В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2091 от 24 декабря 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. 1. Утвердить городской бюджет на 2011 - 2013 годы согласно приложению 1, в том числе городской бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
1) доходы – 15 475 059 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 642 387 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 384 217 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 894 740 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 553 715 тысяч тенге;
2) затраты – 16 192 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 281 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 281 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 44 840 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 44 840 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.12.2011 № 50/439 (вводится в действие с 01.01.2011).
2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,8 процентов;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
социальный налог – 6,7 процентов.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
1) исключен решением Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011).
исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011).
2) исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
ежеквартальную социальную выплату в размере 1,5 месячного расчетного показателя:
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
3) исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
4) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающимся и обучающимся на дому в размере 5 - ти месячных расчетных показателей;
5) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
ко Дню Победы (9 мая):
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 40 000 тенге;
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны (кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) в размере 10 000 тенге;
участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989 годы в размере 20 000 тенге;
персональным пенсионерам республиканского значения в размере 60 - ти месячных расчетных показателей;
персональным пенсионерам областного значения в размере 36 - ти месячным расчетным показателям;
почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей
ко Дню пожилых людей (1 октября):
одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
ко Дню города:
почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей;
6) единовременную материальную помощь:
исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;
7) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.
8) ежеквартальную социальную помощь одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей;
Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2011).
3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
116 110 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
32 768 тысяч тенге – на оснащение оборудованием кабинетов химии,
физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
34 609 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
26 292 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
439 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
373 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
21 632 тысяч тенге – создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
15 600 тысяч тенге – поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»;
40 764 тысяч тенге – увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
2 290 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020»;
15 202 тысяч тенге – обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 1 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 5 511 178 тысяч тенге;
Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 2 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
3 - 3. Исключен решением Актауского городского маслихата от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
3 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты из областного бюджета на обучение студентов в высших учебных заведениях Республики Казахстан на 2011-2012 учебный год в сумме 11 458 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 3 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
4. Предоставить право на льготный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города, согласно порядку, утвержденному решением городского маслихата от 15 октября 2008 года № 13/127 «Об утверждении Инструкции по назначению и выплате по льготному проезду на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города Актау».
5. Установить повышенные на 25 процентов оклады и тарифные ставки специалистам государственных организаций образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
6. Утвердить резерв акимата города в сумме 4 000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2011 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2011 году, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2011 год, согласно приложению 6.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии В. Попова
Секретарь городского
маслихата Ж. Матаев
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
24 декабря 2010 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 28 июня 2011 года № 45/407
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.12.2011 № 50/439 (вводится в действие с 01.01.2011).
Бюджет города Актау на 2011 год
категория |
Сумма тыс.тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
15 475 059 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 642 387 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 355 792 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 355 792 |
||
03 |
Социальный налог |
892 792 |
||
1 |
Социальный налог |
892 792 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
3 479 019 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 596 760 |
||
3 |
Земельный налог |
1 275 696 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
606 511 |
||
5 |
Единый земельный налог |
52 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
599 508 |
||
2 |
Акцизы |
48 061 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
288 957 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
204 717 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
57 773 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
315 276 |
||
1 |
Государственная пошлина |
315 276 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
384 217 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
22 365 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 365 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 200 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 200 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
979 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
979 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
238 390 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
238 390 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
121 283 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
121 283 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
894 740 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
428 567 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
428 567 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
466 173 |
||
1 |
Продажа земли |
421 548 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
44 625 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
5 553 715 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 553 715 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 553 715 |
Функциональная группа |
Сумма тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
16 192 860 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
194 885 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
23 343 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
22 319 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
125 |
||
122 |
Аппарат акима города |
102 000 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
98 363 |
||
002 |
Создание информационных систем |
2 928 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
709 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
12 857 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
12 458 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
399 |
||
452 |
Отдел финансов |
39 821 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
21 317 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
15 407 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 398 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
16 864 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 361 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
604 |
||
02 |
Оборона |
19 519 |
||
122 |
Аппарат акима города |
19 519 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
19 519 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
83 539 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
83 539 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
83 539 |
||
04 |
Образование |
6 977 868 |
||
464 |
Отдел образования |
6 765 191 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
26 821 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 204 052 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
122 096 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
243 636 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
14 199 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 651 733 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
398 956 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 134 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
26 292 |
||
020 |
Обепечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
34 609 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
40 764 |
||
467 |
Отдел строительства |
212 677 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
212 677 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
617 850 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
373 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
373 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
604 697 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
54 190 |
||
002 |
Программа занятости |
86 319 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
21 411 |
||
006 |
Жилищная помощь |
7 589 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
277 634 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 548 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 363 |
||
012 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
23 952 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
70 049 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 888 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
29 813 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 840 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
15 202 |
||
464 |
Отдел образования |
12 780 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
12 780 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 313 240 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
23 999 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4 887 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 778 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 334 |
||
467 |
Отдел строительства |
5 033 941 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
48 085 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 448 833 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
26 768 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 191 222 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
61 000 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
258 033 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 255 300 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
129 249 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
350 093 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 152 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
765 806 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
287 577 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
228 015 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 912 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
185 014 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
31 713 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
477 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
41 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16 346 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
16 000 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 055 |
||
004 |
Создание информационных систем |
899 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
5 983 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
450 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
17 829 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
5 164 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 574 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 192 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 182 803 |
||
467 |
Отдел строительства |
1 182 803 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 182 803 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
29 650 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
375 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
0 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
375 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
8 007 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
6 256 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
260 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
153 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
439 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
21 268 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
19 829 |
||
005 |
Создание информационных систем |
899 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
540 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
34 562 |
||
467 |
Отдел строительства |
17 797 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
16 258 |
||
014 |
Создание информационных систем |
899 |
||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
16 765 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
15 392 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
474 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
323 415 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
323 415 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
75 885 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
202 530 |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров |
45 000 |
||
13 |
Прочие |
127 481 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
15 600 |
||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" |
15 600 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
59 312 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
12 263 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
45 805 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
345 |
||
452 |
Отдел финансов |
11 603 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
11 603 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
14 200 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
14 200 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
26 766 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
25 227 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
020 |
Создание информационных систем |
899 |
||
15 |
Трансферты |
471 |
||
452 |
Отдел финансов |
471 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
471 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
5 281 |
|||
Бюджетные кредиты |
5 281 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
44 840 |
|||
Приобретение финансовых активов |
44 840 |
|||
13 |
Прочие |
44 840 |
||
452 |
Отдел финансов |
44 840 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
44 840 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-767 922 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
767 922 |
|||
Поступление займов |
0 |
|||
16 |
Погашение займов |
0 |
||
452 |
Отдел финансов |
5 281 |
||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
5 281 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
767 922 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340
Бюджет города Актау на 2012 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 ДОХОДЫ |
10 555 262 |
|||
1 | Налоговые поступления |
9 701 100 |
||
---|---|---|---|---|
01 |
Подоходный налог |
3 635 194 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 635 194 |
||
03 |
Социальный налог |
1 472 893 |
||
1 |
Социальный налог |
1 472 893 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
3 504 190 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 813 696 |
||
3 |
Земельный налог |
1 118 904 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
571 392 |
||
5 |
Единый земельный налог |
198 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
577 674 |
||
2 |
Акцизы |
53 671 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
259 285 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
184 176 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
80 542 |
||
07 |
Прочие налоги |
2 |
||
1 |
Прочие налоги |
2 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
511 147 |
||
1 |
Государственная пошлина |
511 147 |
||
2 | Неналоговые поступления |
403 643 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
34 525 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
21 525 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
13 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
803 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
803 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
97 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
97 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
357 452 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
357 452 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
10 766 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
10 766 |
||
3 | Поступления от продажи основного капитала |
450 519 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
95 429 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
95 429 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
355 090 |
||
1 |
Продажа земли |
313 623 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
41 467 |
||
Функциональная группа |
Сумма, тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
10 555 262 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
213 075 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
21 516 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
21 516 |
||
122 |
Аппарат акима города |
118 347 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) |
118 347 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
12 365 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
12 365 |
||
452 |
Отдел финансов |
41 812 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
24 333 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
17 479 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
19 035 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
19 035 |
||
02 |
Оборона |
23 218 |
||
122 |
Аппарат акима города |
23 218 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
23 218 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
79 278 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
79 278 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
79 278 |
||
04 |
Образование |
6 592 355 |
||
464 |
Отдел образования |
6 337 579 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
31 426 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 384 265 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
33 000 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
270 960 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
15 193 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 602 735 |
||
467 |
Отдел строительства |
254 776 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
254 776 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
634 343 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
558 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
558 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
611 657 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
58 773 |
||
002 |
Программа занятости |
76 811 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
18 134 |
||
006 |
Жилищная помощь |
12 516 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
297 492 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 673 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 745 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
25 481 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
78 599 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
8 329 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
28 104 |
||
464 |
Отдел образования |
22 128 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
22 128 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 980 825 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
25 449 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 180 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
11 425 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 844 |
||
467 |
Отдел строительства |
677 426 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
13 318 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
664 108 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 277 950 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
138 560 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
353 522 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 761 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
775 107 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
272 236 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
229 750 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
10 843 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
183 960 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
34 947 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
22 720 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
12 117 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
5 300 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 247 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
3 056 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
19 766 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
7 294 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
8 028 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 444 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
429 206 |
||
467 |
Отдел строительства |
429 206 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
429 206 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
30 504 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
7 672 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
7 672 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
22 832 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
22 832 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
37 633 |
||
467 |
Отдел строительства |
16 365 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
16 365 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
21 268 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
21 268 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
137 403 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
137 403 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
137 403 |
||
13 |
Прочие |
125 186 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
66 563 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
15 739 |
||
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
50 824 |
||
452 |
Отдел финансов |
10 000 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 000 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
20 000 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы |
20 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
28 623 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
28 623 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
Бюджетные кредиты |
0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
0 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
0 |
|||
Поступление займов |
0 |
|||
Погашение займов |
0 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
Приложение 3
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340
Бюджет города Актау на 2013 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 ДОХОДЫ |
10 834 642 |
|||
1 | Налоговые поступления |
9 921 598 |
||
---|---|---|---|---|
01 |
Подоходный налог |
3 467 240 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 467 240 |
||
03 |
Социальный налог |
1 539 832 |
||
1 |
Социальный налог |
1 539 832 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
3 749 486 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 940 654 |
||
3 |
Земельный налог |
1 197 229 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
611 390 |
||
5 |
Единый земельный налог |
213 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
618 110 |
||
2 |
Акцизы |
57 428 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
277 435 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
197 068 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
86 179 |
||
07 |
Прочие налоги |
2 |
||
1 |
Прочие налоги |
2 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
546 928 |
||
1 |
Государственная пошлина |
546 928 |
||
2 | Неналоговые поступления |
430 989 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
36 032 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
23 032 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
13 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
860 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
860 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
103 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
103 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
382 474 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
382 474 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
11 520 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
11 520 |
||
3 | Поступления от продажи основного капитала |
482 055 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
102 109 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
102 109 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
379 946 |
||
1 |
Продажа земли |
335 577 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
44 369 |
||
Функциональная группа |
Сумма тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
10 834 642 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
220 411 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
22 168 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
22 168 |
||
122 |
Аппарат акима города |
123 050 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) |
123 050 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
12 849 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
12 849 |
||
452 |
Отдел финансов |
42 760 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения) |
25 035 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
17 725 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
19 584 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
19 584 |
||
02 |
Оборона |
24 611 |
||
122 |
Аппарат акима города |
24 611 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
24 611 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
94 827 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
94 827 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
94 827 |
||
04 |
Образование |
6 427 445 |
||
464 |
Отдел образования |
6 427 445 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
32 185 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 788 516 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
34 980 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
273 365 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
16 256 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 282 143 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
665 649 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
559 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
559 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
641 413 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
60 215 |
||
002 |
Программа занятости |
81 419 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
19 222 |
||
006 |
Жилищная помощь |
13 267 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
315 342 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
6 014 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 849 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
26 361 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
79 105 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
8 829 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
29 790 |
||
464 |
Отдел образования |
23 677 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
23 677 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 551 135 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
26 976 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 491 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
12 110 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 375 |
||
467 |
Отдел строительства |
1 162 850 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
56 000 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 106 850 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 361 309 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
146 873 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
374 734 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
11 407 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
828 295 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
282 006 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
237 371 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
11 273 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
190 343 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
35 755 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
23 827 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
12 588 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
5 618 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 382 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
3 239 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
20 808 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
7 588 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
8 510 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 710 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
223 286 |
||
467 |
Отдел строительства |
223 286 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
223 286 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
31 385 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
7 887 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
7 887 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
23 498 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
23 498 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
39 018 |
||
467 |
Отдел строительства |
16 894 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
16 894 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
22 124 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
22 124 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
145 754 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
145 754 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
145 754 |
||
13 |
Прочие |
129 115 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
69 705 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
16 405 |
||
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
53 300 |
||
452 |
Отдел финансов |
10 000 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 000 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
20 000 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы |
20 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
29 410 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
29 410 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|||
Бюджетные кредиты |
0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
0 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
0 |
|||
Поступление займов |
0 |
|||
Погашение займов |
0 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
Приложение 4
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011).
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
Инвестиционные проекты |
|||
04 | Образование |
||
---|---|---|---|
467 |
Отдел строительства |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 | Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров |
||
022 |
Развитие ттранспортной инфраструктуры |
||
Инвестиционные программы | |||
01 | Государственные услуги общего характера |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
122 |
Аппарат акима города |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
452 |
Отдел финансов |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
04 | Образование |
||
464 |
Отдел образования |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
||
012 |
Создание информационных систем |
||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
||
004 |
Создание информационных систем |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
||
005 |
Создание информационных систем |
||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
||
467 |
Отдел строительства |
||
014 |
Создание информационных систем |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
13 | Прочие |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
452 |
Отдел финансов |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
Приложение 5
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
04 | Образование |
||
---|---|---|---|
464 |
Отдел образования |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 6
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА ГОД
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 | Государственные услуги общего характера |
||
---|---|---|---|
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
||
023 |
Материально-техническое оснащение государственных органов |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |