Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
в Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе "3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов":
в стратегическом направлении 1. "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды":
в цели 1.1 "Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем":
задачу 1.1.2. "Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды" дополнить мероприятием для достижения показателей прямых результатов следующего содержания:
"
Завершение разработки и проведения |
Х |
";
в задаче 1.1.3. "Углубление международного экологического сотрудничества, реализация международных конвенций, регулирующих вопросы охраны окружающей среды":
в графе 6 строки "Подписанные двухсторонние и многосторонние соглашения" цифру "0" заменить цифрой "2";
графу 6 строки "Ратифицированные протоколы к международным экологическим конвенциям в области охраны окружающей среды" дополнить цифрой "2";
строку:
"
Подписание Соглашения с |
X |
X |
"
изложить в следующей редакции:
"
Подписание Соглашения между |
X |
";
в цели 1.2 «Совершенствование агрометеорологического, гидрометеорологического и экологического мониторинга»:
в графе 1 после слов «за состоянием атмосферного воздуха» дополнить словами «, работающих в автоматическом режиме»;
в графе 6:
цифры «259» заменить цифрами «260»;
цифры «291» заменить цифрами «298»;
задачу 1.2.2 «Повышение качества обеспечения государства и населения экологической информацией» дополнить мероприятием для достижения показателей прямых результатов следующего содержания:
"
Создание автоматических |
Х |
";
в стратегическом направлении 2. "Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию":
цель 2.1 "Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов" изложить в следующей редакции:
"Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001
Целевые индикаторы |
Источник |
Еди- |
Отчет- |
План |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Непревышение объема |
ведомств. |
% |
74 |
76 |
81 |
86 |
91 |
96 |
100 |
|
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Един- |
Отчет- |
План |
Плановый период |
|||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Увеличение количества |
ведомств. |
шт. |
768 |
930 |
980 |
10 |
10 |
11 |
||
Создание |
ведомств. |
шт. |
1 |
|||||||
Мероприятия для достижения показателей |
Срок реализации в плановом периоде |
|||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||||
Создание и сопровождение |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
Совершенствование методики проведения |
X |
|||||||||
Создание и сопровождение |
X |
X |
X |
|||||||
Осуществление проектов по снижению |
Х |
Х |
X |
X |
X |
|||||
Национальный доклад о кадастре |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
Подготовка Третьего национального |
X |
Примечание:
* - В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата от 2 июня 1995 года № FCCC/CP/1995/7/Add.1 в национальных кадастрах выбросов с разбивкой по источникам и абсорбции с разбивкой по поглотителям на ежегодной основе с учетом того, что годовые данные по некоторым парниковым газам или секторам деятельности могут быть неполными или не иметь решающего значения, данные (при необходимости обновления) за 1990-1993 годы и при наличии за 1994 год должны быть представлены к 15 апреля 1996 года; данные за последующие годы должны представляться ежегодно с учетом указанных принципов.
Исходя из указанного решения, в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад.";
раздел 7. "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 1 июля 2011 года № 748
Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная |
001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества |
||||||||
Описание |
Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество государственных |
чел. |
713 |
|||||||
Количество разработанных |
ед. |
6 |
|||||||
Разработка |
ед. |
2 |
|||||||
Повышение квалификации |
чел. |
80 |
|||||||
Увеличение объема |
ед. |
200 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Национальный доклад о |
ед. |
1 |
|||||||
Процент автоматизации |
% |
92 |
94 |
98 |
100 |
100 |
|||
Количество удовлетворенных |
ед. |
1300 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Продолжительность проведения |
ед. |
30 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|||
Сокращение количества |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Процент пополнения |
% |
8 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Непревышение объема выбросов |
% |
81 |
|||||||
Снижение индикатора |
% |
77 |
|||||||
Доля затрат к общему объему |
% |
63 |
67 |
||||||
по реализации международных |
% |
19 |
16 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 470 663,2 |
1 801 615 |
2 114 991 |
2 259 933 |
2 372 551 |
Примечание:
* - в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад
Бюджетная |
002 «Разработка качественных и количественных показателей |
||||||||
Описание |
Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество разработанной |
ед. |
35 |
40 |
40 |
51 |
51 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Разработанная нормативная |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие разработанной |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на разработку одной |
тыс. |
1074 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 974,8 |
42 975 |
42 975 |
48 964 |
48 964 |
Бюджетная |
003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды» |
||||||||
Описание |
Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество проведенных |
отчеты |
67 |
37 |
24 |
24 |
24 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Внедрение научно-обоснованных |
% |
60 |
75 |
70 |
75 |
80 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Доля заключений |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на проведение |
тыс. |
12293 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
290 800 |
210 660 |
233562 |
224 600 |
224 600 |
Бюджетная |
004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей |
||||||||
Описание |
Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого |
|||||||||
Количество реализуемых |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Уровень очистки озер от ила |
% |
0 |
0 |
43 |
100 |
||||
показатели качества |
|||||||||
Качество выполняемых работ в |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на очистку озер от |
тыс. |
5,3 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
0 |
2 800 000 |
5 592 550 |
0 |
Бюджетная |
006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга» |
||||||||
Описание |
Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество наблюдательных |
ед. |
259 |
259 |
260 |
260 |
260 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение юридических и |
% к |
||||||||
метеорологической продукцией; |
100 |
100 |
102 |
103 |
103 |
||||
агрометеорологической |
100 |
100 |
100 |
101 |
103 |
||||
гидрологической продукцией |
100 |
100 |
110 |
115 |
120 |
||||
показатели качества |
|||||||||
Увеличение оправдываемости |
% |
||||||||
метеорологических; |
88 |
88 |
88 |
89 |
90 |
||||
агрометеорологических; |
82 |
82 |
82 |
83 |
85 |
||||
гидрологических |
80 |
82 |
82 |
82 |
83 |
||||
показатели эффективности |
|||||||||
затраты на содержание: |
тыс. |
||||||||
метеорологических станции; |
5830 |
6423 |
7484 |
8501 |
9096 |
||||
метеорологических постов; |
608 |
490 |
493 |
744 |
795 |
||||
снегомерных маршрутов; |
1271 |
1363 |
1419 |
1663 |
1637 |
||||
агрометеорологических постов; |
678 |
797 |
819 |
959 |
1041 |
||||
аэрологических станций; |
15864 |
18465 |
19035 |
27571 |
29502 |
||||
снеголавинных станций; |
5611 |
5842 |
6019 |
8121 |
8689 |
||||
гидрологического постов |
911 |
1371 |
1139 |
1266 |
1345 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 010 718 |
2 329 317 |
2 832 289 |
2 965 513 |
3 174 095 |
Бюджетная |
008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды» |
||||||||
Описание |
Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Расширение спектра |
коли- |
||||||||
в атмосферном воздухе; |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
||||
в воде; |
45 |
45 |
45 |
45 |
46 |
||||
в почве |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение юридических и |
% |
89 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Увеличение количества |
ед. |
18 |
18 |
18 |
18 |
22 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на выпуск одной |
тыс. |
33119 |
39277 |
33274 |
36337 |
31539 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
596 136 |
706 981 |
846 233 |
654 059 |
693 861 |
Бюджетная |
009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
Описание |
Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество реализуемых |
ед. |
4 |
7 |
11 |
3 |
3 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов |
ед. |
0 |
3 |
9 |
0 |
1 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Качество строительства в |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость работ (застройка, |
тыс. |
||||||||
в Павлодарской области |
1,7 |
||||||||
в городе Актау |
3,5 |
||||||||
в городе Атырау |
14,3 |
||||||||
в городе Жанаозень |
386 |
||||||||
Стоимость 1-го километра |
тыс. |
98807 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 530 940 |
4 872 863 |
10 828 329 |
4 147 371 |
3 053 000 |
Бюджетная |
010 «Капитальные расходы Министерства охраны окружающей среды |
||||||||
Описание |
Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретаемых |
ед. |
0 |
0 |
24 |
2 |
3 |
|||
Количество приобретаемых |
ед. |
4 |
|||||||
Приобретение нематериальных |
ед. |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|||
показатели конечного |
|||||||||
Улучшение состояния |
% |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|||
Процент используемых приборов |
% |
90 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие аккредитованных |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты в среднем на |
тыс. |
82 |
|||||||
Затраты в среднем на |
тыс. |
7 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
16 325 |
14 724 |
14 871 |
14 871 |
Бюджетная |
012 «Ликвидация «исторических» загрязнений» |
||||||||
Описание |
Улучшение социально-экономических условий жизни населения, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Реализуемые проекты по |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
показатели конечного |
|||||||||
Завершение разработки и |
ед. |
1 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Качество проектно-сметной |
% |
100 |
|||||||
Качество строительства в |
% |
100 |
|||||||
Уровень очистки территории от |
% |
0 |
0 |
13,8 |
13,8 |
27,6 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
32 000 |
885 890 |
158 532 |
1 000 000 |
Бюджетная программа |
014 «Модернизация гидрометеорологической службы» |
||||||||
Описание |
Для повышения уровня безопасности населения и экономики страны в |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Создание новых гидрологических |
ед. |
2 |
2 |
14 |
|||||
Создание новых снегомерных |
ед. |
2 |
1 |
||||||
Создание метеостанции |
ед. |
1 |
|||||||
Открытие постов наблюдений за |
ед. |
10 |
11 |
||||||
Строительство Республиканского |
ед. |
1 |
|||||||
Создание автоматических |
ед. |
5 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспеченность потребителей |
% |
89 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|||
Завершение строительства |
ед. |
1 |
|||||||
Доля выполненных |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Качество строительства в |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на завершение |
тыс. |
1543 372 |
|||||||
Затраты на |
|||||||||
на строительство гидропоста в |
тыс. |
39093 |
|||||||
на строительство |
тыс. |
20137 |
|||||||
на капитальный ремонт офисного |
тыс. |
23897 |
|||||||
на строительство |
тыс. |
18414 |
|||||||
на строительство объединенной |
тыс. |
37374 |
|||||||
на электроснабжение |
тыс. |
70652 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
462 486 |
572 253 |
1 757 530 |
2 188 722 |
1 409 737 |
Бюджетная |
015 «Проведение государственной экологической экспертизы объектов 1 |
||||||||
Описание |
Проведение процедуры государственной экологической экспертизы всех |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
наименование показателей |
ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проектиру- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Выдача заключений |
ед. |
52 |
55 |
48 |
48 |
48 |
|||
показатели конечного результата |
|||||||||
Проведение процедуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие выданных заключений |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Расходы на проведение |
тыс. |
81,6 |
77,1 |
88,4 |
88,4 |
88,4 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 796 |
4 245 |
4 245 |
4 245 |
4 245 |
Свод бюджетных расходов
Ед. |
отчет- |
план |
плановый период |
проек- |
проек- |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс. |
6 477 088 |
11 392 763 |
22 360 768 |
18 259 360 |
11 995 924 |
||
текущие бюджетные |
тыс. |
4 483 662 |
5 156 989 |
6 089 019 |
6 172 185 |
6 533 187 |
||
бюджетные программы |
тыс. |
1 993 426 |
6 235 774 |
16 271 749 |
12 087 175 |
5 462 737 |