Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы" от 13 декабря 2010 года № 357 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3744, опубликовано 11 января 2011 года в газетах "Қостанай таңы" и "Костанайские новости") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 82157731,7 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4996280,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 54971,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 77106480,7 тысячи тенге;
2) затраты – 82051431,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 821134,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 1329569,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 508435,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 507751,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 507751,0 тысяча тенге;
5) дефицит бюджета – -1222585,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 1222585,2 тысячи тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 243810,3 тысячи тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 159635,2 тысячи тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 84175,1 тысячи тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 6143,6 тысячи тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.";
в пункте 5 указанного решения:
цифры "67557,0" заменить цифрами "73700,6";
дополнить указанное решение пунктами 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13 следующего содержания:
"7-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 189049,0 тысяч тенге;
на поддержку семеноводства в сумме 347245,0 тысяч тенге;
на поддержку племенного животноводства в сумме 197524,0 тысячи тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства в сумме 1091930,0 тысяч тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства в сумме 218,0 тысяч тенге;
на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения в сумме 292638,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 72662,0 тысячи тенге;
на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения в сумме 1363910,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 152782,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 204850,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 210558,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 61215,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 348667,0 тысяч тенге;
на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования в сумме 25000,0 тысяч тенге;
на приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров в сумме 28000,0 тысяч тенге;
на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в сумме 1208737,0 тысяч тенге;
на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в сумме 1238380,0 тысяч тенге;
на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне в сумме 810300,0 тысяч тенге;
на введение стандартов специальных социальных услуг в сумме 160362,0 тысячи тенге;
на размещение государственного социального заказа в не правительственном секторе в сумме 7714,0 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 58860,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого).
7-2. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в сумме 1384143,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-3. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм:
целевого трансферта из республиканского бюджета на развитие областным бюджетам на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 625000,0 тысяч тенге;
целевого трансферта из республиканского бюджета на развитие областным бюджетам на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 586000,0 тысяч тенге;
кредитования областных бюджетов на строительство и (или) приобретение жилья в сумме 864000,0 тысяч тенге;
бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 465569,0 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-4. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения в сумме 34958,0 тысяч тенге;
на проведение операции "Мак" в сумме 2744,0 тысячи тенге;
на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции, документирование оралманов в сумме 6715,0 тысяч тенге;
на содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов в сумме 2197,0 тысяч тенге по программам областного бюджета.
7-5. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 1118742,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-6. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в сумме 2941117,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-7. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на развитие системы водоснабжения в сумме 968331,0 тысяча тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 740242,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-8. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие газотранспортной системы в сумме 1107069,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-9. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения в сумме 1376590,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-10. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие теплоэнергетической системы в сумме 847591,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-11. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1578863,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-12. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" в сумме 855030,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
7-13. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты в республиканский бюджет в связи с передачей функций по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в сумме 3865,0 тысяч тенге.";
Приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии Е. Аманжолов
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Тукенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Управление
экономики и бюджетного
планирования акимата
Костанайской области"
_______________ М. Щеглова
12 января 2011 года
Приложение 1
к решению маслихата
от 12 января 2011 года № 367
Приложение 1
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
82157731,7 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
4996280,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
4996280,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
4996280,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
54971,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
48655,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
299,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
40137,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
8219,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6316,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6316,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
77106480,7 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
6308479,7 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных |
6308479,7 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
70798001,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
70798001,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
82051431,9 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1313415,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
1001864,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
50388,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
49388,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
951476,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
333147,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
610329,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
8000,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
154856,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
154856,0 |
001 |
Услуги по реализации |
143134,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
3499,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1223,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
156695,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
156695,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
149695,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
68257,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18962,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18962,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
12824,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6138,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
49295,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
49295,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
23933,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
15315,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9547,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
4659482,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
4659482,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
4659482,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4086653,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3303,0 |
006 |
Капитальные расходы |
427000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
36105,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
33003,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
26804,0 |
|||
016 |
Проведение операции "Мак" |
2744,0 |
|||
018 |
Обеспечение охраны |
34958,0 |
|||
019 |
Содержание, |
6715,0 |
|||
020 |
Содержание, |
2197,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
9884964,0 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и |
152782,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
152782,0 |
04 |
2 |
260 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
152782,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2582871,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
899884,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
899884,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1682987,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
908918,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
364202,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
204850,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
205017,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
3838475,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
172572,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
172572,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
3665903,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3271146,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
369757,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
25000,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
217759,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
76540,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
76540,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6972,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
6972,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
134247,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
106247,0 |
035 |
Приобретение учебного |
28000,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3093077,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
100000,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
100000,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1377258,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
78567,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
73577,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
19099,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
164569,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
102398,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
229607,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
033 |
Целевые текущие трансферты из |
348667,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
61215,0 |
|||
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
292559,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1615819,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
720113,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
452785,0 |
|||
04 |
9 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция |
442921,0 |
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
17442226,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
988672,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
988672,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
657765,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
231248,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
97916,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1743,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
4756443,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4756443,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3425865,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных |
95008,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
294978,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
208539,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение больных с |
58714,0 |
026 |
Обеспечение факторами |
275700,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин |
308270,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
89369,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6241653,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6241653,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно- |
5769115,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
472538,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
890762,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
890762,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
843090,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы |
47672,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
4564696,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1566490,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
92552,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
247464,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
66529,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
9737,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
15989,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
033 |
Капитальные расходы |
1128219,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2998206,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
2998206,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
2995501,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2536490,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1736961,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
694836,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
779737,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
41083,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
221305,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
799529,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
767799,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
31730,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
297313,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
297313,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
297313,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
161698,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
161698,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
87124,0 |
007 |
Капитальные расходы |
8000,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
7714,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
58860,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4593266,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1276110,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1276110,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
024 |
Целевые трансферты на развитие |
65110,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие |
625000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
3310756,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
241048,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
215088,0 |
044 |
Целевые трансферты на развитие |
25960,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3069708,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
45888,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
712327,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
968331,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
235840,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
465539,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
639783,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
6400,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
6400,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на развитие |
6400,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4432486,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области |
2415237,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
795751,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
47109,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
151904,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
149898,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
444840,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
271 |
Управление строительства |
1619486,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1619486,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1259986,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1259986,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
36886,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
66068,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1151532,0 |
010 |
Капитальные расходы |
5500,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
611747,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
182989,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
20725,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
156794,0 |
005 |
Капитальные расходы |
5470,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
182330,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
182330,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
189613,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
189613,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
56815,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
24327,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного |
27488,0 |
003 |
Капитальные расходы |
5000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
6193,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
6193,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
6193,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
139323,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
139323,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
93880,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
42443,0 |
005 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2395985,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2395985,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2395985,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
2016565,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
379420,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
8774884,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4683893,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4683893,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
94839,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
347245,0 |
003 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
222601,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1241428,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3050,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
72662,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2042108,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
14984,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
14984,0 |
10 |
2 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
292638,0 |
10 |
2 |
255 |
009 |
Субсидирование стоимости услуг |
292638,0 |
271 |
Управление строительства |
1734486,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
1734486,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
603379,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
603379,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
591264,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
12115,0 |
4 |
Рыбное хозяйство |
218,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
218,0 |
|||
034 |
Cубсидирование повышения |
218,0 |
|||
10 |
5 |
0 |
Охрана окружающей среды |
111291,0 |
|
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
111291,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
55206,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
53085,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42316,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
42316,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
41316,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
1291679,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1291679,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1091930,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
10700,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
186081,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
2968,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
111318,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
111318,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
36094,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
35094,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
40135,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
38135,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
35089,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
32089,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
4729454,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
3408533,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
3408533,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1980674,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1427859,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1320921,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1320921,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
40490,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1228863,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
49568,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
2475722,6 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
47534,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
47534,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
45534,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
2428188,6 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
73700,6 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного |
73700,6 |
256 |
Управление координации |
71760,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты из |
71760,0 |
|||
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
115315,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
115315,0 |
261 |
Управление образования области |
198973,0 |
|||
044 |
Поддержка частного |
198973,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
1113410,0 |
|||
13 |
9 |
# |
004 |
Поддержка частного |
564834,0 |
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной |
407014,0 |
13 |
9 |
015 |
Частичное гарантирование |
99652,0 |
|
13 |
9 |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
41910,0 |
|
271 |
Управление строительства |
855030,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
855030,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18174471,3 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18174471,3 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18174471,3 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
17893796,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
243810,3 |
017 |
Возврат, использованных не по |
33000,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
3865,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
821134,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1329569,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
864000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
465569,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
465569,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
465569,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
465569,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
508435,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508435,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508435,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
508435,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
507751,0 |
||||
Приобретение финансовых |
507751,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
507751,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
507751,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
507751,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
507751,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1222585,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1222585,2 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 12 января 2011 года № 367
Приложение 2
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
75646254,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5254314,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5254314,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5254314,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
55111,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
48353,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
320,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
42946,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5087,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6758,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6758,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
70336829,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
8238573,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
8238573,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
62098256,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
62098256,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
75436707,5 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1352211,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
1019645,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
55167,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
54167,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
964478,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
362681,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
595797,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
156772,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
156772,0 |
001 |
Услуги по реализации |
148219,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
3744,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1309,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
175794,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
175794,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
172294,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
73962,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
10623,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6568,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28245,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
16634,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
11392,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5008779,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5008779,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5008779,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4521009,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3534,0 |
006 |
Капитальные расходы |
377000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
41478,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
36267,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
29491,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
10728898,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
3233378,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1006440,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1006440,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
2226938,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1833061,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
393877,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
4453680,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
192109,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
192109,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
4261571,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3788385,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
473186,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
189834,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
84028,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
84028,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7460,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7460,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
98346,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
98346,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2852006,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
140351,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
140351,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
855413,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
86490,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
61136,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
20436,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
97877,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
104689,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
367285,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
114000,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1856242,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1415000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
441242,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
14324224,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1111657,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1111657,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
804336,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
256815,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
48641,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1865,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3687215,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3687215,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3504221,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
71530,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
47350,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
64114,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
5920227,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
5920227,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5414611,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
505616,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
943422,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
52365,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2609338,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1040003,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
102009,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
182962,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
73701,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
10419,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
17912,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650000,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1569335,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
1569335,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
2924640,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2503117,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1683454,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
688359,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
702223,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44260,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248612,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
819663,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
784827,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
34836,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
322501,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
322501,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
322501,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
99022,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
99022,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
96022,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3953063,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1211000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1211000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
625000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
2742063,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
246228,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
198948,0 |
044 |
Целевые трансферты на развитие |
47280,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
2495835,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
50670,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
798168,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
615730,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
174079,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
662588,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
192600,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3248600,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
1001964,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
1001964,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51905,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
154620,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
315576,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
477863,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1446159,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1446159,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
40655,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
70692,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1332812,0 |
010 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
662661,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
200505,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
25622,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
173883,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
200423,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
200423,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
202886,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
202886,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
58847,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
26927,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
29920,0 |
003 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
6627,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
6627,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
6627,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
131189,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
131189,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
96615,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
32574,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1245231,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1245231,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
19000,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
19000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1226231,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
213111,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
1013120,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
7208934,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4083449,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4083449,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
104072,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
26832,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1250214,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3263,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2282881,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
16033,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
16033,0 |
271 |
Управление строительства |
2266848,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
2266848,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
664003,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
664003,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
650449,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13554,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
60894,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
56801,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
45457,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
11449,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
11449,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
11449,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
119654,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
119654,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
39609,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
38609,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
43944,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
41944,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
36101,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
35101,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
5114313,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
3491899,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
3491899,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
779749,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2712150,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1622414,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1622414,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
44634,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1522742,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
53038,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1560392,5 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
52242,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
52242,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
50242,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1508150,5 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
106000,5 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
106000,5 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
852150,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
852150,0 |
271 |
Управление строительства |
550000,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
550000,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18573806,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18573806,0 |
III. Чистое бюджетное |
825549,2 |
||||
Бюджетные кредиты |
1346483,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
864000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
482483,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
482483,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
482483,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
482483,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
520933,8 |
IV. Сальдо по операциям с |
278991,0 |
||||
Приобретение финансовых |
278991,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
278991,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278991,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278991,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278991,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-894993,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
894993,7 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 12 января 2011 года № 367
Приложение 3
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
76395917,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5623253,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5623253,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5623253,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
55394,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
48163,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
342,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
45952,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
1869,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
7231,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
7231,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
70717270,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
9223386,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
9223386,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
61493884,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
61493884,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
76164180,2 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1390992,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
1048755,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
56636,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
55636,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
992119,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
376952,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
609167,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
160909,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
160909,0 |
001 |
Услуги по реализации |
152002,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
4006,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1401,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
181328,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
181328,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
177828,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
77452,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18250,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18250,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
11222,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
7028,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
59202,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
59202,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28766,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
17747,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
12189,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5072508,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5072508,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5072508,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4582190,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3781,0 |
006 |
Капитальные расходы |
377000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
42157,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
37165,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
30215,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
9926055,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2483657,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1032478,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1032478,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1451179,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1045179,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
406000,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5222549,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
194702,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194702,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5027847,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4545858,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
481989,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
194767,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
86346,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
86346,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7982,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7982,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
100439,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
100439,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2025082,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
648776,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
88152,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
69587,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
21867,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
102434,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
113263,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
135773,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
114200,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1376306,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
500000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
876306,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
13095735,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1228107,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1228107,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
914719,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
261096,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
50296,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1996,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3785136,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3785136,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3589333,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
76537,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
50664,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
68602,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6026110,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6026110,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно- |
5485100,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
541010,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1004879,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1004879,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
950783,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
54096,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1051503,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1051503,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
103787,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
190282,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
75173,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11148,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
18113,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650000,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3014090,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2559666,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1718297,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
524413,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
901012,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44260,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248612,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
841369,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
805597,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
35772,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
353626,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
353626,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
353626,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
100798,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
100798,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
97798,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4444714,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
2461000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2461000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1875000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
1983714,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
510000,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
510000,0 |
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
1473714,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
51438,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
949100,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
267476,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
203700,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3247696,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
877766,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
877766,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
52933,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
161595,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
168855,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
492383,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1540190,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1540190,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
41890,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
75641,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1420659,0 |
010 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
685159,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
203963,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
25972,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
176991,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
203779,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
203779,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
217088,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
217088,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
60329,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
27189,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
31140,0 |
003 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7091,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7091,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7091,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
137490,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
137490,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
100636,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
34854,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
3604808,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
3604808,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
552582,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
552582,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
3052226,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
723000,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
2329226,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
10321235,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4508886,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4508886,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
106662,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
28710,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1670955,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3491,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
4950496,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
17155,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
17155,0 |
271 |
Управление строительства |
4933341,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
4933341,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
676513,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
676513,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
662903,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13610,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
125675,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
125675,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
61898,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
60777,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
47415,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
47415,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
46415,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
12250,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
12250,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
12250,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
122440,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
122440,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
40408,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
39408,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
44854,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
42854,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
37178,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
36178,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
2837095,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
2228572,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
2228572,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1342328,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
886244,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
608523,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
608523,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
45413,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
504359,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
56751,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
778979,2 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53015,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
53015,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
51015,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
725964,2 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
75964,2 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
75964,2 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
100000,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
100000,0 |
271 |
Управление строительства |
550000,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
550000,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18230381,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18230381,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18230381,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18230381,0 |
III. Чистое бюджетное |
847771,5 |
||||
Бюджетные кредиты |
1346483,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
864000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
482483,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
482483,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
482483,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
482483,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
498711,5 |
IV. Сальдо по операциям с |
278959,0 |
||||
Приобретение финансовых |
278959,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
278959,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278959,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278959,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278959,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-894993,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
894993,7 |