Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29.12.2009 № 01-26/589.
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июля 2009 года № 14/179-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 22 июля 2009 года № 2509) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 декабря 2008 года № 5-2-98, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 8 января 2009 года № 1-2), с учетом решений от 20 февраля 2009 года № 15/113-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 февраля 2009 года № 5-2-104, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 5 марта 2009 года № 10), от 24 апреля 2009 года № 17/132- IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 апреля 2009 года № 5-2-109, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 7 мая 2009 года № 18) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 13271157 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6787002 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25208 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 499018 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5959929 тысяч тенге;
2) затраты – 13628773 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 11000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 11000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 368616 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368616 тысяч тенге:
поступление займов – 227000 тысяч тенге;
погашение займов – 130000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 271616 тысяч тенге.».
2. Утвердить:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 59858 тысяч тенге.».
3. В пункте 5-4:
в абзаце третьем цифру «138271» заменить цифрой «135615»;
в абзаце четвертом цифру «56835» заменить цифрой «459814»;
в абзаце шестом цифру «30308» заменить цифрой «34539».
4. В пункте 5-5:
в абзаце первом цифру «235535» заменить цифрой «226725»;
в абзаце втором цифру «91870» заменить цифрой «87490»;
в абзаце шестом цифру «143665» заменить цифрой «139235».
5. «Учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по оказанию материальной помощи семьям воинов, погибших в Афганистане в сумме 190 тысяч тенге.».
6. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
7. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
8. Приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
городского маслихата Н. Сыдыков
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев
Приложение 1
к решению от 22 июля 2009 года
№ 19/150-IV
Бюджет города Семей на 2009 год
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. Доходы |
13 271 157,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 787 002,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
2 834 709,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2 834 709,0 |
||
03 |
Социальный налог |
2 319 069,0 |
||
1 |
Социальный налог |
2 319 069,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 206 642,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
746 306,0 |
||
3 |
Земельный налог |
196 444,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
261 892,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 000,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
319 369,0 |
||
2 |
Акцизы |
75 876,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
111 000,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
105 154,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
27 339,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
107 213,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
107 213,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
25 208,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
17 804,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
145,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
15,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
17 644,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
706,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
706,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
6 698,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
6 698,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
499 018,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
393 418,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
393 418,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
105 600,0 |
||
1 |
Продажа земли |
100 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
5 600,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
5 959 929,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 959 929,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 959 929,0 |
Функ |
Функ |
Адми |
Прог |
Наименование расходов |
Сумма (тыс.тенге) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
13 628 773,0 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
289 113,0 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
216 311,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
14 585,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
14 585,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
136 852,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
136 852,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
64 874,0 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
64 874,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
38 509,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
38 509,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела финансов |
33 551,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
326,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 934,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
2 662,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
36,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая деятельность |
34 293,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
34 293,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования |
34 293,0 |
|||
2 |
Оборона |
32 266,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
27 883,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
27 883,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
27 883,0 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
4 383,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 383,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
4 383,0 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
58 430,0 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
58 430,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
58 430,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
58 430,0 |
|||
4 |
Образование |
5 236 488,0 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
395 801,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
395 801,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
395 801,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
3 957 995,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 957 995,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3 595 316,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
183 908,0 |
|||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
178 771,0 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
83 386,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
83 386,0 |
|||
018 |
Организация профессионального обучения |
83 386,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
799 306,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
656 716,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела образования |
19 810,0 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
8 971,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
96 258,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
9 490,0 |
|||
011 |
Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
522 187,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
142 590,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
142 590,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
965 528,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
890 553,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
880 708,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
289 934,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
4 945,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
87 394,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
39 515,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
210 275,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
41 245,0 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
41 115,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
112 427,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
32 888,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
20 970,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
9 845,0 |
|||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
9 845,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
74 975,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
74 975,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
72 701,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 274,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 083 371,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
915 087,7 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
915 087,7 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
28 016,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
386 063,7 |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
501 008,0 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
1 791 737,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
549,0 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
549,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 611 355,0 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
33 350,0 |
|||
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 578 005,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
179 833,3 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
8 408,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
13 301,3 |
|||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
158 124,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
376 546,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 360,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 360,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
371 186,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
122 985,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
38 909,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
6 778,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
202 514,0 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
437 361,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
141 588,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
110 798,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
110 798,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
30 790,0 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
30 790,0 |
|||
02 |
Спорт |
79 414,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
79 414,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
1 948,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
19 355,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
58 111,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
125 389,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
76 780,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
73 495,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
3 285,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
48 609,0 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
48 609,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
90 970,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
54 331,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
16 942,0 |
|||
004 |
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
37 389,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
29 748,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
21 543,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
8 205,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 891,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
6 891,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 288 954,1 |
|||
09 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
2 288 954,1 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 288 954,1 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
2 288 954,1 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
33 211,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
15 577,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
13 795,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
13 795,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
1 782,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
1 782,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
17 634,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
17 634,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
17 634,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
25 850,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
25 850,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
14 541,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
14 541,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
11 309,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
11 309,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 016 493,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
532 227,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
532 227,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
32 196,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
500 031,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
484 266,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
484 266,0 |
|||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
483 266,0 |
|||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
1 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
131 266,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
18 517,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
18 517,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
18 517,0 |
|||
09 |
Прочие |
112 749,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
59 858,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
59 858,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
8 400,0 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
8 400,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
44 491,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
44 491,0 |
|||
15 |
Трансферты |
30 441,9 |
|||
01 |
Трансферты |
30 441,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
30 441,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
30 441,9 |
|||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
||||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
11 000,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
11 000,0 |
||||
13 |
Прочие |
11 000,0 |
|||
09 |
Прочие |
11 000,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
11 000,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
11 000,0 |
|||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-368 616,0 |
||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
368 616,0 |
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев
Приложение 2
к решению от 22 июля 2009 года
№ 19/150-IV
Перечень бюджетных программ развития на 2009 год
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(программ) и на формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функ |
Админи |
Прог |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
Инвестиционные проекты |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
04 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
011 |
Развитие объектов культуры |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
|||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев
Приложение 3
к решению от 22 июля 2009 года
№ 19/150-IV
Бюджетные программы сельских округов, поселков
в бюджете города Семей на 2009 год
тысяч тенге
№ п.п. |
Наименование бюджетной программы |
Всего |
В том числе по программе «Обеспечение санитарии населенных пунктах» |
В том числе по программе «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
1. |
Абралинский |
3 912 |
30 |
|
2. |
Айнабулакский |
3 284 |
46 |
|
3. |
Акбулакский |
3 871 |
37 |
|
4. |
Алгабасский |
4 483 |
90 |
|
5. |
Караоленский |
5 486 |
90 |
|
6. |
Танатский |
3 369 |
27 |
|
7. |
Достыкский |
5 340 |
959 |
|
8. |
Жазыкский |
3 823 |
85 |
549 |
9. |
Жиеналинский |
5 071 |
990 |
|
10. |
Знаменский |
5 084 |
809 |
|
11. |
Иртышский |
4 685 |
680 |
|
12. |
Новобаженовский |
4 957 |
690 |
|
13. |
Озерский |
4 783 |
525 |
|
14. |
Приречный |
3 740 |
95 |
|
15. |
Шульбинск |
5 434 |
207 |
|
16. |
Чаган |
3 461 |
||
Всего по бюджету |
70 783 | 5 360 | 549 |
---|
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев