Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 223/35-IV.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV «О бюджете города Астаны на 2008 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 17 января 2008 года за № 481), от 14 марта 2008 года № 55/9-IV «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV «О бюджете города Астаны на 2008 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 апреля 2008 года за № 525), от 11 апреля 2008 года № 72/13-IV «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV «О бюджете города Астаны на 2008 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 8 мая 2008 года за № 531), от 18 июня 2008 года № 110/17-IV «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV «О бюджете города Астаны на 2008 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 16 июля 2008 года за № 539), от 18 августа 2008 года № 136/21-IV «О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV «О бюджете города Астаны на 2008 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 22 сентября 2008 года за № 546) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1)
цифры «211 785 657» заменить цифрами «210 845 994»;
цифры «16 685 416» заменить цифрами «15 745 753»;
в подпункте 2) цифры «212 905 993» заменить цифрами «211 975 410»;
в подпункте 3) цифры «(-1 120 336)» заменить цифрами «(-1 129 416)»;
в подпункте 4):
цифры «7 440 030» заменить цифрами «7 435 030»;
цифры «7 440 030» заменить цифрами «7 435 030»;
в подпункте 5) цифры «(-8 660 366)» заменить цифрами «(-8 664 446)»;
в подпункте 6) цифры «8 660 366» заменить цифрами «8 664 446»;
2) в пункте 5) цифры «1 566 760» заменить цифрами «1 816 760»;
3) приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Байгенжин
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления экономики и бюджетного
планирования города Астаны (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 1 октября 2008 года № 153/24-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV
Бюджет города Астаны на 2008 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
210 845 994 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 479 940 |
||
01 |
Подоходный налог |
22 832 732 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
22 832 732 |
||
03 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
1 |
Социальный налог |
26 802 000 |
||
04 |
Налоги на собственность |
6 019 012 |
||
1 |
Налоги на имущество |
4 616 553 |
||
3 |
Земельный налог |
920 478 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
481 957 |
||
5 |
Единый земельный налог |
24 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 528 377 |
||
2 |
Акцизы |
212 280 |
||
3 |
Поступления за использование |
1 798 095 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
518 002 |
||
06 |
Прочие налоги |
32 |
||
1 |
Прочие налоги |
32 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 297 787 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 297 787 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 179 638 |
||
01 |
Доходы от государственной |
350 971 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
40 540 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
208 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, |
59 650 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по |
42 490 |
||
9 |
Прочие доходы от государственной |
5 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
397 950 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
15 745 753 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
12 027 066 |
||
1 |
Продажа земли |
11 881 128 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
145 938 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
133 440 663 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
133 440 663 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
133 440 663 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ЗАТРАТЫ |
211 975410 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
1 312 356 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
924 025 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города республи- |
57 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
57 268 |
|||
121 |
Аппарат акима города республи- |
543 660 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима |
543 660 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
323 097 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
323 097 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
194 682 |
|||
356 |
Управление финансов города |
194 682 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
140 322 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в |
5 838 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
35 639 |
|||
010 |
Организация приватизации |
2 263 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
10 620 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
185 785 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
185 785 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
185 785 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги |
7 864 |
|||
121 |
Аппарат акима города республикан- |
7 864 |
|||
008 |
Обучение государственных |
7 864 |
|||
2 |
Оборона |
178 025 |
|||
01 |
Военные нужды |
20 194 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
20 194 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 194 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны |
8 000 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
157 831 |
|||
350 |
Управление по мобилизационной |
157 831 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
41 680 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
55 761 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 485 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
49 905 |
|||
3 |
Общественный порядок, |
5 089 616 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
5 089 616 |
|||
352 |
Исполнительный орган внутренних |
4 018 715 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
3 892 819 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и |
102 896 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
13 000 |
|||
004 |
Реализация региональной |
10 000 |
|||
368 |
Управление пассажирского |
429 383 |
|||
007 |
Эксплуатация оборудования и |
429 383 |
|||
373 |
Управление строительства города |
641 518 |
|||
004 |
Развитие объектов органов |
641 518 |
|||
4 |
Образование |
15 129 819 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 170 777 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1 170 777 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 170 777 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
6 585 132 |
|||
359 |
Управление физической культуры |
481 927 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
481 927 |
|||
360 |
Управление образования города |
6 103 205 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 536 418 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
132 115 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение |
98 551 |
|||
008 |
Дополнительное образование для |
336 121 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 113 372 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
157 883 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
157 883 |
|||
360 |
Управление образования города |
955 489 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
955 489 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
213 363 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
179 159 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
179 159 |
|||
360 |
Управление образования города |
