Сноска. Утратило силу решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 21.04.2010 № 185.
Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
Руководствуясь статьей 9 Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 "Бюджетный Кодекс Республики Казахстан", статьями 5 и 8 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года и решением областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 125 "Об областном бюджете на 2009 год" районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложению N 1 в следующих объемах:
1) доходы 3288725,7 тысяч тенге,
в том числе по:
налоговым поступлениям 1716673 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 23600 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала 10000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 1538452,7 тысяч тенге;
2) затраты 3460952,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тысяч тенге,
в том числе:
бюджетные кредиты 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами 10000 тысяч тенге,
в том числе:
приобретение финансовых активов 10000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета -182226,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета 182226,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 17.02.2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 22.04.2009 года N 112(вводится в действие с 1 января 2009 года), от 21.07.2009 года N 135 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 26.10.2009 года N 148 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 26.11.2009 года N 157 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
2. Установить на 2009 год распределение общей суммы поступлений от налогов в бюджет района согласно решения областного маслихата N 125 от 10 декабря 2008 года в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты - 51 процентов;
2) по социальному налогу - 51 процентов.
Зачислить полностью в доход районного бюджета:
индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам;
налог на имущество с юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплат;
налог на имущество с физических лиц;
земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения;
земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов;
земельный налог на земли промышленности, связи, транспорта, обороны и иного несельскохозяйственного назначения;
земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения;
земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов;
налог на транспортные средства с юридических и физических лиц;
единый земельный налог;
акцизы и бензин, поступления за использование природных и других ресурсов;
плата за пользование земельными участками;
сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрация;
сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна;
сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
госпошлины (по кодам 108102-108112);
доходы от аренды имущества коммунальной собственности;
административные штрафы, пени, санкций, взыскания, налагаемые взимаемые местными государственными органами;
другие неналоговые поступления в районный бюджет;
поступление от продажи земельных участков.
3. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" установлено с 1 января 2009 года:
1) минимальный размер заработной платы - 13470 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1273 тенге;
3) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 13470 тенге.
с 1 июля 2009 года:
1) минимальный размер заработной платы - 13 717 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также, для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 296 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 13 717 тенге
Сноска. Пункт 4 внесены дополнения в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112(вводится в действие с 1 января 2009 года).
4-1. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год объем бюджетных изъятий в областной бюджет в сумме -248831,0 тыс тенге
Сноска. Пункт 4 дополнен пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
5. Учесть, что в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета;
на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячно государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума - 1500 тыс.тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи - 700 тыс.тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей - 800 тыс.тенге;
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
5-1. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 340439,0 тысяч тенге, в том числе:
на обеспечение занятости населения –320666,0 тысяч тенге;
на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики – 19773,0 тысяч тенге;
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района
Сноска. Пункт 5 дополнен пунктом 5-1 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
6. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов развития и текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых трансфертов развития и текущих трансфертов из республиканского бюджета;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 858376 тыс.тенге, в том числе:
Исключен решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
на строительство средней школы на 504 мест в г.Хромтау – 662686 тыс. тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования - 16388 тыс.тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования - 16623 тыс.тенге;
на внедрение системы интерактивного обучения - 12714 тыс.тенге;
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 6 с изменениями внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 17 февраля 2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
7. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета:
на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 4190 тыс.тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года)
8. Исключен решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
9. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов развития из областного бюджета за счет целевых трансфертов развития из республиканского бюджета:
на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 39 781 тыс.тенге, в том числе:
на строительство и (или) приобретние жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 20381 тыс.тенге;
исключен решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 17.02.2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры в сумме -17000,0 тыс.тенге
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района.
Сноска. Пункт 9 с изменениями и дополнениями, внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
10. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
на капитальный ремонт бывшего здания общежития профессионального технического лицея N 4 - 204600 тыс.тенге;
на приобретение автобусов для школ района в сумме 15932,0 тыс. тенге;
на строительство водопроводной сети села Абай -90625,0 тыс.тенге.
на организацию горячего питания учащихся 1-4 классов в общеобразовательных школах района - 24386,0 тыс.тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района;
Сноска. Пункт 10 с изменениями внесенным решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 17.02.2009 года N 104 (вводится в действие с 1 января 2009 года), от 21.07.2009 года N 135 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
10-1. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых трансфертов из областного бюджета на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 62703,0 тысяч тенге, в том числе:
на обеспечение занятости населения –62703,0 тысяч тенге;
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района
Сноска. Пункт 10 дополнен пунктом 10-1 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
10-2. Предусмотреть в районном бюджете на 2009 год средства на реализацию стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 6027,0 тенге, в том числе:
на обеспечение занятости населения –6027,0 тысяч тенге;
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата района
Сноска. Пункт 10 дополнен пунктом 10-2 в соответствии с решением маслихата Хромтауского района Актюбинской области от 22.04.2009 года N 112 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
11. Утвердить перечень бюджетных программ развития районного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению N 2.
12. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2009 год, согласно приложению N 3.
13. Утвердить перечень бюджетных программ администраторов аппарата программы 123 "Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа" на 2009 год, согласно приложению N 4.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в управлении юстиции Хромтауского района и вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь
районного маслихата районного маслихата
Е.Юшкевич Д.Мулдашев
Приложение 1
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года
Районный бюджет на 2009 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Хромтауского
района Актюбинской области от от 26.11.2009 года N 157 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
Категория |
Сумма |
|||
Подкласс |
||||
Класс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|
I. Доходы |
3 288 725,7 | |||
1 |
Налоговые поступления |
1 716 673,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
491 680,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
491 680,0 |
||
Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты |
468 333,0 |
|||
Индивидуальный подоходный налог с доходов не облагаемых у источника выплаты |
16 134,0 |
|||
Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам |
868,0 |
|||
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплат |
6 345,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
350 880,0 |
||
Социальный налог |
350 880,0 |
|||
Социальный налог |
350 880,0 |
|||
04 |
Налог на собственность |
855 519,0 |
||
1 |
Налог на имущество |
804 882,0 |
||
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
801 351,0 |
|||
Налог на имущество физических лиц |
3 531,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
19 743,0 |
||
Земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения |
20,0 |
|||
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов |
1000,0 |
|||
Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения |
9 091,0 |
|||
Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения |
47,0 |
|||
Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов |
9 585,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
28 861,0 |
||
Налог на транспортные средства с юридических лиц |
8 861,0 |
|||
Налог на транспортные средства с физических лиц |
20 000,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
2 033,0 |
||
Единый земельный налог |
2 033,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
13 288,0 |
||
2 |
Акцизы |
1 605,0 |
||
Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды |
1 295,0 |
|||
Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу а также используемое на собственные производственные нужды |
310,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
8 132,0 |
||
Плата за пользование земельными участками |
8 132,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
3 551,0 |
||
Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей |
610,0 |
|||
Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности |
455,0 |
|||
Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию |
103,0 |
|||
Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна |
107,0 |
|||
Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию |
340,0 |
|||
Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
1 936,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
5 306,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
5 306,0 |
||
Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям |
3 739,0 |
|||
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния |
1 078,0 |
|||
Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы |
74,0 |
|||
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства |
285,0 |
|||
Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию |
20,0 |
|||
Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) |
36,0 |
|||
Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему |
74,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
23 600,0 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
8 509,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
8 509,0 |
||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности |
8 509,0 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
13 500,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
13 500,0 |
||
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами |
13 500,0 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 591,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 591,0 |
||
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
1 591,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
10 000,0 | ||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
10 000,0 |
||
1 |
Продажа земли |
10 000,0 |
||
Поступления от продажи земельных участков |
10 000,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
1 538 452,7 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 538 452,7 |
||
Трансферты из областного бюджета |
1 538 452,7 |
|||
Целевые текущие трансферты |
688 972,7 |
|||
Целевые трансферты на развитие |
849 480,0 |
Функциональная группа |
Сумма тыс.тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Наименование |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
II. Затраты |
3 460 952,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера |
132 292,1 | |||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
105 993,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
8 455,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района |
8 369,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
86,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
27 353,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима района |
27 353,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
70 185,0 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
70 185,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
18 397,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
18 397,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
11 197,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
572,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
6 628,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая деятельность |
7 902,1 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района |
7 902,1 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования |
5 809,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2 093,1 |
|||
2 | Оборона |
4 727,0 | |||
01 |
Военные нужды |
4 727,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
4 727,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 727,0 |
|||
02 |
006 |
Предупреждение и ликвидация ЧС масштаба района |
3 000,0 |
||
4 | Образование |
2 210 061,0 | |||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
87 247,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
87 247,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организации дошкольного воспитания и обучения |
87 247,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 347 107,1 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1 347 107,1 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 313 350,1 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
21 043,0 |
|||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования |
12 714,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
775 707,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
95 067,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
11 745,0 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района |
976,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района |
9 211,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба |
139,0 |
|||
011 |
Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
72 996,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
680 640,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
680 640,0 |
|||
5 | Здравоохранение |
25,0 | |||
09 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
25,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
25,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
25,0 |
|||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
121 102,0 | |||
01 |
Социальное обеспечение |
88 994,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села),аульного (сельского) округа |
8 060,0 |
|||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
8 060,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
80 934,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
10 400,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, проживающим в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
6 518,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
2 300,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
1 150,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
47 540,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
11 300,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
1 726,0 |
|||
02 |
Социальное обеспечение |
19 773,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
19 773,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
19 773,0 |
|||
Расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
19 773,0 |
||||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
12 335,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района |
11 935,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
11 935,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
400,0 |
|||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
280 539,0 | |||
01 |
Жилищное хозяйство |
54 512,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
54 512,0 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
19 781,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно -коммуникационной инфраструктуры |
34 239,0 |
|||
019 |
Строительство и приобретение жилья |
492 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
155 067,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно - комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
1 600 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в комунальной собственности районов |
1 600 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
153 467, |
|||
005 |
Развитие комунального хозяйства |
19 365,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
134 102,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
70 960,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
54 060,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
11 896,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
13 688,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
28 476,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
16 900 |
|||
007 |
Развитие благоустройство городов и населенных пунктов |
16 900 |
|||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
109 581,0 | |||
01 |
Деятельность в области культуры |
85 044,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
78 241,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно- досуговой работы |
78 241,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
6 803 |
|||
011 |
Развитие обектов культуры |
6 803 |
|||
02 |
Спорт |
1 727,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района |
1 727,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном |
1 727,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
13 965,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
11 052,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
11 052,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2 913,0 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
2 913,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
8 845,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
3 952,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
3 952,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2 691,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
2 591,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
100,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района |
2 202,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
2 202,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
58 495,0 | |||
01 |
Сельское хозяйство |
8 573,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
8 573,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
8 573,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
4 922,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
