бойынша 10 407 мәміле жасалды.
      2010 жылы биржалық мәмілелердің жалпы көлемі 86,5 миллиард теңгені құрады және 2009 жылмен (55 миллиард теңге) салыстырғанда 57,3 %-ға және 2008 жылмен салыстырғанда (13,7 миллиард теңге) 6 еседен көп ұлғайды. Бұл ретте, саудаға қойылған спот-тауарлардың көлемі 2009 жылмен (94,5 миллиард теңге) салыстырғанда 9 еседен көп (884 миллиард теңге) және 2008 жылмен (25,3 миллиард теңге) салыстырғанда 35 еседен көп өсті.
      Қазіргі жағдайда бөлшек сауда өндірісті, бөлуді, көлем мен тұтынуды біріктіре отырып, онымен бірыңғай кешенді қалыптастыра отырып елеулі мәнге ие болып отыр.
      Соңғы уақытта осы заманғы сауда елеулі құрылымдық өзгерістерге ұшырады: стихиялы ұйымдастырылған нарықтардың қысқаруы, бөлшек желілерді нығайту, шетелдік операторлардың өктемдігі, ірі бөлшек желілер арасында бәсекелестіктің күшеюі.
      Осылайша, қазіргі уақытта бөлшек тауар айналымын негізінен өз қызметін стационарлық желілерде жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар мен жеке кәсіпорындар қалыптастырады.
      Бүгінгі күні тұтыну нарығының жай-күйі қатаң құрылымдаумен және жаңа форматтар мен сауда ұйымдарының кіші форматтарын қолданысқа енгізумен сипатталатынын атап өткен жөн. Бұған қоса, бөлшек сауданың осы заманғы дамуы дүкендер, сату әдістері мен қызмет көрсету нысандары түріндегі үлкен өзгерістермен қоса жүреді.
      Министрлік дамыған елдерде кеңінен қолданыс тапқан «Кэш энд Кэрри» - «қойма-жаймалар» қағидаты бойынша ұсақ көтерме сауданы қолдану тәжірибесін Қазақстанда дамытуға және құруға ерекше назар аударып отыр. Қазақстанда қазірдің өзінде «РАМСТОР», «АСТЫҚЖАН», «АРЗАН», «МЭТРО» және т.б. сияқты «қойма-жаймалар» қағидаты бойынша жұмыс істейтін компаниялар бар.
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2012 жылғы бөлшек сауда айналымы 4567,7 млрд. теңгені құрады, бөлшек сауданың нақты көлем индексі 2011 жылмен салыстырғанда 13,4 %-ға (3865,8 млрд. теңге) ұлғайды.
      Сол кезең ішінде 2012 жылғы көтерме сауда айналымы 11832,5 млрд. теңгені құрады (2011 жылы – 10234,8 млрд. теңге).
      2012 жылы Қазақстан Республикасында 459 брокерлік-дилерлік ұйым мен 13 тауар биржасы жұмыс істеді, онда спот-тауармен 179 474 мәміле жасалды.
      2012 жылы биржалық мәмілелердің жалпы көлемі 1447,2 млрд. теңгені құрады және 2011 жылмен (462,0 млрд. теңге) салыстырғанда 3,1 есеге және 2010 жылмен салыстырғанда (86,4 млрд. теңге) 16,7 еседен астам ұлғайды. Бұл ретте сауда-саттыққа қойылған спот-тауарлардың көлемі 2011 жылмен (465,5 млрд. теңге) салыстырғанда 3 еседен көп (1456,3 млрд. теңге) және 2009 жылмен (94,5 млрд. теңге) салыстырғанда 15 еседен астам өсті.
      Қазіргі заманғы жағдайларда бөлшек сауда өндірісті, бөлуді, алмасу мен тұтынуды біріктіре отырып, сол арқылы бірыңғай кешенді қалыптастыра отырып, елеулі мәнге ие болып отыр.
      Соңғы уақытта қазіргі заманғы сауда елеулі құрылымдық өзгерістерге ұшырады: стихиялы ұйымдастырылған нарықтар қысқарды, бөлшек желілер ірілендірілді, шетел операторларының өктемдігі орын алды, ірі бөлшек желілер арасында бәсекелестік күшейді.
      Осылайша, қазіргі уақытта бөлшек тауар айналымын негізінен өз қызметін стационарлық желілерде жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар мен жеке кәсіпорындар қалыптастырады.
      Бүгінгі күні тұтыну нарығының жай-күйі қатаң құрылымдаумен және сауда ұйымдарының жаңа форматтары мен кіші форматтарын қолданысқа енгізумен сипатталатынын атап өткен жөн. Бұған қоса, бөлшек сауданың осы заманғы дамуы дүкендер, сату әдістері мен қызмет көрсету нысандары түріндегі үлкен өзгерістермен қоса жүреді.
      Қазіргі уақытта Қазақстанда елдің экономикалық мүдделерін қорғаудың және ілгерілетудің сенімді жүйесін қалыптастыруға, сыртқы нарықтарға отандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін қолжетімділікті құруға бағытталған тиімді сауда саясаты жүргізілуде.
      Қазақстанда ірі айналымы бар компаниялар топтарының пайда болуынан нарықта бәсекенің күшеюі байқалады. Желілердің өз жұмыстарын нақты форматтар негізінде құра бастауы жалпы үрдіс болып табылады.
      Ішкі сауданы дамытудың оң үрдістері бірқатар проблемалардың сақталуымен бірге жүреді.
      Сауда нарықтарында көлеңкелі айналымның едәуір көлемі, контрабандалық және контрафактілік өнім өткізудің жоғары деңгейі; өткізілетін тауарларға жасанды сапа сертификаттарының кең қолданылуы орныққан.
      Тиімді жұмыс істейтін тауарлық биржа нарықтың ашықтығын, қаржылық мүмкіндіктер мен тиімділікті айтарлықтай арттыруы мүмкін. Тауарлық биржалар арқылы сауда-саттық делдалдар санын қысқартуға мүмкіндік береді, бұл экономиканың көлеңкелі секторын қысқартуға жәрдемдеседі. Тауарлық биржалар арқылы тауарларды өткізуге тауар өндірушілерді тарту мәселесі өзекті.
      Елде инвестициялық жобаларды жоспарлаудың және іске асырудың тұтастай көрінісінің болмауы олардың тиімсіз іске асырылуына, экономика салаларындағы теңсіздікке және жобаларды пайдалануға бергеннен кейін ресурстық қамтамасыз етудің болмауына алып келетінін атап көрсету керек.
      «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануымен концессия тетігін қолдану арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жеке секторға инвестициялық және технологиялық ресурстарды инвестициялауға мүмкіндік беретін құқықтық негіз жасалды.
      Қазіргі уақытта жалпы құрылыс құны 45,6 миллиард теңге болатын 3 нысан іске асырылу сатысында.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі Орта мерзімді кезеңге концессияға беруге ұсынылған объектілер тізбесін қалыптастырды.
      Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 21-ші жалпы отырысында атап өткендей, мемлекеттік қолдау шараларын жүйелендіру, жергілікті деңгейде жобаларды іске асыру кезінде, әсіресе әлеуметтік және тұрғын үй-коммуналдық сала объектілерінің құрылысы кезінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік құралдарын ілгерілету маңызды болып табылады.
      Республикалық бюджет шығыстарының теңгерімділігі мен құрылымы, салық пен кеден төлемдері түсімдерінің толықтығы, салық пен кеден жүйелерін жақсарту мәселелері өзекті болып қалуда.
      Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар салаларында тиімді саясатты қамтамасыз ету мақсатында тиісті нормативтік құқықтық база құрылуда.
      Осылайша, қолданыстағы заңнамаға электр станцияларының, табиғи монополиялар субъектілерінің және реттелетін нарықтың инвестициялық қызметінің ашықтығын, олардың инвестициялық міндеттемелерді орындауға жауапкершілігін арттыруға, сондай-ақ Қазақстан экономикасының электр энергиясы мен қуаттылығы нарығын енгізу есебінен қуаттылыққа қажеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған өзгерістер енгізілді.
      Сондай-ақ, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы заңнамадағы өзгерістермен экономикаға мемлекеттің араласуын қысқарту және ұлттық қауіпсіздікті, мемлекеттің қорғаныс қабілеттілігін, қоғамдық тәртіпті сақтау, адамның құқықтары мен бостандықтарын, ел халқының денсаулығын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттің қатысуын талап ететін тек ерекше жағдайларда ғана мемлекеттік монополияны енгізу; БЭК қалыптастыру шеңберінде монополияға қарсы заңнаманы үйлестіру; нарық субъектілері үшін әкімшілік кедергілерді төмендету; монополияға қарсы заңнаманы бұзғаны үшін нарық субъектілерінің жауапкершілігін күшейту көзделген.
      Табиғи монополиялар саласындағы және бәсекелестікті қорғау саласындағы саясатты қалыптастыруды талдау бірқатар проблемаларды анықтауға мүмкіндік береді:
      1) мемлекеттік органдардың қабылдап отырған бәсекелестікті дамыту негізінде нарықтық қатынастарды қалыптастыру жөніндегі іс-шаралардың жеткіліксіздігі және де монополистік қызмет пен жосықсыз бәсекені шектеу бойынша шараларды жетілдірудің қажеттілігі;
      2) табиғи монополиялар субъектілері активтері тозуының болуы, соның салдарынан реттелетін қызметтерге тарифтердің өсуі.
      Табиғи монополиялар және бәсекелестікті қорғау салаларындағы саясаттың тиімділігіне институционалдық, экономикалық және әлеуметтік факторлар әсер етеді.
      Сонымен, институционалдық сипаттағы факторларға табиғи монополиялар және бәсекелестікті қорғау салаларындағы нормативтік құқықтық базаның жетілдірілуін жатқызу жөн.
      Бизнесті жүргізуге экономикалық жағдайлардың қаншалықты әсер ететінін көрсететін экономикалық фактор табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар субъектілерінің қызметтеріне қолданыстағы тарифтер мен бағалардың деңгейін, сондай-ақ бәсекелестікті қорғаудың және монополистік қызметті шектеудің деңгейін, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің өнімділігін, инновациялық технологияларды қолдануды қамтиды.
      Әлеуметтік факторларға өндірілген өнімнің сапасын жақсартумен көрсетілетін кәсіпкерлік белсенділікті, бәсекені адвокаттандырудың (насихаттаудың) маңыздылығын жатқызуға болады.
      Негізгі сыртқы әсер ету факторларының тобына әлемдік экономиканың жаһандануы, монополияға қарсы, сондай-ақ салалық заңнаманы жетілдіріп үйлестіруге мүмкіндік беретін ТМД, Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберіндегі интеграциялық процестердің дамуы жатады.
      Мемлекеттік қарызға жүргізілген талдау соңғы төрт жыл бойы мемлекеттік қарыздың абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштерінің өскенін көрсетеді. Осылайша, мемлекеттік қарыздың жалпы ішкі өнімге қатынасы (бұдан әрі – ЖІӨ) 2009 жылы – 12,3 %-ды, 2010 жылы – 14,4 %-ды құрады, ЖІӨ-нің күрт өсуі есебінен 2011 жылы – 11,8 %-ға дейін төмендеу байқалды, 2012 жылы – 12,7 %-ды құрады.
      Одан әрі үкіметтік қарызды қауіпсіздік деңгейде ұстау мақсатында республикалық бюджет тапшылығының мөлшерін азайту жоспарлануда.
      2012 жылдың соңына Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты 10446,5 миллиард теңгені немесе ЖІӨ-ге 34,7 %-ды құрады. Сондықтан Ұлттық қордың активтерін ЖІӨ-ден 20 % мөлшерінде төмендетілмеген қалдықтан кем емес ұстау сақталуда. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 5,8 %-ға ұлғайды.
      2013 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты 11734,5 миллиард теңгені немесе ЖІӨ-ге 34,1% %-ды құрады. Осылайша, Ұлттық қордың активтерін ЖІӨ-нің 30 %-ы мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кемітпей ұстау сақталуда. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 3 %-ға ұлғайды.
      2013 жылғы 1 қаңтарға Қазақстан Республикасы ЕДБ активтері 13 870,3 миллиард теңгені құрады, ол 2012 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда 1 052,4 миллиард теңгеге немесе 8,2 %-ға ұлғайды. Активтердің осы көлемін 38 екінші деңгейдегі банк қамтамасыз етті.
      Қазақстанда даму деңгейінен тәуелсіз басқа елдердегі сияқты экономикалық қызметті шамадан тыс реттеу проблемасы бар.
      Қазақстандық экономика дамуының серпіні әлемдік экономикалық жүйенің құрамдаушысы ретінде әлемдік экономиканың серпініне байланысты.
      Нақты экономиканы ұзақ мерзімді кредиттеуді кеңейту, өзгелердің арасында банктің кредиттік портфелінің сапасымен шектелген, себебі жұмыс істемейтін қарыздардың жоғары үлесі банктерді провизиялардың елеулі сомаларын қалыптастыруға мәжбүрлейді.
      Банктер активтерінің төмен сапасы проблемасын шешу мақсатында шаралар кешені, сонымен бірге еншілес «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ-ның жұмыс істеуі іске асырылуда.
      Сондай-ақ, соңғы жылдары мыңдаған құрылыстардың, оның ішінде ғимараттардың және тұрғын үйлердің бұзылуына әкеп соққан табиғи апаттар жиілеп кетті.
      Осыған байланысты 2013 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының Үкіметіне 2013 жылғы 1 қазанға дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкімен бірлесіп, заңнамалық актілерге табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан сақтандыру жүйесі бөлігінде өзгерістер енгізуді көздейтін Заң жобасын әзірлеуді және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізуді тапсырды.
      2013 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша «Жылжымайтын мүліктің меншік иелері – жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлкін міндетті сақтандыру туралы» Заң жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен және міндетті сақтандырудың моделі мен тетігін айқындау, сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін, сақтандыру төлемін, құрылыс типі бойынша коэффициенттерді, жылжымайтын мүлікті тіркеу аумағының тәуекел аймақтарының типі бойынша коэффициенттерді айқындау жөніндегі, актуарлық есептеулер жүргізу жөніндегі қауымдастықтармен талқылау және әзірлеу сатысында.
      Міндетті сақтандыруды, тәуекелдердің түрлерін, төтенше жағдайлардан сақтандыру объектілерін, сондай-ақ Апатты тәуекелдердің мемлекеттік қорын құруды көздейтін сақтандыру мәселелері бойынша негізгі тәсілдер мақұлданды.
      Мемлекет басшысының 2013 жылдың соңына дейін банктердің капиталынан шығу тапсырмасын орындау үшін Министрлік «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қайта құрылымдау жүргізген екінші деңгейлі банктерді одан әрі дамыту мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірледі, ол екінші деңгейдегі банктерді қайта ұйымдастыру процесін реттейтін заңнамалық базаны жетілдіруге бағытталған.
      Қайта құрылымдауды жүзеге асырған екінші деңгейдегі банктерді одан әрі дамыту мәселесі бойынша заң жобасы қаржы секторын шоғырландыру, Қазақстан Республикасы мемлекетінің қайта құрылымдауды жүзеге асырған банктерге қатысуын оңтайландыру, сондай-ақ ілеспе қосымша шығыстарды қысқарту мақсатында акционерлік қоғамдар, бағалы қағаздар нарығы мен банк қызметінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру қажеттілігіне негізделген.
      2012 жылы әлемдік экономиканың баяу өсуі шарттарында ЖІӨ-нің өсу қарқыны жоспарланған параметрлерден төмен қалыптасты.
      2012 жылы ЖІӨ-нің өсуіне теріс әсер еткен қолайсыз фактор табиғи-климаттық жағдайлар болып табылады.
      Қазақстанның экономикасына әсер ететін негізгі сыртқы фактор мұнайға және металға әлемдік нарықтағы бағалардың серпіні болып табылды.
      Экономика өсуінің қолайлы қарқынын қамтамасыз етуге мүмкіндік берген негізгі ішкі фактор мемлекеттік және жеке секторларда тұтынудың өсуі есебінен тұтынушылық нарыққа сұраныстың ұлғаюы болып табылады.
      Сыртқы жағдайлардың салдарын ниверлеу мақсатында ішкі көздер және резервтер есебінен экономикалық өсуге ерекше назар аударылатын болады.
      Бұдан басқа, экономиканың дамуына, әсіресе экономиканың шикізаттық емес секторына ішкі және сыртқы инвестициялардың өсуі ықпал етеді.
      Экономиканың шикізаттық емес секторларын дамыту үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайтын «тікелей» шаралардан басқа Министрлік құзыреті шеңберінде қазақстандық экономиканы әлемдік сауда жүйесіне одан әрі интеграциялау жүргізілетін болады.
      Атап айтқанда, Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде интеграциялық бастамаларды іске асыру және экономикалық пайдалы жағдайда Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі - ДСҰ) кіруі жөніндегі келіссөздер процесін аяқтау бойынша жұмыстар жалғасуда.
      Бүгінгі таңда Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының (ЕурАзЭҚ) маңызды интеграциялық ілгерілеуінің бірі бірыңғай кеден тарифін және Кеден одағына кірмейтін үшінші елдерге қатысты бірыңғай сауда саясатын қолдана отырып, тауарлардың еркін сауда аймағының режимін іске асыруды көздейтін 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы Кеден одағы жобасының іс жүзінде іске асуы болып табылады.
      Кеден одағының жұмыс істеуі интеграцияның барынша тереңдетілген нысаны – көрсетілетін қызметтердің, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысын көздейтін Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыруға өту үшін алаңға айналды. Көлік инфрақұрылымына тең қолжетімділік қазақстандық тауарлардың алыс шетелдердің өткізу нарықтарына дейінгі қозғалысы кезіндегі шығындар мен уақытты қысқартуға мүмкіндік береді.
      Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын 17 келісімге қол қойылды және олар 2012 жылы күшіне енді, Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында құжаттарды әзірлеудің күнтізбелік жоспарын іске асыру жалғасуда.
      Тұтастай алғанда, ЕурАзЭҚ шеңберіндегі интеграция процестері елдің экономикалық әлеуетін ашудың бірлескен, бірін-бірі толықтыратын өндірістерді құру жолымен бәсекелестік қабілеті жоғары әлемдік нарыққа шығудың, сондай-ақ барынша пайдалы жағдайларда өзара сауда-саттық жасаудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.
      ЕурАзЭҚ шеңберінде интеграция процестерін мазмұнды пысықтау және тиісінше үйлестіру Қазақстан Республикасының интеграциялық бастамаларын тиімді іске асыруға қол жеткізудегі ұлттық мүдделерді кешенді ескеруді қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады.
      Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің ережелерімен толық сәйкестендіру жөніндегі жұмыстар жалғасуда.
      Кеден одағын тәжірибелі іске асырудың басталуымен ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөз процесі біраз өзгерістерге түсті, олар ең біріншіден, ДСҰ-ға мүше елдер кіргеннен кейін Кеден одағының толық жұмыс істеуі үшін жағдайлар жасау қажеттілігімен байланысты.
      Бұл мақсатта біздің елдер ДСҰ-ға кіру бойынша келіссөздерді Кеден одағы комиссиясының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша үйлестірілген ұстаным негізінде жүргізеді.
      Бүгінгі таңда Қазақстан тиісті хаттамаларға қол қою арқылы ДСҰ-ға мүше 29 елмен қазақстандық тауарлар және көрсетілетін қызметтер нарығына қол жеткізу бойынша екіжақты келіссөздерді аяқтады.

2. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

      Ескерту. 2-кіші бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1583 қаулысымен.

      Қолданыстағы мемлекеттік басқару жүйесі халықтың мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігін толық қамтамасыз етпейді, мемлекеттік органдардың халықпен жедел қайта байланысы жоқ, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиімділігі мен сапасының төмендігі байқалады, себебі барлық мемлекеттік қызметтер бойынша оларды көрсетудің нақты стандарттары мен регламенттері әзірленбеген.
      Осыған байланысты, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын одан әрі арттыру және оларды көрсету процестерін жетілдіру талап етіледі, нәтижесінде бұл сапалы қызметтер алуға азаматтардың өзінің конституциялық құқықтарын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Бұдан басқа мемлекеттік қызметтерді стандарттау процесінің негізі болып табылатын қолданыстағы Басқару салалары (аялары) бойынша мемлекеттік қызметтердің тізілімін кезең-кезеңімен кеңейту бойынша жұмысты жалғастыру қажет.
      Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес 2011 жылдан бастап тұрақты түрде мемлекеттік органдардың қызметін функционалдық шолу көзделуде. Әрбір нақты мемлекеттік органда өкілеттіктердің оңтайлы көлемін айқындау жекелеген секторда, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейінде артық функцияларды жою, қайталанатын өкілеттілікті болдырмау, жетіспейтін функцияларды бекіту және нарық тетіктерін пайдалануды кеңейту жолымен мемлекеттің барабар рөлін тұтастай белгілеуге мүмкіндік береді.
      Орталық және жергілікті атқарушы органдар арасында, сондай-ақ Үкімет пен оның құрылымына кіретін орталық мемлекеттік органдардың арасында функцияларды жеткілікті нақты бөлу отандық әкімшілік реформаның бұған дейінгі кезеңінің оң нәтижелерінің бірі болып табылатындығына қарамастан, деңгейлес және сатылас үйлестіру және бірлесе жүргізу функцияларын нақты бөлу мәселелері әлі күнге дейін ден қоюды талап етеді.
      Мемлекеттік органдар мен мемлекеттік басқару деңгейлерінің өкілеттіктерін барынша нақты айқындау, сондай-ақ функцияларды жүзеге асыру процестерін жетілдіру үшін мемлекеттік басқарудың тиісті саларындағы (аясында) саясаттың тиімділігін бағалау арқылы мемлекеттік органдардың қызметіне жүйелі негізде функционалдық шолулар жүргізуді қамтамасыз ету қажет.
      Қазіргі заманғы Қазақстанның жылдам өзгеріп отырған әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мемлекеттік билік органдарының алдына жаңа мақсаттар мен міндеттер қояды, осыған байланысты мемлекеттік басқару жүйесі басқарудың үйреншікті, дәстүрлі әдістерін ғана қайта қарауға мәжбүр болып қана қоймай, өз қызметінің тиімділігін тұрақты арттырып отыруы тиіс.
      «Орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурызда қабылданған Жарлығының міндеті мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру болып табылады.
      Осыған байланысты 2011 жылдан бастап жүйелі негізде 26 орталық мемлекеттік орган және 16 жергілікті атқарушы орган қызметінің тиімділігіне жыл сайынғы бағалау жүргізілді.
      2014 жылдан бастап Министрлік «Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу» бағыты бойынша орталық мемлекеттік органдарға бағалау жүргізеді, сондай-ақ орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар бойынша жалпы бағалауды қалыптастыратын болады.
      Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуі үшін оның процесіне: көрсетілген жүйенің құжаттарын әзірлеуге, іске асыруға, мониторинг жүргізуге, бағалауға және бақылауға арналған әдіснамалық тәсілдер бекітілді.
      Сонымен қатар, мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізу бойынша мемлекеттік органдардың үйлестірілген қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру шеңберінде Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік жоспарлау жүйесін (бұдан әрі – МЖЖ) одан әрі жетілдіру қажет.
      Осылайша, бүгінгі күні қабылданған және іске асырылып жатқан МЖЖ құжаттарының жиынтық саны 975 бірлікке, оның ішінде орталық деңгейде 183 бірлікке және жергілікті деңгейде 792 бірлікке жетті. Құжаттардың мұндай көлемі мемлекеттік орган қызметін тиімді басқаруға; адами ресурстарды қоса алғанда, ресурстарды жұмсаудың тиімділігіне; МЖЖ құжаттарының сапасына теріс әсер етеді.
      Жоғары тұрған құжаттардың стратегиялық мақсаттарының бір бөлігін төмен тұрған деңгейдегі құжаттарға декомпозицияландырылмаған. Бұл ретте кейбір мақсаттар МЖЖ-нің төмен тұрған құжаттарында қайталанған.
      Стратегиялық мақсаттардың шамамен 30 %-ы санмен өлшенбейді, бұл оларға қол жеткізу мониторингін қиындатады.
      Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларындағы көрсеткіштер саны 90-нан бастап 1000 бірлікке дейін ауытқиды.
      Көрсеткіштердің жоспарлы мәндерін болжау тиісті деңгейде жүзеге асырылмайды. Ғылыми негізделген жоспарлау әдістерінің болмауына байланысты көрсеткіштердің жоспарлы мәндерін негізсіз төмендету практикасы орын алуда.
      Осыған байланысты, МЖЖ жетілдіру жоғары тұрған және төменгі деңгейдегі құжаттар көрсеткіштерін өзара байланыстыру, стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың көрсеткіштеріне қол жеткізуге жауапкершіліктің нақтыланбауы, МЖЖ құжаттарының сапасы мен саны, стратегиялық және бюджеттік жоспарлауды қамтамасыз ету бөлігінде проблемаларды шешуге бағытталатын болады.
      Осы мақсатта мемлекеттік жоспарлау мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық база қайта қаралатын болады, мемлекеттік органдардың 2020 Стратегиялық жоспардың көрсеткіштеріне қол жеткізу жауапкершілігінің деңгейінің аражігін нақты ажырату белгіленген.
      «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдауға байланысты мемлекеттік мүлікті басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргізу, бағалау және тиімді бақылау жүйесін құру бойынша негіз салынды.
      Министрлік Мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сәйкес Бірыңғай мемлекеттік мүліктің тізілімі негізінде мемлекеттік мүлікті басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргізу, бағалау және тиімді бақылау жүйесін қалыптастыру бойынша әдістемелік тәсілдерді әзірлейтін болады.
      Бекітілген есеп беру нысандары негізінде жыл сайын мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) даму жоспарларының орындалу мониторингі жүргізіледі. Мемлекеттік кәсіпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) даму жоспарларының орындалуы туралы есеп берулер негізінде мемлекеттік мүлікті басқаруды талдау және тиімділікті бағалау жүзеге асырылатын болады.
      Қолданыстағы заңнаманы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының елдерін корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан талдау Қазақстанда мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарда корпоративтік басқаруды енгізудің төмен деңгейі анықталғанын көрсетті.
      Әлеуметтік маңызы бар және индустриялық-инновациялық жобаларды, сондай-ақ мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын ескере отырып іске асыру үшін республикалық бюджет шеңберінде 018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы іске асырылады.
      Шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдар (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер) (бұдан әрі – АҚ (ЖШС) қызметтерінің түрлерін талдау олардың бір бөлігі өз қызметін жеке сектор көп қатысатын нарықтарда жүзеге асыратынын көрсетеді. Осылайша, мемлекет осы нарықтарға қатысуымен квазимемлекеттік сектор субъектілерін қолдау жолымен бәсекелестікті шектейді.
      Мемлекет басшысының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 29-тармағына сәйкес жекелеген мемлекеттік кәсіпорындар, квазимемлекеттік компаниялар және өзге де стратегиялық емес сипаттағы ұйымдарды жеке секторға беру жолымен жекешелендіру жөніндегі жұмыстар жүргізілуде.
      Мемлекеттік меншікте мемлекеттік қолдауды қажет ететін, жеткіліксіз даму, саланың құрылымдық сәйкессіздігі, бәсекелестіктің болмауы, жеке секторда мүдделіліктің болмауын болжайтын жеткіліксіз коммерциялық әлеует байқалатын экономиканың салаларында немесе сегменттерінде шаруашылық жүргізу және жедел басқару құқығындағы МК, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын АҚ, ЖШС қалады.
      Корпоративтік басқару деңгейін арттыру үшін тиісті нормативтік құқықтық база жетілдірілетін болады. Осылайша, 2014 жылы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне корпоративтік басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы әзірленеді.
      Бағалы қағаздар нарығын одан әрі дамыту және инвестициялық бағдарламаларды іске асыру үшін компанияларға қосымша қаржыландыруды тарту мақсатында «Халықтық IPO» бағдарламасы шеңберінде қор нарығына мемлекет қатысатын АҚ (ЖШС) шығару бойынша жұмыс жалғасатын болады.
      Заңсыз сыртқы көші-қонға қарсы іс-қимыл жасау Министрлік қызметінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады.
      Заңсыз көші-қон ауқымы жыл сайын 200-300 мың шетелдікке дейін жетеді.
      Бақылауды күшейту және заңсыз сыртқы көші-қонға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында көші-қон проблемаларын шешу жөніндегі көші-қонды бақылау, заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл жасау мәселелері бойынша шетелдік мемлекеттердің құзыретті органдарымен ведомствоаралық өзара іс-қимылды жетілдіру саласындағы заңнамаға өзгерістер енгізуді көздейтін Кешенді жоспарды әзірлеу қажет.
      Бұдан басқа, Министрлік жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкілетті орган ретінде мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жұмылдыру іс-шараларын орындауға дайындығын арттыруға бағытталған жұмысты жалғастыратын болады.

3-бөлім. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер,
нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер
көрсеткіштері

1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы
индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері

      Ескерту. 1-кіші бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800; 31.12.2013 № 1583 қаулыларымен.

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарламалар кодтары 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 020

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Оның ішінде аралық мәнді көрсетумен

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ЖІӨ ФКИ

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

101,2

105,0

107,0

105,4

106,0

106,1

107,6

2. Шикізаттық емес сектордың ФКИ

Стат. дерекер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

98,4

105,1

107,4

107,4

106,1

107,0

107,6

3. Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

4. Көлеңкелі экономика мөлшері

Стат. деректер

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

19,5 (2008 жылғы бағалау)

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

5. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

89

41

39

38

54

50

48

6. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

92

121

95

95

91

90

89

7. Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі

Стат. деректер

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




60

45-55

60

60

8. Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі

Стат. деректер

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




10

10-13

10

10

9. Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау

ЭБЖМ ақпараты

%




100

100

100

100

10. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800 қаулысымен.

10. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Мемлекеттік қызметшілердің шешімдеріндегі фаворитизм» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

81

100

91

91

77

76

75

11. Жалпы салықтық мөлшерлеме (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде табыс %

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

50

31

31

30

33

32

31

12. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

75

53

32

32

29

28

27

13. Үкіметтік борыш үлесі

ЭБЖМ, Қаржымині деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

9,5

10,3

10,0

11,8

12,8

12,5

12,2

14. Екінші деңгейдегі банктердің экономикаға кредит беруін ұлғайту

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен




105,7

105,4

105,1

104,9

15. Сауда ФКИ

стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

97,5

108,0

112,0

114,3

112,5

112,2

112,5

16. Концессиялық ұсыныстар санын ұлғайту

ЭБЖМ ақпараты

Базалық жылға қарағанда %-бен




10

30

50

70

17. Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы

ЭБЖМ деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




-7,5

-6,4

-4,6

-3,9

18. «Мемлекеттік бюджет балансы (профицит/тапшылық)» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

32

16

12

12

13

12

11

19. «Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

55

50

31

31

31

30

29

20. «Тікелей шетел инвестицияларына реттеу әсері» Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің индикаторы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

101

93

100

100

91

89

87

21. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Саясаткерлерге қоғамдық сенім» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

47

46

37

37

35

34

33

Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, құралдары және әдістері:

1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпа рат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы

Стат. деректер

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Салаларды және жалпы экономиканы дамытудың болжамды көрсеткіштерін қамтамасыз ету бойынша орталық салалық мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

2) Экономиканың даму қарқындарына кері әсер ете алатын әлемдік және отандық экономикалардың дамуында әлеуетті кері үрдістерді анықтау

Х

Х

Х

Х

Х

3) Экономикалық өсу көздерінің факторлық талдауы және оның тұрақтылығы мен теңгерілімдігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

4) Орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

5) Қазақстанның бәсеке қабілеттілігінің деңгейін көтеру бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

6) Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингтерде Қазақстан көрсеткіштерін жақсарту жөніндегі іс-шаралардың кешенді жоспарын әзірлеу

Х





7) Әлемдік рейтингтердің оператор-серіктестерімен тұрақты жұмыс жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

8) «G-Global» диалог алаңын дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу






9) Өзекті мәселелер мен проблемалар жөнінде Дүниежүзілік экономикалық форумның бас офисімен, Дүниежүзілік банкпен кездесулер, консультациялар жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

10) ЖІӨ құрылымындағы тұрақты бағада есептелген үй шаруашылығы мен мемлекеттік басқару шығыстарының көрсеткіштерінің мониторингі

Х

Х

Х

Х

Х

11) Стандартты іс-қимыл пакеттерімен бірге дағдарысқа қарсы ден қоюдың көпдеңгейлі жүйесін енгізу



Х



1.2-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік келісімшарттарының жаңа түрлерін енгізу

ЭБЖМ ақпараты

Келісімшарттар түрлері





1

2

3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Жобаларды іске асырудан болашақ ақша ағымдары түрiнде активтер бөлу жолымен қамтамасыз етуді құру мақсатында талап ету құқығын беру бойынша жобалық қаржыландыру тетігін пайдалану үшін жағдай жасау


Х




2) Мемлекет есебінен қаржыландырылатын барлық жобалар үшін қаржылық және экономикалық рентабельділік стандарттарын енгізу




Х


3) Концессиялық заңнаманы жетілдіру

Х

Х




4) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің жаңа түрлері мен келісімшарттарын енгізу арқылы мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті қолдану аяларын кеңейту (денсаулық сақтау, білім беру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және т.б.)