34 204 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
34 204 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
6 047 175 |
|||
360 |
Управление образования города |
434 445 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
107 094 |
|||
006 |
Информатизация системы |
44 975 |
|||
007 |
Приобретение и доставка |
127 054 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
36 685 |
|||
013 |
Обследование психического |
23 214 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная |
18 283 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала |
77 140 |
|||
373 |
Управление строительства города |
5 612 730 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
5 612 730 |
|||
5 |
Здравоохранение |
28 268 812 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 023 600 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
5 023 600 |
|||
004 |
Оказание стационарной |
5 023 600 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
916 576 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
532 631 |
|||
005 |
Производство крови , ее компонентов |
329 667 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
134 137 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
68 064 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
763 |
|||
369 |
Управление государственного |
367 989 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
111 585 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
252 760 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 644 |
|||
373 |
Управление строительства города |
15 956 |
|||
007 |
Развитие объектов санитарно- |
15 956 |
|||
03 |
Специализированная медицинская |
3 434 764 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
3 253 997 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи |
2 496 186 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
72 089 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
109 687 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических |
408 552 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
167 483 |
|||
369 |
Управление государственного |
180 767 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
180 767 |
|||
04 |
П оликлиники |
3 626 971 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
3 626 971 |
|||
010 |
Оказание первичной медико- |
2 818 297 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными |
808 674 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
740 773 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
740 773 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной |
687 534 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи |
53 239 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 526 128 |
|||
353 |
Управление здравоохранения |
341 872 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
83 256 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
128 831 |
|||
013 |
Проведение патолого- |
77 239 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
2 072 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
50 474 |
|||
373 |
Управление строительства города |
14 184 256 |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
14 184 256 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
2 536 344 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
907 865 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
544 120 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых |
544 120 |
|||
360 |
Управление образования города |
339 302 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, |
339 302 |
|||
373 |
Управление строительства города |
24 443 |
|||
010 |
Развитие объектов социального |
24 443 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1 436 195 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
41 955 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
41 955 |
|||
355 |
Управление занятости и |
1 344 240 |
|||
003 |
Программа занятости |
134 428 |
|||
006 |
Государственная адресная |
36 200 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
52 040 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным |
966 780 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
80 448 |
|||
012 |
Государственные пособия на |
15 900 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся |
58 444 |
|||
360 |
Управление образования города |
50 000 |
|||
017 |
Социальная поддержка |
50 000 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
192 284 |
|||
355 |
Управление занятости и |
192 284 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
109 616 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, |
2 110 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не |
80 558 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
62 599 713 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
21 661 070 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
7 248 000 |
|||
008 |
Развитие и обустройство |
7 248 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
10 673 846 |
|||
012 |
Строительство жилья |
10 673 846 |
|||
374 |
Управление жилья города |
3 739 224 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
50 164 |
|||
003 |
Обеспечение жильем отдельных |
0 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
273 246 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем |
3 106 384 |
|||
006 |
Организация сохранения |
309 430 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
29 991 762 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
29 991 762 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
92 006 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
22 500 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального |
16 719 347 |
|||
006 |
Функционирование системы |
310 441 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
10 847 468 |
|||
010 |
Приобретение коммунальной |
2 000 000 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
10 946 881 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8 015 553 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
408 461 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
3 682 092 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 903 788 |
|||
373 |
Управление строительства города |
2 931 328 |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
2 931 328 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
29 911 057 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
22 292 294 |
|||
361 |
Управление культуры города |
2 131 581 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
56 419 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
1 284 543 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
176 122 |
|||
007 |
Поддержка театрального и |
614 497 |
|||
373 |
Управление строительства города |
20 160 713 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
20 160 713 |
|||
02 |
Спорт |
6 207 945 |
|||
359 |
Управление физической культуры |
1 644 728 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
38 163 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
27 051 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов |
1 579 514 |
|||
373 |
Управление строительства города |
4 563 217 |
|||
015 |
Развитие объектов физической |
4 563 217 |
|||
03 |
Информационное пространство |
840 608 |
|||
358 |
Управление архивов и документации |
65 971 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
29 278 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности |
36 693 |
|||
361 |
Управление культуры города |
98 724 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
98 724 |
|||
362 |
Управление внутренней политики |
483 791 |
|||
002 |
Проведение государственной |