4 922,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
4 922,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространство |
45 000,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района |
45 000,0 |
|||
008 |
Финансирование приоритетных социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
45 000,0 |
|||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
4 044,0 | |||
02 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
4 044,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
2 264,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
2 264,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района |
1 780,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности архитектуры и градостроительства |
1 780,0 |
|||
12 | Транспорт и коммуникации |
282 605,0 | |||
01 |
Автомобильный транспорт |
11 205,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
11 205,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
11 205,0 |
|||
09 |
Ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и местного значения |
271 400,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
271 400,0 |
|||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
271 400,0 |
|||
13 | Прочие |
8 211,0 | |||
0 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
3 914,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
3 914,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
2 924,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
990,0 |
|||
09 |
Прочие |
2 975,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района |
2 975,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
2 975,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 | ||||
Бюджетные кредиты |
0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 | ||||
09 |
Прочие |
1322,0 |
|||
Прочие |
1322,0 |
||||
452 |
Районный отдел финансов |
1322,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
1322,0 |
|||
15 | Трансферты |
249 270,3 | |||
01 |
Трансферты |
249 270,3 |
|||
452 |
Районный отдел финансов |
249 270,3 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
439,3 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
248 831,0 |
|||
15 | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
10 000,0 | |||
Приобретение финансовых активов |
10 000,0 | ||||
09 |
Прочие |
10 000,0 | |||
Прочие |
10 000,0 | ||||
452 |
Районный отдел финансов |
10 000,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
10 000,0 |
|||
V.Дефицит (Профицит) бюджета |
-182 226,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
182 226,7 |
Категория |
Сумма |
|||
Подкласс |
||||
Класс |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
-182 226,7 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
182 226,7 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
182 226,7 |
Приложение N 2
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года
Перечень
бюджетных программ развития районного бюджета
на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов(программ)и
на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Хромтауского
района Актюбинской области от от 26.10.2009 года N 148 (вводится в действие с 1 января 2009 года)
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ |
||||
4 |
Образование |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
|||
467 |
Отдел строительства района |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образование |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйства |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
|||
467 |
Отдел строительства района |
|||
003 |
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
|||
019 |
Строительство и приобретение жилья |
|||
007 |
Развитие благоустройство городов и населенных пунктов |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
|||
455 |
Отдел культуры и развитие языков района |
|||
01 |
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ |
|||
Маслихат |
||||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы выполняющие общие функции государственного управления |
|||
112 |
Аппарат Маслихата района |
|||
002 |
Создание информационных систем |
|||
ИНВЕСТИЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА |
||||
15 |
Прочие |
|||
09 |
Прочие |
|||
452 |
Отдел финансов района |
|||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Приложение N 3
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года
Перечень районных бюджетных программ,
не подлежащих секвестру в процессе
исполнения районного бюджета на 2009 год
Категория |
|||
Класс |
|||
Подкласс |
|||
Наименование |
|||
4 | Образование |
||
---|---|---|---|
464 |
Отдел образования района |
||
03 |
Общеобразовательное обучение |
||
5 | Здравоохранение |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
02 |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Приложение N 4
к решению N 83
очередной двенадцатой сессии
районного маслихата
от 24 декабря 2008 года
Бюджетные программы администраторов программы 123 "Аппарат
акима района в городе,города районного значения, поселка
(села), аульного (сельского) округа" на 2009 год
Сноска. Приложение 4 редакции решения Маслихата
Хромтауского района Актюбинской области от 26.10.2009 года N 148 (вводится в действие с 1 января 2009 года).
Наименование с/о |
001"Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села) аульного(сельского)округа |
|||
002 "Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь" |
||||
003 "Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому" |
||||
008 "Освещение улиц населенных пунктов" |
||||
Абайский с/о |
4 365 |
700 |
||
Аккудукский с/о |
3 895 |
700 |
||
Акжарсий с/о |
5 473 |
181 |
310 |
|
Бугетсайский с/о |
3 777,1 |
371 |
200 |
|
с/о Дон |
4 690 |
351 |
105 |
|
Коктауский с/о |
3 169 |
55 |
||
Коктюбинский с/о |
4 344 |
429 |
760 |
|
Копинский с/о |
5 057,9 |
478 |
200 |
|
Кызылсуский с/о |
4 271 |
46 |
900 |
|
Кудуксайский с/о |
2 984 |
700 |
||
Табанталский с/о |
4 143 |
700 |
||
Тассайский с/о |
3 740 |
25 |
735 |
|
Тасуткельский с/о |
4 074 |
378 |
700 |
|
Никельтауский с/о |
3 046 |
342 |
700 |
|
г.Хромтау с/о |
13 156 |
5 484 |
4 431 |
|
Итого |
70 185 | 25 |
8 060 | 11 896 |
---|
продолжение таблицы
Наименование с/о |
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" |
||
011"Благоустройство и озеленение населенных пунктов" |
|||
Всего |
|||
Абайский с/о |
300 |
5 365 |
|
Аккудукский с/о |
300 |
4 895 |
|
Акжарский |
300 |
6 264 |
|
Бугетсайсий с/о |
300 |
4 648,1 |
|
с/о Дон |
300 |
5 446 |
|
Коктауский с/о |
300 |
3 524 |
|
Коктюбинский с/о |
300 |
5 833 |
|
Копинский с/о |
300 |
6 335,9 |
|
Кызылсуский с/о |
300 |
5 517 |
|
Кудуксайский с/о |
300 |
3 984 |
|
Табанталский с/о |
300 |
5 143 |
|
Тассайский с/о |
300 |
4 775 |
|
Тасуткельский с/о |
300 |
5 477 |
|
Никельтауский с/о |
800 |
4 888 |
|
г.Хромтау |
8988 |
28 476 |
60 535 |
Итого |
13 688 | 28 476 | 132 330 |
---|