О внесении именений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года N 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"

Утративший силу

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 22 июля 2009 года N 19/150-IV. Зарегистрировано Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 29 июля 2009 года за N 5-2-115. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2009 года № 01-26/589

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29.12.2009 № 01-26/589.
      
      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июля 2009 года № 14/179-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 22 июля 2009 года № 2509) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 декабря 2008 года № 5-2-98, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 8 января 2009 года № 1-2), с учетом решений от 20 февраля 2009 года № 15/113-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 февраля 2009 года № 5-2-104, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 5 марта 2009 года № 10), от 24 апреля 2009 года № 17/132- IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 апреля 2009 года № 5-2-109, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 7 мая 2009 года № 18) следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 13271157 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 6787002 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 25208 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 499018 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 5959929 тысяч тенге;
      2) затраты – 13628773 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 11000 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов - 11000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 368616 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368616 тысяч тенге:
      поступление займов – 227000 тысяч тенге;
      погашение займов – 130000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 271616 тысяч тенге.».
      2. Утвердить:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 59858 тысяч тенге.».
      3. В пункте 5-4:
      в абзаце третьем цифру «138271» заменить цифрой «135615»;
      в абзаце четвертом цифру «56835» заменить цифрой «459814»;
      в абзаце шестом цифру «30308» заменить цифрой «34539».
      4. В пункте 5-5:
      в абзаце первом цифру «235535» заменить цифрой «226725»;
      в абзаце втором цифру «91870» заменить цифрой «87490»;
      в абзаце шестом цифру «143665» заменить цифрой «139235».
      5. «Учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по оказанию материальной помощи семьям воинов, погибших в Афганистане в сумме 190 тысяч тенге.».
      6. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
      7. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      8. Приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
      9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                        Н. Сыдыков
      
      Секретарь
      городского маслихата                        К. Мирашев

      
      Приложение 1
      к решению от 22 июля 2009 года
      № 19/150-IV

      
Бюджет города Семей на 2009 год       

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

13 271 157,0

1



Налоговые поступления

6 787 002,0


01


Подоходный налог

2 834 709,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 834 709,0


03


Социальный налог

2 319 069,0



1

Социальный налог

2 319 069,0


04


Налоги на собственность

1 206 642,0



1

Налоги на имущество

746 306,0



3

Земельный налог

196 444,0



4

Налог на транспортные средства

261 892,0



5

Единый земельный налог

2 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

319 369,0



2

Акцизы

75 876,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

111 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

105 154,0



5

Налог на игорный бизнес

27 339,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

107 213,0



1

Государственная пошлина

107 213,0

2



Неналоговые поступления

25 208,0


01


Доходы от государственной собственности

17 804,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

145,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

15,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 644,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

706,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

706,0


06


Прочие неналоговые поступления

6 698,0



1

Прочие неналоговые поступления

6 698,0

3



Поступления от продажи основного капитала

499 018,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

393 418,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

393 418,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

105 600,0



1

Продажа земли

100 000,0



2

Продажа нематериальных активов

5 600,0

4



Поступления трансфертов

5 959 929,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 959 929,0



2

Трансферты из областного бюджета

5 959 929,0


Функ
циональ
ная группа

Функ
циональ
ная под груп па

Адми
нис
тратор

Прог
рамма

Наименование расходов

Сумма (тыс.тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

13 628 773,0

1




Государственные услуги общего характера

289 113,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

216 311,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

14 585,0




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

14 585,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

136 852,0




001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

136 852,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

64 874,0




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

64 874,0


02



Финансовая деятельность

38 509,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

38 509,0




001

Обеспечение деятельности Отдела финансов

33 551,0




002

Создание информационных систем

326,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 934,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

2 662,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

36,0


05



Планирование и статистическая деятельность

34 293,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

34 293,0




001

Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования

34 293,0

2




Оборона

32 266,0


01



Военные нужды

27 883,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

27 883,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

27 883,0


02



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

4 383,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 383,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

4 383,0

3




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

58 430,0


01



Правоохранительная деятельность

58 430,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

58 430,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

58 430,0

4




Образование

5 236 488,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

395 801,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

395 801,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

395 801,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 957 995,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

3 957 995,0




003

Общеобразовательное обучение

3 595 316,0




006

Дополнительное образование для детей

183 908,0




010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

178 771,0


04



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

83 386,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

83 386,0




018

Организация профессионального обучения

83 386,0


09



Прочие услуги в области образования

799 306,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

656 716,0




001

Обеспечение деятельности Отдела образования

19 810,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

8 971,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 258,0




007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

9 490,0




011

Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

522 187,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

142 590,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

142 590,0

6




Социальная помощь и социальное обеспечение

965 528,0


02



Социальная помощь

890 553,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

880 708,0




002

Программа занятости

289 934,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 945,0




005

Государственная адресная социальная помощь

87 394,0




006

Жилищная помощь

39 515,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

210 275,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

41 245,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

41 115,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

112 427,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

32 888,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

20 970,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

9 845,0




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

9 845,0


09



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

74 975,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

74 975,0




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

72 701,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 274,0

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 083 371,0


01



Жилищное хозяйство

915 087,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

915 087,7




003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

28 016,0




004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

386 063,7




019

Строительство и (или) приобретение жилья

501 008,0


02



Коммунальное хозяйство

1 791 737,3



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 611 355,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

33 350,0




030

Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

1 578 005,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

179 833,3




005

Развитие объектов коммунального хозяйства

8 408,0




006

Развитие системы водоснабжения

13 301,3




031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

158 124,0


03



Благоустройство населенных пунктов

376 546,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 360,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 360,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

371 186,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

122 985,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

38 909,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

6 778,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

202 514,0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

437 361,0


01



Деятельность в области культуры

141 588,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

110 798,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

110 798,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 790,0




011

Развитие объектов культуры

30 790,0


02



Спорт

79 414,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 414,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 948,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 355,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

58 111,0


03



Информационное пространство

125 389,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

76 780,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

73 495,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 285,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 609,0




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

48 609,0


09



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

90 970,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

54 331,0




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

16 942,0




004

Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

37 389,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

29 748,0




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

21 543,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

8 205,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 891,0




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

6 891,0

9




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 288 954,1


09



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

2 288 954,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 288 954,1




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 288 954,1

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

33 211,0


01



Сельское хозяйство

15 577,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

13 795,0




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

13 795,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 782,0




099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

1 782,0


06



Земельные отношения

17 634,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

17 634,0




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

17 634,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 850,0


02



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 850,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 541,0




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

14 541,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

11 309,0




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

11 309,0

12




Транспорт и коммуникации

1 016 493,0


01



Автомобильный транспорт

532 227,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

532 227,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

32 196,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

500 031,0


09



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

484 266,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

484 266,0




008

Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

483 266,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 000,0

13




Прочие

131 266,0


03



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

18 517,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

18 517,0




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

18 517,0


09



Прочие

112 749,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

59 858,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

59 858,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

8 400,0




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

8 400,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

44 491,0




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

44 491,0

15




Трансферты

30 441,9


01



Трансферты

30 441,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 441,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

30 441,9





IV. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





V. Сальдо по операциям с финансовыми активами

11 000,0





Приобретение финансовых активов

11 000,0

13




Прочие

11 000,0


09



Прочие

11 000,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 000,0




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

11 000,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





VI. Дефицит (профицит) бюджета

-368 616,0





VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

368 616,0

      
      
      Секретарь
      городского маслихата                      К. Мирашев

      
      Приложение 2
      к решению от 22 июля 2009 года
      № 19/150-IV

      
      Перечень бюджетных программ развития на 2009 год
      на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
      (программ) и на формирование или увеличение
      уставного капитала юридических лиц       

Функ
циональ
ная группа

Админи
стратор

Прог
рамма

Наименование

1

2

3

4




Инвестиционные проекты

01



Государственные услуги общего характера


452


Отдел финансов района (города областного значения)



002

Создание информационных систем

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы среднего образования


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



019

Строительство и (или) приобретение жилья



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      
 
      Секретарь
      городского маслихата                        К. Мирашев

      
      Приложение 3
      к решению от 22 июля 2009 года
      № 19/150-IV

      
Бюджетные программы сельских округов, поселков
      в бюджете города Семей на 2009 год
      
                                                   тысяч тенге

№ п.п.

Наименование бюджетной программы
Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программе «Обеспечение санитарии населенных пунктах»

В том числе по программе «Организация водоснабжения населенных пунктов»

1.

Абралинский

3 912

30


2.

Айнабулакский

3 284

46


3.

Акбулакский

3 871

37


4.

Алгабасский

4 483

90


5.

Караоленский

5 486

90


6.

Танатский

3 369

27


7.

Достыкский

5 340

959


8.

Жазыкский

3 823

85

549

9.

Жиеналинский

5 071

990


10.

Знаменский

5 084

809


11.

Иртышский

4 685

680


12.

Новобаженовский

4 957

690


13.

Озерский

4 783

525


14.

Приречный

3 740

95


15.

Шульбинск

5 434

207


16.

Чаган

3 461




Всего по бюджету

70 783 5 360 549

   
 
      Секретарь
      городского маслихата                        К. Мирашев

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.