Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2009 № 223/35-IV.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении в Республики Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 17 января 2008 года за № 481), от 14 марта 2008 года № 55/9-IV "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 апреля 2008 года за № 525), от 11 апреля 2008 года № 72/13-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 8 мая 2008 года за № 531), от 18 июня 2008 года № 110/17-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 16 июля 2008 года за № 539), от 18 августа 2008 года № 136/21-IV "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 22 сентября 2008 года за № 546), от 1 октября 2008 года № 153/24-IV "О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV "О бюджете города Астаны на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 3 ноября 2008 года за № 551) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "210 845 994" заменить цифрами "218 015 802";
цифры "60 479 940" заменить цифрами "60 303 680";
цифры "1 179 638" заменить цифрами "1 355 898";
цифры "15 745 753" заменить цифрами "14 581 837";
цифры "133 440 663" заменить цифрами "141 774 387";
в подпункте 2) цифры "211 975 410" заменить цифрами "219 145 218".
2) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Байгенжин
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Управления экономики и бюджетного
планирования города Астаны (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 5 ноября 2008 года № 157/26-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2007 года № 24/6-IV
Бюджет города Астаны на 2008 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
218 015 802 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
60 303 680 |
||
1 |
Подоходный налог |
25 145 549 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
25 145 549 |
||
3 |
Социальный налог |
23 187 646 |
||
1 |
Социальный налог |
23 187 646 |
||
4 |
Налоги на собственность |
7 252 906 |
||
1 |
Налоги на имущество |
5 443 904 |
||
3 |
Земельный налог |
909 002 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
900 000 |
||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 079 375 |
||
2 |
Акцизы |
165 009 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 385 348 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
529 018 |
||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2 638 204 |
||
1 |
Государственная пошлина |
2 638 204 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 355 898 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
350 966 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
40 540 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
208 286 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
59 650 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, |
42 490 |
||
2 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
823 |
||
3 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
1 089 |
||
4 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
574 215 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
574 215 |
||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
428 805 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14 581 837 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
3 718 687 |
||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
10 863 150 |
||
1 |
Продажа земли |
10 717 212 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
145 938 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
141 774 387 |
||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов |
141 774 387 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
141 774 387 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ЗАТРАТЫ |
219 145 218 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
1 294 956 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и |
924 025 |
|||
111 |
Аппарат маслихата города |
57 268 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата |
57 268 |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
543 660 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима города |
543 660 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
323 097 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима |
323 097 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
184 782 |
|||
356 |
Управление финансов города |
184 782 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
140 322 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
5 838 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
35 639 |
|||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
2 263 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
720 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
178 285 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
178 285 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
178 285 |
|||
09 |
Прочие государственные услуги общего |
7 864 |
|||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
7 864 |
|||
008 |
Обучение государственных служащих |
7 864 |
|||
2 |
Оборона |
178 025 |
|||
2 |
01 |
Военные нужды |
20 194 |
||
2 |
01 |
350 |
Управление по мобилизационной |
20 194 |
|
2 |
01 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12 194 |
2 |
01 |
350 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 000 |
2 |
02 |
Организация работы по чрезвычайным |
157 831 |
||
2 |
02 |
350 |
Управление по мобилизационной |
157 831 |
|
2 |
02 |
350 |
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
41 680 |
2 |
02 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
55 761 |
2 |
02 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и |
10 485 |
2 |
02 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
49 905 |
3 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 086 141 |
|||
3 |
01 |
Правоохранительная деятельность |
5 086 141 |
||
3 |
01 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 015 240 |
|
3 |
01 |
352 |
001 |
Обеспечение деятельности |
3 893 009 |
3 |
01 |
352 |
002 |
Охрана общественного порядка и |
99 231 |
3 |
01 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000 |
004 |
Реализация региональной программы |
10 000 |
|||
3 |
01 |
368 |
Управление пассажирского транспорта |
429 383 |
|
3 |
01 |
368 |
007 |
Эксплуатация оборудования и средств |
429 383 |
3 |
01 |
373 |
Управление строительства города |
641 518 |
|
3 |
01 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
641 518 |
4 |
Образование |
14 651 313 |
|||
4 |
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1 170 777 |
||
4 |
01 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 170 777 |
|
4 |
01 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 170 777 |
02 |
Начальное, основное среднее и общее |
6 339 242 |
|||
4 |
02 |
359 |
Управление физической культуры и |
481 927 |
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
481 927 |
|||
360 |
Управление образования города |
5 857 315 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 290 528 |
|||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
132 115 |
|||
005 |
Общеобразовательное обучение |
98 551 |
|||
008 |
Дополнительное образование для детей |
336 121 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, |
1 113 372 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
157 883 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
157 883 |
|||
360 |
Управление образования города |
955 489 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в |
955 489 |
|||
05 |
Переподготовка и повышения |
213 363 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
179 159 |
|||
003 |
Повышение квалификации и |
179 159 |
|||
360 |
Управление образования города |
34 204 |
|||
012 |
Повышение квалификации и |
34 204 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
5 814 559 |
|||
360 |
Управление образования города |
434 417 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
107 094 |
|||
006 |
Информатизация системы образования в |
44 975 |
|||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
127 054 |
|||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
36 685 |
|||
013 |
Обследование психического здоровья |
23 214 |
|||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
18 283 |
|||
116 |
Развитие человеческого капитала в |
77 112 |
|||
373 |
Управление строительства города |
5 380 142 |
|||
005 |
Развитие объектов образования |
5 380 142 |
|||
5 |
Здравоохранение |
25 906 508 |
|||
01 |
Больницы широкого профиля |
5 023 600 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
5 023 600 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской |
5 023 600 |
|||
02 |
Охрана здоровья населения |
916 576 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
532 631 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
329 667 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
134 137 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
68 064 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для |
763 |
|||
369 |
Управление государственного |
367 989 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
111 585 |
|||
002 |
Санитарно-эпидемиологическое |
252 760 |
|||
003 |
Борьба с эпидемиями |
3 644 |
|||
373 |
Управление строительства города |
15 956 |
|||
007 |
Развитие объектов |
15 956 |
|||
03 |
Специализированная медицинская помощь |
3 415 563 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 238 931 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 496 186 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
66 645 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
108 645 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
399 673 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
166 792 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
990 |
|||
369 |
Управление государственного |
176 632 |
|||
007 |
Централизованный закуп вакцин и |
176 632 |
|||
5 |
04 |
Поликлиники |
3 612 769 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
3 612 769 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной |
2 803 404 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами |
809 365 |
|||
05 |
Другие виды медицинской помощи |
740 773 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
740 773 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи |
687 534 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи населению |
53 239 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
12 197 227 |
|||
353 |
Управление здравоохранения города |
356 765 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
83 256 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по |
143 724 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического |
77 239 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 072 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности |
50 474 |
|||
373 |
Управление строительства города |
11 840 462 |
|||
008 |
Развитие объектов здравоохранения |
11 840 462 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное |
2 546 899 |
|||
01 |
Социальное обеспечение |
903 465 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
544 120 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и |
544 120 |
|||
360 |
Управление образования города |
334 902 |
|||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
334 902 |
|||
373 |
Управление строительства города |
24 443 |
|||
010 |
Развитие объектов социального |
24 443 |
|||
02 |
Социальная помощь |
1 451 150 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
41 955 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи |
41 955 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
1 344 240 |
|||
003 |
Программа занятости |
134 428 |
|||
006 |
Государственная адресная социальная |
36 200 |
|||
007 |
Жилищная помощь |
51 476 |
|||
008 |
Социальная помощь отдельным |
966 780 |
|||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
81 012 |
|||
012 |
Государственные пособия на детей |
15 900 |
|||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
58 444 |
|||
360 |
Управление образования города |
64 955 |
|||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
64 955 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной |
192 284 |
|||
355 |
Управление занятости и социальных |
192 284 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
109 616 |
|||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 110 |
|||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
80 558 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
65 486 920 |
|||
7 |
01 |
Жилищное хозяйство |
20 524 485 |
||
7 |
01 |
371 |
Управление энергетики и коммунального |
7 248 000 |
|
008 |
Развитие и обустройство |
7 248 000 |
|||
373 |
Управление строительства города |
10 359 213 |
|||
012 |
Строительство жилья |
10 359 213 |
|||
374 |
Управление жилья города |
2 917 272 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
48 745 |
|||
003 |
Обеспечение жильем отдельных |
0 |
|||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
196 735 |
|||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 362 362 |
|||
006 |
Организация сохранения |
309 430 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
34 015 554 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 015 554 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
92 006 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
22 500 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального |
19 736 139 |
|||
006 |
Функционирование системы |
310 441 |
|||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
11 854 468 |
|||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
2 000 000 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
10 946 881 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
8 015 553 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
408 461 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3 682 092 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
21 212 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 903 788 |
|||
373 |
Управление строительства города |
2 931 328 |
|||
013 |
Развитие объектов благоустройства |
2 931 328 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
36 877 269 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
29 259 294 |
|||
361 |
Управление культуры города |
2 131 581 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
56 419 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 284 543 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности |
176 122 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
614 497 |
|||
373 |
Управление строительства города |
27 127 713 |
|||
014 |
Развитие объектов культуры |
27 127 713 |
|||
02 |
Спорт |
6 207 945 |
|||
359 |
Управление физической культуры и |
1 644 728 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
38 163 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований |
27 051 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
1 579 514 |
|||
373 |
Управление строительства города |
4 563 217 |
|||
015 |
Развитие объектов физической культуры |
4 563 217 |
|||
03 |
Информационное пространство |
840 608 |
|||
358 |
Управление архивов и документации |
65 971 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
29 278 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
36 693 |
|||
361 |
Управление культуры города |
98 724 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования |
98 724 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
483 791 |
|||
002 |
Проведение государственной |
483 791 |
|||
363 |
Управление по развитию языков города |
192 122 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
33 668 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и |
158 454 |
|||
04 |
Туризм |
47 110 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
47 110 |
|||
005 |
Регулирование туристской деятельности |
47 110 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
522 312 |
|||
362 |
Управление внутренней политики города |
522 312 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
421 470 |
|||
003 |
Реализация региональных программ |
100 842 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс |
14 903 422 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
14 903 422 |
|||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
14 903 422 |
|||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
14 903 422 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
447 144 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
28 256 |
|||
375 |
Исполнительный орган сельского |
28 256 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности |
18 423 |
|||
004 |
Повышение урожайности и качества |
2 000 |
|||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
7 833 |
|||
05 |
Охрана окружающей среды |
359 892 |
|||
354 |
Управление природных ресурсов и |
359 892 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
26 540 |
|||
004 |
Проведение мероприятий по охране |
42 252 |
|||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
291 100 |
|||
06 |
Земельные отношения |
58 996 |
|||
351 |
Управление земельных отношений города |
58 996 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления |
50 052 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию |
8 944 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 286 867 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
1 286 867 |
|||
365 |
Управление архитектуры и |
1 109 927 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
48 774 |
|||
002 |
Разработка генеральных планов города |
1 061 153 |
|||
366 |
Управление государственного |
75 361 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
75 361 |
|||
373 |
Управление строительства города |
101 579 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
101 579 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
37 729 350 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
1 789 413 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
1 789 413 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 789 413 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
35 939 937 |
|||
368 |
Управление пассажирского транспорта |
35 939 937 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
85 609 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
35 813 088 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок |
41 240 |
|||
13 |
Прочие |
2 348 180 |
|||
01 |
Регулирование экономической |
79 381 |
|||
364 |
Управление предпринимательства |
79 381 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Управления |
79 381 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
17 943 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
17 943 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
17 943 |
|||
09 |
Прочие |
2 250 856 |
|||
356 |
Управление финансов города |
1 816 760 |
|||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 816 760 |
|||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
379 969 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического |
379 969 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
3 570 |
|||
007 |
Реализация Стратегии |
3 570 |
|||
372 |
Управление по администрированию |
50 557 |
|||
372 |
001 |
Обеспечение деятельности Департамента |
50 557 |
||
14 |
Обслуживание долга |
3 027 |
|||
14 |
01 |
Обслуживание долга |
3 027 |
||
356 |
Управление финансов города |
3 027 |
|||
005 |
Обслуживание долга местных |
3 027 |
|||
15 |
Трансферты |
10 399 197 |
|||
15 |
01 |
Трансферты |
10 399 197 |
||
356 |
Управление финансов города |
10 399 197 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
764 913 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
9 634 284 |
|||
III. Операционное сальдо |
-1 129 416 |
||||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
100 000 |
||||
Бюджетные кредиты |
150 000 |
||||
13 |
Прочие |
150 000 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
150 000 |
|||
364 |
Управление предпринимательства и |
150 000 |
|||
010 |
Кредитование АО "Фонд развития малого |
150 000 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
50 000 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
50 000 |
|||
V. Сальдо по операциям с финансовыми |
7 435 030 |
||||
Приобретение финансовых активов |
7 435 030 |
||||
13 |
Прочие |
7 435 030 |
|||
9 |
Прочие |
7 435 030 |
|||
356 |
Управление финансов города |
7 435 030 |
|||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
7 435 030 |
|||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-8 664 446 |
||||
VII. Финансирование дефицита |
8 664 446 |
||||
7 |
Поступления займов |
7 900 000 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
7 900 000 |
|||
2 |
Договоры займа |
7 900 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-38 448 |
|||
16 |
01 |
Погашение займов |
-38 448 |
||
16 |
01 |
356 |
Управление финансов города |
-38 448 |
|
16 |
01 |
356 |
008 |
Погашение долга местного |
-38 448 |
Движение свободных остатков |
802 894 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин