Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:
в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:
в задаче 1.2. «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»:
строку
«
7. Удельный вес племенного |
отчетные |
% |
5,6 |
6,1 |
6,8 |
7,7 |
10 |
12,8 |
15 |
КРС |
|||||||||
овец и коз |
12 |
12,2 |
12,9 |
13,6 |
15,3 |
17,3 |
19,4 |
||
свиньи |
12,1 |
13 |
13,8 |
14,9 |
16,8 |
19 |
21 |
||
лошади |
5,5 |
6 |
6,5 |
7,2 |
8,1 |
9,3 |
10,2 |
||
верблюды |
10,6 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
10 |
10 |
11 |
»
изложить в следующей редакции:
«
7. Удельный вес племенного |
отчетные |
% |
5,6 |
6,1 |
6,8 |
8,2 |
10 |
12,8 |
15 |
КРС |
|||||||||
овец и коз |
12 |
12,2 |
12,9 |
14 |
15,3 |
17,3 |
19,4 |
||
свиньи |
12,1 |
13 |
13,8 |
15 |
16,8 |
19 |
21 |
||
лошади |
5,5 |
6 |
6,5 |
7,3 |
8,1 |
9,3 |
10,2 |
||
верблюды |
10,6 |
9,8 |
9,8 |
10 |
10 |
10 |
11 |
»;
раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 26 апреля 2012 года № 529
Раздел 7. Бюджетные программы
Бюджетные программы
Бюджетная |
001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития |
||||||||
Описание |
Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество государственных |
чел. |
8 016 |
7 260 |
6 011 |
6 011 |
6 011 |
6 011 |
||
Количество государственных |
чел. |
1 100 |
1 316 |
130 |
1 606 |
1 606 |
1 606 |
||
Проведение аналитического |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Проведение аттестации и |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Масштаб реализации проекта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Разработка перечня основных |
% |
100 |
|||||||
Доля центрального аппарата, |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Своевременное выполнение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на содержание одного |
тыс. |
1 041,1 |
1 267,4 |
1 662,6 |
1 870,9 |
1 844,9 |
1 844,9 |
||
Затраты на обучение одного |
39,4 |
45,4 |
52,1 |
40,4 |
40,4 |
40,4 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 349 619,5 |
9 201 349,9 |
9 993 745 |
11 246 242 |
11 089 862 |
11 089 862 |
Бюджетная |
002 «Сохранение мелиоративного состояния земель» |
||||||||
Описание |
Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Агромелиоративное обследование |
гек- |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 625 600 |
1 611 460 |
1 601 460 |
1 591 460 |
||
Агромелиоративное обследование |
гек- |
71 687 |
71 597 |
71 687 |
71 597 |
71 597 |
71 597 |
||
Стационарные |
заме- |
48 872 |
48 872 |
48 872 |
48 672 |
48 572 |
48 472 |
||
Гидрологические наблюдения за |
заме- |
3 018 |
3 018 |
3 018 |
2 958 |
2 958 |
2 948 |
||
Содержание скважин |
шт. |
788 |
788 |
788 |
758 |
758 |
748 |
||
Почвенно-мелиоративные работы |
гек- |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 300 |
28 200 |
28 100 |
||
Количество проводимых |
ед. |
15 600 |
15 600 |
15 600 |
15 407 |
15 307 |
15 207 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Разработка рекомендаций и |
отче- |
44 |
44 |
44 |
47 |
47 |
47 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средневзвешенная стоимость |
тенге |
101,4 |
106,5 |
118,6 |
129,7 |
130,5 |
131,3 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
164 838,4 |
173 111,8 |
192 869 |
218 393 |
218 393 |
218 393 |
Бюджетная |
003 «Защита растений» |
||||||||
Описание |
Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Химическая обработка площадей |
тыс. |
3 145,4 |
3 241,1 |
3 475,4 |
2 961,59 |
2 790,44 |
2 438,47 |
||
Проведение мониторинговых |
млн. |
114,2 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
117,6 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Охват площадей химическими |
% |
96,4 |
89,5 |
100 |
89,7 |
86,3 |
76,3 |
||
% |
6,3 |
12,6 |
23,3 |
18,7 |
6,9 |
6,6 |
|||
Доля сельскохозяйственных |
% |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Процент фактического |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га |
тенге |
844 |
857,7 |
840 |
1 052 |
1 208,3 |
1 381,9 |
||
Средние затраты на 1 га по |
тенге |
7,6 |
9,6 |
11,4 |
12 |
12 |
12 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 522 011,8 |
3 848 585,1 |
4 256 097 |
4 644 278 |
4 644 278 |
4 628 343 |
Бюджетная |
004 «Карантин растений» |
||||||||
Описание |
Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проек- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение лабораторных |
тыс. |
44,9 |
58 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
Локализация и ликвидация |
обра- |
147,3 |
146,8 |
182,4 |
173,4 |
145,4 |
136,8 |
||
Проведение посева и наблюдение |
сорто |
104 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Формирование и передача |
тыс. |
6,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Энтомологическая, |
тыс. |
3,7 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Обследование: |
шт. |
400 |
255 |
260 |
260 |
265 |
270 |
||
- живые растения различных |
шт. |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
||
Разработка рекомендаций по |
шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля химических обработок |
% |
100 |
98,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля сельскохозяйственных |
% |
90 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га |
тенге |
4 920,6 |
5 248,5 |
4 113,6 |
4 998,1 |
5 961,8 |
6 336,7 |
||
Средние затраты на проведение |
тенге |
608,4 |
598,8 |
1 422 |
1 122,2 |
1 122,2 |
1 122,2 |
||
Средние затраты на проверку |
тенге |
2 329 |
2 641 |
3 650 |
4 150,7 |
4 150,7 |
4 150,7 |
||
Средние затраты на проведение |
тенге |
1 554 |
1 719 |
1 881 |
2 070,6 |
2 068,2 |
2 065,8 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
948 349,7 |
842 130,2 |
863 793 |
966 104 |
966 104 |
966 104 |
Бюджетная |
005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение экспертизы |
коли- |
317 000 |
330 280 |
325 910 |
330 438 |
330 438 |
330 438 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение посева |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Доля кондиционных семян |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 |
тенге |
743 |
777 |
831 |
884,4 |
884,4 |
884,4 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
235 529,9 |
256 627,9 |
270 831 |
292 241 |
292 241 |
292 241 |
Бюджетная |
007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере |
||||||||
Описание |
Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Объем строительных работ: |
% |
47,5 |
30,8 |
3,5 |
|||||
Количество площади |
м2 |
8 210,1 |
|||||||
Число студентов, которые |
чел. |
570 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Увеличение площади |
% |
191 |
|||||||
Ввод в эксплуатацию объектов |
кол-во |
1 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
80,7 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
217 759 |
204 229 |
23 719 |
Бюджетная |
008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо |
||||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство служебных |
ед. |
1 |
2 |
||||||
Строительство автогаражей, |
3 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Строительство системы орошения |
1 |
||||||||
Реконструкция объектов |
1 |
||||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Средняя обеспеченность |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Средняя обеспеченность |
45 |
45,1 |
|||||||
Обеспеченность водой |
100 |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
тыс. |
- |
- |
- |
19 818 |
20 609 |
|||
- по строительству |
58 344 |
90 472 |
47 514 |
57 192 |
|||||
- по строительству системы |
- |
- |
37 712 |
||||||
- по реконструкции объектов |
65 314 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
175 032 |
90 472 |
85 226 |
142 324 |
41 218 |
Бюджетная |
009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Взятие и доставка проб крови |
млн. |
32,5 |
43,3 |
39,1 |
31,6 |
31,6 |
|||
Хранение, доставка ветеринарных |
млн. |
96,4 |
80-130 |
109,7 |
109,2 |
112,2 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Проведение запланированных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на: |
тенге |
3-45 |
3-49 |
6-52 |
47-60 |
47-60 |
|||
- взятие и доставку проб крови |
40-55 |
45-59 |
63 |
70.2 |
70.2 |
||||
- хранение ветеринарных |
1 000-1 595 |
1 000-1 887 |
1 884 |
1 946 |
2 012 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
5 504 538 |
6 283 734 |
9 859 829 |
8 011 847 |
8 021 485 |
Бюджетная |
010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Системы водоснабжения, |
кол-во |
34 |
34 |
42 |
45 |
45 |
|||
Охват населения, получающего |
чел. |
1 674 668 |
1 981 829 |
2 094 354 |
2 036 556 |
2 036 556 |
|||
Количество сельских населенных |
ед. |
398 |
496 |
611 |
740 |
740 |
|||
Объем подаваемой питьевой воды |
тыс. |
44 761,6 |
55 485 |
62 965 |
64 353,37 |
64 353,37 |
|||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Снижение стоимости услуг по |
% |
10-94 |
6-95 |
9-100 |
7-100 |
7-100 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер субсидий за 1 м3 питьевой |
тенге |
9,6-554,2 |
14,2-789,6 |
5-843,1 |
3,1-855 |
3,1855 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 176 334 |
3 019 649 |
3 693 082 |
4 210 035 |
4 210 035 |
Бюджетная |
011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, |
||||||||
Описание |
Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируе- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство однотипных |
ед. |
5 |
3 |
||||||
Строительство однотипных |
ед. |
8 |
49 |
100 |
|||||
Всего введено в эксплуатацию |
ед. |
2 |
5 |
18 |
37 |
||||
Строительство биохранилища для |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Реконструкция зданий и |
ед. |
1 |
|||||||
Оснащено лабораторий |
ед. |
5 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Соответствие построенных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Соответствие ветеринарных |
% |
7,1 |
11,1 |
25,4 |
50 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат на |
тыс. |
58 286,2 |
83 062 |
||||||
- строительство биохранилища |
142 838 |
7 362 |
|||||||
- реконструкция зданий и |
110 239 |
||||||||
- переутверждение ПСД |
800 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 556 069 |
927 343,7 |
3 158 702 |
8 313 549 |
Бюджетная |
013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» |
||||||||
Описание |
Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество сортоопытов по |
ед. |
6 715 |
6 725 |
6 725 |
6 815 |
6 815 |
6 815 |
||
Среднее количество сортов в год |
шт. |
1 392 |
890 |
890 |
890 |
890 |
890 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество сортов |
сорт |
116 |
50 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
Удельный вес использования сортов |
% |
85 |
85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
до 85 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 сортоопыт |
тенге |
21 274 |
28 080 |
36 765 |
40 767 |
40 767 |
40 767 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
142 856,6 |
193 383,5 |
247 247 |
277 830 |
277 830 |
277 830 |
Бюджетная |
016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей бюджетной |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение однодневных |
кол-во |
162 |
|||||||
Количество модернизированных |
кол-во |
24 |
|||||||
Услуги по проведению анализа и |
услуга |
1 |
1 |
||||||
Обучение за рубежом по обмену |
услуга |
1 |
|||||||
Проведение обучения по долгосрочным |
чел. чел. |
139 51 |
|||||||
Количество обученных участвующих |
кол-во кол-во |
47 59 |
|||||||
Услуги международного консультанта |
чел./ |
2 |
|||||||
Разработка предложений по |
услуга |
1 |
|||||||
Контроль завершения работ по |
услуга |
1 |
|||||||
Мониторинг субзаймов, выданных |
услуга |
1 |
|||||||
Составление финального отчета о |
услуга |
1 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество фермеров и |
кол-во |
11 800 |
|||||||
Анализ и предложения по внесению |
мате- |
1 |
1 |
||||||
Увеличение плотности расположения |
коэф- |
0,9-2,2 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Повышение качества предоставления |
кол-во |
660 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
|||||||||
- международного консультанта по |
тыс. |
4 275 |
|||||||
- по пересмотру системы страхования |
18 725 |
||||||||
- по обучению за рубежом для обмена |
21 000 |
||||||||
- по разработке предложения по |
1 080 |
||||||||
- по контролю завершения работ по |
1 080 |
||||||||
- по мониторингу субзаймов, |
1 080 |
||||||||
- по составлению финального отчета |
1 080 |
||||||||
Средние затраты на закуп 1 |
7 812,5 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
101 489,2 |
24 337,5 |
256 179 |
4 320 |
Бюджетная |
017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам |
||||||||
Описание |
Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство и реконструкция |
кол- |
174 |
254 |
257 |
|||||
Разработка проектно-сметной |
кол-во |
111 |
142 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов |
кол- |
132 |
88 |
115 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
тыс. |
132 173,4 |
95 767,7 |
111 333,2 |
|||||
- по разработке одной |
5 324,7 |
6 915,5 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
22 998 170 |
25 145 003 |
29 594 623 |
Бюджетная |
018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Планируемый объем |
тонн |
1 229,4 |
3 271,4 |
3 271,4 |
3 271,4 |
||||
Планируемый обьем |
тыс. |
690,2 |
36 847,8 |
36 847,8 |
36 847,8 |
||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Ожидаемый субсидируемый объем |
тонн |
272,6 |
727,4 |
727,4 |
727,4 |
||||
Доля объема удешевленной |
% |
7 |
72,7 |
72,7 |
72,7 |
||||
Увеличение объема искусственно |
% |
75 |
43 |
43 |
43 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средний размер субсидий на 1 |
тыс. |
574,4 |
363,1 |
363,1 |
363,1 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
156 596 |
264 158 |
264 158 |
264 158 |
Бюджетная |
019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов» |
||||||||
Описание |
Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Разработка |
шт. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение водохозяйственных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средневзвешенная стоимость |
тыс. |
3 410,3 |
6 160,8 |
5 556,2 |
6 278,4 |
6 278,4 |
6 278,4 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 051,3 |
30 803,9 |
27 781 |
31 392 |
31 392 |
31 392 |
Бюджетная |
020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание |
||||||||
Описание |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
проектируемый |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Возмещение убытков |
га |
1 401,6 |
1 828,7 |
||||||
Разработка землеустроительного |
шт. |
1 |
|||||||
Подготовка почвы |
га |
1 637,1 |
|||||||
Посадка леса |
га |
1 637,1 |
|||||||
Дополнение посадок |
га |
1 637,1 |
1637,1 |
||||||
Приобретение техники и |
шт. |
127 |
|||||||
Приобретение посадочного |
млн. |
4,5 |
0,9 |
||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Площадь созданных |
га |
1 637,1 |
|||||||
Площадь лесонасаждений, на |
га |
1 637,1 |
1 637,1 |
1 637,1 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Приживаемость лесных культур |
% |
65 |
70 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
тыс. |
2 734,6 |
|||||||
- по созданию лесонасаждений |
45 |
388,5 |
178,2 |
78,1 |
|||||
- по возмещению убытков |
32,8 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
56 072 |
481 034 |
636 063 |
291 669 |
127 860 |
Бюджетная |
021 «Агрометеорологический и космический мониторинг |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Получение информации по |
ед. ед. |
141 7 |
141 10 |
141 7 |
141 24 |
141 24 |
141 24 |
||
Количество административных |
единиц единиц |
69 4 |
80 4 |
82 4 |
82 4 |
82 4 |
82 4 |
||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспечение достоверной |
% |
95 |
85 |
97 |
97 |
97 |
97 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Средняя по республике |
% |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
тыс. |
159,2 |
159,2 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
170,3 |
||
- по космическому мониторингу |
2242 |
3256,6 |
3484,6 |
3 484,6 |
3 484,6 |
3 484,6 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
38 139 |
45 241 |
48 408 |
48 408 |
48 408 |
48 408 |
Бюджетная |
023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для |
||||||||
Описание |
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Количество прокредитованных |
ед. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
Ожидаемая площадь посевов, |
млн. |
2 |
до |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|||
Показатели конечного |
|||||||||
Удовлетворение потребности в |
% |
23,4 |
15 |
14,3 |
14,2 |
14,1 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
80 000 000 |
78 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
Бюджетная |
025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на |
||||||||
Описание |
Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Протяженность реки, на |
км |
23 |
14 |
8 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Сохранение жилых строений |
% |
51,1 |
82,2 |
100 |
|||||
Обеспечение безопасного |
кол-во |
8 |
5 |
1 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на 1 км |
тыс. |
173 913 |
107 142,9 |
64 431,7 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
515 454 |
Бюджетная программа |
027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение |
|||||||
Описание |
Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, |
|||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/ |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Строительство сооружений |
кол-во |
1 |
1 |
|||||
Выплата страховых удержаний |
% |
17,1 |
82,9 |
|||||
Показатели конечного |
||||||||
Улучшение пропускной |
метр |
42 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Сокращение уровня |
грамм |
17 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Увеличение площади Северного |
км2 |
3 200 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
228 004,4 |
92 265,6 |
242 515 |
Бюджетная |
029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, |
||||||||
Описание |
Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Разработка проектно-сметной |
кол- |
16 |
59 |
56 |
|||||
Строительство и реконструкция |
кол- |
23 |
20 |
22 |
21 |
17 |
13 |
||
Строительство систем |
кол- |
51 |
1 |
||||||
Строительство систем |
кол- |
7 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов |
кол- |
10 |
4 |
13 |
12 |
3 |
13 |
||
- по проекту «Водоснабжение и |
50 |
1 |
|||||||
- по проекту «Сельское |
3 |
||||||||
Доля реконструированных |
% |
36 |
52,5 |
35,7 |
67,9 |
16,7 |
50 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
тыс. |
432 782,3 |
348 294,0 |
427 694 |
894 212 |
1 149 486,5 |
2 187 759,5 |
||
- по строительству и |
234 809,8 |
413 357,8 |
523 273,8 |
364 330,4 |
500 875,5 |
1 213 692,3 |
|||
- по разработке одной |
107 221,2 |
72 922,9 |
72 191,3 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
15 824 237 |
26 145 588,4 |
35 689 221 |
42 130 673 |
31 562 284 |
52 714 719 |
Бюджетная |
030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение работ по |
га |
77 936,5 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля субсидирования затрат |
% |
5,6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га |
тенге |
6 300 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
491 000 |
Бюджетная |
032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных |
||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Закуп оборудования для |
кол-во |
80 |
47 |
||||||
Количество услуг по |
ед. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Строительство и |
% |
10 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество разработанных |
ед. |
4 |
1 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу |
тыс. |
912,6 |
1 467,8 |
||||||
- по разработке одного ПСД |
42 901,8 |
131 425 |
75 000 |
||||||
- на строительство одного |
82 580 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
267 220,1 |
516 419,2 |
210 142 |
562 967 |
79 876 |
Бюджетная |
033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для |
||||||||
Описание |
Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Укрепление |
ед. |
18 |
3 541 |
||||||
показатели конечного |
|||||||||
Степень улучшения |
% |
9,1 |
11,8 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя цена за единицу |
тыс. |
85 870,3 |
564,8 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 545 665 |
2 000 000 |
Бюджетная |
034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных |
||||||||
Описание |
Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Эксплуатационные мероприятия |
кол-во |
139 |
142 |
173 |
176 |
176 |
176 |
||
- межгосударственных |
10 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
Инженерно-техническое |
46 |
86 |
62 |
||||||
Текущий ремонт, |
124 |
155 |
|||||||
Оформление |
9 |
13 |
1 |
||||||
Многофакторное обследование, |
67 |
26 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Степень улучшения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты |
тыс. |
6 636 |
10 408 |
15 428,6 |
30 946,5 |
28 573 |
28 573 |
||
- межгосударственных |
85 964 |
108 554 |
109 129 |
134 784,9 |
134 784,9 |
134 784,9 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 760 041 |
2 563 479 |
3 869 567 |
6 929 220 |
6 511 486 |
6 511 486 |
Бюджетная |
037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов» |
||||||||
Описание |
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Биологические обоснования по |
шт. |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Количество комплексных |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество охваченных |
шт. |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
||
Количество охваченных |
шт. |
55 |
108 |
79 |
86 |
86 |
86 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля охваченных |
% |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
||
Доля охваченных |
% |
0,02 |
0,04 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
13 307,9 |
13 809,7 |
9 227,8 |
10 024,2 |
10 024,2 |
10 024,2 |
||
- местного значения |
2 177,6 |
1 150,8 |
395,3 |
370,4 |
370,4 |
370,4 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
119 771,7 |
124 286,9 |
141 965 |
152 148 |
152 148 |
152 148 |
Бюджетная |
038 «Воспроизводство рыбных ресурсов» |
||||||||
Описание |
Воспроизводство молоди ценных видов рыб. |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Выпуск молоди рыб в |
млн. |
156,6 |
156,44 |
158,42 |
173,1 |
158,42 |
158,42 |
||
Проведение мелиоративных |
тыс. м3 |
644,88 |
751,51 |
844,4 |
327,1 |
||||
Количество каналов, |
ед. |
2 |
5 |
5 |
6 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Увеличение рыбных запасов |
% |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тенге |
2,8 |
2,8 |
3,5 |
4,1 |
3,2 |
3,2 |
||
- на восстановление |
тыс. |
75 000 |
63 766 |
141 556 |
50 000 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
433 155 |
727 752,8 |
873 251 |
1 412 929 |
803 546 |
503 546 |
Бюджетная |
039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку |
||||||||
Описание |
Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество предприятий по |
ед. |
171 |
228 |
179 |
180-200 |
200-240 |
200-240 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля предприятий, |
% |
7,0 |
10,4 |
7,3 |
8,9 |
10,5 |
10,5 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Сумма привлеченных у |
тенге |
16,5 |
16,4 |
11,1 |
14,0 |
14,7 |
14,7 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 299 965,8 |
4 971 641,3 |
5 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Бюджетная |
040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных |
||||||||
Описание |
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество |
ед. |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
26 |
||
Содержание |
чел. |
3 111 |
3 296 |
3 390 |
3 628 |
3 628 |
3 628 |
||
Содержание временных |
чел. |
6 176 |
6 176 |
6 176 |
342 |
342 |
342 |
||
Содержание |
шт. |
60 |
62 |
65 |
68 |
68 |
68 |
||
Устройство |
км |
4 143 |
1 419 |
1 450 |
817 |
907 |
907 |
||
Уход за минерализованными |
км |
44 838 |
27 675 |
29 540 |
29973 |
30 635 |
31 117 |
||
Посадка леса |
тыс. га |
5,4 |
5,6 |
5,6 |
|||||
Среднее количество |
чел. |
20 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Сохранение |
тыс. га |
5184,8 |
5586,3 |
5675,3 |
6 165 |
6 165 |
6 165 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тенге |
686,9 |
665,1 |
785 |
997,8 |
889 |
886,4 |
||
Средние затраты на 1 |
тыс. |
39,5 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 561 662,1 |
3 715 558,4 |
4 493 846 |
6 152 161 |
5 481 713 |
5 464 430 |
Бюджетная |
041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и |
||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Выполнение |
объем |
169 645 |
75 964 |
26 321 |
|||||
Выполнение |
% |
50 |
26 |
26 |
4,1 |
||||
Выполнение |
объем |
680 640 |
98 692,8 |
324 747,2 |
|||||
Выплата страховых |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Уровень содержания ртути |
Мг/кг |
50 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
||||
Объем водохранилища |
млн.м3 |
108,9 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость захоронения 1 м3 |
тенге |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
Средняя стоимость |
тенге |
31,6 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 340 181,1 |
2 847 449,5 |
1 384 957 |
2 437 830 |
Бюджетная |
042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного |
||||||||
Описание |
Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Проведение |
проект |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
Создание: |
ед. |
36 |
51 |
30 |
25 |
28 |
33 |
||
пород, типов и линий |
ед. |
2 |
10 |
7 |
2 |
4 |
5 |
||
Разработка рекомендаций |
ед. |
8 |
15 |
25 |
5 |
17 |
27 |
||
Создание лечебных |
наиме- |
5 |
7 |
8 |
5 |
8 |
9 |
||
Разработка технической |
тех. |
4 |
7 |
8 |
5 |
7 |
9 |
||
Получение охранных |
ед. |
10 |
11 |
10 |
5 |
6 |
10 |
||
на изобретение |
ед. |
134 |
95 |
60 |
40 |
55 |
65 |
||
на селекционные |
ед. |
22 |
54 |
30 |
15 |
25 |
32 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля посевных площадей |
% |
39,1 |
50 |
40,5 |
41 |
41,5 |
42 |
||
Внедрение ресурсо- и |
млн.га |
10,3 |
11,2 |
11,3 |
11,4 |
11,5 |
11,6 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Количество поданных |
ед. |
156 |
181 |
100 |
90 |
100 |
110 |
||
Количество изданных книг, |
ед. |
133 |
122 |
75 |
70 |
77 |
78 |
||
Количество опубликованных |
ед. |
1372 |
1783 |
500 |
500 |
600 |
650 |
||
в т.ч. в зарубежных |
ед. |
70 |
393 |
90 |
80 |
90 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 |
тыс. |
67 617 |
70 023 |
80 336 |
87 566 |
100 508 |
112 023 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 704 683 |
2 800 921 |
3 213 434 |
3 326 643 |
3 326 643 |
3 326 643 |
Бюджетная |
043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг |
||||||||
Описание |
Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих |
||||||||
Вид |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. изм. |
Отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
98 |
91 |
до 100 |
110 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
4 125 |
3 951 |
до 4 250 |
4 500 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
10 |
6 |
до 4 |
3 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
123 |
387 |
до 40 |
6 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Средний размер кредита, |
тыс. |
70 000 |
168 000 |
125 000 |
166 700 |
||||
3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Кредитование НСХБ в |
ед. |
8 |
6 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Кредитование НСХБ в |
ед. |
8 |
6 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
4 |
2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
4 |
2 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Обеспечение кредитными |
тыс. |
3 700 000 |
|||||||
Среднее количество |
ед. |
200 |
210 |
200 |
230 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество |
голов |
до 20 000 |
25 000 |
23 100 |
27 500 |
||||
Показатели |
|||||||||
Средний размер кредита, |
тыс. |
до 180 |
180 |
180 |
180 |
||||
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
38 |
688 |
до 398 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обновление |
% |
0,04 |
0,35 |
0,27 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
до 10 562 |
12 000 |
12 057 |
10 623 |
||||
Показатели конечного |
|||||||||
Удовлетворение |
% |
17,2 |
|||||||
Увеличение племенного |
% |
8,67 |
9,06 |
8,34 |
6,78 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
47 |
147 |
до 45 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обновление |
% |
0,04 |
0,04 |
0,14 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Усредненное количество |
ед. |
3 |
16 |
до 7 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обновление оборудования |
% |
0,91 |
3,02 |
1,51 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Строительство завода по |
СМР % |
100 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Производственная |
тыс. |
0,7 |
1,6 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Количество |
кол-во |
2 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение кредитными |
тыс. |
1 000 000 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка |
|||||||||
показатели прямого |
|||||||||
Объем закупленного |
тыс. |
117,4 |
|||||||
показатели конечного |
|||||||||
Объем финансирования |
тыс. |
3 110 000 * |
|||||||
Примечание: |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
2 110 000 |
|||||||
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Строительство оптового |
|||||||||
в Южно-Казахстанской |
Разра- |
1 |
|||||||
в городе Астана |
Разрабо- |
1 |
1 |
1 |
|||||
в Мангистауской и |
Разра- |
1 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
в городе Астане |
СМР, % |
50 |
100 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Средний объем |
тонн/в |
34 200 |
40 029,5 |
до 11 454,6 |
48 000 |
58 500 |
|||
Средний объем |
тонн/в |
3 702,1 |
до 735,7 |
4 000 |
4 900 |
||||
Средний объем хранения |
тонн/в |
13 000 |
13 000 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Освоение земель |
га |
1 020 |
1 444,5 |
до 2 217 |
1 440 |
1 850 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Объем финансирования |
тыс. |
7 700 000 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Средний объем |
тонн/в |
16 200 |
|||||||
Средний объем хранения |
тонн/в |
7 940 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Освоение земель |
га |
650 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Закуп мяса и мясной |
тонн |
2 608,5 |
до 2 512,1 |
||||||
Закуп шерсти |
тонн |
324 |
до 300 |
||||||
Закуп кожсырья |
тонн |
427 |
до 150 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Удельный вес объема |
% |
1,3 |
1,96 |
||||||
Удельный вес реализации |
% |
18,34 |
до 15 |
||||||
Объем экспорта |
тыс. м2 |
217,13 |
до 25 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Финансирование создания |
ед. |
2 |
1 |
до 2 |
|||||
Финансирование создания |
ед. |
2 |
|||||||
Количество субъектов |
субъекты |
до 2 |
1 |
||||||
Количество субъектов |
субъекты |
1 |
до 2 |
2 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Среднее количество |
голов |
до 1 655 |
1 000 |
||||||
Среднее количество |
голов |
7 010 |
до 1 550 |
3 628 |
|||||
Среднее количество |
голов |
до 150 |
200 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Средний объем |
тыс. |
до 1 665 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
тыс. |
до 83,4 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
4 053 |
1 875 |
3 750 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Прирост количества |
% |
3,3 |
|||||||
Обеспечение занятостью |
чел. |
3 750 |
7 500 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Доля просроченной |
% |
14,5 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
2 488 |
619 |
625 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Прирост количества |
% |
5,3 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Снижение просроченной |
% |
14,5 |
|||||||
Показатели |
|||||||||
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Центр поддержки |
ед. |
1 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество МКО, |
ед. |
3 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
270 |
200 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля произведенного в |
% |
0,13 |
0,24 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Среднее количество |
ед. |
100 |
300 |
320 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля произведенного в |
% |
0,06 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
5 976 800 |
35 410 000 |
50 900 000 |
9 903 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
Бюджетная |
044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» |
||||||||
Описание |
Сохранение и восстановление лесных массивов республики |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Проведение |
ед. |
8 |
7 |
26 |
22 |
7 |
1 |
||
Проведение семинаров и |
кол-во |
2 |
2 |
25 |
5 |
4 |
|||
Приобретение техники и |
шт. |
76 |
446 |
91 |
4 |
||||
Построено объектов |
объект |
1 |
4 |
3 |
4 |
||||
Посадка и посев леса |
га |
5 000 |
8 600 |
14 301 |
14 920 |
14 879 |
|||
Показатели конечного |
|||||||||
Переведено лесных |
га |
500 |
|||||||
Средняя оснащенность |
% |
61 |
80 |
97,1 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
65,6 |
228,8 |
168,2 |
102,9 |
40,1 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
556 026,5 |
1 967 918,5 |
2 404 959 |
1 524 259 |
595 962 |
16 081 |
Бюджетная |
045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и |
||||||||
Описание |
Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Обследование объектов |
кол-во |
561 |
346 |
||||||
Многофакторное |
2 |
36 |
22 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля обследованных |
% |
15,6 |
11,4 |
|
|||||
- по многофакторному |
1 |
19,1 |
14,5 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
891,3 |
1 445,1 |
|
|||||
- по многофакторному |
25 000 |
41 577,8 |
42 990,9 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
550 000 |
1 996 800 |
945 800 |
Бюджетная |
047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, |
||||||||
Описание |
Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Приобретение для выдачи |
ед. |
93 900 |
65 050 |
28 400 |
21 875 |
21 875 |
21 875 |
||
- государственных |
88 902 |
62 500 |
31 700 |
26 030 |
26 030 |
26 030 |
|||
- удостоверений |
31 700 |
25 000 |
18 200 |
16 525 |
16 525 |
16 525 |
|||
- бланков свидетельств о |
10 482 |
3 450 |
1 000 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|||
Показатели конечного |
|||||||||
Оформлено самоходных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость за |
|||||||||
- технических паспортов |
тенге |
118,12 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||
- государственных |
1 189,15 |
1 189,15 |
1 220 |
1 190 |
1 190 |
1 190 |
|||
- удостоверении |
118,08 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
|||
- бланков свидетельств о |
16 |
40 |
40 |
139 |
139 |
139 |
|||
Государственная |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
120 720,4 |
99 673,9 |
51 762 |
41 887 |
41 887 |
41 887 |
Бюджетная |
048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для |
||||||||
Описание |
Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация» |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Перерегистрация имущества |
|||||||||
- здания и сооружения |
ед. |
477 |
|||||||
- земельные участки |
га. |
176 |
|||||||
Развитие Аналитического |
|||||||||
- объем выполненных работ |
% |
50 |
50 |
||||||
- объем выполненных работ |
% |
50 |
50 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Количество новых |
ед. |
2 |
2 |
||||||
Количество полученных |
ед. |
7 |
2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Добавленная стоимость к |
млн. |
175 |
|||||||
Создание новых рабочих |
ед. |
27 |
25 |
30 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Посещение сайта ЦТКА |
ед. |
100 |
|||||||
Количество заявок, |
ед. |
25 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
3. Развитие семеноводства |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Количество с/х техники и |
ед. |
63 |
18 |
61 |
|||||
Строительство завода по |
завод |
1 |
|||||||
Поточные |
линия |
2 |
3 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля посевных площадей |
% |
40 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних |
млн. |
0,16 |
|||||||
4. Создание лабораторной сети |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Создание лабораторной |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Создание лечебных |
ед. |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних |
млн. |
2,39 |
|||||||
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Модернизация |
кол-во |
8 |
2 |
||||||
Разработка ПСД для |
ПСД |
2 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних |
млн. |
2,67 |
|||||||
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Строительство |
теплица |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Создание сортов |
ед. |
2 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доход дочерних |
млн. тенге |
2,46 |
|||||||
7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Создание центров |
созда- |
2 |
2 |
3 |
|||||
созда- |
1 |
||||||||
Приобретение |
ед. |
4 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество новых |
кол-во |
40 |
50 |
60 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доля сельхозтоваропро- |
% |
0,8 |
0,8 |
1,1 |
|||||
Затраты по обучению |
тенге |
45 000 |
45 144 |
55 200 |
|||||
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве |
|||||||||
Показатели прямого |
|||||||||
Создание стационарных |
лабора- |
2 |
|||||||
Создание передвижных |
3 |
||||||||
Создание лабораторий по |
1 |
2 |
|||||||
Создание лабораторий по |
2 |
||||||||
Формирование базы данных племенных |
числ. |
25 000 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Получение эмбрионов |
кол-во |
603 |
743 |
1 500 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Снижение себестоимости |
тенге |
35 000 |
25 000 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 981 121 |
2 543 886 |
2 659 918 |
Бюджетная |
050 «Поддержка страхования в растениеводстве» |
||||||||
Описание |
Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
от- |
факт |
план |
плановый период |
проекти- |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Общая площадь |
млн.га |
14,6 |
12,8 |
12,8 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля посевных площадей, |
% |
83 |
69 |
70 |
71 |
72 |
72 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Ожидаемый объем страховых |
млн. |
1 112,9 |
1 083,0 |
1099,5 |
1 146,5 |
1 231,5 |
1 308,9 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Доля возмещения |
% |
76,2 |
84,6 |
85,9 |
88,9 |
94,7 |
99,9 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
100 000 |
100 000 |
1 203 295 |
64 520 |
100 000 |
100 000 |
Бюджетная |
051 «Субсидирование систем управления производством |
||||||||
Описание |
Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество предприятий, |
ед. |
43 |
37 |
20-30 |
30-40 |
30-40 |
30-40 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля предприятий АПК, |
% |
9,9 |
17 |
17,9 |
18,5 |
20,0 |
21,5 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Объем бюджетных субсидий |
тенге |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
33 702,3 |
40 993,6 |
40 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
Бюджетная |
052 «Диагностика заболеваний животных» |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Проведение |
млн. |
34,1 |
36,4 |
46,9 |
40,4 |
30,8 |
30,8 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Своевременное выявление |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат |
тенге |
487 |
139,2 |
192 |
186,7 |
||||
- вирусологических |
5 412 |
1 418,3 |
1 418,3 |
1 418,3 |
|||||
- бактериологических |
1 584 |
2 518,4 |
2 518,4 |
2 518,4 |
|||||
- паразитологических |
321 |
321 |
321 |
321 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
4 282 425 |
4 698 725 |
6 730 226 |
5 740 355 |
6 027 373 |
6 027 373 |
Бюджетная |
053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Закуп и хранение |
млн. |
104 |
107,1 |
80-140 |
117,1 |
110,8 |
113,8 |
||
тыс. литр |
20 |
10 |
10 |
||||||
Возмещение ущерба изъятых |
|||||||||
МРС |
тыс. гол. |
14,23 |
28,0-60 |
55,0 |
55 |
55 |
|||
КРС |
тыс. гол. |
0,7 |
0,1-0,3 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|||
птиц |
тыс. гол. |
1,5-3 |
5 |
5 |
5 |
||||
лошади |
тыс. гол. |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|||||
свиньи |
тыс. гол. |
2 |
2 |
2 |
|||||
верблюды |
тыс. гол. |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|||||
Передача местным |
млн. |
107,1 |
80-130 |
109,7 |
109,2 |
112,2 |
|||
Проведение ветеринарных |
очаг |
229 |
351 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
50-300 |
||
Сооружение временных |
ед. |
50 |
9 |
0-50 |
0-50 |
0-50 |
0-50 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Проведение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Санация, локализация и |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость затрат на |
тенге |
3-3000 |
3-3300 |
3-3400 |
3-3500 |
||||
- хранение ветеринарных |
14 093,3 |
14 093,3 |
14 093,3 |
||||||
Возмещение владельцам |
МРП |
0,12-73 |
0,42-94,82 |
0,42-94,82 |
0,42-94,82 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
7 230 115,2 |
2 778 961,9 |
3 628 243 |
4 480 995 |
4 456 966 |
4 678 662 |
Бюджетная |
054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Капитальный ремонт особо |
кол-во |
12 |
13 |
22 |
17 |
5 |
|||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля объектов от общего |
% |
25 |
31 |
59,1 |
82,3 |
100 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
37 765,1 |
57 626,4 |
101 520,2 |
71 635,3 |
||||
- водохранилищ |
43 304,9 |
58 200,1 |
68 992,9 |
188 035,6 |
352 512,3 |
||||
- гидроузлов |
47 731 |
59 573,4 |
191 686,8 |
185 222,4 |
|||||
- скважин вертикального дренажа |
19 520,5 |
9 657,9 |
3 739,4 |
||||||
Коэффициент полезного |
КПД |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
493 413,9 |
756 560,6 |
4 992 205 |
3 706 151 |
1 956 000 |
Бюджетная |
055 «Государственные премии в области аграрной науки» |
||||||||
Описание |
Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Размер премии: |
МРП |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
Количество лауреатов: |
чел. |
4 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
|||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество премий: |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер премии в |
тенге |
64800 |
100800-302400 |
107866-323600 |
107866-323600 |
107866-323600 |
|||
по второй премии |
9720 - 48600 |
75600-226800 |
80900-242700 |
80900-242700 |
80900-242700 |
||||
по третьей премии |
19440 - 38880 |
50400-151200 |
53933-161800 |
53933-161800 |
53933-161800 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
647,8 |
79 |
881 |
944 |
944 |
944 |
Бюджетная |
056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» |
||||||||
Описание |
Проект направлен на повышение конкурентоспособности |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуально |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Разработка и |
доку- |
1 |
|||||||
Методическая помощь в |
чел. |
3 |
|||||||
Проведение региональных |
семинар |
12 |
|||||||
Модернизация |
лабора- |
21 |
|||||||
Обучение специалистов |
чел. |
80 |
70 |
70 |
|||||
Улучшение лабораторной |
чел/мес |
2 |
3 |
3 |
|||||
Доработка 7 технических |
чел/мес |
1 |
|||||||
Внедрение системы |
кол-во |
10 |
|||||||
Обучение потенциальных |
чел. |
583 |
314 |
Не менее |
|||||
Повышение квалификации |
чел. |
35 |
12 |
||||||
Повышение квалификации |
чел. |
40 |
|||||||
Обучение по системе |
чел. |
100 |
|||||||
Обучение специалистов |
чел. |
30 |
|||||||
Международные стажировки |
чел. |
6 |
6 |
||||||
Семинар о ходе |
семинар |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Поддержка работы |
веб- |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Поддержка работы |
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Обеспечение деятельности |
система |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Привлечение финансового |
агент |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
Привлечение независимых |
чел. |
113 |
96 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Оснащение |
лабора- |
21 |
|||||||
Количество выданных |
ед. |
211 |
280 |
||||||
Количество созданных |
60 |
||||||||
Количество хозяйств, |
350 |
||||||||
Количество |
16 |
||||||||
Количество разработанной |
100 |
||||||||
Количество |
20 |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Доля качественно |
% |
57,9 |
58 |
||||||
Доля молодых ученых, |
% |
90 |
90 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость |
тыс. |
229 922 |
304 031 |
||||||
Средние затраты на |
3 016 |
3 924 |
2 990 |
3 016 |
|||||
Средние затраты на 1 |
230 |
168,5 |
423,5 |
421 |
|||||
Средние затраты на |
26 325 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 603 317 |
1 058 553,6 |
1 340 258 |
1 053 816 |
Бюджетная |
057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса |
||||||||
Описание |
Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий и |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество сельских |
ед. |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
||
Проведение семинаров по |
ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
||||
Количество направлений, |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
Количество субъектов АПК, |
ед. |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
||||
Субъекты АПК, охваченные |
ед. |
45 000 |
45 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
||
Количество проведенных |
ед. |
65 |
65 |
80 |
95 |
107 |
130 |
||
Количество обученных |
чел. |
1350 |
1349 |
2000 |
2375 |
2675 |
3250 |
||
Количество проведенных |
ярмарка |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Количество аналитических |
отчеты |
8 |
4 |
4 |
|||||
Количество субъектов АПК, |
чел. |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля субъектов АПК, |
% |
25,6 |
25,6 |
31,3 |
34,2 |
34,2 |
34,2 |
||
Доля субъектов АПК, |
% |
0,7 |
0,7 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
||
Доля субъектов, |
% |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тенге |
232 010 |
215 385 |
230 461 |
246 594 |
||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
189 900 |
273 907 |
756 672 |
775 505 |
764 995 |
740 515 |
Бюджетная |
061 «Закуп зерна в государственные ресурсы» |
||||||||
Описание |
Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Закуп зерна в |
тыс. |
620,8 |
227,4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Наличие зерна |
тыс. |
500,0 |
227,4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Количество |
ед. |
219 |
91 |
200 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспеченность |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Наличие государственных |
тыс. |
620,8 |
227,4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Доля зерна урожая |
% |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 тонны |
тенге |
18 500 |
31 445 |
25 500 |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 178 000 |
11 250 000 |
12 750 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
Бюджетная |
062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва |
||||||||
Описание |
Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Объем зерна |
тыс. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Объем зерна |
тыс. |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля зерна |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Доля зерна |
% |
24,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
||
Обеспеченность |
% |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Количественно- |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость: |
тенге |
135 |
135 |
145 |
150 |
150 |
150 |
||
Перемещения 1 тонны |
тенге |
2900 |
2300 |
2400 |
2500 |
2500 |
2500 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 150 291,7 |
848 876 |
910 800 |
942 500 |
942 500 |
942 500 |
Бюджетная |
064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» |
||||||||
Описание |
Определение основных направлений и мер для удовлетворения |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Обновление схем |
шт. |
2 |
1 |
1 |
2 |
||||
Обновление разделов |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Количество региональных |
3 |
3 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Процент охвата речных |
% |
20 |
30 |
40 |
60 |
||||
Полнота охвата |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Повышение оперативности |
% |
20 |
|||||||
Количество региональных |
кол-во |
5 |
8 |
||||||
Разработка метода оценки |
% |
60 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость работ: |
|||||||||
- по обновлению схем |
тыс. |
160 933 |
123 072 |
23 043 |
21 023 |
22 495 |
25 716,5 |
||
- по обновлению разделов |
11 160 |
9 283 |
9 754 |
9 755 |
10 438 |
12 110 |
|||
- по формированию |
109 962 |
115 615 |
113 943 |
||||||
- по внедрению |
21 867 |
24 967 |
|||||||
- по развитию |
62 298 |
67 250 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
172 093 |
132 355 |
55 840 |
690 087 |
559 698 |
177 486 |
Бюджетная |
066 «Проведение природоохранных попусков» |
||||||||
Описание |
Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Компенсационные |
млн. м3 |
100 |
96,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
- для озер |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||
- для улучшения |
40 |
40 |
40 |
||||||
Количество озер, |
кол-во |
5 |
5 |
238 |
298 |
298 |
298 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Степень восстановления |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на 1 м3 воды |
тенге |
4,26 |
5,02 |
0,62 |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
425 500 |
486 200 |
804 584 |
1 393 256 |
1 393 256 |
1 393 256 |
Бюджетная |
068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, |
||||||||
Описание |
Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество студентов, |
чел. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
Проведение мероприятий |
га |
20 |
20 |
20 |
16 |
16 |
16 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение плана |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Обеспечение планового |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
18,4 |
22,2 |
25,2 |
4 |
4 |
4 |
||
- на выполнение |
118 |
137,9 |
148,1 |
174,7 |
174,7 |
174,7 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
31 887,5 |
32 356,8 |
34 668 |
41 615 |
41 730 |
41 730 |
Бюджетная |
069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов |
||||||||
Описание |
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Аттестация объектов |
шт. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Выращивание посадочного |
тыс. |
745,0 |
900 |
1000 |
830 |
840 |
990 |
||
Проведение экспертиз по |
тыс. кг |
116,2 |
115,9 |
116 |
116 |
116 |
116 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Выполнение плана по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Выполнение плана по |
% |
148 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Выполнение плана по |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
22,8 |
2,10 |
2,38 |
2,57 |
2,57 |
2,57 |
||
- на выращивание |
149,8 |
78 |
82,6 |
48,7 |
46,1 |
42,9 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
137 203 |
93 958,8 |
109 697 |
116 367 |
116 367 |
116 367 |
Бюджетная |
070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и |
||||||||
Описание |
Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Проведение |
тыс. га |
891 |
407 |
873,1 |
546,7 |
655,4 |
587,7 |
||
Получение проектов |
шт. |
1 |
1 |
13 |
2 |
||||
Разработка научно |
шт. |
2 |
2 |
4 |
|||||
Проведение учета |
тыс. га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Подготовка |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
Проведение научных |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Проведение |
отчет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Разработка |
шт. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля площадей ареалов |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
Охват площадей ареалов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Проведение |
тыс. га |
2,5 |
2,5 |
4,2 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
||
Автоматизация ведения |
% |
50 |
75 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
тыс. |
250,8 |
595,1 |
315,4 |
521,5 |
494,7 |
551,6 |
||
- на проведение учета |
0,65 |
0,69 |
0,75 |
0,57 |
0,74 |
0,74 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
424 377,4 |
421 378 |
501 103 |
465 903 |
507 834 |
507 834 |
Бюджетная |
071 «Создание зеленой зоны города Астаны» |
||||||||
Описание |
Создание зеленой зоны города Астаны |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Создание санитарной |
тыс. га |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Площадь зеленой зоны |
тыс. га |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
352,9 |
370,1 |
424 |
475 |
557,9 |
557,9 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 764 701 |
1 844 632 |
2 126 470 |
2 374 991 |
2 789 641 |
2 789 641 |
Бюджетная |
072 «Авиаохрана леса» |
||||||||
Описание |
Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Авиационная охрана |
тыс. га |
7 909,6 |
5 639 |
9 013 |
8 869 |
8 869 |
8 869 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля лесных пожаров на |
% |
75 |
79 |
71 |
72 |
73 |
73 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
130,8 |
178 |
176,9 |
191,9 |
192 |
192 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 034 591 |
1 003 817 |
1 582 635 |
1 702 211 |
1 702 211 |
1 702 211 |
Бюджетная |
073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и |
||||||||
Описание |
Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Площадь охраняемой |
тыс. га |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
123 000 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Прирост численности |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
тугайных благородных |
2 |
2 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
куланов |
2 |
4 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
джейранов |
2 |
4 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
архаров |
2 |
2 |
1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 |
тыс. |
1,8 |
2 |
2 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
221 159 |
250 087 |
250 087 |
677 927 |
800 169 |
800 169 |
Бюджетная |
074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики |
||||||||
Описание |
Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество |
здание |
7 |
4 |
2 |
|||||
Количество учреждений, в |
ед. |
7 |
37 |
210 |
42 |
||||
Модернизация серверного |
услуга |
1 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля организации, в |
% |
2,8 |
15,1 |
86,1 |
17,2 |
||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
10 613,2 |
12 578,5 |
13 036 |
|||||
- по |
- |
2 070 |
6 083,2 |
3 095 |
|||||
- по модернизации |
19 492 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
74 292,3 |
126 893,5 |
1 303 555 |
149 492 |
Бюджетная |
078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного |
||||||||
Описание |
Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Приобретение |
шт. |
231 |
|||||||
Приобретение |
шт. |
12 |
|||||||
Приобретение |
шт. |
3 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обновление и пополнение |
% |
49,7 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Процент охвата химических |
% |
92 |
|||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Предотвращение |
% |
92 |
|||||||
Средние затраты на |
|||||||||
- специализированной |
тыс. |
2 198 |
|||||||
- специализированного |
1 544 |
||||||||
- производственной базы |
62 595 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
714 121 |
Бюджетная |
079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных |
||||||||
Описание |
Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных |
||||||||
Вид |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Улучшение оснащенности |
количе- |
90 |
102 |
120 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Процент увеличения |
% |
10 |
20 |
40 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
7 921,1 |
6 989,2 |
5 940,8 |
|||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
712 900 |
712 900 |
712 900 |
Бюджетная |
081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение |
||||||||
Описание |
Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Проведение референтных |
тыс. |
15,3 |
36,3 |
43,4 |
77,0 |
77,8 |
77,8 |
||
Ежегодный эпизоотический |
экспед. |
24 |
42 |
44 |
45 |
46 |
47 |
||
Обеспечение хранения и |
штамм |
387 |
405 |
415 |
520 |
529 |
535 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля штаммов |
% |
100 |
29,1 |
29,6 |
41,7 |
56,7 |
65,4 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость затрат |
тенге |
3 175,67 |
3 857,14 |
3 896,1 |
3 908,3 |
||||
- вирусологических |
3 164,25 |
2 707,3 |
2 714,8 |
2 714,8 |
|||||
- молекулярно- |
3 081,07 |
2 977,3 |
2 980,0 |
2 995,6 |
|||||
- химико- |
3 160,08 |
3 358,2 |
3 358,2 |
3 358,2 |
|||||
- радиологических |
3 543,42 |
3 563,5 |
3 643,4 |
3 643,4 |
|||||
- патоморфологических |
3 313,01 |
3 461,5 |
3 642,8 |
3 642,8 |
|||||
- по освежению |
3 413,83 |
3 846,2 |
4 725,9 |
4 672,9 |
|||||
- по проверке |
120 500,0 |
120 956,9 |
120 956,9 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
96 316 |
106 563,8 |
171 171 |
252 935 |
258 332 |
258 465 |
Бюджетная |
082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Субсидирование развития семеноводства |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Объем просубсидированных |
тыс. |
9,9 |
7,45 |
7,2-10,2 |
|||||
Объем просубсидированных |
тыс. |
60,7 |
80,9 |
62,0-72,0 |
68,8 |
72,3 |
167,2 |
||
Площади закладки |
га |
5,9 |
13,59 |
25,22 |
8,75 |
12,86 |
23,38 |
||
Объем реализации |
тыс. |
1784,1 |
2223 |
2 223 |
2 433 |
2 433 |
2 433 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество |
ед. |
2000 |
2000 |
2500 |
2500 |
2500 |
3000 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Доля используемых для |
% |
99,4 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
Доля элитных посевов в |
% |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
|||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 |
тыс. |
||||||||
- зерновых и |
24-40 |
24-40 |
25-50 |
52 |
55 |
60 |
|||
- кукурузы |
100-155 |
100-160 |
110-170 |
250 |
270 |
290 |
|||
- подсолнечника |
210-252 |
210-260 |
220-270 |
350 |
370 |
390 |
|||
- хлопчатника |
50-75 |
50-75 |
55-75 |
110 |
120 |
130 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 911 124 |
2 087 532 |
2 422 386 |
2 451 448 |
2 528 468 |
4 616 233 |
Бюджетная |
083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Реализация племенной |
|||||||||
- КРС |
тыс. |
10,8 |
15,1 |
16,7 |
16,7 |
||||
- овец, свиней, лошадей, |
тонн |
2 762,3 |
8 043,5 |
7 186 |
7 128,5 |
6 158 |
6 158 |
||
- семени быков |
тыс. |
201,9 |
208,5 |
262,2 |
262,2 |
||||
- племенного яйца |
тыс. |
7 904,0 |
7 560,0 |
9 641,8 |
2 632 |
2 632 |
2 632 |
||
- суточных цыплят |
тыс. |
30,0 |
473,2 |
805,8 |
805,8 |
805,8 |
|||
Содержание племенных |
|||||||||
- быков-производителей |
голов |
2 200 |
2 420 |
2 420 |
|||||
- лошадей в ТОО «Казак |
голов |
257 |
300 |
277 |
265 |
270 |
275 |
||
- быков-производителей в |
голов |
70 |
72 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
Закуп племенного |
голов |
10 979 |
22 651 |
14 000 |
14 000 |
||||
Проведение селекционной |
голов |
299 002 |
299 002 |
299 002 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Удельный вес |
% |
6,2 |
7,5 |
8 |
10 |
12 |
14 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Продуктивность |
|||||||||
- удой на 1 корову |
кг |
2 233 |
2 450 |
2 272 |
2 300 |
2 325 |
2 350 |
||
- настриг шерсти с 1 |
2,8 |
3,1 |
2,9 |
3 |
3,1 |
3,2 |
|||
- яйценоскость 1 курицы |
шт. |
217 |
208 |
218 |
220 |
225 |
230 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 497 397 |
3 429 554 |
5 080 349 |
10 497 603 |
9 487 178 |
9 487 178 |
Бюджетная |
086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского |
||||||||
Описание |
Проект направлен на распространение кредитной линии на все области |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Кредитование банков |
тыс. |
182 019,4 |
1 115 187 |
588 000 |
|||||
Кредитование |
тыс. |
60 729 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Количество участвующих |
число |
4 |
4 |
||||||
Количество участвующих |
кол-во |
4 |
4 |
1 |
|||||
Количество |
кол-во |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Максимальное выделение |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Обеспеченность |
кол-во |
7 |
75 |
14 |
|||||
Средний размер субзайма |
тыс. |
42 000 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
242 748,4 |
1 115 187 |
588 000 |
Бюджетная |
088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Субсидируемый объем |
|||||||||
- мясо |
тыс. |
79,7 |
120,7 |
115,6 |
138,3 |
173,4 |
173,4 |
||
- шерсть |
тыс. |
0,9 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,6 |
1,6 |
||
- молоко |
тыс. |
170,7 |
161,7 |
204,9 |
194,4 |
285,3 |
285,3 |
||
- товарное яйцо |
млн. |
1 461,6 |
2 036,3 |
1 999,9 |
1 491,9 |
2 738,2 |
2 738,2 |
||
- сочные и грубые корма, |
голов |
343 714 |
384 600 |
384 600 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Объем производства |
|||||||||
- мясо |
тыс. |
896,3 |
950 |
976 |
1 025 |
1 080 |
1 140 |
||
- молоко |
тыс. |
5 303,9 |
5 800 |
5 529 |
5 610 |
5 750 |
5 900 |
||
- товарное яйцо |
млн. |
3 306,4 |
3 150 |
4 033 |
4 320 |
4 580 |
4 830 |
||
Удельный вес продукции, |
|||||||||
- мясо |
% |
20,6 |
21 |
25,0 |
28,6 |
31,5 |
34,6 |
||
- молоко |
10,1 |
11 |
10,7 |
11,1 |
11,5 |
11,9 |
|||
- товарное яйцо |
59 |
57 |
66,4 |
69,2 |
71,2 |
72,5 |
|||
Показатели эффективности |
|||||||||
Удельный вес потребления |
|||||||||
- молоко и молокопродукты |
% |
90,3 |
93 |
93 |
87 |
88,7 |
89 |
||
- мясо птицы |
35 |
55 |
49 |
51,6 |
56 |
61 |
|||
- товарное яйцо |
87 |
91 |
93 |
93,5 |
94 |
95 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
11 666 580 |
13 130 000 |
18 839 255 |
21 138 658 |
28 819 643 |
28 819 643 |
Бюджетная |
090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Закуп атрибутов и |
|||||||||
- ушных бирок для МРС |
млн. |
17-22 |
26,8 |
||||||
- ушных бирок для |
1,5-3 |
1,9 |
|||||||
- аппарат для |
тыс. |
5-5,6 |
6,6 |
||||||
- аппарат для таврения |
3 |
||||||||
- принтеры |
6,7 |
||||||||
- сканеры |
6,7 |
||||||||
- ветеринарный паспорт |
млн. |
20-25 |
7,2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Идентификация |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Стоимость ветеринарного |
тенге |
15-100 |
15-100 |
||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
3 131 817 |
1 977 521 |
Бюджетная |
093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение |
||||||||
Описание |
Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество начатых |
шт. |
9 |
2 |
14 |
|||||
Проведение заседаний |
кол-во |
15 |
16 |
15 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Повышение оперативности |
% |
||||||||
Разработка метода оценки |
% |
30 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость работ: |
|||||||||
- по формированию |
тыс. |
66143 |
|||||||
- по совершенствованию и |
10 000 |
||||||||
- по внедрению |
17 500 |
||||||||
- по повышению |
26 650 |
||||||||
- по развитию |
43 662,9 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
121 812 |
193 397 |
626 226 |
Бюджетная |
094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление бюджетных кредитов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Привлечение специалистов |
чел. |
2 218 |
4 570 |
2 879 |
2 328 |
2 390 |
|||
Показатели конечного |
|||||||||
Удельный вес специалистов |
% |
27,1 |
83,1 |
50,1 |
41,4 |
50,0 |
|||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер бюджетного |
тенге |
1 605 392,2 |
2 268 000 |
2 427 000 |
2 427 000 |
2 427 000 |
|||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 560 760 |
4 372 586 |
6 987 333 |
5 650 056 |
5 800 530 |
Бюджетная |
095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Бюджетной программой предусматриваются: |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Привлечение специалистов |
чел. |
6 582 |
5 394 |
6 773 |
5 920 |
5 211 |
5 366 |
||
Возмещение стоимости |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Удельный вес специалистов |
% |
59,5 |
65,8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Размер подъемного пособия |
тенге |
90 720 |
98 910 |
105 840 |
113 260 |
113 260 |
113 260 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
611 244 |
650 776 |
956 176 |
1 124 796 |
1 181 621 |
1 373 192 |
Бюджетная |
112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями |
||||||||
Описание |
Единая автоматизированная система управления отраслями |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество |
ед. |
740 |
1217 |
1073 |
|||||
Предоставление |
ед. |
3 |
7 |
||||||
Количество |
ед. |
5 |
2 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Создание предпосылок для |
% |
30 |
100 |
||||||
Охват республики ЕАСУ |
% |
30 |
100 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Интеграция с внешними |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Сокращение затрат |
% |
30 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
412 559,8 |
257 350,3 |
66 442 |
Примечание:
* Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.
Бюджетная |
200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и |
||||||||
Описание |
Программно-аппаратная платформа для стратегического управления |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развития |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Готовность единого |
% |
48 |
|||||||
Охват сотрудников |
% |
100 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Создание |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
1 455 508 |
Бюджетная |
201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество организаций, в |
ед. |
1 |
7 |
32 |
15 |
||||
Количество |
ед. |
1 |
|||||||
Приобретение помещений, |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Количество приобретаемых |
ед. |
15 |
466 |
1 129 |
492 |
||||
Количество приобретаемых |
ед. |
90 |
12 |
27 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля учреждений, в |
% |
100 |
28,3 |
||||||
Доля оснащенных в |
% |
31,7 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
2 400 |
15 925 |
43 386,9 |
48 800,6 |
||||
- по |
98 041,1 |
||||||||
- по капитальному ремонту |
51 011 |
||||||||
- по приобретению |
170 000 |
26 000 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 400 |
281 416,7 |
1 465 391 |
2 644 031 |
Бюджетная |
202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей |
||||||||
Описание |
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Приобретение |
тема |
24 |
34 |
35 |
20 |
25 |
25 |
||
Показатели конечного |
|||||||||
Применение разработанных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Ориентировочная стоимость |
тыс. |
4 165,1 |
2 806,7 |
2 872,2 |
5 050,0 |
4 120,0 |
4 120,0 |
||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
99 963 |
96 926,3 |
100 527 |
101 000 |
103 000 |
103 000 |
Бюджетная |
203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов |
||||||||
Описание |
Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Закуп социально-значимых |
тыс. |
155,5 |
155,5 |
155,5 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Удержание роста средней |
% |
20 |
20 |
20 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средняя стоимость 1 кг |
тенге |
137 |
147 |
157 |
|||||
гречневой крупы |
157 |
168 |
180 |
||||||
растительного масла |
215 |
230 |
246 |
||||||
сахара |
161 |
172 |
184 |
||||||
лука |
52 |
56 |
60 |
||||||
моркови |
64 |
68 |
73 |
||||||
картофеля |
49 |
52 |
56 |
||||||
муки пшеничной 1 сорта |
57 |
61 |
65 |
||||||
макаронных изделий |
95 |
102 |
109 |
||||||
овсяной крупы |
107 |
114 |
122 |
||||||
перловой крупы |
58 |
62 |
66 |
||||||
манной крупы |
94 |
101 |
108 |
||||||
пшеничной крупы |
76 |
81 |
87 |
||||||
капусты |
50 |
54 |
58 |
||||||
свеклы столовой |
78 |
83 |
89 |
||||||
говядины |
704 |
753 |
806 |
||||||
баранины |
696 |
745 |
797 |
||||||
кур |
425 |
455 |
487 |
||||||
окорочков |
358 |
383 |
410 |
||||||
молока |
108 |
116 |
124 |
||||||
пастеризованного |
124 |
133 |
142 |
||||||
творога |
497 |
532 |
569 |
||||||
сыра |
931 |
996 |
1 066 |
||||||
масла сливочного |
600 |
642 |
687 |
||||||
яйца |
149 |
159 |
170 |
||||||
соли |
28 |
30 |
32 |
||||||
чая |
1 232 |
1 318 |
1 410 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
17 105 285 |
4 796 110 |
5 088 049 |
Бюджетная |
204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте |
||||||||
Описание |
Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Поставка зерна на |
тыс. |
833,3 |
1 666,6 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля зерна, по |
% |
100 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Размер возмещения для |
тенге |
6 000 |
6 000 |
||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
5 000 000 |
10 000 000 |
Бюджетная |
205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава |
||||||||
Описание |
Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, полномочий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проектируемый |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Проведение |
количе- |
29,5 |
30,6 |
30,6 |
|||||
Ведение |
тыс. |
200,6 |
210 |
210 |
|||||
Методическое |
реко- |
72 |
73 |
74 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Обеспечение |
млн. га |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
|||||
Проведение химических |
тыс. |
145,1 |
216 |
216 |
|||||
Количество |
шт. |
480 |
768 |
768 |
|||||
Закладка |
количе- |
16 |
17 |
17 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Дальнейшее |
отчеты, |
655 |
710 |
710 |
|||||
Показатели |
|||||||||
Средние затраты на |
|||||||||
Проведению |
тыс. |
3,1 |
3 |
3 |
|||||
Ведению |
тыс. |
0,33 |
0,32 |
0,32 |
|||||
Методическому |
тыс. |
115,7 |
115,5 |
113,9 |
|||||
Объем бюджетных |
тыс. |
166 724 |
168 652 |
168 653 |
Бюджетная |
206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами |
||||||||
Описание |
Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление государственных функций, |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество проводимых |
ед. |
16 |
16 |
||||||
Количество |
ед. |
3 |
3 |
||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Процент охвата речных |
% |
63 |
100 |
||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Средняя стоимость |
|||||||||
- по проведению одного |
тыс. |
1 270,7 |
1 281,3 |
||||||
- по разработке |
тыс. |
16 981 |
16 981 |
||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
37 312 |
37 481 |
Бюджетная |
207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу |
||||||||
Описание |
Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Проведение |
кол-во |
7 |
4 |
5 |
|||||
Проведение иследований |
кол-во |
3 |
|||||||
Проведение совещаний и |
кол-во |
1 |
2 |
1 |
|||||
Приобретение основных |
компл. |
1 |
1 |
1 |
|||||
Показатели конечного |
|||||||||
Автоматизация ведения |
% |
5,7 |
58,8 |
100 |
|||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Средние затраты на |
% |
5 357 |
11 237 |
3 235,8 |
|||||
- иследований по отбору |
233,3 |
||||||||
- проведенных совещаний |
2 451 |
2 274,5 |
2 550 |
||||||
- основных средств |
1 000 |
3 779 |
10 939 |
||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
54 840 |
60 441 |
67 186 |
Бюджетная |
208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на |
||||||||
Описание |
Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Количество |
ед. |
79 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Увеличение уровня |
% |
5,6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
показатели |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
5 063,3 |
|||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
400 000 |
Бюджетная |
209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание |
||||||||
Описание |
Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальный |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Подготовка почвы |
тыс. га |
0,56 |
|||||||
Лесопосадки второго |
тыс. га |
0,28 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля созданных |
% |
98,5 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
2 726,9 |
|||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
759 180 |
Бюджетная |
210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на |
||||||||
Описание |
Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
план |
плановый период |
проекти- |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Оценка стоимости |
кол-во |
50 |
|||||||
Возмещение убытков |
тыс. га |
2,6 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля площади изъятых |
% |
71,6 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Средние затраты по |
тыс. |
66,7 |
|||||||
Объем бюджетных |
тыс. |
173 390 |
Свод бюджетных расходов
Ед. |
отчет- |
отчет- |
план |
плановый период |
проекти- |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных |
тыс. |
152 045 704,4 |
300 009 745,7 |
340 806 079 |
318 215 254 |
273 768 931 |
293 805 349 |
|
Текущие бюджетные |
тыс. |
95 946 889,2 |
117 079 155,4 |
203 967 461 |
249 108 449 |
225 413 696 |
225 507 363 |
|
Бюджетные программы |
тыс. |
56 098 815,2 |
182 930 590,3 |
136 838 618 |
69 106 805 |
48 355 235 |
68 297 986 |