483 791 |
|||
363 |
Управление по развитию языков |
192 122 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
33 668 |
|||
002 |
Развитие государственного языка |
158 454 |
|||
04 |
Туризм |
47 898 |
|||
364 |
Управление предпринимательства |
47 898 |
|||
005 |
Регулирование туристской |
47 898 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
522 312 |
|||
362 |
Управление внутренней политики |
522 312 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
421 470 |
|||
003 |
Реализация региональных |
100 842 |
|||
9 |
Топливно-энергетический |
14 902 772 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 902 772 |
|||
371 |
Управление энергетики и |
14 902 772 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической |
14 902 772 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
447 233 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
28 256 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского |
28 256 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
18 423 |
|||
004 |
Повышение урожайности и качества |
2 000 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя |
7 833 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
359 981 |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
359 981 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
26 629 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по |
42 252 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны |
291 100 |
|||
06 |
Земельные отношения |
58 996 |
|||
351 |
Управление земельных отношений |
58 996 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
50 052 |
|||
004 |
Организация работ по |
8 944 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 286 867 |
|||
02 |
Архитектурная, |
1 286 867 |
|||
365 |
Управление архитектуры и |
1 109 927 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
48 774 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов |
1 061 153 |
|||
366 |
Управление государственного |
75 361 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
75 361 |
|||
373 |
Управление строительства города |
101 579 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
101 579 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
37 895 476 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 794 413 |
|||
368 |
Управление пассажирского |
1 794 413 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 794 413 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере |
36 101 063 |
|||
368 |
Управление пассажирского |
36 101 063 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
85 609 |
|||
002 |
Развитие транспортной |
35 974 214 |
|||
005 |
Организация пассажирских |
41 240 |
|||
13 |
Прочие |
2 337 780 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
80 981 |
|||
364 |
Управление предпринимательства |
80 981 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
80 981 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
17 943 |
|||
364 |
Управление предпринимательства |
17 943 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
17 943 |
|||
09 |
Прочие |
2 238 856 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 816 760 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 816 760 |
|||
357 |
Управление экономики и |
367 969 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
367 969 |
|||
364 |
Управление предпринимательства |
3 570 |
|||
007 |
Реализация Стратегии |
3 570 |
|||
372 |
Управление по администрированию |
50 557 |
|||
372 |
001 |
Обеспечение деятельности |
50 557 |
||
14 |
Обслуживание долга |
3 027 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
3 027 |
|||
356 |
Управление финансов города |
3 027 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
3 027 |
|||
15 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
01 |
Трансферты |
10 076 513 |
|||
356 |
Управление финансов города |
10 076 513 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
442 229 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
9 634 284 |
|||
III. Операционное сальдо |
-1 129 416 |
||||
IV. Чистое бюджетное |
100 000 |
||||
Бюджетные кредиты |
150 000 |
||||
13 |
Прочие |
150 000 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
150 000 |
|||
364 |
Управление предпринимательства |
150 000 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития |
150 000 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
50 000 |
|||
V. Сальдо по операциям |
7 435 030 |
||||
Приобретение финансовых активов |
7 435 030 |
||||
13 |
Прочие |
7 435 030 |
|||
9 |
Прочие |
7 435 030 |
|||
356 |
Управление финансов города |
7 435 030 |
|||
012 |
Формирование или увеличение |
7 435 030 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 664 446 |
||||
VII. Финансирование дефицита |
8 664 446 |
||||
7 |
Поступления займов |
7 900 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные |
7 900 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
7 900 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-38 448 |
|||
01 |
Погашение займов |
-38 448 |
|||
356 |
Управление финансов города |
-38 448 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
-38 448 |
|||
Движение свободных остатков |
802 894 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 1 октября 2008 года № 153/24-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
132 904 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
132 904 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
132 904 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
132 904 |
|||
04 |
Образование |
628 259 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
628 259 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
628 259 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
628 259 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
20 746 |
|||
2 |
Социальная помощь |
20 746 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20 746 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
20 746 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 019 289 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
5 019 289 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5 019 289 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
227 344 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 162 821 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 629 124 |
|||
Итого: |
5 801 198 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 1 октября 2008 года № 153/24-IV
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2008 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
151 793 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
151 793 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
151 793 |
|||
001 |
Функционирование аппарата |
151 793 |
|||
04 |
Образование |
542 518 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
542 518 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
542 518 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
542 518 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
21 209 |
|||
2 |
Социальная помощь |
21 209 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
21 209 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
21 209 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 996 264 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
2 996 264 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2 996 264 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
181 117 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1 519 271 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 274 664 |
|||
Итого: |
3 711 784 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин