О городском бюджете на 2011-2013 годы

Решение маслихата города Актау Мангистауской области № 38/340 от 24 декабря 2010 года. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 27 декабря 2010 года № 11-1-143

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2091 от 24 декабря 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. 1. Утвердить городской бюджет на 2011 - 2013 годы согласно приложению 1, в том числе городской бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 15 475 059 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 642 387 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 384 217 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 894 740 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 553 715 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 192 860 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 5 281 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 5 281 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
        4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 44 840 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 44 840 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 0 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.12.2011 № 50/439 (вводится в действие с 01.01.2011).
      2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
      индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,8 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      социальный налог – 6,7 процентов.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
      1) исключен решением Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011).
      исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011).
      2) исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      ежеквартальную социальную выплату в размере 1,5 месячного расчетного показателя:
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
      3) исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      4) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающимся и обучающимся на дому в размере 5 - ти месячных расчетных показателей;
      5) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
      ко Дню Победы (9 мая):
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 40 000 тенге;
      лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
      другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны (кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) в размере 10 000 тенге;
      участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989 годы в размере 20 000 тенге;
      персональным пенсионерам республиканского значения в размере 60 - ти месячных расчетных показателей;
      персональным пенсионерам областного значения в размере 36 - ти месячным расчетным показателям;
      почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей
      ко Дню пожилых людей (1 октября):
      одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
      ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
      исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
      ко Дню города:
      почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей;
      6) единовременную материальную помощь:
      исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;
      7) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.
      8) ежеквартальную социальную помощь одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей;
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      116 110 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      32 768 тысяч тенге – на оснащение оборудованием кабинетов химии,
      физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      34 609 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
      26 292 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      439 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      373 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
      21 632 тысяч тенге – создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      15 600 тысяч тенге – поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»;
      40 764 тысяч тенге – увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      2 290 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020»;
      15 202 тысяч тенге – обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 1 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского  городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 5  511 178 тысяч тенге;
      Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 2 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского  городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3 - 3. Исключен решением Актауского городского маслихата от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011). 
      3 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты из областного бюджета на обучение студентов в высших учебных заведениях Республики Казахстан на 2011-2012 учебный год в сумме 11 458 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 3 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского  городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      4. Предоставить право на льготный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города, согласно порядку, утвержденному решением городского маслихата от 15 октября 2008 года № 13/127 «Об утверждении Инструкции по назначению и выплате по льготному проезду на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города Актау».
      5. Установить повышенные на 25 процентов оклады и тарифные ставки специалистам государственных организаций образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      6. Утвердить резерв акимата города в сумме 4 000 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2011 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 4.
      8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2011 году, согласно приложению 5.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2011 год, согласно приложению 6.
      10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

       Председатель сессии                    В. Попова

       Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

       «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      24 декабря 2010 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 28 июня 2011 года № 45/407

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.12.2011 № 50/439 (вводится в действие с 01.01.2011).

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма тыс.тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 475 059

1



Налоговые поступления

8 642 387


01


Подоходный налог

3 355 792



2

Индивидуальный подоходный налог

3 355 792


03


Социальный налог

892 792



1

Социальный налог

892 792


04


Hалоги на собственность

3 479 019



1

Hалоги на имущество

1 596 760



3

Земельный налог

1 275 696



4

Hалог на транспортные средства

606 511



5

Единый земельный налог

52


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

599 508



2

Акцизы

48 061



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

288 957



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

204 717



5

Налог на игорный бизнес

57 773


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

315 276



1

Государственная пошлина

315 276

2



Неналоговые поступления

384 217


01


Доходы от государственной собственности

22 365



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 365



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

979



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

979


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

238 390



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

238 390


06


Прочие неналоговые поступления

121 283



1

Прочие неналоговые поступления

121 283

3



Поступления от продажи основного капитала

894 740


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

428 567



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

428 567


03


Продажа земли и нематериальных активов

466 173



1

Продажа земли

421 548



2

Продажа нематериальных активов

44 625

4



Поступления трансфертов

5 553 715


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 553 715



2

Трансферты из областного бюджета

5 553 715

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

16 192 860

01



Государственные услуги общего характера

194 885


112


Аппарат маслихата города

23 343



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 319



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

125


122


Аппарат акима города

102 000



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

98 363



002

Создание информационных систем

2 928



003

Капитальные расходы государственных органов

709


123


Аппарат акима села Умирзак

12 857



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 458



022

Капитальные расходы государственных органов

399


452


Отдел финансов

39 821



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 317



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 407



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 398



018

Капитальные расходы государственных органов

800


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 864



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 361



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

604

02



Оборона

19 519


122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

83 539


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

83 539



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

83 539

04



Образование

6 977 868


464


Отдел образования

6 765 191



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

26 821



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

4 204 052



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 096



006

Дополнительное образование для детей

243 636



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 651 733



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

398 956



012

Капитальные расходы государственных органов

1 134



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

26 292



020

Обепечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

40 764


467


Отдел строительства

212 677



037

Строительство и реконструкция объектов образования

212 677

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

617 850


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

604 697



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 190



002

Программа занятости

86 319



005

Государственная адресная социальная помощь

21 411



006

Жилищная помощь

7 589



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

277 634



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 548



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 363



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 952



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 888



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

29 813



021

Капитальные расходы государственных органов

2 840



023

Обеспечение деятельности центров занятости

15 202


464


Отдел образования

12 780



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

12 780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 313 240


123


Аппарат акима села Умирзак

23 999



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 334


467


Отдел строительства

5 033 941



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

48 085



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 448 833



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 191 222



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

61 000



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

258 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 255 300



015

Освещение улиц в населенных пунктах

129 249



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 093



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

765 806

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

287 577


455


Отдел культуры и развития языков

228 015



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 912



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

185 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

477


456


Отдел внутренней политики

41 733



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 346



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 055



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

5 983



006

Капитальные расходы государственных органов

450


465


Отдел физической культуры и спорта

17 829



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 164



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 182 803


467


Отдел строительства

1 182 803



009

Развитие теплоэнергетической системы

1 182 803

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29 650


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

375



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

375


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 007



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 256



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

260



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

153



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

439


463


Отдел земельных отношений

21 268



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19 829



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

540

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

34 562


467


Отдел строительства

17 797



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

16 258



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 765



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

15 392



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

474

12



Транспорт и коммуникации

323 415


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

323 415



022

Развитие транспортной инфраструктуры

75 885



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

202 530



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13



Прочие

127 481


451


Отдел занятости и социальных программ

15 600



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

59 312



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

12 263



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

45 805



004

Капитальные расходы государственных органов

345


452


Отдел финансов

11 603



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

11 603


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

14 200



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

14 200


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

26 766



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 227



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15



Трансферты

471


452


Отдел финансов

471



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

471




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 281




Бюджетные кредиты

5 281




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

44 840




Приобретение финансовых активов

44 840

13



Прочие

44 840


452


Отдел финансов

44 840



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

44 840




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-767 922




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

767 922




Поступление займов

0

16



Погашение займов

0


452


Отдел финансов

5 281



021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

5 281




Используемые остатки бюджетных средств

767 922

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

Бюджет города Актау на 2012 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1 ДОХОДЫ

10 555 262

1    

Налоговые поступления

9 701 100


01


Подоходный налог

3 635 194



2

Индивидуальный подоходный налог

3 635 194


03


Социальный налог

1 472 893



1

Социальный налог

1 472 893


04


Hалоги на собственность

3 504 190



1

Hалоги на имущество

1 813 696



3

Земельный налог

1 118 904



4

Hалог на транспортные средства

571 392



5

Единый земельный налог

198


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

577 674



2

Акцизы

53 671



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

259 285



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

184 176



5

Налог на игорный бизнес

80 542


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

511 147



1

Государственная пошлина

511 147

2    

Неналоговые поступления

403 643


01


Доходы от государственной собственности

34 525



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

21 525



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

13 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

803



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

803


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

97



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

97


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

357 452



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

357 452


06


Прочие неналоговые поступления

10 766



1

Прочие неналоговые поступления

10 766

3    

Поступления от продажи основного капитала

450 519


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

95 429



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

95 429


03


Продажа земли и нематериальных активов

355 090



1

Продажа земли

313 623



2

Продажа нематериальных активов

41 467

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

10 555 262

01



Государственные услуги общего характера

213 075


112


Аппарат маслихата города

21 516



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 516


122


Аппарат акима города

118 347



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

118 347


123


Аппарат акима села Умирзак

12 365



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 365


452


Отдел финансов

41 812



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)

24 333



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 479


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

19 035



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

19 035

02



Оборона

23 218


122


Аппарат акима города

23 218



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

23 218

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

79 278


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

79 278



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

79 278

04



Образование

6 592 355


464


Отдел образования

6 337 579



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

31 426



003

Общеобразовательное обучение

4 384 265



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

33 000



006

Дополнительное образование для детей

270 960



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 602 735


467


Отдел строительства

254 776



037

Строительство и реконструкция объектов образования

254 776

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

634 343


123


Аппарат акима села Умирзак

558



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

558


451


Отдел занятости и социальных программ

611 657



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

58 773



002

Программа занятости

76 811



005

Государственная адресная социальная помощь

18 134



006

Жилищная помощь

12 516



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

297 492



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 673



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 745



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

25 481



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

78 599



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 329



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

28 104


464


Отдел образования

22 128



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

22 128

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 980 825


123


Аппарат акима села Умирзак

25 449



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 180



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 425



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 844


467


Отдел строительства

677 426



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

13 318



006

Развитие системы  водоснабжения

664 108


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 277 950



015

Освещение улиц в населенных пунктах

138 560



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

353 522



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 761



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

775 107

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

272 236


455


Отдел культуры и развития языков

229 750



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 843



003

Поддержка культурно-досуговой работы

183 960



006

Функционирование районных (городских) библиотек

34 947


456


Отдел внутренней политики

22 720



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 117



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 300



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 247



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

3 056


465


Отдел физической культуры и спорта

19 766



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

7 294



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 028



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 444

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

429 206


467


Отдел строительства

429 206



009

Развитие теплоэнергетической системы

429 206

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

30 504


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 672



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

7 672


463


Отдел земельных отношений

22 832



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

22 832

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

37 633


467


Отдел строительства

16 365



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

16 365


468


Отдел архитектуры и градостроительства

21 268



001

Услуги по реализации государственной политики в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 268

12



Транспорт и коммуникации

137 403


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

137 403



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

137 403

13



Прочие

125 186


469


Отдел предпринимательства

66 563



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

15 739



006

Поддержка предпринимательской деятельности

50 824


452


Отдел финансов

10 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 623



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 623




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0




Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

Бюджет города Актау на 2013 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1 ДОХОДЫ

10 834 642

1    

Налоговые поступления

9 921 598


01


Подоходный налог

3 467 240



2

Индивидуальный подоходный налог

3 467 240


03


Социальный налог

1 539 832



1

Социальный налог

1 539 832


04


Hалоги на собственность

3 749 486



1

Hалоги на имущество

1 940 654



3

Земельный налог

1 197 229



4

Hалог на транспортные средства

611 390



5

Единый земельный налог

213


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

618 110



2

Акцизы

57 428



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

277 435



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

197 068



5

Налог на игорный бизнес

86 179


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

546 928



1

Государственная пошлина

546 928

2    

Неналоговые поступления

430 989


01


Доходы от государственной собственности

36 032



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

23 032



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

13 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

103



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

103


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

382 474



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

382 474


06


Прочие неналоговые поступления

11 520



1

Прочие неналоговые поступления

11 520

3    

Поступления от продажи основного капитала

482 055


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 109



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 109


03


Продажа земли и нематериальных активов

379 946



1

Продажа земли

335 577



2

Продажа нематериальных активов

44 369

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

10 834 642

01



Государственные услуги общего характера

220 411


112


Аппарат маслихата города

22 168



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 168


122


Аппарат акима города

123 050



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

123 050


123


Аппарат акима села Умирзак

12 849



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 849


452


Отдел финансов

42 760



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)

25 035



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 725


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

19 584



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

19 584

02



Оборона

24 611


122


Аппарат акима города

24 611



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 611

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

94 827


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

94 827



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

94 827

04



Образование

6 427 445


464


Отдел образования

6 427 445



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

32 185



003

Общеобразовательное обучение

4 788 516



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

34 980



006

Дополнительное образование для детей

273 365



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

16 256



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 282 143

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

665 649


123


Аппарат акима села Умирзак

559



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

559


451


Отдел занятости и социальных программ

641 413



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

60 215



002

Программа занятости

81 419



005

Государственная адресная социальная помощь

19 222



006

Жилищная помощь

13 267



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

315 342



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 014



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 849



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

26 361



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

79 105



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 829



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

29 790


464


Отдел образования

23 677



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

23 677

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 551 135


123


Аппарат акима села Умирзак

26 976



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 110



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 375


467


Отдел строительства

1 162 850



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

56 000



006

Развитие системы водоснабжения

1 106 850


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 361 309



015

Освещение улиц в населенных пунктах

146 873



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

374 734



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 407



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

828 295

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

282 006


455


Отдел культуры и развития языков

237 371



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 273



003

Поддержка культурно-досуговой работы

190 343



006

Функционирование районных (городских) библиотек

35 755


456


Отдел внутренней политики

23 827



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 588



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 618



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 382



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

3 239


465


Отдел физической культуры и спорта

20 808



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

7 588



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 510



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 710

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

223 286


467


Отдел строительства

223 286



009

Развитие теплоэнергетической системы

223 286

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 385


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 887



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

7 887


463


Отдел земельных отношений

23 498



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

23 498

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

39 018


467


Отдел строительства

16 894



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

16 894


468


Отдел архитектуры и градостроительства

22 124



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 

22 124

12



Транспорт и коммуникации

145 754


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

145 754



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

145 754

13



Прочие

129 115


469


Отдел предпринимательства

69 705



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

16 405



006

Поддержка предпринимательской деятельности

53 300


452


Отдел финансов

10 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 410



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 410




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0




Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011).