Х

Х




5) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде жобаларды дайындау және іске асыру процестерін тиімді басқаруды және бақылауды қамтамасыз ету



Х



6) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің әртүрлі тетіктері бойынша жобаларды іске асыру кезінде мемлекеттік қолдауды дамыту

Х



Х


7) Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті ортамерзімдік кезеңде дамытудың басымдықтарын айқындау

Х





1.3-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Бөлшек сауданың ФКИ

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100

102

103

105

106

106

2. Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру

Стат. деректер

2009 жылға қарағанда %-бен







50

3. Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру

Стат. деректер

Тауар айналымының жалпы көлемінен %

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Сауда саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

2) Қайта өңдеу, қаптау, сауда жабдығын алуды жеңілдікті түрде қаржыландыру арқылы және шағын сауда форматтарын (гипермаркеттер, супермаркеттер, дискаунттер және т.б. түріндегі сауда үйлері) біріктіру арқылы сауда-сатып алу кооперациясы жүйесін құру бойынша жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

3) Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағалардың өзгеруін талдау және тиісті ұсыныстарды әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

4) Рұқсат беру құжаттарын беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуді (Министрлік көрсететін рұқсат беру құжаттарын беру) электрондық форматқа ауыстыру


X

X



1.4-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және бюджеттік жоспарлауды жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Республикалық бюджетке түсімдердің жалпы көлеміндегі кепілдендірілген трансферттің үлесі

ЭБЖМ деректері

Республикалық бюджетке түсімдердің жалпы көлемінен %

30,3

32,2

26,4

29,0

26,3

20,8

18,6

2. Республикалық бюджет тапшылығы

ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуының 2012-2016 жылдарға арналған болжамы

ЖІӨ %





2,3

1,8

1,5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Бюджет саясатының басымдықтары мен республикалық бюджет шығыстарын айқындау


X

X

X

X

2) Бюджеттік саясаттың және Ұлттық қордың негізгі өлшемдерін орта мерзімдік кезеңге әзірлеу


X

X

X

X

3) Бюджеттік заңнаманы жетілдіру

X

X

X

X

X

4) Үшжылдық кезеңге арналған «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

X

X

X

X

X

5) Әлеуметтік-экономикалық дамудың басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын айқындау


Х

Х

Х

Х

6) Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастыру


Х

Х

Х

Х

7) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға мониторинг жүргізу



Х

Х

Х

8) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жоспарланатын бюджеттік инвестицияларды іске асыруға мониторинг жүргізу



Х

Х

Х

9) Жаңа бюджет саясатының тұжырымдамасын әзірлеу



Х



10) Жергілікті бюджеттерді қалыптастырудың жаңа тетігін енгізуге бағытталған «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу



Х



11) «Үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу және Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізу



Х

Х

Х

12) Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу әдістемесін жетілдіру



X



13) «Үш жылдық кезеңге арналған республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттері арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу және бекіту



X



1.5-міндет. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған салық және кеден саясатын жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Салық және кеден заңнамасын жетілдіру

ЭБЖМ деректері

%



100

100

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қолданыстағы салық және кеден заңнамасын талдау


X

X

X

X

2) Халықаралық тәжірибені зерделеу


X

X

X

X

3) Салық жеңілдіктерінің тиімділігін арттыру мақсатында қолданыстағы барлық салық жеңілдіктеріне тексеру жүргізу



Х



4) Мыналарды:
2015 жылдан бастап білім беру мен медициналық сақтандыруға қаражат салатын компаниялар мен азаматтарды салықтардан босату тәжірибесін;
2020 жылдан бастап салықтық кредиттеу тәжірибесін енгізуді көздейтін ынталандыру шараларының кешенін (тұжырымдамасын) әзірлеу



Х



5) Берілгеннен кейін белгілі бір кезең ішінде игерілмей жатқан жерлерге жоғарылатылған салық мөлшерлемесін енгізу



Х



1.6-міндет. Табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу салаларындағы саясатты жетілдіру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

ЭБЖМ ақпараты

Бірл.




15

14

13

12

2. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету, (бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен)

ЭБЖМ ақпараты

Бірл.




15

14

13

12

3. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800 қаулысымен.

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы нормативтік құқықтық және құқықтық актілер жобаларын әзірлеу және келісу


Х

Х

Х

Х

2) бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық және құқықтық актілер жобаларын әзірлеу және келісу


Х

Х

Х

Х

3) мүдделі мемлекеттік органдардың, жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің, үкіметтік емес және халықаралық ұйымдардың қатысуымен «Монополияға қарсы саясаттың тиімділігі» индикаторын жақсарту мәселелері жөніндегі кеңестерді өткізу және оларға қатысу


Х

Х

Х

Х

1.7-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кем емес ұстап тұру

ҰБ мен Қаржыминінің деректері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

26,5

26,3

27,9

31,9

36,5

31,6

30,8

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үшін тартылатын тиісті жылға арналған үкіметтік қарыздар бойынша болжамды деректерді айқындау


X

X

X

X

2) Үкіметтік борыш лимитін, мемлекеттік кепілдік пен мемлекеттік кепілгерлікті беру лимиттерін айқындау


X

X

X

X

3) Жергілікті атқарушы органдар борышының лимитін айқындау


X

X

X

X

4) 2009 – 2010 жылдарға арналған экономика мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспарын қамтамасыз ету үшін бөлінетін Ұлттық қор қаражатының пайдаланылуын бақылау жөніндегі есепті дайындау


Х

Х

Х

Х

5) «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қайта құрылымдауды жүзеге асырған екінші деңгейдегі банктерді одан әрі дамыту мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу


X










6) 2020 жылға дейін исламдық қаржыландыруды дамытудың жол картасына мониторинг жүргізу


X

X

X

X

7) Екінші деңгейдегі банктер активтерінің сапасын жақсарту жөніндегі қадамдық жоспарға мониторинг жүргізу


X

X

X

X

8) Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан сақтандыру жүйесін енгізу бөлігінде заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуді көздейтін заң жобасын әзірлеу және Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізу







Х
 







1.8-міндет. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған көші-қон саясатын жүргізу

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Көші-қон заңнамасын жетілдіру

ЭБЖМ деректері

%

-

-

-

-

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қолданыстағы көші-қон заңнамасын талдау



Х

Х

Х

2) Халықаралық тәжірибені зерделеу



Х

Х

Х

3) Көші-қон проблемаларын шешу, шектес мемлекеттерден көші-қон ағындарын бақылауды күшейту, отандық білікті кадрлардың шетелдік еңбек нарығына шамадан тыс кетуін болдырмау үшін оларға қолайлы жағдайлар жасау жөнінде кешенді жоспар әзірлеу



Х



4) «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Парламентінде сүйемелдеу



Х



5) Қазақстанға шетелдіктердің кіруіне тыйым салуға негіздемелерді ретке келтіру бөлігінде «Халықтың көші-қоны туралы» және «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» Заңдарға түзетулерді регламенттеу (Парламент Мәжілісіндегі «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне еңбек көші-қоны мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде)



Х



6) Шетелдік кәсіпкерлік құрылымдар мен азаматтардың еңбек, салық және көші-қон заңнамасын бұлжытпай сақтауды қамтамасыз ету және бақылауды күшейту мәселелерін қоса алғанда, ішкі көші-қон мәселелері бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру



Х

Х

Х

7) Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық мәселелері жөніндегі комиссияның қарауына Қазақстан Республикасының Көші-қон саласындағы теріс пайдаланулар туралы және еңбекші көшіп-қонушылармен қарым-қатынаста мүмкіндіктердің теңдігін қамтамасыз ету туралы № 143 конвенцияға қосылуы туралы ұсыныстар енгізу



Х



8) Елдегі көші-қон және демографиялық жағдай туралы ақпараттық материалдарды дайындау



Х



9) БЭК қалыптастыруды және Орталық Азия өңірінде әлеуметтік-экономикалық және демографиялық жағдайдың өзгеруін ескере отырып, орта мерзімді перспективаға арналған Қазақстанның көші-қон саясатын оңтайландыру бойынша шаралар кешенін әзірлеу



Х



1.9-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестицияларды тарту үшін жағдайлар жасау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

ҰБ

%





13,0

13,5

14,0

2. 2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторындағы шетелдік және отандық инвестициялар кемінде 30 %-ға ұлғаяды

СА

%





112

115

118

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Инвестициялық саясатты Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) стандарттарымен үндестіру



X

X

X

2) ЭЫДҰ-ның Инвестициялар жөніндегі комитетіне кіру



X

X

X

3) ЭЫДҰ елдерінің корпоративтік басқару стандарттарын енгізу және инвестициялық бизнес-ахуалды одан әрі жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу



Х



4) Перспективалық ұлттық кластерлерді қалыптастыру тұжырымдамасын әзірлеу



Х



2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

Бюджеттік бағдарламалардың кодтары – 001, 009, 017

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

Стат. деректер

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

112,1

111,5

104,5

109,7

112,2

2. Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (хатшылықтың статистикалық жіктеуі)

Стат. деректер

2009 жылға қарағанда %-бен







40

3. Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме1

Стат. деректер

Кедендік құннан %-бен

6,2

10,6

10,6

10,6

8,7

10,1

10,1

4. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Халықаралық дистрибуция бақылауы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

95

108

90

90

101

100

99

5. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Маркетингті жетілдіру

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

85

85

84

84

71

69

67

6. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде Сауда кедергілерінің шамасы

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

116

112

64

64

48

47

46

7. Сауда баждары (мөлшерлемелер көлемі), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде %-бен

ДЭФ есебі

Рейтингтегі орын

50

102

102

102

104

102

100

8. Халықаралық сауда

Дүниежүзілік Банк есебі

Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орын (Doing Business)



182

186

186

185

184

Нысаналы индикаторға қол жеткізу жолдары, қаражаттары мен әдістері:

2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің отырыстарында қабылданған шешімдер саны

Еуразиялық экономикалық комиссия ақпараты

Шешімдер саны

-

-

-

20

20

20

20

2. Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының отырыстарында қабылданған шешімдер саны

Еуразиялық экономикалық комиссия ақпараты

Шешімдер саны

-

-

-

40

40

40

35

3. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

Нормативтік құқықтық база

%-бен үлес

38,8

96,0

96,0

97,0

99,0

99,0

100,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) ҮЕҰ өкілдерін тарта отырып, ЕЭК Кеңесі мен алқасы отырыстарында қаралатын мәселелер жөнінде, сондай-ақ Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын құрайтын халықаралық шарттарды кодификациялау жөнінде келіссөздер жүргізу

X

X

X

X

X

2) Кеден-тарифтік және тарифтік емес реттеу тетіктерін қолдану жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

3) ҮЕҰ өкілдерін тарта отырып, ЕЭК Кеңесі мен алқа отырыстарында қаралатын мәселелер жөнінде, сондай-ақ Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістіктің шарттық-құқықтық базасын құрайтын халықаралық шарттарды кодификациялау жөнінде жұмыс топтарының отырыстарына қатысу


X

X

X

X

2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Нормативтік құқықтық база

Келісімдер саны

-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

-

-

-

2. БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою

ЭБЖМ деректері

Дана




13

8

1

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

2.3-міндет. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

Нормативтік құқықтық база

Хаттамалар саны

1

2

3

3




2. Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-дың шешуші келісімдерімен біріздендіру

Мем.органдар ақпараты

%







100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Кеден одағы шеңберінде ұлттық мүдделер мен міндеттемелерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының келіссөз ұстанымын әзірлеу

Х

Х










2) Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен сәйкестендіру бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру

Х

Х

Х

Х

Х

3) ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен келіссөздер жүргізу

Х

Х










2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету

ҚМ КБК деректері

Елдер саны

87

89

91

93

95

97

100

2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

ҚМ КБК деректері

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен

43,5

142,0

130,0

132,0

103,0

134,0

135,0

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Қазақстан Республикасының халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

2) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі

Х

Х

Х

Х

Х

3) Қазақстан экономикасына Ресейден инвестициялар мен заманауи технологияларды тарту бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің конференцияларды, тұсаукесерлерді ұйымдастыру және өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

4) Өндірістік байланыстарды қалпына келтіру және халықаралық сауданы дамыту үшін Электрондық ақпараттық-маркетингтік орталықты құру және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

5) Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

6) «Экспортер» мамандандырылған журналын шығару

Х





7) Ұлттық экономикалық және сауда мүдделерін қорғау және ілгерілету, оның ішінде Қазақстанның шет елдердегі елшіліктерінің жанынан сауда кеңесшілері институтын құру арқылы экономикалық және сауда дипломатиясын одан әрі дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу



Х



8) ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін ұйымдастырудың және өткізудің 2013-2018 жылдарға арналған ұлттық жоспарын орындауды мониторингілеу



Х

Х

Х

9) Өңірде және әлемде бірлескен кәсіпорындар құруды көздейтін «Жаһандық инфрақұрылымдық интеграция» бағдарламасын қабылдауды қамтамасыз ету



Х



2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

Бюджеттік бағдарламалардың кодтары – 001, 012, 017, 018, 020

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді стандарттаумен және регламенттеумен қамту деңгейі:

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін әзірлеу мониторингінің нәтижелері, нормативтік құқықтық база

%








1) жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан


60

60

85




2) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде көзделген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан





30

100


2. Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5 %-ға арттыру

ЭБЖМ деректері

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

3. Мемлекеттің қатысуымен мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ (ЖШС) мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігін бағалауды қамту деңгейі

Қаржыминінің деректері

%






100

100

Нысаналы индикаторларға қол жеткізу жолдары, қаражаттары және әдістері:

1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің үлесі

Мем. қызметтер тізілімі

%


60

80

100

100



Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Мемлекеттік қызметтер тізілімін кеңейту

Х

Х

Х



2) «Мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу


Х




3) «Мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу және қабылдауды қамтамасыз ету


Х

Х



4) ҮЕҰ тарта отырып, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу



Х

Х

Х

5) ҮЕҰ қатысуымен мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобаларын жария талқылау



Х

Х

Х

6) ҮЕҰ қатысуымен мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметі туралы есептерді жария талқылау




Х

Х

1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және оның толыққанды жұмыс істеуі

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттары мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру

Есептік деректер

%



100





2. Негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды), сонымен бірге халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлар көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу

Нормативтік құқықтық база

Бірл.




1




3. Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізілімін қалыптастыру

Нормативтік құқықтық база

Бірл.




1




4. Стратегиялық жоспар - 2020 көрсеткіштерін мемлекеттік жоспарлау жүйесінің төмен тұрған құжаттарына декомпозициялау деңгейін арттыру

ЭБЖМ деректері

%





90

92

95

5. Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясының қорытындысы

Мем. органдар саны


2

24

23

24

23

23

6. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясының қорытындысы

Мем. органдар саны


1

16

16

16

-

-

7. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалаумен қамту

Сараптау комиссиясының қорытындысы

Мем. органдар мен өңірлер саны


3

40

39

40

39

39

8. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

Нормативтік құқықтық база

Бірл.





1

1

1

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, салалық бағдарламалар мен мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыруға мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны әзірлеу

Х





2) Негізгі көрсеткіштерді және көрсеткіштердің бірыңғай тізілімін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу үшін сараптық жұмыс тобын қалыптастыру

Х





3) Мемлекеттік бағдарламалар тізілімін қалыптастыру және реттеу (қажеттілігіне орай)

Х

Х

Х

Х

Х

4) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарының мониторингі және бағалануы

Х

Х

Х

Х

Х

5) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласында заңнаманы жетілдіру

Х

Х

Х

Х

Х

6) Контрактация тәуекелдерін тәуелсіз бағалау институттарын (рейтингтік агенттіктерді, кредиттік бюроларды) және корпоративтік дауларды оңайлатылған шешу институттарын (аралық соттарды, коллекторлық агенттіктерді) одан әрі дамыту тұжырымдамасын мүдделі мемлекеттік органдар ұсыныстары негізінде әзірлеу

Х





7) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің барлық қолданыстағы құжаттарына тексеру жүргізу



Х



8) Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының жобаларын және оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобаларын, оның ішінде Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған құжаттарына сәйкестікке келісу


X

X

X

X

9) Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөнінде тұжырымдама әзірлеу



Х



10) Отандық кадрларды міндетті түрде оқыта отырып, жаңа экономикалық саясатты іске асыру үшін үздік шетелдік мамандарды тарту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу



Х



11) Экономиканың өсуін ескере отырып, өмір сапасының стандарттарын кезең-кезеңмен арттыруды көздейтін «Азаматтар үшін ең төменгі әлеуметтік стандарттар мен кепілдіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу



Х



12) Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800 қаулысымен.

13) «Жасыл экономикаға» өту жөніндегі стратегияны әзірлеу



Х



14) Мемлекеттік басқарудың тиісті салаларында (аяларында) функционалдық шолулар жүргізу және мемлекеттік органдар өкілеттіктерінің оңтайлы көлемін айқындау

X

X

X

X

X

15) Мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдары деңгейлері арасындағы құзыретті тиімді және нақты бөлуді қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірлеу

X

X

X

X

X

16) Мемлекеттік органдардың, оның ішінде мемлекеттік басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі нақты өкілеттіктері шеңбері мен жауаптылығын айқындау бөлігінде заңнаманы оңтайландыру




X


17) «Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу» деген бағыт бойынша орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу, орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар бойынша жалпы бағалауды қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

18) Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу жүйесінің әдістемелік негізін жетілдіру


X

X

X

X

19) Менеджменттің қазіргі заманғы құралдары мен мемлекеттік сектордағы корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу



Х



20) Жергілікті атқарушы органдарды қажетті өкілеттіктермен нығайта отырып, мемлекеттік басқару органдары арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату жөніндегі Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан Республикасының Парламентіне енгізу



Х



21) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджеті және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесiне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде Қазақстан Республикасының Президентi Жарлығының жобасын әзірлеу



Х



1.3-міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғам-ардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету

ЭБЖМ деректері

АҚ саны




6

8

10

12

2. «Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының ақпараттанған тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)

ЭБЖМ, ЖАО деректері

%



10

30

50

70

80

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңдегі іске асыру мерзімі

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

1) Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділігіне талдау және бағалау жүргізу




X

X

2) Ұлттық компаниялардың құрамына кіретін компаниялардың салалық емес функциялары мен активтерін шығару бойынша талдау жүргізу

Х





3) Еншілес мекемелерін қосқандағы ұлттық компаниялардағы басқару аппараттарының қызметінің функционалдық талдауын жүргізу және олардың тиімділігін жоғарлату бойынша ұсыныстар әзірлеу

Х





4) Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдарды корпоративтік басқарудың сапасын бағалауды жүргізу


Х

Х

Х

Х

5) Мемлекеттік активтерді басқару саясаты саласында заңнаманы жетілдіру


Х

Х

Х

Х

6) «Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы тұрғындарды түсіндіру мен ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

7) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның еншілес компанияларының жарғылық капиталын арттыру


Х

Х

Х


8) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ жобаларын кредиттеу


Х


Х


9) «Атамекен» ҰЭП тарта отырып, жекелеген мемлекеттік кәсіпорындарды, квазимемлекеттік компаниялар мен стратегиялық емес сипаттағы өзге де ұйымдарды жеке меншік секторға беру жолымен жекешелендіру жөнінде ұсыныстар енгізу



Х



2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

Бюджеттік бағдарламалар кодтары – 005

      Ескертпе. 1 2010 жылдың қаңтарынан бастап Кеден одағының Бірыңғай кеден тарифі қолданысқа енгізілді. Сонымен қатар, БКТ қабылдағанға дейін ұлттық кеден тарифінің орташа деңгейі 6,2 % құрды, БКТ қабылдағаннан кейін - 10,6%. Мұнымен қоса, Қазақстан, сондай-ақ Беларусь Республикасы және Ресей Федерациясы тауар өндірушілерінің өтініштері бойынша кейбір ұстанымдар бойынша импорттық кеден баждарын қайта қарастыру мүмкін болады.

2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама

2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік сектор құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаларында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары

2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру

«Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігінің 2007-2012 жылдарға арналған стратегиясын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 7 наурыздағы № 295қ Жарлығы. Мерзімі өткен кейін 2012-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы қабылданады.
«Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы № 127-1 Заңы

4. Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту

      Ескерту. 4-бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800; 31.12.2013 № 1583 қаулыларымен.

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттарының, мақсаттарының және міндеттерінің атауы

Мемлекеттік органның мемлекеттің стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын іске асыру жөніндегі іс-шаралары

Іске асыру кезеңі

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту
1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету
1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету
1.2-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту
1.3-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру
1.4-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және бюджеттік жоспарлауды жүргізу
1.5-міндет. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған салықтық және кеден саясатын жүргізу
1.6-міндет. Табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар субъектілерінің қызметін мемлекеттік реттеу, бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу салаларындағы саясатты жетілдіру
1.7-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу
1.8-міндет. Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған көші-қон саясатын жүргізу
1.9-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестицияларды тарту үшін жағдайлар жасау
2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру
2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау
2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау
2.3-міндет. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру
2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру
2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру
1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу
1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру
1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру және оның толыққанды жұмыс істеуі
1.3-міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру
2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру

1. Министрлік әзірлеген және (немесе) қабылдаған нормативтік құқықтық актілердің құқықтық мониторингі

Жарты жылда бір рет

2. Министрлік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру

Тұрақты негізде

3. Кадрлар ағымының тұрақты динамикасын қамтамасыз ету

Тұрақты негізде

4. 2016 жылға қарай биліктегі әйелдердің шешім қабылдау деңгейіндегі 30% өкілдігіне қол жеткізу бойынша шаралар қабылдау

Жыл сайын

5. Министрліктің қолданыстағы құрылымын талдау және Министрлік жүйесі ішіндегі міндеттер мен өкілеттіктерді нақты бөлу мақсатымен қажет болған жағдайда оны өзгерту

Тұрақты негізде

6. Халықаралық қаржылық ұйымдарымен, рейтингтік агенттіктермен, елдермен өзара іс-қимылдар

Тұрақты негізде

7. Ақпаратты жинау және пайдалану жүйесінің еңбек сыйымдылығын реттеу және қысқарту, Министрліктің қызметкерлерін Интернетке, заң және ақпараттық базаларына қол жеткізумен қамту

Жыл сайын

8. Министрліктің интернет-ресурстарын жетілдіру, оның өзекті жаңартылуы, сондай-ақ оның ішінде азаматтардың Министрлік басшылығымен «жанды қатынасына» мүмкіндік беретін арнайы веб-парақтар ашу

Қажеттілігіне қарай

9. Ақпараттық ресурстарда Министрліктің қабылданатын шешімдерді жариялауды қамтамасыз ету

Тұрақты негізде

10. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Тұрақты негізде

11. Министрлік әзірлейтін заң жобаларын жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің қарауы (жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің қарауы тиіс санынан)

Тұрақты негізде

12. Министрліктің мемлекеттік сатып алу рәсімдеріне тартылған қызметкерлерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу қағидаларына оқыту

Жыл сайын

13. Министрлік басшыларының республикалық және өңірлік БАҚ өкілдерімен Министрлік қызметінің негізгі мәселелерін түсіндіру бойынша кездесулерін ұйымдастыру

Жыл сайын

5. Ведомствоаралық өзара іс-қимыл

      Ескерту. 5-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800 қаулысымен.

      Министрліктің таңдалған стратегиялық бағыттар бойынша алға қойған мақсаттарына қол жеткізуі көбінесе басқа да мүдделі тараптармен өзара іс-қимылының тиімділігі дәрежесіне байланысты болады.

Қол жеткізу үшін ведомствоаралық өзара іс-қимыл талап етілетін міндеттердің көрсеткіштері

Ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттік орган

Мемлекеттік органдар жүзеге асыратын шаралар

1

2

3

1-стратегиялық бағыт. Елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту

1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бірінен аса артуын қамтамасыз ету

1.1-міндет. Болжанатын көрсеткіштер шегінде экономиканың дамуын қамтамасыз ету

1. Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің мақсатты көрсеткіштерінен ауытқуы


Салаларды дамытудың болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның ішінде:

АШМ

ауыл шаруашылығы саласын дамыту және ауыл шаруашылығы өнімінің бөлек түрлерін экспорттау көрсеткіштері бойынша

ИЖТМ

өнімнің бөлек түрлерін өнеркәсіптік өндіру және экспорттау қарқындары мен көлемі бойынша

МАМ

ақпаратты дамыту көрсеткіштері бойынша

Еңбекмині

әлеуметтік саланы дамыту көрсеткіштері бойынша

МГМ

отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды (табиғи сипаттағы) және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру және экспорттау көлемінің көрсеткіштері бойынша

ККМ

көлік саласын және байланысты дамыту көрсеткіштері бойынша

ҰБ

қаржылық секторды, ақша-кредит саясатын және төлем балансын дамыту көрсеткіштері бойынша

ӨДМ

құрылыс секторын дамыту көрсеткіштері бойынша

1.2-міндет. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамыту

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік келісімшарттарының жаңа түрлерін енгізу

Мүдделі мемлекеттік органдар

1. Концессиялық жоба құжаттамасын әзірлеу;
2. Концессиялық жоба құжаттамасының сараптамасы;
3. Концессионерді таңдау бойынша конкурс жүргізу;
4. Концессия шартын жасасу;
5. Концессиялық жобаны іске асыру

1.3-міндет. Ішкі сауданың тиімділігін арттыру

1. Сауда ФКИ

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтері бойынша ұсыныстар әзірлеу.
2. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етілуінің ең төмен нормативтері бойынша шараларды әзірлеу және іске асыру

СА

Статистикалық деректерді беру

2. Сауда саласындағы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек сауда айналымының жалпы көлеміндегі ірі сауда объектілерінің және сауда желілерінің үлесін арттыру

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру үшін жағдай жасау және әзірлеу.
2. Сауда қызметкерлерін дайындау, қайта дайындау және біліктілігін арттыру жүйесін дамытуға және жетілдіруге, кәсіби негізде еңбек нарығын қалыптастыруға жәрдемдесу.
3. Сауда қызметінің субъектілеріне, оның ішінде отандық өндірістің азық-түлік тауарларымен сауданы жүзеге асыратындарға экономикалық ынталандыру шараларын қолдану.
4. Отандық сауда желілерін дамыту.

СА

Статистикалық деректерді беру

3. Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы тауар операциялары көлемінің үлесін ұлғайту

ИЖТМ, МГМ, БҚА, АШМ

Биржалық тауарлар және ұсынылатын партиялардың минималды көлемі тізіміне келешек енгізу үшін тауарлық биржалар арқылы өткізілген тауарларға талдау жүргізу

Қаржымині

Тауарлық биржалар арқылы мемлекеттік сатып алуларды өткізу үшін жағдайлар жасау

СА

Статистикалық деректерді беру

1.4-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттік саясатты және бюджеттік жоспарлауды жүргізу

2. Республикалық бюджеттің тапшылығы

Мемлекеттік органдар-бюджеттік бағдарламалар әкімшілері, жергілікті атқарушы органдар

Басым емес ағымдағы шығыстарды және даму бюджетін қысқарту;
әкімшілік шығыстарды оңтайландыру;
бюджет үшін ең төмен шығыстармен мемлекеттік қызметтерді көрсету

1.7-міндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттің міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясатын жүргізу

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ЖІӨ-ден 20% мөлшерінде төмендетілмейтін қалдықтан кем емес ұстап тұру

Қаржымині, ҰБ

Елдің экономикасын келешектегі ықтимал сыртқы қауіптерден нивелирлеу мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорында қаражатты жинақтау саясатын одан әрі қамтамасыз ету

1.8-міндет. Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған көші-қон саясатын жүргізу

Көші-қон заңнамасын жетілдіру

ІІМ, Еңбекмині

1. Еңбек көші-қоны мәселелері жөніндегі ақпаратты ұсыну
2. Көші-қон заңнамасын жетілдіру жөнінде, оның ішінде Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру шеңберінде ұсыныстар әзірлеу

1.9-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестицияларды тарту үшін жағдайлар жасау

1. ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

Мүдделі мемлекеттік органдар

1) Инвестициялық саясатты;
2) инвестицияларды қолдаудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ету

2. 2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторындағы шетелдік және отандық инвестициялар кемінде 30 %-ға артады

Мүдделі мемлекеттік органдар

2-мақсат. Әлемдік сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерін жылжыту мен қорғаудың тиімді және жедел жүйесін құру

2.1-міндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберінде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау

1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

Орталық мемлекеттік органдар

1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету
2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерінде, оның ішінде Бірыңғай экономикалық кеңістіктің, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыру шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру
3. Екіжақты және көпжақты халықаралық келісімшарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
4. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Кеден одағы комиссиясының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2. Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

Қаржымині

1. Іске асырылуы республикалық бюджет есебінен көзделген іс-шараларды қаржыландыру
2. Кедендік статистиканы беру
3. Кедендік-тарифтік және бейтарифтік мәселелер бойынша өзара іс-қимылдар
4. Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауарлық номенклатурасын жүргізу

СІМ

1. Халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық
2. Келіссөз жүргізуші топтың іссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау
3. Сыртқы саясат мәселелері бойынша, оның ішінде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы Кедендік одағының, өңірлік тауарлық бірлестіктер шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру; екі жақты және көп жақты халықаралық шарттарды келісу

СА

Статистикалық деректерді беру

АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, ІІМ, ДСМ, Қорғанысмині, Қоршағанмині, Еңбекмині, МГМ, ТЖМ, ҚҚА, ҰҚК, ЖРБА, ТМРА, БҚА, ҰБ

1. ЕурАзЭҚ шеңберінде кеден одағын қалыптастыру бойынша келіссөз позициясын қалыптастыру
2. Екіжақты және өңірлік ынтымақтастық мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасау
3. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Кеден одағы комиссиясының, Кеден одағының жоғарғы органының қабылдаған шешімдерін және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.2-міндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастыруды аяқтау

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

ТМРА, БҚА, АШМ, Қаржымині, ИЖТМ, МГМ, МАМ, ІІМ, Еңбекмині, Әділетмині, ҰБ, ККМ

1. ПМК-нің тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету
2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерінде, оның ішінде Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру
3. Екіжақты және көпжақты халықаралық келісімшарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
4. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Қабылданған шешімдерді және келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.3-міндет. Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру

1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

Қаржымині

1. Кеден статистикасын беру
2. Кеден-тарифтік және бейтарифтік реттеу мәселелері жөніндегі өзара іс-қимыл
3. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздік позицияны қалыптастыру

2. Отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен қазақстандық заңнаманы біріздендіру

СІМ

1. Халықаралық және республикалық іс-шаралар өткізу шеңберіндегі ынтымақтастық
2. Келіссөз жүргізуші команданың іссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау
3. Сыртқы саясат мәселелері бойынша, оның ішінде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кедендік одағының, өңірлік тауарлық бірлестіктер шеңберіндегі позицияны әзірлеу және үйлестіру; екіжақты және көпжақты халықаралық шарттарды келісу

АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, ІІМ, ДСМ, Қоршағанортамині, Еңбекмині, МГМ, МАМ, Әділетмині, ҰҚК, ТМРА, БҚА, ҰБ

1. Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздік позицияны қалыптастыру
2. Екіжақты және көпжақты халықаралық шарттарды және басқа да тиісті құжаттарды уақтылы келісуді және дайындауды қамтамасыз ету
3. Түсіндіру жұмыстарын жүргізу

МАМ

Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі бойынша келіссөз процесінің барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

2.4-міндет. Қазақстан Республикасының жетістіктерін халықаралық нарықтарда позицияландыру

1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету

СІМ

Қазақстан Республикасының Халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігі, ИЖТМ

1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігімен қазақстандық кәсіпорындардың өз тауарларын ресейлік нарыққа жылжытуына жәрдемдесуі
2. Қазақстанның экономикасына Ресейден инвестицияларды және қазіргі заман технологиялары бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігімен конференциялар, тұсаукесерлерді ұйымдастыру және өткізу

МАМ, Әділетмині, Қаржымині

Өндірістік байланыстарды және халықаралық сауданы дамыту үшін электрондық ақпараттық-маркетингтік орталығын құру және оның жүргізуін қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастық

СІМ, ИЖТМ, ММ, Қаржымині, БҒМ, МАМ, Астана қаласының әкімдігі

Экспо-2017 Халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу құқығына Астана қаласының өтінімін ілгерілету және жылжыту бойынша іс-шараларды өткізу

2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

Қазақстан Республикасының Сауда өкілдігі, ИЖТМ

1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкілдігінің құзыретті өкілдері арқылы қазақстандық тауарлардың экспорттық жылжуы бойынша Ресей Федерациясының өңірлеріндегі жұмыс
2. Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, Ресей нарығына қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша ассоциациялармен және ритейлорлармен жұмыс


Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнімінің экспорты өсімінің болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізуді мынадай жолмен қамтамасыз ету:

АШМ

ауыл шаруашылығы өнімінің кейбір түрлерінің экспортын арттыру

ИЖТМ

өнеркәсіптік өнімінің экспорт көлемін арттыру

МГМ

отын-энергетикалық пайдалы қазбалардың (табиғи сипаттағы) және мұнайды қайта өңдеу өнімдерінің экспортын арттыру

ККМ

көлік саласын дамыту

2-стратегиялық бағыт. Нәтижелі мемлекеттік секторды құру

1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, транспаренттілік және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттік басқарудың жаңа моделін енгізу

1.1-міндет. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру

1. Анықталған мемлекеттік қызметтер санынан Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу үшін ұсынылған мемлекеттік қызметтердің үлесі

Орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

1. Мемлекеттік қызметтерді одан әрі Мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізу мақсатында оларды түгендеуді өткізу

2. Мемлекеттік қызметтердің стандарттарын уақтылы әзірлеу және оларды енгізу

1.2-міндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік басқару жүйесінің толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті элементтерді енгізу

1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, сонымен бірге мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асырудың мониторингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдаулық базаны қалыптастыру

Орталық мемлекеттік органдар

Ақпараттық-талдаулық базаға деректерді енгізу үшін уақтылы және сапалы енгізуді қамтамасыз ету

2. Негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды), сонымен бірге халықаралық рейтингтік агенттіктердің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу

Орталық мемлекеттік органдар

Негізгі көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша Үлгі әдістемелік нұсқаулықты әзірлеу бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзірлеуге қатысу

3. Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізілімін қалыптастыру

Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар

Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштер бірыңғай тізілімін қалыптастыру бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзірлеуге қатысу

5. Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
6. Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту
7. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалаумен қамту

ПӘ

Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк хатшысының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің актілері мен тапсырмаларын орындау сапасына бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

ПМК

Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын орындау сапасына бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

МҚІА

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына бағалау және персоналды басқару тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

Қаржымині

Бюджет қаражатын басқару тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

ККМ

Ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

Әділетмині

Мемлекеттік органдарды құқықтық қамтамасыз ету тиімділігіне бағалау жүргізу және Министрлікке тиісті қорытындыларды ұсыну

ӨДМ

Бағалауды жүргізу кестесіне сәйкес Министрліктің өңірлік даму жөніндегі уәкілетті органға жергілікті атқарушы органдарды бағалау бөлігінде тиімділікті жалпы бағалау нәтижелерін ұсынуы

Мемлекеттік органдар

Бағалауды жүргізу кестесіне сәйкес бағаланатын мемлекеттік органдардың жетекшілік ететін салаларда/аяларда/өңірлерде стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу жөнінде өткен жылдың қорытындылары бойынша есептік ақпаратты Министрлікке жыл сайын ұсынуы.
Министрлік бағаланатын мемлекеттік органдарға тиімділікті жалпы бағалау қорытындыларын жібереді.

8. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру

Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар

Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге қатысу

1.3-міндет. Квазимемлекеттік сектор қызметінің тиімділігін арттыру

1. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету

Мүдделі мемлекеттік органдар

Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқаруына бағалау жүргізу

2. Қазақстан Республикасының «Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы ақпараттанған тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)

ЖАО

«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен қатысу шарттары туралы тұрғындарды түсіндіру мен ақпараттандыру бойынша жұмыс жүргізу

2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесін жетілдіру (құпия)

6. Тәуекелдерді басқару

      Ескерту. 6-бөлімге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800; 31.12.2013 № 1583 қаулыларымен.

      Министрлік өз қызметі процесінде бірқатар тәуекелдердің туындауымен бетпе-бет келуі мүмкін. Тәуекелдің түрі мен пайда болу көзіне байланысты оларды басқару үшін Министрлік стандартты және жағдаяттық арнайы шараларды іске асыратын болады. Төменде негізгі тәуекелдердің тізбесі келтіріліп отыр.

Ықтимал тәуекелдің атауы

Тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды қабылдамаған жағдайда болуы мүмкін салдарлар

Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар

1

2

3

Сыртқы тәуекелдер

Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдiк бағалардың құбылмалылығы

Бағалардың өсуi кезiнде:
1. Мұнайдың әлемдiк бағаларының өсуi нәтижесiнде мұнай мен мұнай өнiмдерiне iшкi бағалардың өсуi
2. Мұнай экспорты көлемдерiнiң ұлғаюы нәтижесiнде iшкi нарықта мұнай мен мұнай өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi
3. Экономиканың шикiзаттық бағыттылығының және оның сыртқы нарыққа тәуелдiлiгiнiң күшеюi
4. Инфляция деңгейiнiң өсуi
5. Энергия ресурстарына бағалардың өсуiнен мультипликативтiк әсердiң есебiнен экономиканың өсу қарқынының баяулауы

1. Әлеуетті тәуекелдерді уақтылы анықтау, оның нәтижелерін Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы баяндаманы және басқа да талдамалық ақпаратты қалыптастыру кезінде пайдалану үшін әлемдік экономиканың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінің (АҚШ, ЕО елдері, Жапония, Қытай, Кеден одағы елдері және әлемнің басқа да дамушы экономикалары), негізгі шикізат тауарларына әлемдік бағалардың (мұнай және мұнай өнімдері, газ, түсті және бағалы металдар, бидай), Қазақстанда және әлемде болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүргізу жүйесінде (ЖМЖ) ішкі нарықтағы мұнай өнімдеріне бағалардың серпінін қадағалау.
2. Қолайсыз ахуалдар, оның ішінде ұлттық экономиканың баяулауы, рецессиясы немесе дағдарысымен сипатталатын энергия ресурстарына әлемдік бағалардың күрт ауытқуы салдарынан туындаған жағдайда Көп деңгейлі дағдарысқа қарсы ден қоюдың қадамдық жоспарында (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17 қыркүйектегі № 36 хаттамасы) көзделген экономиканы тұрақтандырудың қажетті шараларын қолдану жөніндегі мәселені қарауды Экономикалық саясат жөніндегі кеңестің отырысына шығару.
3. Отандық экономиканың шикізаттық бағдарын төмендетуге (Қазақстанның сауда әріптестерін әртараптандыру, Үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасын және басқа да мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру) бағытталған қолданылып жатқан шараларды іске асыру бойынша жұмысты күшейту.

Бағалардың төмендеуi кезiнде:
1. Мемлекеттiк бюджет пен Ұлттық қорға түсетiн түсiмдердiң төмендеуі
2. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемiнiң қысқаруы
3. Экономиканың өсу қарқынының төмендеуi

Ауыл шаруашылығы шикiзатына әлемдiк бағалардың құбылмалылығы

Бағалардың ұлғаюы кезiнде:
1. Iшкi нарықта тамақ өнімдеріне бағалардың өсуi
2. Iшкi нарықта азық-түлiк шикiзаты мен тамақ өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi
3. Инфляция деңгейiнiң өсуi

1. Әлеуетті тәуекелдерді және теріс үрдістерді уақтылы анықтау үшін ЖМЖ-де ауыл шаруашылығының шикізатына әлемдік бағалардың серпінін қадағалау.
2. Қазақстан Республикасының Үкіметіне елдегі инфляциялық процестер туралы талдамалық ақпаратты әзірлеу кезінде мониторинг қорытындыларын пайдалану.



Бағалардың төмендеуi кезiнде:
1. Ауыл шаруашылығы саласында кiрiстiлiктiң және ауыл шаруашылығында өсу қарқынының төмендеуi
2. Мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдер көлемiнiң қысқаруы

Әлемдік экономиканың өсу қарқынының тежелуі

1. ЖІӨ өсу қарқынының төмендеуі
2. Мемлекеттік бюджет пен Ұлттық қорға түсімдердің төмендеуі

1. Әлемдік экономика дамуының қолайсыз деңгейіне (әлемдегі дағдарыстық үрдістер мен әлемдік экономика қарқынының, сондай-ақ шикізат тауарларына бағаның өзгеруі) байланысты Көп деңгейлі дағдарысқа қарсы ден қоюдың қадамдық жоспарының тиісті конъюнктуралық пакетінің ұлттық экономиканы тұрақтандыру шараларын іске асыру бойынша мәселені ЭСК отырысына шығару
2. Мемлекеттік бюджетті оңтайландыру және басым емес шығыстарды секвестрлеу, бюджет тапшылығы көлемін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу.

Екі жақты келіссөздерге «ұйқыдағы» елдің немесе Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жөніндегі жұмыс тобының жаңа мүшесінің бастамашылық етуі

Екіжақты деңгейде Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздер процесі аяқталуының созылуы

Тиісті келіссөздерді жүргізу, қажет болған жағдайда саяси деңгейде уағдаластыққа қол жеткізу тетігін пайдалану

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында құжаттарды әзірлеудің Күнтізбелік жоспарын уақтылы орындамау

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастырудың созылуы

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыру процесін үйлестіру, тиісті келіссөздер жүргізу

Шетелдік мемлекеттің Қазақстанға қатысты ішкі нарықтағы жағдайды айтарлықтай нашарлататын сауда шараларын қолдануы

Бағалардың тұрақсыздануы, тұтынушылардың және отандық өндірушілер жағдайының нашарлауы

Сауда шараларын қолданған Тараппен келіссөздер жүргізу, жағдайды тұрақтандыруға бағытталған шаралар кешенін әзірлеу

Қазақстандық компаниялардың қызметі үшін шетелдерде жағдайдың нашарлауы

Халықаралық ықпалдың және Қазақстан имиджінің төмендеуі

Халықаралық нарықтарда Қазақстан Республикасын позициялау

Экспорттық тауарлар бағаларының айтарлықтай төмендеуі

Сыртқы сауда айналымын төмендету

Экспорт құрылымын әртараптандыруға ықпал ету

Ішкі тәуекелдер

Ресурстардың экономиканың салалары арасында бiрдей бөлiнбеуiнiң салдарынан экономиканың шикiзат секторына тәуелдiлiгiнiң күшеюi

Елде «голланд ауруының» дамуы

1. Қорларды құру және қайта өндірудің оңтайлы пропорцияларын қолдау есебінен тұтынуды, инвестициялық белсенділікті жандандыру.
2. Құрылымдық және инвестициялық саясат шараларымен үйлестiрiлген фискалдық, ақша-кредит саясат құралдарының үйлесiмдiлiгi

Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізіліміне енгізілген мемлекеттік қызметтердің уақтылы стандартталмауы және регламенттелмеуі

1. «Мемлекеттік қызметтерді көрсету» бағыты бойынша мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметі тиімділігінің төмендеуі
2. Мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібінің ашық еместігі

1. Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтер тізіліміне қабылданған өзгерістер туралы мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарды уақтылы хабардар ету
2. Мемлекеттік қызметтер стандарттары мен регламенттерін әзірлеудің тұрақты мониторингі және Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесіне, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне оның нәтижелері туралы тиісті есептерді жіберу

Инфляция деңгейінің берілген параметрлерден артуы және тауар нарықтарының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторлардың пайда болуы

Макроэкономикалық тұрақтылықтың нашарлауы

1. Тарифтік саясат және бәсекелестікті қорғау салаларындағы жұмыс сапасына бақылауды күшейту;
2. Табиғи монополия субъектілерінің инфляцияға шекті салымдарының деңгейін қайта қарау.

Тиімді тарифтік саясат және бәсекелестікті қорғауға қажетті шешімдерді және тиісті нормативтік құқықтық актілерді уақтылы қабылдамау

Министрлік мақсаттарына қол жеткізбеу

Екі салада (аяда) заң шығару жұмысының сапасын бақылауды күшейту

7. Бюджеттік бағдарламалар

      Ескерту. 7-бөлім жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 06.08.2013 № 800 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1583 қаулысымен.

      2013 – 2015 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін олардың сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткіштері көрсетіле отырып, 34 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалуының түпкі көрсеткіштері айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаларына негізделіп қалыптастырылды.

Бюджеттік бағдарлама

001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер»
100 «Экономика және сауда саясаты, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесі саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында сараптамалық және консалтинг қызметтерін көрсету, зерттеулерді жүзеге асыру»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»

Сипаттама

Уәкілетті органның еңбеқақы қорына төлеу, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, негізгі құралдарды жөндеу және өкілдік шығыстар қарастырылған қызметін қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингілеу; «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ-ны мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргізу; экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы іс-шараларды талдамалық сүйемелдеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Экономика өсуінің нақты қалыптасқан қарқынының ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштерінен ауытқуы

%

101,1

102,0

98-102

95-105

95-105

95-105

95-105

2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнімдерінің ЖІӨ-дегі үлесі 2009 жылмен салыстырғанда 7–10 %-ға ұлғаяды

2009 жылға қарағанда %-бен

100,0

101,0

101,3

102,0

-

103,0

103,5

Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредиттеумен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету

%


2009 жылмен салыстырғанда 30




2011 жылмен салыстырғанда 30


«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету:

% ставка








1) экономиканың шикізаттық емес секторларындағы жобаларды іске асыратындарға;



7

7

7

-

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

2) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға



8

8

8

-

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан аумағында және шетелде оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсіпкерлерінің саны

адам



200

710

-

500

600

Концессиялық жобаларды іске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобаларын келісу

жобалардың саны




1

0

3

3

Бөлшек сауда айналымының ФКИ

Алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100

102

103

105

106

106

Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінде ірі сауда объектілері мен сауда желілерінің үлесін арттыру

2009 жылға қарағанда %-бен







50

Ашық баға қалыптастыруды арттыру мақсатында көтерме тауар айналымының жалпы көлемінде биржалар арқылы сауда операциялары көлемінің үлесін арттыру

көтерме тауар айналымының жалпы көлемінен %

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Алдыңғы жылға қарағанда нақты көріністе ЖӨӨ-нің өсуін қамтамасыз ету бойынша «Өңірлерді дамыту» бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткізу

%

-

-

-

99

-

100


Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген ауылдардың (селолардың) саны

бірлік

-

-

-

480

-

6500

6500

«2012 – 2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілген моноқалалардың саны

бірлік

-

-

-

27

-

27

27

Миграциялық заңнаманы жетілдіру

%





100



ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі

%





13,0



Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің отырысында қабылданған шешімдердің саны

шешімдердің саны




20

20

20

20

Кеден одағы мәселелері жөніндегі Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының отырысында қабылданған шешімдердің саны

шешімдердің саны




40

40

40

35

Кеден одағына мүше елдердің (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын біріздендіру

%-бен үлес

38,8

96,0

96,0

97,0

97,0

99,0

100,0

Бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау

келісімдер саны

-

17

Бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру жөніндегі келіссөздер процесінің қорытындылары бойынша

-

-

-

БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келісімдерді іске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою

дана




13

6

1

1

Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кіру бойынша екі жақты келіссөздерді аяқтау

хаттамалар саны

1

2

3

3




Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін жақсартуға ықпал ететін ДСҰ-ның шешуші келісімдерімен біріздендіру

%







100

Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету

елдер саны

87

89

91

93

95

97

100

Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнім экспортының өсімі (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемін ескермегенде)

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

43,5

142,0

130,0

132,0

103,0

134,0

135,0

Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

мем. органдар саны


2

24

23

24

24

24

Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалаумен қамту

өңірлердің саны


1

16

16

16

16

16

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды және мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру мониторингін жүргізу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру

%



100





Мемлекеттік және салалық бағдарламаларды (қпү мен құпияны және 2013 жылы қабылданғандарды ескермегенде) тексерумен қамту

%

-

-

-

-

100

-

-

Халықаралық бәсекеге қабілеттілік индикаторлары көрсеткіштерін қоса алғандағы негізгі көрсеткіштерді (индикаторларды) қалыптастыру бойынша бірыңғай тәсілдерді әзірлеу

бірлік




1




Жергілікті атқарушы органдар үшін көрсеткіштердің (индикаторлардың) бірыңғай тізбесін қалыптастыру

бірлік




1




Жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару сапасын қамтамасыз ету

АҚ саны




6

8

10

12

«Халықтық IPO» бағдарламасының міндеттері мен оған қатысу шарттары туралы Қазақстан Республикасының хабардар етілген тұрғындарының үлесі (сұралғандар санынан)

%



10

30

50

70

80

Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген зерттеулер саны, талдамалық және консалтингтік қызметтер көрсету

дана




31

23

30

30

Заң жобаларына жүргізілген ғылыми экономикалық сараптамалар саны

дана




70

78

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ЖІӨ ФКИ*

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

101,2

105,0

107,0

105,4

106,0

106,1

107,6

Шикізаттық емес сектордың ФКИ

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

98,4

105,1

107,4

107,4

106,1

107,0

107,6

Негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсімі

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

102,1

102,9

112,8

103,5

104,7

109,2

108,2

2020 жылға қарай Дүниежүзілік Банктің «Бизнесті жүргізу жеңілдігі» («Doing Business») рейтингі бойынша көрсеткіштерді жақсарту

рейтинг тегі орын

63

58

47

46

-

44

43

Көлеңкелі экономика мөлшері

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен

19,5 (2008 жылғы бағалау)

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

20-дан аспайтын

Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңірлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуі

есе

11,5

10,0

9,8

9,75

-

9,25

9,0

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Салық салу деңгейі мен әсері» көрсеткішін жақсарту

рейтингтегі орны

89

41

39

38

54

50

48

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Үкіметтік реттеу ауыртпалығы» көрсеткішінің жақсаруы

рейтингтегі орын


65

52

51

-

49

48

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Монополияға қарсы саясат тиімділігі» көрсеткішін жақсарту

рейтингтегі орны

92

121

95

95

91

90

89

Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесі

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




60

45-55

60

60

Мемлекеттік басқарудың тұтыну үлесі

ЖІӨ-ге қарағанда %-бен




10

10-13

10

10

Реттелетін тарифтердің негізсіз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкіметі (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетін нарықтардағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлізін орындау

%




100

100

100

100

Тауар нарығының тиімді жұмыс істеуіне кедергі келтіретін факторларға жол бермеу (бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру жолымен)

%




100

100

100

100

Жалпы салықтық мөлшерлеме (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингіндегі табыс %

рейтингтегі орны

50

31

31

30

33

32

31

ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде қабылданатын шешімдердің ашықтығы

рейтингтегі орны

75

53

32

32

29

28

27

Үкіметтік борыштың үлесі

ЖІӨ %

9,5

10,3

10,0

11,8

12,8

12,5

12,2

Экономиканы екінші деңгейдегі банктермен кредиттеуді арттыру

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

-

-

-

105,7

105,4

105,1

104,9

Сауда ФКИ

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

97,5

108,0

112,0

114,3

112,5

112,2

112,5

Концессиялық ұсыныстардың санын арттыру

базалық жылға қарағанда %-бен




10

0

50

70

Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы

ЖІӨ %




-7,5

-6,4

-4,6

-3,9

«Мемлекеттiк бюджеттiң теңгерімі (профицит/ дефицит)» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi

рейтингтегі орны

32

16

12

12 

13

12

11 

«Мемлекеттік органдардағы ысырапшылдық» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi

рейтингтегі орны





31

30

29

«Тікелей шетел инвестицияларын реттеу әсері» ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторының индексi

рейтингтегі орны





91

89

87

Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

112,1

111,5

104,5

109,7

112,2

Кең экономикалық санаттар бойынша жіктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесін ұлғайту (хатшылықтың статистикалық жіктеуі)

2009 жылға қарағанда %-бен







40

Орташа өлшенген сауда тарифтік мөлшерлеме

кедендік құннан %-бен

6,2

10,6

10,6

10,6

8,7

10,1

10,1

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Халықаралық дистрибуцияны бақылау» көрсеткішін жақсарту

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

95

108

90

90

101

100

99

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Маркетингтің жетілуі» көрсеткішін жақсарту

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

85

85

84

84

71

69

67

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Сауда кедергілерінің шамасы» көрсеткішінің жақсаруы

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

116

112

64

64

48

47

46

ДЭФ-тің Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі рейтингінде «Сауда баждары (мөлшерлемелер көлемі), %» көрсеткішін жақсарту

ДЭФ ЖБИ рейтингіндегі орны

50

102

102

102

104

102

100

Халықаралық сауда (Doing Business)

Дүниежүзілік банк рейтингіндегі орны (Doing Business)



182

186

186

185

184

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді стандарттаумен және регламенттеумен қамту деңгейі:

%








1) жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін анықталған мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан


60

80

85




2) Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде көзделген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер санынан





30

100


Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 5 %-ға арттыру

%



60,2

63,2

66,4

69,7

73,2

Стратегиялық жоспар – 2020 көрсеткіштерінің мемлекеттік жоспарлау жүйесінің төмен тұрған құжаттарына декомпозиция деңгейін арттыру

%





90



Квазимемлекеттік мүлікті секторды басқару тиімділігіне бағалау жүргізу барысында мемлекеттің қатысы бар мемлекеттік кәсіпорындарды, АҚ (ЖШС) қамту деңгейі

%





60

100

100

Сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау

%

100

100

100

100

100

100

100

Сараптама комиссиясы және сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы









Тиімділік көрсеткіштері









Штат санының бір бірлігін ұстауға жұмсалатын орташа шығындар**

мың теңге

715

3 035

1 953

2 768

3 777,0

2783,1

2813,6

1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалатын орташа шығыстар***

мың теңге




2 382

2 359,4

2 445,6

2 590,7

1 заң жобасы сараптамасының құны****

мың теңге




1 720

1 720

1 720

1720

Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

мың теңге




63 480,5

86 846,5

49 209,7

49 209,7

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

1 017 906

1 252 871

1 214 299

3 639 094

3 919 946

3 179 995

3 180 669

      * 7 % өсуді ескере отырып ЖІӨ ФКИ, сауда ФКИ
      ** есебі қоса берілген
      *** 2012 жылы 92 900 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 39 (16 жергілікті мемлекеттік орган + 23 орталық мемлекеттік орган) = 2 382 м.т.; 2013 жылы 94 374 / 40 = 2 359,4 м.т.; 2014 жылы 97 825 / 40 = 2 445,6 м.т., 2015 жылы 103 629 / 40 = 2 590,7 м.т.
      **** 2012 жылы 120 400 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 70 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т., 2013 жылы 134 160 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 78 (заң жобаларының саны) = 1 720 т.т., 2014, 2015 жылдары 172 000 (бюджеттік шығыстар көлемі) / 100 (заң жобаларының саны) = 1 720 м.т.

Бюджеттік бағдарлама

002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»*

Сипаттама

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін дайындау, концессиялық жобаларға консультациялық сүйемелдеу көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру

%


100

100

100

100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Техникалық-экономикалық негіздемелері әзірленетін жобалардың саны

жобалар саны




14

15

13

13

Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтердiң саны

жобалар бойынша қызметтер саны




0

0

2

2

Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуді, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуді қаржыландыруды қамтамасыз ету

%


100

100





Сапа көрсеткіштері









Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесіне енгізудің толықтығы, бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргізу

мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан %


100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар

мың теңге



287 837

579 659

308 673

350 000

350 000

Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар

мың теңге

172 360


24 092

14 497

30 739

132 000

132 000

Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудің болжамды шығындары

мың теңге

1 178 798

115 380

0

0

0

106 000

106 000

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


115 380

311 929

594 156

339 412

588 000

588 000

      * Аталған бюджеттік бағдарлама 004 «Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2012 жылы «2012 - 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2011 жылғы 24 қарашадағы № 496-IV Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес 025 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы 002 «Бюджеттік инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

003 «Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу»

Сипаттама

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есепті жыл

жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу туралы есеп

есеп





2



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобаларды жоспарлаудың тиімділігін арттыру

%





100



Сапа көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялық жобаларға толық мониторинг жүргізу

%





100



Тиімділік көрсеткіштері









Республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде мониторингтің нәтижелерін қолдану

%





100



Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





58 863



Бюджеттік бағдарлама

004 «Азиялық даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы»*

Сипаттама

Азия Даму Қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасындағы Қазақстан Республикасының салымын жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Құрылымына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлік

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Азия даму қорына (АДҚ) 5,2 млн. АҚШ доллары сомасында Қазақстан Республикасы салымын жүзеге асыру

%





100



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Азия даму банкінде (АДБ) Қазақстанға донор мәртебесін беру

%





100



Тиімділік көрсеткіштері









Салым сомасы

мың теңге





786 820



Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





786 820



      * Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 030 «Азиялық даму қорына Қазақстанның донорлық жарнасы» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды.

Бюджеттік бағдарлама

005 «Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер» (құпия)

Сипаттама


Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




47 823

47 823

47 823

47 823

Бюджеттік бағдарлама

006 «Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау»

Сипаттама

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптамалар, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалау жүргізуі

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ-ның бюджеттік инвестициялар мен концессия мәселелері бойынша сараптаманы жүргізуі және дайындауы

қорытындылар саны

75

134

112

117

111

145

145

«Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен, іске асырылуын бағалауды жүргізуі және дайындауы

қорытындылар саны

6

3

3

4

4

5

5

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Концессияға берілуге ұсынылатын объектілердің тізбесі

жобалар саны




5

4

13

14

Сапа көрсеткіштері









Бюджеттік инвестициялар мен концессиялар мәселелері бойынша келіп түскен жобаларға сапалы сараптама жүргізудің толықтығы

сараптамаға келіп түскендердің жалпы санынан %

100

100

100

100

100

100

100

Концессиялық жобалардың, оның ішінде бюджеттен бірлесіп қаржыландыру шартымен іске асырылуына сапалы бағалау жүргізудің толықтығы

бағалауға келіп түскендердің жалпы санынан %

100

100

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Құжаттаманың бір сараптамасы мен бағалауын жүргізудің орташа құны

мың теңге

4 668,5

3 240,4

3 783,4

3 290,1

3 367,1

3 290,1

3 290,1

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

378 153

443 943

423 739

302 643

387 223

477 065

477 065

Бюджеттік бағдарлама

007 «Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы»*

Сипаттама

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанның тең төраға мәртебесін алу үшін мүшелік жарнаны қаржыландыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

бөлінетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанның тең төраға мәртебесін алу үшін мүшелік жарна

%





100

100

100

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанға тең төраға мәртебесін беру

%





100

100

100

Сапа көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының Үкіметі және Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы келісімде көзделген Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасында Қазақстанға тең төраға мәртебесін алу үшін міндеттерін орындау

%





100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Жарнаның сомасы

мың теңге

0

0


0

199 980

200 000

200 0000

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





199 980

200 000

200 000

      * Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 063 «Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Еуразиялық бәсекеге қабілеттілігі бағдарламасының Орталық Азия бастамасына Қазақстанның қатысуы» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды.

Бюджеттік бағдарлама

007 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу»*

Сипаттама

2020 жылға дейін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргізу; 2020 жылға дейін Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткізу; бизнес ортаны жақсарту; Бірыңғай экономикалық қоғамдастық кеңістігіндегі экономикалық интеграция және Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру; мемлекеттік басқару жүйесін реформалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында жүргізілген қолданбалы зерттеулер саны

дана

21

29

23





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Экономиканың тұрақты және теңгерімді өсуін, сауда мен мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар әзірлеу




12





Сапа көрсеткіштері









Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласындағы зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы

жалпы санынан %

98,6

100

100





Тиімділік көрсеткіштері









Зерттеу бірлігіне орташа шығындардың орташа көлемі

мың теңге

44 496,8

50 665,5

68 660,4





Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

921 692

1 469 300

1 579 189





      * Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 102 «Экономика, сауда және мемлекеттік басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша қызметтер» кіші бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

008 «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу»

Сипаттама

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы бюджеттiк инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттiк инвестицияларға мониторинг жүргізу туралы есеп

есеп





1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бюджеттiк инвестицияларды жоспарлаудың тиімділігін арттыру

%





100



Сапа көрсеткіштері









Бюджеттiк инвестицияларға толық мониторинг жүргізу

%





100



Тиімділік көрсеткіштері









Республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде мониторингтің нәтижелерін қолдану

%





100



Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





31 407



Бюджеттік бағдарлама

009 «Халықаралық имидждік көрмелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер»*

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа ілгерілету, экспортқа бағдарланған кәсiпорындарды қолдау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Халықаралық көрмелерде экспортқа бағдарланған кәсiпорындардың қатысуын қамтамасыз ету арқылы экспорттық өнiмдi өткiзу үшiн жағдайлар жасау

келiсiм шарттар саны


10

10

10




Биржалық қызмет, iшкi нарық пен iшкi сауданы қорғау жөнiндегi анықтамаларды дайындау және жариялау

дана


2 000






Тауарлық биржалар қызметi және тауарлық инфрақұрылымды дамыту туралы семинарлар мен конференцияларды өткiзу

іс-шаралар саны


5






Астана қаласында Экспо-2017 өткізуді қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу

іс-шаралар саны


1

1

1




ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен көрсетілетін қызметтердi ілгерілету бойынша Қазақстан Республикасы ақпараттық-маркетингтiк орталығы тұтынушыларының санын ұлғайту

бiрл.


300

500

800

-

-

-

Халықаралық көрмелерге, конференцияларға және форумдарға қатысу

бiрл.


2

1

2



1

«Экспортер» мамандандырылған журналын шығару

дана

1 200

1 800

2 000





Қазақстан Республикасының «ЭКСПО-2015» (Милан, Италия) халықаралық көрмесіне қатысуын қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу

іс-шаралар саны





1



Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны

алдыңғы жылға қарағанда %-бен

66,0

112,1

112,1

111,5

101,0

109,7

112,2

Халықаралық экономикалық алаңдарда Қазақстан Республикасын позициялау

іс-шаралар саны




3



1

Экспорттың географиясын кеңейтуге жәрдемдесу

елдер саны


89

91

93

95

97

100

Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздеп жүрген экспорттаушылар саны

бiрл.


300

500

800

-

-

-

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


1 474 815

1 295 766

3 309 620

3 445 396

1 486 250

2 010 024

      * Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 049 «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды.

Бюджеттік бағдарлама

010 «Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл»

Сипаттама

Қазақстанға егемен кредиттік рейтингін беру бойынша қызметтер көрсету үшін халықаралық рейтингтік агенттіктерге ақы төлеуді жүзеге асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi









Қазақстан Республикасының егеменді кредиттік рейтингін қайта қарау немесе растау мақсатымен Standard&Poor's, Fitch и Moody's халықаралық рейтинг агенттiктерi талдаушыларының жыл сайынғы ұйымдастырылған сапарларының саны

сапар

3

3

3

3

3

3

3

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









«Инвестициялық санат» деңгейінде елдің егеменді кредиттік рейтингтерін сақтау

%

100

100

100

100

100

100

100

Сапа көрсеткіштері









Елдің егемен кредиттік рейтингін растау немесе өзгерудің негіздемесімен рейтингтік агенттіктерден есептер және/немесе баспасөз-релиздерін алу

есеп немесе баспасөз-релизі

3

3

3

3

3

3

3

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Халықаралық рейтинг агенттiктерi бойынша жарналар сомасы, оның ішінде:

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

32 663

32 100

32 100

Standard&Poor`s


7 500

7 500

7 500

7 750

8 473

8 250

8 250

Moody`s


7 774

7 800

16 050 (оның ішінде 2010 жылға – 7 800, 2011 жылға - 8 250)

8 525

9 220

8 250

8 250

Fitch


12 763

15 600

30 240 (оның ішінде 2010 жылға – 15 600, 2011 жылға – 14 640)

14 945

14 970

15 600

15 600

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

28 037

30 900

53 790

31 220

32 663

32 100

32 100

Бюджеттік бағдарлама

011 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулерді іске асыруды қамтамасыз ету»
006 «Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»
018 «Грант есебінен»

Сипаттама

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық қайта құру және даму банкі арасындағы Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы экономикалық даму бойынша қазақстан-американдық бағдарламасын іске асыру

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Азия Даму Банкі арасындағы білім және тәжірибе алмасу жөніндегі бағдарламаны, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Еуропалық Қайта құру және Даму Банкі арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасын іске асыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны

зерттеулер саны, кем дегенде

28

26

34

22

32

30

10

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы*

жалпы санынан %

50

55

70

70

65

65

70

Сапа көрсеткіштері









Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америка бағдарламасы, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберінде қабылданбаған есептердің саны

есептер саны

-

-

-

-

-

-


ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны

есептер саны





-

-

-

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде қабылданбаған есептер саны

есептер саны





-

-

-

Тиімділік көрсеткіштері









Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%

50

66,6

67

67

-

-


Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберінде ЮСАИД-дың үлесі

%

50

33,3

33

33




Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің бірлескен экономикалық зерттеулері бағдарламасы шеңберіндегі Қазақстан Республикасының үлесі

%

71

68,5

76

80,5

85,5

72,0


Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік Банктің Бірлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберіндегі Дүниежүзілік Банктің үлесі

%

29

31,5

34

19,5

14,5

28


ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%





50

50

50

ҚР Үкіметі мен АДБ арасындағы білім және тәжірибе алмасу бойынша бағдарламасының шеңберінде АДБ үлесі

%





50

50

50

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%





50

50

50

ҚР Үкіметі мен ЕҚҚДБ арасындағы техникалық ынтымақтастық бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі

%





50

50

50

ЭБЖМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде Қазақстан Республикасының үлесі

%





-

83

83

ЭБЖМ және ЕҚҚДБ BAS арасындағы іскерлік консультациялық қызметтер бағдарламасының шеңберінде ЕҚҚДБ үлесі

%





-

17

17

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

2 405 014

856 500

1 050 000

1 298 250

1 133 993

1 530 731

1 188 331

Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге

1 484 601

540 750

726 750

975 000

823 418

917 499

672 592

Грант есебінен

мың теңге

920 413

315 750

323 250

323 250

310 575

613 232

515 739

      * Түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шараларды жобалар аяқталуы бойынша бағалау мүмкіндігі барлығын, ал олардың кейбірін өз ерекшелігіне орай келесі жылдары қолдануға болатындығын ескеріп, болжамды түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері келесі нысанда жоспарланған: 2012 ж. – 70 %, 2013 ж. – 65 %, 2014 ж. – 67,5 %, 2015 ж. - 70 %.

Бюджеттік бағдарлама

012 «Мемлекеттік басқаруды жетілдіру»
006 «Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»
018 «Грант есебінен»

Сипаттама

Шетел инвестицияларын тарту арқылы өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл
(есеп)

2010 жыл
(жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жалпы мемлекеттік басқару жүйесін, оның ішінде мемлекеттік органдар деңгейінде көпдеңгейлі талдау

дана
(талдау)



1

1

1



Жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдеріне арналған халықтың осал топтарының ең үздік мүдделерін ескере отырып, жергілікті деңгейде бағдарламалар мен бюджеттерді жоспарлау, іске асыру, мониторингілеу және бағалаудың тиімді жүйесі бойынша семинарлар саны

семинарлар



5

7




Оқытатын семинарлар, халықаралық конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу

саны





4

5


Жобалары жергілікті деңгейдегі проблемаларды шешуге бөлінген жобаның қаражаты есебінен қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысы аудандарының саны

аудандар



3

3

-

3

3

Билікпен, денсаулық сақтау, мәдениет пен білім беру мекемелерімен және донорлық ұйымдармен диалог орнатуды көздеген алдын ала бағдарламаларды орындайтын үкіметтік емес ұйымдар саны

гранттар



5

5




Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстарының үлгісінде ШОК-қа ТШИ тарту бойынша өңірлік даму және бәсекелестік басымдықтарды талдау

дана (талдау)





-

1

1

Басқа облыстарда бұдан әрі имплементациялау мүмкіндігімен, Шығыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда облыстары үшін ШОК-қа ТШИ тарту стратегиясын әзірлеу

стратегия





-

1

1

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Халықтың осал топтарының құқықтары мен мүдделерін тиімдірек қорғау мақсатындағы әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, іске асыру, мониторинг жасау және бағалау тәжірибесі бойынша білімдерін алған жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметшілерінің саны

адам



30

40

-

60

60

Медициналық, әлеуметтік және экономикалық қызметтерге жақсартылған қолжетімділікке ие болған Шығыс Қазақстан облысы халқының саны

адам



85 800

162 000

-

221 000

221 000

Сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Үкіметі мақұлдаған мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша әзірленген тәсілдер

Қазақ стан Республикасының Үкіметіне есеп




1

1

1


Бағдарламаны орындау мониторингі және халықаралық ұйымдармен бірге күш салуды үйлестіру үшін жергілікті атқарушы органдары бірінші басшыларының Бағдарламаны басқару комитетіне қатысуы

адам



10

10

-

10

10

Жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы саясатты әзірлеуде маңызы зор сабақтар алу және жақсарту үшін мүдделі тұлғалар арасында сауалнама жүргізу арқылы атқарылып жатқан шаралардың тиімділігін бағалау

бағалау
(5 ұпайлық жүйе бойынша)



5

5

-

5

5

Мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

ҚР Үкіметіне ақпарат






1


Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін жетілдіру

ҚР Үкіметіне ақпарат





1



Тиімділік көрсеткіштері









Бір мемлекеттік қызметші мен үкіметтік емес ұйымның өкілін оқыту құны

мың теңге



327,5

327,5

-

327,5

327,5

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



857 321

1 178 321

281 500

700 827

476 736

Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

мың теңге



571 721

578 409

56 250

338 129

276 188

Грант есебінен

мың теңге



285 600

599 912

225 250

362 698

200 548

Бюджеттік бағдарлама

014 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттама

Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриялық инфрақұрылымды жеткiзу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Жеткiлiксiз инфрақұрылыммен қамтамасыз етiлген жобалар саны

дана


50

55

90

-

65

65

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсiмi

алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100,9

102

102,1

-

102,3

102,3

ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Сапа көрсеткiштерi









Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша жеткiлiксiз инфрақұрылымды уақтылы жеткiзу

%


100

100

100

-

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы

айлар


6

6

6

-

6

6

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


4 800 000

15 546 000

16 696 810

0

15 546 000

15 546 000

Бюджеттік бағдарлама

015 «Сауда саясатын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтер»*
100 «Сауда саясаты саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
101 «Шет елдегі сауда өкілдіктерінің қызметін қамтамасыз ету»
104 «Мемлекеттік органның ақпараттық жүйесінің қызметін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»

Сипаттама

Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. Бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Қазақстан экономикасына инвестициялар және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу

конференциялар саны



1

2

2

2

3

Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форум, конференциялар, дөңгелек үстелдерге қатысу

қатысу саны



6

6

6

6

7

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсіпкерлерінің коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келісімшарттар жасаған жағдайда жәрдемдесу.
Сауда-экономикалық ынтымақтастықты орнатудың әр түрлі мәселелері бойынша сыртқы сауда қызметінің қазақстандық және ресейлік қатысушылары үшін консультациялар өткізу, келіссөздер жүргізу. Ресей нарығына қазақстандық тауарлардың экспорт жылжуы бойынша РФ Сауда-өнеркәсіптік палатасымен, қауымдастықтарымен және ритейлорымен жұмыс

қаралған коммерциялық ұсыныстардың және өткізілген консультациялардың саны



1 300

1 400

1 500

1 550

1 600

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен көрсетілетін қызметтердi ілгерілету бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтiк орталығы тұтынушыларының санын ұлғайту

бірл.


-

-

-

1 000

1 100

1 200

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Қазақстандық және ресейлік өндіруші компаниялары арасында ынтымақтастық туралы (ниет хаттамалары, меморандумдар) құжаттар жасасу

құжаттар саны



130

2

2

2

3

Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздестірудегі экспорттаушылар саны

бірл.


-

-

-

1 000

1 100

1 200

Сапа көрсеткiштерi









Іс-шараларды уақытылы және жоғары деңгейде өткізу

бірлік



125

2

2

2

2

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









ҚР-мен ынтымақтастықтың мүмкіндіктері туралы ресейлік бизнес-қоғамдастықты кеңінен ақпараттандыру

РФ аймақтарының саны



100

89

89

89

89

Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар:
Сауда комитеті РФ-дағы ҚР Сауда өкілдігі

мың теңге



16 152

3 963 16 604

4 510 17 091

4 272 17 610

4 222 17 610

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



237 404

392 195

502 340

385 733

384 541

      * Аталған бюджеттік бағдарлама 009 «Шетелдердегi сауда өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2012 жылы аталған бюджеттік бағдарлама «2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2011 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының № 496-IV Заңына сәйкес 029 «Сауда саясатын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтер» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды, 2013 жылдан бастап «2013 жылға арналған республикалық бюджет көрсеткіштерін түзету туралы» 2013 жылғы 29 наурыздағы № 312 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес 029 «Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер» бюджеттік бағдарламасы 015 «Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

015 «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк әлеуетін сауықтыру және күшейту»

Сипаттама

Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, салықтар мен бюджетке төленетін өзге де төлемдер бойынша мерзiмiн кейiнге қалдыруды ұсыну, кәсiпорындарды сауықтыру бойынша өзге де iс-шаралар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны

дана


88

88

30

-

30

30

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Өзінің қаржылық жағдайын сауықтырған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны

дана


88

20

88

-

30

30

ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiп үлесi

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

«Назарбаев Университет» АҚ-да бiлiктiлiктi арттыру курстарынан өткен, сертификат алған қатысушылардың саны

адам



210

210

-

420

420

Сапа көрсеткiштерi









«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау

%


100

100

100

-

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Екiншi деңгейдегi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау

%


7

5

5

-

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


1 250 000

2 964 000

6 039 345

0

4 759 000

4 355 000

Бюджеттік бағдарлама

016 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»*

Сипаттама

Астана экономикалық форумының өткізілуін қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бiрл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi









Астана экономикалық форумына қатысушы елдер саны

елдер саны


50

50

90

80

80

80

Астана экономикалық форумына қатысушылар саны

адам


2 000

2 500

8 000

4 000

4 000

4 000

Жоғарғы қызметтегі саяси қайраткерлердің, әлемге әйгілі ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлері, Адам Смит сыйлығының иегерлері) және т.б., сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бірінші басшыларының қатысуы

адам


400

600

1 000

700

700

700

Астана экономикалық форумының алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау

БАҚ материалдарының саны


400

500

600

500

600

600

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Форумға қатысушылардың әлемнің жетекші 20 экономикасы елдерінің (G-20) басшылары үшін ұсынымдар әзірлеу

ұсыным


1

1

1

1

1

1

Астаналық экономикалық форумы шеңберінде жасалған келісімшарттардың саны (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар)

құжат


30

30

44

44

44

44

Сапа көрсеткіштері









Астаналық экономикалық форумын өткізу кезінде ескертпелердің, төтенше жағдайлардың болмауы көрсеткішінің сапасы

ескертпелер саны


0

0

0

0

0

0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Астана экономикалық форумы шеңберінде қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру

%


100

100

100

100

100

100

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


284 416

289 497

370 756

375 005

386 000

386 000

      * Аталған бюджеттік бағдарлама «2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 033 «Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды.

Бюджеттік бағдарлама

016 «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде оператор мен қаржылық агент көрсететiн қызметтердi төлеу»

Сипаттама

Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Қызмет көрсетiлген жобалар саны

саны


126

150

150

-

350

350

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржы агентiнiң қызметтерiн алуы

саны


16

16

16

-

16

16

Сапа көрсеткiштерi









«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша қаржы агенттiгiнiң уақтылы және жедел қызмет көрсетуi

%


100

100

100

-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасын іске асыру мониторингі




14 470

14 470




Қаржы агентiнiң қызметіне ақы төлеу

Субсидиялау шарттарының қорытындысы




351

351

-

560

560

Ұсыныстар әзірлеу




604,4

604,4




Субсидиялау үшін қаражат аудару




10

10

-

15

15

«Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы операторының қызметтеріне ақы төлеу




33 467

33 467




Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


366 000

502 000

473 340

0

800 000

800 000

Бюджеттік бағдарлама

017 «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің күрделі шығыстары»*

Сипаттама

Министрлік және оның ведомстволары қызметкерлерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін негізгі құралдарды сатып алу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

күрделi шығыстарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл
(есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сатып алынатын компъютерлік техниканың саны

дана

65


242

102

124

70

100

Сатып алынатын принтерлердің саны

дана

65


89

0

25

20

62

Сатып алынатын серверлік жабдықтың саны

дана



3


0



Сатып алынатын ұйымдастыру техникасының және жабдықтардың саны

дана

21


53


15

10

5

Сатып алынатын жиһаз жиынтықтарының саны

жиынтықтар


19

175


47



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Министрлік қызметкерлерінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі

%

95

96

96

96

97,2

98

98

Сапа көрсеткіштері









Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзіліссіз жұмыс істеуі, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердің еңбек жағдайының жақсаруы

%

95


100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Есептеу техникасы мен серверлік жабдықтар паркін жаңарту

%

14


57

18,6

33

7

17

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

27 063

6 797

156 127

15 300

85 698

13 050

13 050

      * Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 044 «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды.

Бюджеттік бағдарлама

017 «Жоспарлау процестерін басқаруды және мемлекеттік, салалық пен өңірлік бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз ету»*

Сипаттама

Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды басқару және олардың мониторингі, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуына олардың әсер етуін бағалау

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттардың мониторингін жинақтау және өткізу бойынша ақпараттық-талдамалық деректер базасын құру

бірлік



1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік, салалық және өңірлік бағдарламаларды жоспарлау және іске асыру процестерін басқару

%



100





Сапа көрсеткіштері









Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде құжаттар есебінің толықтығы

%



100





Тиімділік көрсеткіштері









Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



68 000





      * Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 103 «Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету» кіші бағдарламасының шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

018 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»*

Сипаттама

Кейіннен жарғылық капиталды ұлғайта отырып «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту:
1. «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ
2. Бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшін «Қазгеология» АҚ
3. «Жезқазған – Бейнеу» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ
4. «Арқалық – Шұбаркөл» теміржолын салу үшін «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ
5. Астана қаласын қоса алғанда Орталық Қазақстанды газдандыру үшін «Қарталы – Тобыл – Көкшетау – Астана» газ құбырын салу үшін «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
6. «Балқаш ЖЭС салу» жобасын іске асыру үшін «Самұрық-Энерго» АҚ
7. «Қорғас-Жетіген ТЖ салу» жобасын іске асыру үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ
8. «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ» газ құбырын салу жобасын іске асыру үшін «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен республиканың электроэнергетика саласындағы рентабелділігі төмен жобаларды тиімді іске асыруды қамтамасыз ету және минералды-шикізат базасын толықтыру (жарғылық капиталдарын ұлғайту болжанатын еншілес кәсіпорындардың саны)

бірлік




5

3

1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Астана қаласы қажеттілігін жоғарылату үшін трансформаторлы қуаттылығының өсімі

МВА (Мега вольт ампер)




330

250



Қатты пайдалы қазбаларға «Қазгеология» АҚ-ның іздеу-бағалау жұмыстары

км2




520




ҚР ауылдық елді мекендерін ішкі су қорларымен қамтамасыз ету үшін «Қазгеология» АҚ-ның іздеу-барлау жұмыстары

ауыл




249




«Жезқазған – Бейнеу» жаңа теміржол желісінің ұзындығы

км




988




«Арқалық – Шұбаркөл» жаңа теміржол желісінің ұзындығы

км




214




Орталық Қазақстанды газдандыру үшін газ құбырының ұзындығы

км




1 297




Қазақстанның оңтүстік өңірінің қажеттілігін ұлғайту үшін қуаттылық өсімі

МВА






1 320


«Бозой-Шымкент» учаскесінде газ құбырының желілік бөлігін салуды аяқтау

км





1 166



Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілер және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен қамтамасыз ету құрылыстарын салу)

%





29



Жалпы құнына қарай жұмыстарды орындау (Жобалау-іздестіру жұмыстары. Жолдың жоғарғы қабатын жайластыру бойынша жұмыстар, көмекші және қызмет көрсету мақсатындағы объектілерді, сыртқы желілерді және сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау құрылыстарын салу)

%





27



Сапа көрсеткіштері









Энергетикалық кешенді дамыту бойынша функциялардың уақтылы орындалуы

%


 
 

 
 

 
 

100

100

100


 
 

Жүктерді Қазақстанның Орталық өңірінен және Достық станциясынан Қазақстанның Батыс өңіріне және одан әрі тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Еуропаға тікелей шығаруды құру

км




1 200




Солтүстік бағыттағы тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Шұбаркөл көмір кен орнына және оған іргелес кен орындарына көліктік қызмет көрсету

км




537




Қазақстанның Орталық өңірлеріне газ тасымалдау

газдың млрд. ш.м/жыл




5,5




Республиканың минералды-шикізат базасын толықтыру бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасының уақытылы орындалуы

%




100




Бозой-Шымкент учаскесіндегі газ құбырының өткізу қабілеті

жылына млрд. текше м газ





2,5



Тиімділік көрсеткіштері









1 жобаға бөлінген бюджеттік қаражаттың орташа сомасы

мың теңге




2 400 000

13 106 633

418 117


Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-



12 000 000

39 319 901

418 117


      * Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды.

Бюджеттік бағдарлама

018 «Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабiлеттiлiктiң Еуразиялық бағдарламасының Орталық Азия бастамасының бақылау комитетiне қатысуы»*

Сипаттама

Қазақстанның Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетіне кіруі үшін жарнаны төлеуі

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттің міндеттемелерін орындау

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасындағы Бәсекеге қабілеттіліктің Еуразиялық бағдарламасының бақылау комитетіне кіру бойынша келісімге қол қою

құжаттар пакеті



1





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметінде Қазақстан Республикасының қатысуын ұлғайту

%



100





Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Бюджет шығыстарының көлемі

мың. теңге



169 100





      * 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап аталған бағдарлама алып тасталды.

Бюджеттік бағдарлама

020 «Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу»*

Сипаттама

Мемлекет басшысының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай жиырма қадам» атты мақалада берілген тапсырмалары шеңберінде зерттеулер жүргізу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

үлестiрiлетiн бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірліктері

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшілері арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру

%





100



Жүргізілген зерттеулер саны

%





7



Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Әлеуметтік жаңғыртудың және ең төменгі әлеуметтік стандарттарды енгізудің жалпы әдістемелік тәсілдерін анықтау бойынша ұсыныстар әзірлеу

салалар саны





7



Сапа көрсеткіштері









Зерттеулер нәтижелерінің қолданылуы**

жалпы санынан %





70



Тиімділік көрсеткіштері









Зерттеу бірлігіне шығындардың орташа көлемі

мың теңге





23 494



Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





164 457



      * Аталған бюджеттік бағдарлама «2013 - 2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2012 жылғы 23 қарашадағы № 54-V Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 140 «Қазақстан Республикасын әлеуметтік жаңғырту шеңберінде зерттеулер жүргізу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде орындалды.
      ** Сапа көрсеткіштеріне зерттеулер нәтижелерінің қолданылуын бағалау арқылы қол жеткізіледі. Кейбір іс-шаралар жобаларды аяқтағаннан кейін бірден бағалау мүмкін болып отыр, ал олардың кейбіреуі өз ерекшелігіне байланысты келесі жылдары қолданылуы мүмкін.

Бюджеттік бағдарлама

020 «Әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсету бойынша қызметтер»

Сипаттама

Шығыстар әлеуметтік секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі бойынша өңірлерге мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын дайындау барысында консультативтік көмек көрсетуге көзделген

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын
2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012
жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Өңірлерде МЖӘ тетіктерін енгізу мақсатында жергілікті атқарушы органдар үшін МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты әзірлеу және ұсыну:
- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылық жобасын әзірлеу;
- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылау;
- МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығару және жіберу

дана



1





Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын консультациялық сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетудің бағдарлық саны

семинарлар саны




31




Мемлекеттік-жекеменшік әріптестігінің тетігі бойынша жобаларды жасауда тәжірибелік көмек көрсету

ұсыныстар саны (өтінім)




5




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









МЖӘ тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды базалық біліммен қамтамасыз ету

үлгілік басшылықпен қамтамасыз етілген өңірлер саны



16





Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетігі арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру мәселесі бойынша ЖАО-ды хабардар етуін қамтамасыз ету (тестілеуді жүргізу)

семинар қатысушыларының жалпы санының %




85




Сапа көрсеткіштері









Шарт шеңберінде міндеттемелерді орындау

%



100

100




Тиімділік көрсеткіші

мың теңге








- МЖӘ жобаларын дайындау және іске асыру бойынша үлгілік басшылықты дайындауға;



9 833,6





- облыстарға бару арқылы МЖӘ тетіктерін қолдануға талдау жүргізу және жергілікті атқарушы органдармен үлгілік басшылық жобасын талқылауға;
- МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгілік басшылықты жергілікті атқарушы органдарға басып шығаруға және жіберуге жұмсалған шығындар



1 360
4 306,4





Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



15 500

50 000




Бюджеттік бағдарлама

023 «Облыстық бюджеттерге «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне, сондай-ақ ауылдық (селолық) округтерді аббаттандыруға жәрдемдесуге қарастырылған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есептік кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жергілікті атқарушы органдарынан алынған өңірлердің экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесіне жәрдемдесуге қаржылық қолдау алуға қаралған және мақұлданған өтінімдердің саны

жобалардың болжамды саны (іс-шаралар)





-

16

16

Жергілікті маңызы бар өзекті мәселелерді шешу шеңберінде аббаттандыру бойынша іс-шаралар өткізілген ауылдар (селолар) саны

АЕМ




480

-

6500

6500

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бөлінген лимит шегінде бәсекеге қабілеттілігін және халықтың экономикалық әлеуеті мен қоныстандыруды ұтымды кеңістіктік ұйымдастыру үшін өңірлерге қаржылық қолдау көрсету

%




100

-

100

100

Жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу үшін ауылдық елді мекендерді мемлекеттің қаржылық қолдауымен қамту деңгейі (жыл сайын)

%




14

-

94

94

Сапа көрсеткіштері









«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға өтінім бергендерді уақытылы қарау

%




100

-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




1 000 000

0

7 000 000

7 000 000

Бюджеттік бағдарлама

023 «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттама

Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









ЭКСПО-2017 көрме кешені объектілері мен инфрақұрылымын салу бойынша дайындық іс-шаралары мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді бастауды қамтамасыз ету

іс-шаралар саны





1



Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









ЭКПО-2017 Тіркеу дерекнамасы бойынша міндеттемелерді орындау

іс-шаралар саны





1



Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджет шығыстарының көлемi

мың теңге





20 000 000



Бюджеттік бағдарлама

042 «Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру»

Сипаттама

«Бизнестің жол картасы – 2020» Бағдарламасының «Іскерлік байланыс» компоненті аясында экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін арттыру бойынша қызмет көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Бiлiктiлiгiн арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны

адам

450

500

500

500

-

500

500

Германияға тағылымдамаға жіберілетін басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны

адам

60

60

60

60

-

60

60

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 4 бағытының шеңберінде қолдау тапқан кәсіпкерлердің құрал-жабдықтарын, шикізаттарын, материалдарын жеткізу бойынша шарттар жасасу

құжаттар саны

13

15

20

10

-

10

10

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейiн өз бизнесiн ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны

адам

-

100

100

120

-

150

150

Сапа көрсеткiштерi









Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасына компаниялар мен ұйымдардың бiрiншi басшыларының қатысуы

адам

247

320

320

350

-

350

350

Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауал қою арқылы оқыту сапасын бағалау

бағалау (5 балдық шкала бойынша)

-

4,7

4,7

5

-

5

5

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр басшы қызметкер мен менеджердi оқыту құны

мың теңге

363,9

327,5

327,5

327,5

-

327,5

327,5

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

163 772

163 772

163 772

163 772

0

163 772

163 772

Бюджеттік бағдарлама

050 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды талдамалық сүйемелдеу жөніндегі қызметтер»*

Сипаттама

40 мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ тарту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық сүйемелдеу

мемлекеттік органдар саны



24





Жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалауды сараптамалық-талдамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық сүйемелдеу

мемлекеттік органдар саны



16





Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік органдар қызметі тиімділігінің орташа деңгейін жыл сайын 10 %-ға арттыру

%



60,2





Сапа көрсеткіштері









Сараптау комиссиясы мен сараптау комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердің болмауы









Тиімділік көрсеткіштері









1 орталық мемлекеттік органды, 1 өңірді бағалауға жұмсалған орташа шығындар




2 173





Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге



86 900





      * Аталған бюджеттік бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 001 «Экономика және сауда саясатын, мемлекеттік жоспарлау мен басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 103 «Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргізу және консалтингтік қызметтер көрсету» кіші бағдарламасының шеңберінде орындалады.

Бюджеттік бағдарлама

052 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру»

Сипаттама

Кейінгілерге кредит беру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру:
- «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-на «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін;
- «ҚДБ-Лизинг» АҚ-на ҚР кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңарту үшін;
- «Қазақстан темір жолы» АҚ-на жолаушы вагондарын сатып алу үшін.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттерді беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын
2015
жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8


Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Рентабельділігі төмен инвестициялық жобаларды іске асыру үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға жеңілдетілген бюджеттік кредит беру

дана




3


1


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Шығыс Қазақстан облысының темір жолы бойынша жүк тасымалдаудың ұзақтығын қысқарту

км




328




Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі қорларының жалпы санын жаңарту

%




3




Жаңа жолаушылар вагондарын сатып алу

дана




123


140


Сапа көрсеткіштері









Шығыс Қазақстан облысының көліктік инфрақұрылымын жақсарту

%




100




Өндірістік инфрақұрылымды жаңғырту бойынша функциялардың уақтылы орындалуы

%




100




Тозудың жоғары деңгейіне байланысты ұлттық тасымалдаушының вагон паркін уақтылы ауыстыру

%




100


100


Тиімділік көрсеткіштері









1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы

мың теңге




5 095 080


18 931 411


Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-



15 285 239


18 931 411


Бюджеттік бағдарлама

053 «Облыстық бюджеттерге моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

«2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге облыстық бюджетте қарастырылған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешуге жергілікті атқарушы органдардан алынған қарастырылған және мақұлданған өтінімдер саны

болжамды жобалар саны




27




«2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде абаттандыру бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалар саны

моноқалалар саны




27




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бөлінген лимиттер шегінде моноқалаларды абаттандыру мәселелерін шешу үшін қаржылық қолдау көрсету

%




100




Сапа көрсеткiштерi









«2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту» бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдауға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарастыру

%




100




Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




6 000 000




Бюджеттік бағдарлама

054 «Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті қолдауға шығындар ескерілген

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны

дана




2

-

20


Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бөлінген қаражаттар шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға қаржылық қолдау көрсету

%




100

-

100


Сапа көрсеткiштерi









«Бизнестің жол картасы - 2020» Бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау алуға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарау

%




100

-

100


Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Жаңа және қолданыстағы екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау және кепілдендіру

%




100

-

100


Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге




30 000

0

200 000


Бюджеттік бағдарлама

055 «Облыстық бюджеттерге «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаттама

«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдесуге облыстық бюджеттерге шығыстар қарастырылған

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға жергілікті атқарушы органдардан алынған қарастырылған және мақұлданған өтінімдер саны

болжамды жобалар саны




54

-

22

22

Инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін елді мекендер саны

елді мекендер саны




24

-

15

15

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Бөлінген лимиттер шегінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін қаржылық қолдау көрсету

%




100

-

100

100

Сапа көрсеткiштерi









«Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін мемлекеттік қолдауға жүгінгендердің өтінімдерін уақтылы қарастыру

%




100

-

100

100

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бюджет шығыстарының көлемі

мың. теңге




14 000 000

0

14 000 000

14 000 000

Бюджеттік бағдарлама

056 «Астана қаласында Азиялық даму банкінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Сипаттама

2014 жылы Астана қаласында Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізуді қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлш. бiрл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағым. жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi









Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысына қатысушы елдер саны

елдер саны






67


Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысына қатысушылар саны

адам






3 500


Азиялық даму банкіне мүше-елдерінен басқарушылардың, ірі банктер мен қаржы ұйымдары басшыларының, сондай-ақ мемлекеттік, үкіметтік емес өзге де ұйымдары мамандарының қатысуы

адам






500


Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысы алдында, барысында және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау

БАҚ материалдарының саны






500


Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Азиялық даму банкінің 2013 жылғы есебін қабылдау және 2014 жылға арналған жұмыс жоспары

есеп және жоспар саны






1


Азиялық даму банкі басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысы шеңберінде жасалған келісімшарттар (меморандумдар, келісімдер, хаттамалар) саны

құжат








Сапа көрсеткіштері









АДБ басқарушылар кеңесінің жыл сайынғы отырысын өткізу барысында қарсылықтардың, ескертулердің, төтенше жағдайлардың болмауы

ескертулер саны











-



Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Азиялық даму банкіне мүше-елдерінің қатысуы

%






100


Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге






1 031 391


Бюджеттік бағдарлама

059 «Моноқалалардағы кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету»

Сипаттама

Моноқалаларда кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының саны

бірлік





-

27

27

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Консультациялық қызметті алған шағын және орта бизнес субъектілері және кәсіпкерлік бастамасы бар халық саны

дана





-

4860

4860

ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбінің үлесi

%





-

11

11

Сапа көрсеткiштерi









Ақпаратты уақытылы және жедел ұсыну

%





-

100

100

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





0

136 202

136 202

Бюджеттік бағдарлама

060 «Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер беру»

Сипаттама

Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу бойынша шаралар қолдану үшін облыстық бюджеттерге кредит беру (шағын кредиттер беруге) арналған шығындар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік кредиттерді беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Берілген шағын кредиттердің саны

мың дана





-

до 1,2

до 1,3

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері









Өңірлік үйлестіру кеңесімен мақұлданған бағдарлама қатысушыларын микрокредитпен қамту

%





-

100,0

100,0

Сапа көрсеткiштерi









Тиісті жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде шағын кредиттік желінің қаражатын барынша бөлу

%





-

100,0

100,0

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Шағын кредиттің орташа мөлшері

мың теңге





-

1 500,0

1 500,0

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





0

1 908 813

2 083 846

Бюджеттiк бағдарлама

061 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға берілетін бюджеттiк кредиттер»

Сипаттама

Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01 % мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01 %-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

бюджеттiк кредиттерді беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам





-

2 593

2 593

Түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi









Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы

%





-

54,2

79,3

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi

мың теңге





-

2 596 500

2 596 500

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





0

6 732 725

6 732 725

Бюджеттiк бағдарлама

062 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаттама

Бюджеттiк бағдарламада:
1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну;
2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

мазмұнына байланысты

трансферттерді мен бюджеттiк субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрлiгi

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi









Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту

адам





-

5 634

5 589

Түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi









Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы

%





-

100

100

Сапа көрсеткiштерi









Тиiмдiлiк көрсеткiштерi









Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi

теңге





-

121 170

121 170

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





0

1 509 171

1 705 700

Бюджеттік бағдарлама

117 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне «Бизнестiң жол картасы – 2020» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттама

Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету, кадрлар даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ жастар практикасы

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына байланысты

трансферттерді мен бюджеттiк субсидияларды беру

iске асыру тәсiлiне байланысты

жеке бюджеттiк бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткiштерi









«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберiнде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы төмендету









а) экономиканың шикізаттық емес секторларында жобаларды іске асыратындарға

%-дық ставка


7

7

7

-

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

б) өнімді сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға


8

8

8

-

Субсидияланатын (кепілдендірілетін) кредиттер, гранттар саны

дана


100

80

100

-

100

100

Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi









Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсуi

алдыңғы жылға қарағанда %-бен


100,9

101

102,1

-

100,9

100,9

ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiптiң үлесi

%


11

11,1

11,1

-

11,3

11,3

Сапа көрсеткiштерi









«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасына қатысушылардың өтінімдері бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттері бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау

%


100

100

100

-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









ШОБ белсенді субъектілерінің саны

бірлік


675 937

696 215

720 582

-

783 128

783 128

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге


9 005 244

9 136 562

13 285 934

0

13 764 266

13 454 744

Бюджеттік бағдарлама

132 «Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде ағымдағы іс-шараларды іске асыру»

Сипаттама

Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберіндегі іс-шараларды іске асыруға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

үлестірілетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері









Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері үшін екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша пайыздық ставканың төмендетілуі

% ставкасы




10

-

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен айқындалатын болады

Субсидияланатын кредиттер саны

саны





-

200

200

Берілуге жоспарланған гранттар саны

саны





-

100

100

Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға арналған, қаралған және мақұлданған жобалардың саны

саны




168

-

110

105

Инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалардың саны

саны




27

-

27

27

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Шағын және орта бизнес субъектілері шығарған өнімнің (тауарлар мен қызметтердің) артуы

алдыңғы жылға қарағанда %-бен





-

100,1

100,1

Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде өмір сүруді қамтамасыз ету инфрақұрылымның өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау

%





-

100


Сапа көрсеткіштері









Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту бойынша жобаларды уақтылы қарау

%





-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









ШОБ белсенді субъектілері санының 2011 жылмен салыстырғанда көбеюі

неше есе







2,0 есе

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





0

9 165 294

9 595 404

Бюджеттік бағдарлама

133 «Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру»

Сипаттама

Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған шығыстар

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

үлестірілетін бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/ даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары

Өлшем бірліктері

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері

дана








Жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген жобалар саны

саны





-

27

27

Инженерлік инфрақұрылымды дамытуға арналған, қаралған және мақұлданған жобалардың саны

саны


-



-

80

70

Әлеуметтік инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша іс-шаралар өткізілетін моноқалалардың саны

саны


-



-

27

27

Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері









Шағын және орта бизнес субъектілері шығарған өнімнің (тауарлар мен қызметтердің) артуы

алдыңғы жылға қарағанда %-бен





-

100,1

100,1

Бөлінген қаржыландыру лимиттерінің шегінде моноқалалардағы өмір сүруді қамтамасыз ету инфрақұрылымның өзекті проблемаларын шешу үшін қаржылық қолдау

%





-

100

100

Сапа көрсеткіштері









Бағдарлама қатысушыларының өтінімдері бойынша жетіспейтін инфрақұрылымды уақтылы жеткізу






-

100

100

Моноқалалардағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту бойынша жобаларды уақтылы қарау

%





-

100

100

Тиімділік көрсеткіштері









Инфрақұрылым объектісін іске қосудың орташа ұзақтығы

айлар





-

6

6

Бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге





0

26 571 992

36 476 623

Бюджет шығыстарының жиынтығы

      Ескерту. Кестеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1583 қаулысымен.


Өлш. бірл.

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

Жобаланатын 2014 жыл

Жобаланатын 2015 жыл

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспар)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

Барлық бюджет шығыстары:

мың теңге

100 155 243

21 689 803

36 149 015

95 913 571

71 112 427

131 665 728

121 034 355

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

5 056 406

16 779 568

20 603 015

37 931 522

11 792 526

56 198 208

55 011 732

Бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

95 098 837

4 910 235

15 546 000

57 982 049

59 319 901

75 467 520

66 022 623