В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Камыстинского района на 2011-2013 годы" от 21 декабря 2010 года № 255 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-11-111, опубликовано 7 января 2011 года в газете "Новый путь - Бозторгай") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Камыстинского района на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 1363208,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 380567,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3873,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 978768,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1378823,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11590,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 12540,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 949,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 2600,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2600,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -29806,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета - 29806,2 тысяч тенге.";
пункты 3, 3-2, 3-3, 4, 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета в следующих размерах:
на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство - Клиент" в сумме 9799,0 тысяч тенге;
на текущий ремонт средних школ Камыстинского района в сумме 30000,0 тысяч тенге.";
"3-2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 15979,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 15035,0 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8194,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 5541,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1300,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), оставшегося без попечения родителей в сумме 10584,0 тысяч тенге;
на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в сумме 780,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 10609,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 3406,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 5747,0 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в сумме 7133,0 тысяч тенге, в том числе:
на создание центров занятости в сумме 6418,0 тысяч тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 715,0 тысяч тенге.";
"3-3. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление бюджетных кредитов из республиканского бюджета в следующих размерах:
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 12540,0 тысяч тенге.";
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа Камыстинского района на 2011 год в сумме 0,0 тысяч тенге.";
"4-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 5799,4 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 0,1 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 4-3 следующего содержания:
"4-3. Учесть, что в районном бюджете предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета в сумме 352,0 тысяч тенге и обслуживание долга местного исполнительного органа по выплате вознаграждения и других платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 0,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии,
секретарь Камыстинского
районного маслихата Б.Рахимжанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Камыстинского района"
______________ К. Нуржанова
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 октября 2011 года
№ 334
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 255
Бюджет Камыстинского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 |
Доходы |
1363208,0 |
||
1 |
Налоговые поступления |
380567,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
126076,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
126076,0 |
||
03 |
Социальный налог |
84652,0 |
||
1 |
Социальный налог |
84652,0 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
133005,0 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
110800,0 |
||
3 |
Земельный налог |
2500,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
15205,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
4500,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
35871,0 |
||
2 |
Акцизы |
1010,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
32300,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
2561,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
963,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
963,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
3873,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
998,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
998,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2875,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2875,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
978768,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
978768,0 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
978768,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
2 |
Затраты |
1378823,8 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
199153,6 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
172496,6 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
15962,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12876,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3086,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
47893,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
41303,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
6590,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
108641,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
101168,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
7473,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
13171,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
13171,0 |
|||
Услуги по реализации государственной |
12067,0 |
||||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
5,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
73,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственных |
1026,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
13486,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
13486,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12703,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
783,0 |
|||
02 |
Оборона |
1345,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1345,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1345,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1345,0 |
|||
04 |
Образование |
856735,7 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
74940,4 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
74940,4 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
69193,4 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
5747,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
752352,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1221,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1221,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
751131,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
739978,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
11153,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
29443,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
29443,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7775,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7587,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственных |
2197,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
10584,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1300,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
56139,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
42235,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
42235,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
8346,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
3435,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
8461,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
206,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
2944,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
11918,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
507,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
6418,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
13904,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
13904,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12948,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
277,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственных |
679,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
39936,9 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2540,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
2540,0 |
|||
003 |
Строительство жилья государственного |
2540,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8503,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8503,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
8253,0 |
|||
033 |
Развитие, обустройство и (или) |
250,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
28893,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
12084,4 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
9209,4 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2875,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
16809,5 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
16809,5 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
103298,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
40324,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
40324,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
40324,0 |
|||
2 |
Спорт |
8016,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
8016,0 |
|||
465 |
005 |
Развитие массового спорта и |
5938,0 |
||
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
515,0 |
||
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
1563,0 |
||
3 |
Информационное пространство |
35287,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31790,0 |
|||
455 |
006 |
Функционирование районных |
30934,0 |
||
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
856,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района |
3497,0 |
|||
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
2507,0 |
||
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной |
990,0 |
||
9 |
Прочие услуги по организации |
19671,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
4755,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4422,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
8146,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6458,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
1392,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных |
296,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
6770,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4735,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
2035,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
54457,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
17171,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
17171,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
12681,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
300,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
784,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
3406,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
20600,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
20600,0 |
|||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
20600,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6077,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6077,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5744,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
10609,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
10609,0 |
|||
013 |
Проведение проитивоэпизоотических |
10609,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
13319,4 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
13319,4 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
13319,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13000,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных |
319,4 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
35681,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
35681,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
16314,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
16314,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
19367,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
19367,0 |
|||
13 |
Прочие |
12141,1 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
5373,1 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
5373,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4426,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
614,1 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
333,0 |
|||
9 |
Прочие |
6768,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
780,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
780,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
0,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5988,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5755,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
233,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
0,6 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
0,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,6 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
0,6 |
|||
15 |
Трансферты |
6616,5 |
|||
1 |
Трансферты |
6616,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
6616,5 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
5799,5 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
817,0 |
|||
3 |
Чистое бюджетное кредитование |
11590,4 |
|||
Бюджетные кредиты |
12540,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
12540,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
12540,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
12540,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
12540,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
949,6 |
|||
4 |
Сальдо по операциям с финансовыми |
2600,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
2600,0 |
||||
13 |
Прочие |
2600,0 |
|||
9 |
Прочие |
2600,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2600,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
2600,0 |
|||
5 |
Дефицит (Профицит) бюджета |
-29806,2 |
|||
6 |
Финансирование дефицита |
29806,2 |
|||
Поступление займов |
12540,0 |
||||
7 |
Поступление займов |
12540,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
12540,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
12540,0 |
|||
Погашение займов |
1301,6 |
||||
16 |
Погашение займов |
1301,6 |
|||
1 |
Погашение займов |
1301,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1301,6 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
949,6 |
|||
021 |
Возврат бюджетных кредитов, |
352,0 |
|||
Движение остатков бюджетных средств |
18567,8 |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных |
18567,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
18567,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
18567,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 26 октября 2011 года
№ 334
Приложение 4
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 255
Перечень бюджетных программ развития районного
бюджета на 2011 год с разделением на бюджетные
программы, направленные на реализацию бюджетных
инвестиционных проектов (программ) и на формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц
Наименование |
Инвестиционные проекты |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
Строительство жилья государственного коммунального |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо |
Развитие системы водоснабжения |
Инвестиции на формирование или увеличение уставного |
Прочие |
Формирование или увеличение уставного капитала |