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

04
 

Образование

 

467


Отдел строительства

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

467


Отдел  строительства

 

003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

 

006

Развитие системы водоснабжения

 

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

 

031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

 

467


Отдел строительства

 

009

Развитие теплоэнергетической системы

12

Транспорт и коммуникации

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров

 

022

Развитие ттранспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы
01
 

Государственные услуги общего характера

 

112


Аппарат маслихата города

   

002

Создание информационных систем

 

122


Аппарат акима города

   

002

Создание информационных систем

 

452


Отдел финансов

   

002

Создание информационных систем

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

   

002

Создание информационных систем

04
 

Образование

 

464


Отдел образования

   

002

Создание информационных систем

06
 

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

451


Отдел занятости и социальных программ

   

012

Создание информационных систем

08    

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

 

455


Отдел культуры и развития языков

   

002

Создание информационных систем

 

456


Отдел внутренней политики

   

004

Создание информационных систем

 

465


Отдел физической культуры и спорта

   

002

Создание информационных систем

10
 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

 

474

 

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

   

002

Создание информационных систем

 

463


Отдел земельных отношений

   

005

Создание информационных систем

11    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

 

467


Отдел строительства

   

014

Создание информационных систем

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства

   

002

Создание информационных систем

13    

Прочие

 

469


Отдел предпринимательства

   

002

Создание информационных систем


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Приложение 5
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа 




Наименование

04    

Образование


464


Отдел образования



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 6
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА ГОД

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01    

Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



023

Материально-техническое оснащение государственных органов

06

   

Социальная помощь и социальное обеспечение


123


Аппарат акима села Умирзак



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

07

   

Жилищно-коммунальное хозяйство


123


Аппарат акима села Умирзак



008

Освещение улиц населенных пунктов



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы мәслихатының 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 75 бабынына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 2091 болып тіркелген) сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. 2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2011 жылға арналған қалалық бюджет келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 475 059 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 8 642 387 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 384 217 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 894 740 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 5 553 715 мың теңге;
      2) шығындар – 16 192 860 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 281 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 5 281 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 44 840 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 44 840 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге».
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.01.31 № 39/356 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.08.28 № 45/407 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.09.12 № 48/425 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.10.28 № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.12.12 № 50/439 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      2. Салықтық түсімдер бойынша қалалық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері мыналар бойынша төмендегідей мөлшерде белгіленгені ескерілсін:
      төлем көзінен ұсталатын кірістен алынатын жеке табыс салығы –  6,8 пайыз;
      біржолғы талондар бойынша қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталмайтын жеке табыс салығы – 100 пайыз;
      әлеуметтік салық – 6,7 пайыз.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.01.31 № 39/356 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі): 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.08.28 № 45/407 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі);  2011.10.28 № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      3. Қалалық бюджеттен бөлінетін, азаматтардың жекелеген санаттарына берілетін әлеуметтік төлемдер келесі мөлшерде бекітілсін:
      1)алынып тасталды - Ақтау қалалық мәслихатының 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      2) 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі тоқсан сайынғы әлеуметтік төлем:
      мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар;
      асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар (балаларға);
      3) алынып тасталды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.01.31 № 39/356 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      4) 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде үйден оқып және тәрбиеленетін бала кезден мүгедек балаларға ай сайынғы әлеуметтік көмек;
      5) Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекелері мен атаулы
      күндер құрметіне бір жолғы әлеуметтік көмек:
      Ұлы Жеңіс күніне (9 мамыр):Ұлы Отан соғысына қатысушылары және мүгедектеріне 100 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдарға 60 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысына қатысушыларына теңестірілген адамдарға 50 000 теңге мөлшерінде;
      Ұлы Отан соғысына қатысушылардың қайта тұрмыс құрмаған жесірлеріне 40 000 теңге мөлшерінде;
      Тылдағы қажырлы еңбегі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендері мен медальдарымен наградталған адамдарға және 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 6 айдан кем емес жұмыс істегендері туралы мұрағаттық анықтамасы немесе еңбек кітапшасында жазбасы бар тыл еңбеккерлеріне 10 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жөнінен соғысқа қатысушыларға теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына, (қайтыс болған соғыс және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелдері (күйеулері), сондай-ақ қайтыс болған, соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдері (күйеулері), 1988-1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-ін жоюға қатысушылардан басқа) 10 000 теңге мөлшерінде;
      1988-1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-ін жоюға қатысушыларға 20 000 теңге мөлшерінде;
      Қарттар күніне (1 қазан):
      70 жастан асқан жалғызілікті зейнеткерлерге 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Мүгедектер күніне (қазанның екінші жексенбісі):
      барлық топтағы мүгедектер, бала кезден мүгедектер, 16 жасқа дейінгі мүгедек-балаларға 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      Қазақстан Республикасының Конституция күніне (30 тамыз):
      республикалық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 60 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
      облыстық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 36 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
      қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
      асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға (балаларға) 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;
      6) бір жолғы материалдық көмек:
      аз қамтылған азаматтар мен аса мүжәлсіз азаматтардың басына қиын жағдай туғанда, қалалық бюджеттің қаражатынан беріледі;
      7) Қазақстан Республикасының мемлекеттік жоғарғы оқу орындарындағы оқуды төлеу мақсатымен жалпы білім беру мектептерінің түлектеріне әлеуметтік көмек.
      8) жалғызбасты зейнеткерлерге көрсетілетін тоқсан сайынғы әлеуметтік көмек 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде;
      Ескерту. 3-тармаққа өзгертулер енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.01.31 № 39/356 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен; толықтыру енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.08.28 № 45/407 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.
      3-1. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер келесі мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін:
      116 110 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
      32 768 мың теңге – негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін жарықтандыру үшін;
      34 609 мың теңге – үйде оқитын мүгедек-балаларды бағдарламалық қамсыздандырумен, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету үшін;
      26 292 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстаға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлеуге;
      439 мың теңге – эпизоотикаға қарсы шараларды өткізуге;
      373 мың теңге – ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;
      21 632 мың теңге – бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құру;
      15 600 мың теңге – «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау;
      40 764 мың теңге - мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту;
      2 290 мың теңге – 2020 жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде еңбекақыны ішінара субсидиялауға;
      15 202 мың теңге - 2020 жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз ету.
      Ескерту. 3-1 тармақпен толықтырылды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.01.31 № 39/356 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен; өзгертулер енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.08.28 № 45/407 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.10.28 № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      3-2. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен дамытуға арналған, жалпы сомасы - 5 511 178 мың теңге жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін;
      Ескерту. 3-2 тармақпен толықтырылды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.01.31 № 39/356 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен; өзгерту енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.08.28 № 45/407 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.10.28 № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімдерімен.
      Ескерту. 3-3 тармақ алынып тасталған - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.10.28  № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен. 
      3-4. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарындағы студенттердің 2011-2012 оқу жылына арналған оқу ақысына 11 458 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер қарастырылатындығын ескеру.
      Ескерту. 3-4-тармақпен толықтырылды - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.09.12 № 48/425 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.10.28 № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      4. 2008 жылғы 15 қазандағы № 13/127 қалалық мәслихаттың «Ақтау қаласындағы білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілер үшін қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жүруді белгілеу және төлеуінің нұсқалығын бекіту туралы» шешімімен бекітілген тәртіпке сәйкес, қаладағы білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілер үшін қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жүруге құқық берілсін.
      5. Ауылдық елді мекендерде жұмыс жасайтын білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының мамандарына осы қызмет түрлерімен қалалық жағдайларда айналысатын мамандармен салыстырғанда, 25 пайызға көтеріңкі жалақы және тарифтік мөлшерлемелер белгіленсін.
      6. Қала әкімдігінің резерві 4 000 мың теңге сомасында бекітілсін.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгертулер енгізілді - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.01.31 № 39/356 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.10.28 № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.
      7. 4 - қосымшаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2011 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.
      8. 5 - қосымшаға сәйкес 2011 жылы қалалық бюджеттің орындалу барысында секвесторға жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі бекітілсін.
      9. 6 - қосымшаға сәйкес Өмірзақ селосы бойынша 2011 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар тізбесі бекітілсін.
      10. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Сессия төрайымы                           В. Попова

       Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                    Ж. Матаев

       «КЕЛІСІЛДІ»
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің бастығы
      А. Ким
      24 желтоқсан 2010 жыл

Ақтау қалалық мәслихаттың
2011 жылғы 28 шілдедегі
№ 45/407 шешіміне
1–қосымша

2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.09.12 № 48/425 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.10.28 № 49/434 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі); 2011.12.12 № 50/439 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімдерімен.

Санаты



Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 475 059

1



Салықтық түсiмдер

8 642 387


01


Табыс салығы

3 355 792



2

Жеке табыс салығы

3 355 792


03


Әлеуметтік салық

892 792



1

Әлеуметтік салық

892 792


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 479 019



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 596 760



3

Жер салығы

1 275 696



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

606 511



5

Бірыңғай жер салығы

52


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

599 508



2

Акциздер

48 061



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

288 957



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

204 717



5

Ойын бизнесіне салық

57 773


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

315 276



1

Мемлекеттiк баж

315 276

2



Салықтық емес түсімдер

384 217


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

22 365



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

5 365



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 200



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 200


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

979



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

979


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

238 390



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

238 390


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

121 283



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

121 283

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

894 740


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

428 567



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

428 567


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

466 173



1

Жерді сату

421 548



2

Материалдық емес активтерді сату

44 625

4



Трансферттердің түсімдері

5 553 715


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

5 553 715



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

5 553 715

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

16 192 860

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

194 885


112


Қалалық мәслихаттың аппараты

23 343



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 319



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

125


122


Қала әкімінің аппараты

102 000



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

98 363



002

Ақпараттық жүйелер құру

2 928



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

709


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

12 857



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 458



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

399


452


Қаржы бөлімі

39 821



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 317



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

15 407



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 398



018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

800


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

16 864



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 361



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

604

02



Қорғаныс

19 519


122


Қала әкімінің аппараты

19 519



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 519

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

83 539


458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

83 539



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

83 539

04



Білім беру

6 977 868


464


Білім беру бөлімі

6 765 191



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 821



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Жалпы білім беру

4 204 052



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122 096



006

Балаларға қосымша білім беру

243 636



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

14 199



009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 651 733



011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

398 956



012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 134



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

26 292



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

34 609



021

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту

40 764


467


Құрылыс бөлімі

212 677



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

212 677

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

617 850


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

373



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

373


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

604 697



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді  іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 190



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

86 319



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

21 411



006

Тұрғын үй көмегі

7 589



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

277 634



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 548



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 363



012

Ақпараттық жүйелер құру

899



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

23 952



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

70 049



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 888



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

29 813



021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 840



023

Жұмыспен қамту  орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

15 202


464


Білім беру бөлімі

12 780



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

12 780

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

6 313 240


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

23 999



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4 887



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 778



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 334


467


Құрылыс бөлімі

5 033 941



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

48 085



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 448 833



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

26 768



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 191 222



007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

61 000



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

258 033


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 255 300



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

129 249



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350 093



017

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 152



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

765 806

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

287 577


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

228 015



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 912



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

185 014



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

31 713



010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

477


456


Ішкі саясат бөлімі

41 733



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 346



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 000



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 055



004

Ақпараттық жүйелер құру

899



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

5 983



006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

450


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

17 829



001

Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 164



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 574



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 192

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 182 803


467


Құрылыс бөлімі

1 182 803



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 182 803

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

29 650


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

375



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0



099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

375


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

8 007



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 256



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

260



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс шараларды жүргізу

153



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

439


463


Жер қатынастары бөлімі

21 268



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 829



005

Ақпараттық жүйелер құру

899



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

540

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

34 562


467


Құрылыс бөлімі

17 797



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 258



014

Ақпараттық жүйелер құру

899



017

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

16 765



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 392



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

474

12



Көлік және коммуникация

323 415


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

323 415



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

75 885



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

202 530



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайтақуру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу

45 000

13



Басқалар

127 481


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

15 600



022

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

15 600


469


Кәсіпкерлік бөлімі

59 312



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 263



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

45 805



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

345


452


Қаржы бөлімі

11 603



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

11 603


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 200



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

14 200


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 766



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 227



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640



020

Ақпараттық жүйелер құру

899

15



Трансферттер

471


452


Қаржы бөлімі

471



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

471




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

5 281




Бюджеттік кредиттер

5 281




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

44 840




Қаржы активтерін сатып алу

44 840

13



Басқалар

44 840


452


Қаржы бөлімі

44 840



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

44 840




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-767 922




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

767 922




Қарыздар түсімі

0

16



Қарыздарды өтеу

0


452


Қаржы бөлімі

5 281



021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

5 281




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

767 922

2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340
қалалық мәслихатының шешіміне
2 – қосымша

2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Iшкi сыныбы 




Атауы

 

1. КІРІСТЕР

10 555 262

1
 

Салықтық түсiмдер

9 701 100

 

01


Табыс салығы

3 635 194

 

2

Жеке табыс салығы

3 635 194

 

03


Әлеуметтік салық

1 472 893

 

1

Әлеуметтік салық

1 472 893

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 504 190

 

1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 813 696

 

3

Жер салығы

1 118 904

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

571 392

 

5

Бірыңғай жер салығы

198

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

577 674

 

2

Акциздер

53 671

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

259 285

 

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

184 176

 

5

Құмар ойын бизнеске салық

80 542

 

07


Басқа да салықтар

2

 

1

Басқа да салықтар

2

 

08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін   алынатын міндетті төлемдер

511 147

 

1

Мемлекеттiк баж

511 147

2
 

Салықтық емес түсімдер

403 643

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

34 525

 

1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

21 525

 

5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

13 000

 

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

803

 

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

803

 

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

97

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

97

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

357 452

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

357 452

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 766

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 766

3
 

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

450 519

 

01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

95 429

 

1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

95 429

 

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

355 090

 

1

Жерді сату

313 623

 

2

Материалдық емес активтерді сату

41 467

Функционалдық топ 

Сомасы,мың тенге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі 

 

Бағдарлама 

 

Атауы

 

2. ШЫҒЫНДАР

10 555 262

01    

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

213 075

 

112


Қалалық мәслихаттың аппараты

21 516

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 516

 

122


Қала әкімінің аппараты

118 347

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

118 347

 

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

12 365

 

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 365

 

452


Қаржы бөлімі

41 812

 

001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 333

 

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

17 479

 

453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

19 035

 

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 035

02    

Қорғаныс

23 218

 

122


Қала әкімінің аппараты

23 218

 

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

23 218

03    

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

79 278

 

458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

79 278

 

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

79 278

04    

Білім беру

6 592 355

 

464


Білім беру бөлімі

6 337 579

 

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 426

 

003

Жалпы білім беру

4 384 265

 

005

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

33 000

 

006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

270 960

 

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 193

 

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 602 735

 

467


Құрылыс бөлімі

254 776

 

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

254 776

06    

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

634 343

 

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

558

 

003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

558

 

451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

611 657

 

001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 773

 

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

76 811

 

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 134

 

006

Тұрғын үй көмегі

12 516

 

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

297 492

 

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 673

 

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 745

 

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

25 481

 

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

78 599

 

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 329

 

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

28 104

 

464


Білім беру бөлімі

22 128

 

008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

22 128

07    

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

1 980 825

 

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

25 449

 

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 180

 

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 425

 

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 844

 

467


Құрылыс бөлімі

677 426

 

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

13 318

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

664 108

 

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 277 950

 

015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

138 560

 

016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

353 522

 

017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 761

 

018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

775 107

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

272 236

 

455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

229 750

 

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 843

 

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

183 960

 

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

34 947

 

456


Ішкі саясат бөлімі

22 720

 

001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 117

 

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

5 300

 

003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 247

 

005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

3 056

 

465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

19 766

 

001

Жергілікті деңгейде  мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 294

 

006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 028

 

007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 444

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

429 206

 

467


Құрылыс бөлімі

429 206

 

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

429 206

10    

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

30 504

 

474

 

Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

7 672

   

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 672

 

463

 

Жер қатынастары бөлімі

22 832

   

001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 832

11    

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

37 633

  467

Құрылыс бөлімі

16 365

   

001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 365

 

468

 

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

21 268

   

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 268

12  

Көлік және коммуникация

137 403

 

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

137 403

 

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

137 403

13    

Басқалар

125 186

 

469


Кәсіпкерлік бөлімі

66 563

 

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 739

 

006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

50 824

 

452


Қаржы бөлімі

10 000

 

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000

 

453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 000

 

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

20 000

 

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

28 623

 

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 623

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ


     

Бюджеттік кредиттер

0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0

     

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

     

Қаржы активтерін сатып алу

0

     

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0

 

Қарыздар түсімі

0

 

Қарыздарды өтеу

0

 

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340
қалалық мәслихатының шешіміне
3 – қосымша

2013 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 



Iшкi сыныбы




Атауы

 

1. КІРІСТЕР

10 834 642

1
 

Салықтық түсiмдер

9 921 598

 

01


Табыс салығы

3 467 240

 

2

Жеке табыс салығы

3 467 240

 

03


Әлеуметтік салық

1 539 832

 

1

Әлеуметтік салық

1 539 832

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 749 486

 

1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 940 654

 

3

Жер салығы

1 197 229

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

611 390

 

5

Бірыңғай жер салығы

213

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

618 110

 

2

Акциздер

57 428

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

277 435

 

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

197 068

 

5

Құмар ойын бизнеске салық

86 179

 

07


Басқа да салықтар

2

 

1

Басқа да салықтар

2

 

08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін   алынатын міндетті төлемдер

546 928

 

1

Мемлекеттiк баж

546 928

2
 

Салықтық емес түсімдер

430 989

 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

36 032

 

1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

23 032

 

5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

13 000

 

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

860

 

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

860

 

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

103

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

103

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

382 474

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

382 474

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 520

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

11 520

3
 

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

482 055

 

01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

102 109

 

1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

102 109

 

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

379 946

 

1

Жерді сату

335 577

 

2

Материалдық емес активтерді сату

44 369

Функционалдық топ

Сомасы,мың тенге

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі


 

Бағдарлама


 

Атауы


 

2. ШЫҒЫНДАР

10 834 642

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

220 411

 

112


Қалалық мәслихаттың аппараты

22 168

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 168

 

122


Қала әкімінің аппараты

123 050

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

123 050

 

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

12 849

 

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

12 849

 

452


Қаржы бөлімі

42 760

 

001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 035

 

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

17 725

 

453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

19 584

 

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 584

02

Қорғаныс

24 611

 

122


Қала әкімінің аппараты

24 611

 

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

24 611

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

94 827

 

458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

94 827

 

021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

94 827

04

Білім беру

6 427 445

 

464


Білім беру бөлімі

6 427 445

 

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 185

 

003

Жалпы білім беру

4 788 516

 

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

34 980

 

006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

273 365

 

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

16 256

 

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 282 143

06

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

665 649

 

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

559

 

003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

559

 

451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

641 413

 

001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 215

 

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

81 419

 

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

19 222

 

006

Тұрғын үй көмегі

13 267

 

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

315 342

 

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 014

 

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 849

 

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

26 361

 

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

79 105

 

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 829

 

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі

29 790

 

464


Білім беру бөлімі

23 677

 

008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

23 677

07

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

2 551 135

 

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

26 976

 

008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

5 491

 

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 110

 

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 375

 

467


Құрылыс бөлімі

1 162 850

 

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

56 000

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 106 850

 

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 361 309

 

015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

146 873

 

016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

374 734

 

017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

11 407

 

018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

828 295

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

282 006

 

455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

237 371

 

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 273

 

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

190 343

 

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

35 755

 

456


Ішкі саясат бөлімі

23 827

 

001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 588

 

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

5 618

 

003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 382

 

005

Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу

3 239

 

465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

20 808

 

001

Жергілікті деңгейде  мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 588

 

006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 510

 

007

Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 710

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

223 286

 

467


Құрылыс бөлімі

223 286

 

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

223 286

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 385

 

474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

7 887

 

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 887

 

463


Жер қатынастары бөлімі

23 498

 

001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 498

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

39 018

 

467


Құрылыс бөлімі

16 894

 

001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 894

 

468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

22 124

 

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 124

12

Көлік және коммуникация

145 754

 

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

145 754

 

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

145 754

13

Басқалар

129 115

 

469


Кәсіпкерлік бөлімі

69 705

 

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 405

 

006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

53 300

 

452


Қаржы бөлімі

10 000

 

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 000

 

453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 000

 

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

20 000

 

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

29 410

 

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 410

 

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0

 

Бюджеттік кредиттер

0

 

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0

 

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

 

Қаржы активтерін сатып алу

0

 

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0

 

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0

 

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0

 

Қарыздар түсімі

0

 

Қарыздарды өтеу

0

 

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0

2011 жылғы 31 қаңтардағы № 39/356
қалалық мәслихатының шешіміне
4 – қосымша

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақтау қалалық  мәслихатының 2011.04.12 № 41/372 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Шешімімен.

БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАР?А Б?ЛІНГЕН, 2011 ЖЫЛҒА АРНАЛ?АН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІк БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

Инвестициялық жобалар
04

Білім беру

 

467


Құрылыс бөлімі

 

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07    

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

 

467


Құрылыс бөлімі

 

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

 

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

 

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

 

007

Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту

 

031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

 

467


Құрылыс бөлімі

 

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12  

Көлік және коммуникация


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

Инвестициялық  бағдарламалар
01    

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


112


Қалалық мәслихаттың аппараты



002

Ақпараттық жүйелер құру


122


Қала әкімінің аппараты



002

Ақпараттық жүйелер құру


452


Қаржы бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

04    

Білім беру


464


Білім беру бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

06    

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі



012

Ақпараттық жүйелер құру

08    

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


456


Ішкі саясат бөлімі



004

Ақпараттық жүйелер құру


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

10    

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


463


Жер қатынастары бөлімі



005

Ақпараттық жүйелер құру

11    

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі


467


Құрылыс бөлімі



014

Ақпараттық жүйелер құру


468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

13    

Басқалар


469


Кәсіпкерлік бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



020

Ақпараттық жүйелер құру

2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340
қалалық мәслихатының шешіміне
5 – қосымша

2011 ЖЫЛЫ ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІК ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫНДА СЕКВЕСТОРҒА ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

04    

Бiлiм беру


464


Білім беру бөлімі



003

Жалпы бiлiм беру

2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340
қалалық мәслихатының шешіміне
6 – қосымша

2011 ЖЫЛҒА АРНАЛ?АН ӨМІРЗАҚ СЕЛОСІ БОЙЫНША БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА ТІЗБЕСІ

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

01    

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

 

123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

 

001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

 

023

Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

06    

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты

 

003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

07    

Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық


123


Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру