В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2034, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 13 декабря 2008 года № 203-204; решение областного маслихата от 30 января 2009 года № 12/144 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2041, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 24 февраля 2009 года № 32; решение областного маслихата от 10 апреля 2009 года № 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2043, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 28 апреля 2009 года № 73; решение областного маслихата от 06 мая 2009 года № 14/178 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2044, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 14 мая 2009 года № 82 - 83; решение областного маслихата от 19 июня 2009 года № 15/185 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2049, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 20 июня 2009 года № 105 - 106; решение областного маслихата от 17 июля 2009 года № 16/207 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2050, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 25 июля 2009 года № 121; решение областного маслихата от 4 сентября 2009 года № 18/215 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2053, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 12 сентября 2009 года № 147 - 148; решение областного маслихата от 14 октября 2009 года № 19/221 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2056, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 20 октября 2009 года № 169; решение областного маслихата от 17 ноября 2009 года № 20/225 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2058, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 24 ноября 2009 года № 191 - 192) следующие изменения:
Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 53 400 077 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26 730 546 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 476 036 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 358 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 192 137 тысяч тенге;
2) затраты - 54 163 795 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 235 571 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 665 571 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 430 000 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 705 321 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 705 321 тысяча тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 200 000 тысяч тенге;
погашение займов – 250 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 754 610 тысяч тенге;
в пункте 2:
в подпункте 1):
в строке:
«Бейнеускому району» цифры «32,1» заменить цифрами «29,6»;
«Каракиянскому району» цифры «4,1» заменить цифрой «0»;
«Мангистаускому району» цифры «23,0» заменить цифрой «0»;
«Тупкараганскому району» цифры «56,9» заменить цифрами «22,1»;
«городу Актау» цифры «20,7» заменить цифрами «19,7»;
«городу Жанаозен» цифры «72,3» заменить цифрами «69,9»;
в подпункте 6):
в строке:
«Бейнеускому району» цифры «73,8» заменить цифрами «24,0»;
«Мангистаускому району» цифры «15,7» заменить цифрой «0»;
«Тупкараганскому району» цифры «57,2» заменить цифрами «22,3»;
«городу Актау» цифры «8,7» заменить цифрами «14,5»;
«городу Жанаозен» цифры «72,2» заменить цифрами «73,0»;
в части 1 пункта 7:
цифры «184 595» заменить цифрами «187 505»;
в части 1 пункта 8:
цифры «1 494 702» заменить цифрами «1 544 702»;
в пункте 8 - 4:
цифры «110 786» заменить цифрами «102 536»;
в пункте 8-10:
цифры «953 879» заменить цифрами «812 991»;
в пункте 11:
цифры «115 816» заменить цифрами «96 692»;
дополнить пунктом 8 - 11 следующего содержания:
«Утвердить прилагаемый перечень неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов 2009 года возврату в республиканский бюджет по бюджетной программе 011 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» согласно приложению 16».
приложения 1, 5, 6, 10, 14 и 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 5, 6, 10, 14 и 15 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председательствующий,
секретарь областного маслихата Б. Чельпеков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2009 года № 21/251
Областной бюджет на 2009 год
Кат. | Кл. | Пдк. | Спк. | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ |
53 400 077 |
||||
1 |
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
26 730 546 |
|||
01 |
Подоходный налог |
11 215 508 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
11 215 508 |
|||
03 |
Социальный налог |
10 070 810 |
|||
1 |
Социальный налог |
10 070 810 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
5 444 228 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
5 444 103 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
125 |
|||
2 |
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
3 476 036 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
44 912 |
|||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
3 418 |
|||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
3 821 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
18 994 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
18 679 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
268 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
268 |
|||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
3 139 |
|||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
3 139 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3 427 717 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3 427 717 |
|||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
1 358 |
|||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 358 |
|||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 358 |
|||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
23 192 137 |
|||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 868 313 |
|||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
1 868 313 |
|||
01 |
Бюджетные изъятия |
1 863 960 |
|||
02 |
Возврат целевых трансфертов |
4 353 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
21 323 824 |
|||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
21 323 824 |
|||
Фгр. | Адм. | Пр. | Ппр. | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
2. ЗАТРАТЫ |
54 163 795 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
671 290 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
28 762 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
28 762 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
509 944 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
298 915 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
211 029 |
|||
257 |
Управление финансов области |
77 901 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления финансов |
67 626 |
|||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
3 711 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
6 564 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
54 683 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования |
54 683 |
|||
02 |
Оборона |
38 139 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
38 139 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
18 335 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
12 732 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
2 200 |
|||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
4 872 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 151 143 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 056 171 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
1 928 288 |
|||
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
126 278 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
1 605 |
|||
271 |
Управление строительства области |
94 972 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
94 972 |
|||
04 |
Образование |
8 266 612 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
50 866 |
|||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
50 866 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
111 645 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
24 988 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования |
79 702 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
6 955 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
445 190 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
445 190 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 847 252 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления образования |
37 842 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
216 465 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
19 600 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
148 485 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
209 503 |
|||
008 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
194 177 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 122 524 |
|||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
59 026 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
37 756 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
16 460 |
|||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
530 468 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
1 254 966 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования |
76 289 |
|||
029 |
Методическая работа |
12 157 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
93 149 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
127 957 |
|||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
567 885 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
122 543 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 811 659 |
|||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
2 378 660 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
432 999 |
|||
05 |
Здравоохранение |
12 479 769 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
10 361 401 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления здравоохранения |
57 230 |
|||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
900 054 |
|||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
3 999 185 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
77 184 |
|||
006 |
Охрана материнства и детства |
68 029 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
61 651 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Казахстан |
8 771 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
1 703 616 |
|||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
2 030 842 |
|||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация |
476 621 |
|||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
54 546 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
10 315 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
270 719 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
30 817 |
|||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
768 |
|||
018 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
15 554 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
74 283 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
38 162 |
|||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
123 221 |
|||
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
44 279 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
87 154 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
164 564 |
|||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
63 836 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2 118 368 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
2 118 368 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 448 509 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
725 360 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ |
49 313 |
|||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
316 909 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
43 061 |
|||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
4 000 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
10 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
69 006 |
|||
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях |
2 000 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики |
238 151 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
2 910 |
|||
261 |
Управление образования области |
231 068 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
231 068 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 492 081 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
1 492 081 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 604 493 |
|||
271 |
Управление строительства области |
3 444 485 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 294 000 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 945 485 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
205 000 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
6 160 008 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства |
30 374 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
5 205 324 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
228 646 |
|||
016 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
695 664 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 799 765 |
|||
259 |
Управление архивов и документации области |
76 532 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления архивов и документации |
9 259 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
67 273 |
|||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
691 439 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта |
24 329 |
|||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
19 312 |
|||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
637 798 |
|||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
10 000 |
|||
262 |
Управление культуры области |
622 854 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления культуры |
24 631 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
50 301 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
249 676 |
|||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
60 500 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
203 877 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
33 869 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
360 040 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления внутренней политики |
150 401 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
158 419 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
51 220 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
14 693 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления по развитию языков |
13 266 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
1 427 |
|||
271 |
Управление строительства области |
34 207 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
12 222 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта |
21 000 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
985 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
3 696 222 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
3 696 222 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
3 243 805 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
452 417 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 929 330 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
42 173 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
19 937 |
|||
003 |
Регулирование земельных отношений |
22 236 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
280 196 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования |
26 082 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
26 980 |
|||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
227 134 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
185 008 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства |
32 510 |
|||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
43 713 |
|||
010 |
Поддержка племенного животноводства |
91 500 |
|||
011 |
Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
7 941 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
3 160 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
6 184 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
1 078 038 |
|||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 051 000 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
27 038 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 343 915 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
267 467 |
|||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
1 076 448 |
|||
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
89 446 |
||||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
24 043 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля |
24 043 |
|||
271 |
Управление строительства области |
35 994 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления строительства |
35 994 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
29 409 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства |
29 409 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 585 668 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 585 668 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
26 700 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 022 753 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
763 736 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов |
12 678 |
|||
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
62 000 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
587 947 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
59 854 |
|||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000 |
|||
13 |
Прочие |
382 026 |
|||
257 |
Управление финансов области |
96 692 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
96 692 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
237 870 |
|||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
237 870 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
47 464 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности |
47 464 |
|||
15 |
Трансферты |
7 021 383 |
|||
257 |
Управление финансов области |
7 021 383 |
|||
006 |
Бюджетные изъятия |
5 342 114 |
|||
007 |
Субвенции |
700 459 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
31 054 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
320 640 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства |
627 116 |
|||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
235 571 |
||||
Бюджетные кредиты |
665 571 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
365 571 |
|||
271 |
Управление строительства области |
365 571 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
365 571 |
|||
13 |
Прочие |
300 000 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
300 000 |
|||
013 |
Кредитование дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения |
300 000 |
|||
Кат. | Кл. | Пдк. | Спк. | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
5 |
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
430 000 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
430 000 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
430 000 |
|||
03 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
430 000 |
|||
Фгр. | Адм. | Пр. | Ппр. | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
705 321 |
||||
Приобретение финансовых активов |
705 321 |
||||
13 |
Прочие |
705 321 |
|||
257 |
Управление финансов области |
705 321 |
|||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
705 321 |
|||
Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-1 704 610 |
||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
1 704 610 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2009 года № 21/251
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год
(тыс.тенге)
№ п/п |
Наимено- вание |
Всего расхо-дов, в том числе: |
на приобрете-ние и доставку учебников, учебно-ме-тодических комплексов для государст-венных организа- ций образова- ния |
на содер- жание вновь вводи- мых объек- тов образо-вания |
для выплаты социаль- ной помощи обучаю- щимся в государ- ственных высших учебных заведе- ниях Республи-ки Казахстан |
на обеспечение функциони- рования автомобиль-ных дорог |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по области |
187 505 |
122 543 |
12 052 |
2 910 |
50 000 |
|
1. |
Бейнеу- ский район |
22 775 |
22 775 |
|||
2. |
Каракиян-ский район |
60 179 |
10 179 |
50 000 |
||
3. |
Мангистауский район |
16 110 |
13 200 |
2 910 |
||
4. |
Тупкара- ганский район |
19 463 |
7 411 |
12 052 |
||
5. |
Мунайлин-ский район |
11 820 |
11 820 |
|||
6. |
город Актау |
27 158 |
27 158 |
|||
7. |
город Жанаозен |
30 000 |
30 000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2009 года № 21/251
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год
(тыс.тенге)
№ п/п |
Наименование |
Всего расхо- дов, в том числе: |
на развитие объектов образова- ния |
на развитие и обустройство инженерно-коммуникацион-ной инфраструктуры |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
Всего по области |
1 544 702 |
1 271 217 |
273 485 |
|
1. |
Каракиянский район |
272 031 |
104 000 |
168 031 |
2. |
Мунайлинский район |
1 008 530 |
1 006 240 |
2 290 |
3. |
Тупкараганский район |
164 141 |
160 977 |
3 164 |
4. |
город Жанаозен |
100 000 |
100 000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2009 года № 21/251
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на поддержку сельского хозяйства и социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
(тыс.тенге)
№ п/п |
Наимено- вание |
Всего расходов, в том числе: |
на удешев-ление стоимости горюче-смазоч-ных материалов и других товарно-мате- риаль- ных ценнос-тей, необхо-димых для проведения весенне-поле- вых и убороч-ных работ |
на под- держку повы- шения уро- жай- ности и ка- чества произ-води- мых сельс-кохо- зяйст-венных куль- тур |
на субсидиро-вание стои-мости услуг по дос- тавке воды сельско- хо- зяй- ственным това-ро- производи-телям |
на субси-дирование стоимости услуг по подаче питье-вой воды из особо важных групповых и локальных систем водснабжения, являю-щихся безальтерна-тивны-ми источ-никами питье-вого водос-набже-ния |
на под- держку племенного живот-ново- дства |
для реализации мер социальной поддержки специа-листов социальной сферы сельс- ких населенных пунктов |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по области |
102 536 |
6 184 |
7 941 |
3 160 |
43 713 |
14 500 |
27 038 |
|
1. |
Бейнеу- ский район |
4 832 |
4 832 |
|||||
2. |
Каракиян-ский район |
2 830 |
2 830 |
|||||
3. |
Мангистауский район |
3 208 |
3 208 |
|||||
4. |
Мунайлин-ский район |
8 766 |
8 766 |
|||||
5. |
Тупкара- ганский район |
6 670 |
6 670 |
|||||
6. |
Город Актау |
275 |
275 |
|||||
7. |
Город Жанаозен |
457 |
457 |
|||||
8. |
Областной |
75 498 |
6 184 |
7 941 |
3 160 |
43 713 |
14 500 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2009 года № 21/251
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
(тыс.тенге)
№ п/п |
Наимено- вание |
Все-го рас-хо- дов, в том чис-ле: |
На капиталь-ный, текущий ре- монт объектов образования |
На ка-пи-тальный, те-кущий ре монт объектов здравоохранения |
На капитальный, текущий ремонт объектов социаль-ного обеспечения |
На ка-пи-тальный, те-ку-щий ре-монт объек-тов культуры |
На ре- монт и со- дер-жа- ние автомо- бильных до- рог районного зна-че- ния, улиц городов и на- се- лен-ных пунктов |
На строительство и ре- конструкцию автомобильных до- рог районного зна-че- ния, улицго- ро- дов и населен-ных пунктов |
На ре- монт инженер-но- ком-муника- ционной инф-рас-труктуры и бла-гоустройство населен ных пунктов |
На разви тие инженерно комму никационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов |
На финансиро-вание социальных проектов в поселках, аулах (се- лах), ауль ных (сельских) окру гах |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
Всего по области |
4 115 311 |
1 242 300 |
185 400 |
4 000 |
60 500 |
587 947 |
59 854 |
228 646 |
695 664 |
1 051 000 |
|
1. |
Бейнеу- ский район |
421 647 |
155 992 |
212 045 |
53 610 |
||||||
2. |
Каракиян-ский район |
187 900 |
187 900 |
||||||||
3. |
Мангистауский район |
898 475 |
65 469 |
325 902 |
57 559 |
395 664 |
53 881 |
||||
4. |
Мунайлин-ский район |
426 518 |
308 609 |
117 909 |
|||||||
5. |
Тупкара- ганский район |
260 226 |
55 772 |
50 000 |
59 854 |
94 600 |
|||||
6. |
Город Актау |
721 564 |
250 477 |
171 087 |
300 000 |
||||||
7. |
Город Жана- озен |
829 305 |
286 205 |
543 100 |
|||||||
8. |
Областной |
369 676 |
119 776 |
185 400 |
4 000 |
60 500 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2009 года № 21/251
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики и на подготовку и переподготовку кадров
(тыс.тенге)
№ п/п |
Наименование |
Всего расходов, в том числе: |
На расши-рение прог- раммы социа-льных рабо- чих мест и моло- дежной прак- тики |
в том числе: |
На подготовку и пере-подготовку кад- ров |
в том числе: |
||
на расши-рение прог- раммы со- циаль-ных рабо- чих мест |
на расшире-ние програм-мы молодеж-ной практики |
Управление обра-зова-ния области |
Управ-ление здравоохранения облас-ти |
|||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по области |
812 991 |
238 151 |
183 083 |
55 068 |
574 840 |
567 885 |
6 955 |
|
1. |
Бейнеу- ский район |
21 700 |
21 700 |
14 050 |
7 650 |
|||
2. |
Каракиян-ский район |
34 000 |
34 000 |
26 800 |
7 200 |
|||
3. |
Мангистауский район |
9 350 |
9 350 |
6 650 |
2 700 |
|||
4. |
Мунайлин-ский район |
42 163 |
42 163 |
35 763 |
6 400 |
|||
5. |
Тупкара- ганский район |
8 920 |
8 920 |
5 020 |
3 900 |
|||
6. |
Город Актау |
30 018 |
30 018 |
15 800 |
14 218 |
|||
7. |
Город Жанаозен |
92 000 |
92 000 |
79 000 |
13 000 |
|||
8. |
Областной |
574 840 |
574 840 |
567 885 |
6 955 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2009 года № 21/251
Перечень неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов 2009 года возврату в республиканский бюджет по бюджетной программе 011 «Возврат целевых трансфертов»
№ | Наименование | Сумма, тыс. тенге |
---|---|---|
1 |
Целевые текущие трансферты на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев |
7 200 |
2 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологии государственной системы в сфере образования |
1 |
3 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
57 |
4 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
5 |
5 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
65 |
6 |
Целевые текущие трансферты на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения |
22 195 |
ИТОГО |
29 523 |