В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", а также рассмотрев решение Костанайского областного маслихата от 5 апреля 2011 года № 378 "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 13 декабря 2010 года № 357 "Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы", номер в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 3757, постановление акимата города Рудного от 11 апреля 2011 года № 381 "О внесении на рассмотрение в Рудненский городской маслихат проекта решения Рудненского городского маслихата "О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 23 декабря 2010 года № 392 "О городском бюджете города Рудного на 2011-2013 годы" маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О городском бюджете города Рудного на 2011-2013 годы" от 23 декабря 2010 года № 392 (номер в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 9-2-175, опубликованное 7 января 2011 года в городской газете "Рудненский рабочий") следующие изменения и дополнения:
в пункте 1 указанного решения:
подпункт 1) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 8 143 256,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 003 895,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 17 744,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 540 456,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 581 161,0 тысяча тенге";
подпункт 2) изложить в новой редакции:
"2) затраты – 7 906 697,0 тысяч тенге";
подпункт 4) изложить в новой редакции:
"4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 95 400,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 95 400,0 тысяч тенге";
подпункт 5) изложить в новой редакции:
"5) дефицит (профицит) бюджета – 141 159,0 тысяч тенге";
подпункт 6) изложить в новой редакции:
"6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 141 159,0 тысячи тенге";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Рудного на 2011 год в сумме 20 910,1 тысяч тенге";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
шестнадцатой очередной
сессии городского маслихата Ю. Бариев
Секретарь
городского маслихата В. Лощинин
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Налоговое управление
по городу Рудному Налогового
департамента по Костанайской
области Налогового комитета
Министерства финансов Республики
Казахстан"
_____________________ О. Рабченюк
Начальник государственного
учреждения "Рудненский городской
отдел финансов" акимата города Рудного
__________________________ М. Дуспулов
Начальник государственного
учреждения "Рудненский городской
отдел экономики и бюджетного
планирования" акимата города Рудного
_______________________ С. Искуженов
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 апреля 2011 года
№ 430
Приложение 1
к решению маслихат
от 23 декабря 2010 года
№ 392
Городской бюджет города Рудного на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
8143256,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
7003895,0 |
||
1 |
01 |
Подоходный налог |
2832300,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2832300,0 |
1 |
03 |
Социальный налог |
2071472,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
2071472,0 |
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
676703,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
459726,0 |
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
28449,0 |
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
188518,0 |
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
10,0 |
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
1402049,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
899992,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
470000,0 |
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
29647,0 |
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
2410,0 |
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
21371,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
21371,0 |
2 |
Неналоговые поступления |
17744,0 |
||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
15695,0 |
|
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
695,0 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
15000,0 |
2 |
02 |
Поступления от реализации товаров |
12,0 |
|
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
12,0 |
2 |
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
5,0 |
|
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
5,0 |
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2032,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2032,0 |
3 |
Поступления от продажи основного |
540456,0 |
||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
135100,0 |
|
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
135100,0 |
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
405356,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
371300,0 |
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
34056,0 |
4 |
Поступления трансфертов |
581161,0 |
||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
581161,0 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
581161,0 |
Функциональная подгруппа |
Сумма, |
||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
7906697,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
187974,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
144820,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
18006,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
13506,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
4500,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
100637,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
56336,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
44301,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
26177,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
25367,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
810,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
29215,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
29215,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16360,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
4925,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
2652,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
5278,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
13939,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
13939,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13659,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
280,0 |
|||
02 |
Оборона |
4686,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
4686,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
4686,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
4686,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
7000,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
7000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7000,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности |
7000,0 |
|||
04 |
Образование |
3201884,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
557924,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
557924,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
534824,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
23100,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
2273849,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3408,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
3408,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
2270441,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2112190,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
158251,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
370111,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
87257,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11230,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
17115,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
240,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
53222,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
5450,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
282854,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
282854,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
434064,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
374031,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
374031,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
64423,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
9009,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
55547,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
66440,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
3348,0 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
60066,0 |
|||
015 |
Территориальные центры |
75839,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
8029,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
17509,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
13821,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
60033,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
60033,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
53093,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
860,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
6080,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
475361,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
172037,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8346,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
8346,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
163691,0 |
|||
003 |
Строительство и (или) |
125081,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
38610,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
238221,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
24620,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
4620,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации |
10000,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального |
10000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
213601,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального |
213601,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
65103,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
10749,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
4514,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
225,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6010,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
54354,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
14434,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии |
15100,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
5000,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
19820,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
355321,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
78123,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
71468,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
71468,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
6655,0 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
6655,0 |
|||
2 |
Спорт |
160381,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
160381,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
154328,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
6053,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
90236,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
65936,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
50388,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
15548,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
24300,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
9800,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
14500,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
26581,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
8033,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8033,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
13661,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11261,0 |
|||
003 |
Реализация региональных |
1000,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
1400,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4887,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4887,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
34937,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
24037,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
15000,0 |
|||
010 |
Развитие объектов сельского |
15000,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
9037,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5617,0 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя |
71,0 |
|||
007 |
Организация отлова и |
3133,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
216,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
9401,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
9401,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9281,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1499,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
1499,0 |
|||
013 |
Проведение |
1499,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
30354,0 |
|||
2 |
Архитектурная,градостроительная |
30354,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
14032,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13332,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
700,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
16322,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6197,0 |
|||
003 |
Разработка схем |
10000,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
125,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
309742,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
309742,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2680,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
2680,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
307062,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
191162,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
115900,0 |
|||
13 |
Прочие |
63550,1 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
5657,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
5657,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5657,0 |
|||
9 |
Прочие |
57893,1 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
15600,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
15600,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
20910,1 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
20910,1 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
21383,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
20909,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
474,0 |
|||
15 |
Трансферты |
2801823,9 |
|||
1 |
Трансферты |
2801823,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2801823,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
1412,9 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
2800411,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с |
95400,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
95400,0 |
||||
13 |
Прочие |
95400,0 |
|||
9 |
Прочие |
95400,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
95400,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
95400,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
141159,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-141159,0 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 18 апреля 2011 года
№ 430
Приложение 5
к решению маслихата
от 23 декабря 2010 года
№ 392
Перечень бюджетных программ поселка Горняцкий на 2011 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
|||
04 |
Образование |
|||
2 |
Начальное общее, основное общее, среднее |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза детей |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
Приложение 3
к решению маслихата
от 18 апреля 2011 года
№ 430
Приложение 6
к решению маслихата
от 23 декабря 2010 года
№ 392
Перечень бюджетных программ поселка Качар на 2011 год
Функциональная группа |
||||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных |