В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 мая 2009 года N 14/178 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2044 от 06.05.2009 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года
N 15/140
«О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-100, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 27 декабря 2008 года N 213-214), от 12 февраля 2009 года
N 17/157
«О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-106, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 28 февраля 2009 года N 36), от 17 апреля 2009 года
N 18/165
«О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 11-1-107, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 7 мая 2009 года N 78-79), следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской
бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 9 319 508 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 507 375 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 162 938 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 630 691 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 018 504 тысяч тенге;
2) затраты – 9 964 681 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 82 942 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 82 942 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 728 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 728 115 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 178 377 тысяч тенге;
используемые остатки свободных средств – 857 517 тысяч тенге».
Пункт 6-2 исключить.
В пункте 6-3:
в абзаце первом цифру «8 000» заменить цифрой «8 160»;
в абзаце втором цифру «3 000» заменить цифрой «3 025».
Дополнить пунктами 6-8 и 6-9 следующего содержания:
«6-8. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие и трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 700 961 тысяч тенге для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.
6-9. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 71 088 тысяч тенге на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики, в том числе:
на расширение программ молодежной практики – 17 088 тысяч тенге;
на создание социальных рабочих мест – 54 000 тысяч тенге».
В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии Секретарь городского маслихата
В.Попова Ж. Матаев
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности начальника
ГУ «Актауский городской отдел
экономики и бюджетного планирования
__________________З.К. Толеш
7 мая 2009 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 7 мая 2009 года N 19/177
Бюджет города Актау на 2009 год
кате-
|
к
|
под-
|
Наименование |
Сумма
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ |
9 319 508 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
6 507 375 |
|
01 |
|
Подоходный налог |
2 146 358 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2 146 358 |
|
03 |
|
Социальный налог |
1 856 934 |
|
|
1 |
Социальный налог |
1 856 934 |
|
04 |
|
Hалоги на собственность |
1 903 282 |
|
|
1 |
Hалоги на имущество |
1 315 996 |
|
|
3 |
Земельный налог |
244 636 |
|
|
4 |
Hалог на транспортные средства |
342 624 |
|
|
5 |
Единый земельный налог |
26 |
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
377 561 |
|
|
2 |
Акцизы |
54 049 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
191 116 |
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
132 396 |
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
223 240 |
|
|
1 |
Государственная пошлина |
223 240 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
162 938 |
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
35 275 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
13 091 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
22 184 |
|
02 |
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 766 |
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2 766 |
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
42 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
42 |
|
04 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
113 052 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
113 052 |
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
11 803 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
11 803 |
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
630 691 |
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
257 356 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
257 356 |
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
373 335 |
|
|
1 |
Продажа земли |
300 000 |
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
73 335 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
2 018 504 |
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 018 504 |
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 018 504 |
Функ-
|
Админи-
|
Про-
|
Наименование |
Сумма
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ |
9 964 681 |
1 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
149 831 |
|
112 |
|
Аппарат маслихата города |
10 026 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
10 026 |
|
122 |
|
Аппарат акима города |
92 953 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения) |
92 953 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
7 391 |
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 391 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
27 830 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
13 846 |
|
|
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
11 984 |
|
|
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 000 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
11 631 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования |
11 631 |
2 |
|
|
Оборона |
8 413 |
|
122 |
|
Аппарат акима города |
8 413 |
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8 413 |
3 |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
70 033 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
70 033 |
|
|
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
70 033 |
4 |
|
|
Образование |
4 390 763 |
|
464 |
|
Отдел образования |
4 298 070 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
17 840 |
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 583 081 |
|
|
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
10 500 |
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
27 409 |
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
175 082 |
|
|
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
11 647 |
|
|
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 204 492 |
|
|
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
38 145 |
|
|
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
229 874 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
92 693 |
|
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
92 693 |
6 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
535 874 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
373 |
|
|
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
373 |
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ |
486 866 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
39 893 |
|
|
002 |
Программа занятости |
117 770 |
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
20 130 |
|
|
006 |
Жилищная помощь |
9 415 |
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
198 122 |
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
4 500 |
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 424 |
|
|
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
22 269 |
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
51 236 |
|
|
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 296 |
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
14 811 |
|
464 |
|
Отдел образования |
48 635 |
|
|
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
48 635 |
7 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 671 172 |
|
123 |
|
Аппарат акима села Умирзак |
18 924 |
|
|
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2 377 |
|
|
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 327 |
|
|
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7 220 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
2 502 890 |
|
|
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
729 423 |
|
|
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
599 798 |
|
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
135 753 |
|
|
006 |
Развитие системы водоснабжения |
736 046 |
|
|
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
1 870 |
|
|
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
300 000 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 149 358 |
|
|
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
12 000 |
|
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
600 |
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
25 829 |
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
115 935 |
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
304 150 |
|
|
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
9 750 |
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
510 007 |
|
|
030 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
171 087 |
8 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
219 978 |
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков |
191 035 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
6 050 |
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
161 412 |
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
23 573 |
|
456 |
|
Отдел внутренней политики |
13 352 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
7 622 |
|
|
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
3 870 |
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
1 860 |
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
15 591 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
4 017 |
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 078 |
|
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 496 |
9 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
128 667 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
128 667 |
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
128 667 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
14 488 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
802 |
|
|
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
802 |
|
462 |
|
Отдел сельского хозяйства |
256 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
256 |
|
463 |
|
Отдел земельных отношений |
13 430 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
12 800 |
|
|
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов |
630 |
11 |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
25 943 |
|
467 |
|
Отдел строительства |
9 240 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
9 240 |
|
468 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
16 703 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
9 603 |
|
|
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
7 100 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
624 179 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
624 179 |
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
34 800 |
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
589 379 |
13 |
|
|
Прочие |
122 871 |
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства |
61 067 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
7 305 |
|
|
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
53 762 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
45 822 |
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
45 822 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
15 982 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
15 982 |
15 |
|
|
Трансферты |
2 469 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
2 469 |
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 469 |
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
0 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
82 942 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
82 942 |
13 |
|
|
Прочие |
82 942 |
|
452 |
|
Отдел финансов |
82 942 |
|
|
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
82 942 |
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-728 115 |
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
728 115 |
|
|
|
Поступление займов |
48 975 |
|
|
|
Погашение займов |
178 377 |
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
857 517 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 7 мая 2009 года N 19/177
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функцио-
|
Администратор
|
Про-
|
Наименование |
Инвестиционные проекты |
|||
4 |
|
|
Образование |
|
467 |
|
Отдел строительства |
|
|
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
7 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
467 |
|
Отдел строительства |
|
|
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
|
|
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|
|
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
|
|
006 |
Развитие системы водоснабжения |
|
|
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
|
|
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
9 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
467 |
|
Отдел строительства |
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
Инвестиционные программы |
|||
13 |
|
|
Прочие |
|
452 |
|
Отдел финансов |
|
|
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |