В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Костанайского района на 2011-2013 годы" от 21 декабря 2010 года № 385 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-14-141, опубликовано 14 января 2011 года в газете "Арна") следующие изменения и дополнения:
подпункты 1), 2), 3), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы - 4008963,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1862102,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 5756,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 71314,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2069791,0 тысяча тенге;
2) затраты - 4305392,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 72758,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 73886,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1127,6 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -380667,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 380667,8 тысяч тенге.";
пункт 2-3 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-3. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 176554,5 тысяч тенге, в том числе:
на строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный" поселка Затобольск в сумме 85230,0 тысяч тенге;
на строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки улицы Механизаторов поселка Затобольск в сумме 46826,4 тысяч тенге;
на водоснабжение поселка Затобольск в границах улицы 25 лет Целины - автомобильного подъезда к городу Костанай, улицы Терешковой - улица Калабаева в сумме 28873,0 тысячи тенге;
на инженерные сети к жилым домам микрорайона "Нурай" поселка Затобольск в сумме 15625,1 тысяч тенге.";
пункты 2-6, 2-7, 2-8, 2-9 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-6. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление трансфертов на развитие из областного бюджета на реконструкцию системы водоснабжения в селе Жамбыл в сумме 46768,6 тысяч тенге.
2-7. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление трансфертов на развитие из областного бюджета на реконструкцию системы водоснабжения в селе Озерное в сумме 4100,0 тысяч тенге.
2-8. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление трансфертов на развитие из областного бюджета на реконструкцию разводящих сетей водопровода в селе Жамбыл в сумме 3950,0 тысяч тенге.
2-9. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление трансфертов на развитие из областного бюджета на строительство системы водоснабжения в селе Семеновка в сумме 1400,0 тысяч тенге.";
пункты 2-14, 2-15, 2-16 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-14. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов, в сумме 11790,2 тысяч тенге.
2-15. Учесть, что бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление сумм бюджетных кредитов из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов, в сумме 73886,0 тысяч тенге.
2-16. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 25416,0 тысяч тенге.";
дополнить указанное решение пунктами 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28 следующего содержания:
"2-23. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на содержание организаций образования в сумме 5000,0 тысяч тенге.
2-24. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрен возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета в сумме 16902,0 тысячи тенге и обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 2,6 тысяч тенге.
2-25. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрен возврат неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 451,9 тысяч тенге.
2-26. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов на развитие из областного бюджета на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 201,8 тысяч тенге, в том числе:
на электроснабжение микрорайона "Восточный" поселка Затобольск в сумме 201,8 тысяч тенге.
2-27. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета на развитие системы водоснабжения в сумме 26210,0 тысяч тенге, в том числе:
на водоснабжение села Заречное в границах улицы Набережная - улица Юбилейная - улица Абая в сумме 26210,0 тысяч тенге.
2-28. Учесть, что в бюджете района на 2011 год предусмотрено поступление целевых трансфертов на развитие из областного бюджета на развитие коммунального хозяйства в сумме 64978,0 тысяч тенге, в том числе:
на строительство самотечной канализации от канализационной насосной станции до канализации по улице 40 лет Октября поселка Затобольск в сумме 64978,0 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайского района на 2011 год в сумме 15461,0 тысяча тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
внеочередной сессии
Костанайского районного
маслихата В. Двуреченский
Секретарь
Костанайского
районного маслихата А. Досжанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов"
акимата Костанайского района
_____________ З. Кенжегарина
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 октября 2011 года
№ 480
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 385
Районный бюджет на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
4008963,0 |
||||
Доходы 1, 2, 3 категории |
1939172,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
1862102,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
696906,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
696786,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
540506,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
540506,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
563538,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
415948,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
8085,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
127005,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
12500,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
51873,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
7775,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
20996,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
22540,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
562,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
9399,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
9399,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
5756,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной собственности |
1800,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1800,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
1256,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
1256,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2700,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2700,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
71314,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных активов |
71314,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
71314,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
2069791,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
2069791,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
2069791,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
4305392,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
292333,5 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
265102,5 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
16002,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12703,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3299,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
74970,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
60886,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
13884,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
174130,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
156648,5 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
17482,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
967,4 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
967,4 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
961,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
6,4 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего |
26263,6 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
26263,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
23619,4 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственных |
2644,2 |
|||
02 |
Оборона |
5840,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3090,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3090,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3090,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
2750,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2750,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2250,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и |
500,0 |
|||
04 |
Образование |
2565385,2 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
149864,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
149864,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
129777,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
20087,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
2087702,2 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
23871,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
23871,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
2063831,2 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2038643,2 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
24588,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
327819,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
66835,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9328,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
18790,5 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
899,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственных |
1200,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
33718,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
2900,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
260983,5 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
260983,5 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
139362,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
118789,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
118789,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
14252,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
11500,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
4106,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
14042,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1379,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
21319,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
39158,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
3109,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
9924,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
20573,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
20573,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
19844,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
729,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
547219,2 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
338199,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12920,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
320,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
12600,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
325279,5 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение |
146400,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
178879,5 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
105679,7 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
9511,7 |
|||
012 |
Функционирование системы |
5245,0 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых |
4266,7 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
96168,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
69958,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
26210,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
103340,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
52833,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
10942,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
10211,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
31680,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
50507,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
407,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
50100,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
200823,3 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
75031,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
75031,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
75681,0 |
|||
2 |
Спорт |
48483,3 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
45643,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
40073,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
1469,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
4101,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
2840,3 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
2840,3 |
|||
3 |
Информационное пространство |
57046,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
44350,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
41525,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
2825,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
12696,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
11896,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
800,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
20263,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5958,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6108,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
8158,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6427,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
731,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных |
1000,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
6147,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5167,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
980,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
107372,8 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
25444,2 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
25444,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13526,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
128,0 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
11790,2 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
56280,6 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
56280,6 |
|||
012 |
Развитие объектов водного хозяйства |
56280,6 |
|||
6 |
Земельные отношения |
8063,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
8063,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7417,0 |
|||
006 |
Землеустройство, проводимое при |
426,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных |
220,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
17585,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
17585,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
17585,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
23070,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
23070,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
13950,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11987,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственных |
1963,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
9120,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6435,0 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного |
1800,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
885,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
324028,5 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
324028,5 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24050,5 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
24050,5 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
299978,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
274461,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
25517,0 |
|||
13 |
Прочие |
31675,3 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
5628,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
5628,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5608,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
20,0 |
|||
9 |
Прочие |
26047,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
9026,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7508,3 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
1518,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
15461,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
15461,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
2,6 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
2,6 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
2,6 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных |
2,6 |
|||
15 |
Трансферты |
68280,0 |
|||
1 |
Трансферты |
68280,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
68280,0 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
67355,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
925,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
72758,4 |
||||
Бюджетные кредиты |
73886,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
73886,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
73886,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
73886,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
73886,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
1127,6 |
|||
001 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1127,6 |
|||
013 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1127,6 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с |
11480,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
11480,0 |
||||
13 |
Прочие |
11480,0 |
|||
9 |
Прочие |
11480,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района |
11480,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
11480,0 |
|||
V. Дефицит (-), профицит (+) |
-380667,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
380667,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 26 октября 2011 года
№ 480
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 385
Свод бюджетных программ по аппаратам акимов
поселка, аулов (сел), аульных (сельских) округов
на 2011 год
Администратор |
123001000 |
123022000 |
123005000 |
|
№ |
Всего: |
156648,5 |
17482 |
23871 |
1 |
Александровский |
6662 |
1050 |
472 |
2 |
Белозерский |
6278 |
1055 |
0 |
3 |
Борисромановка |
6118 |
25 |
0 |
4 |
Владимировский |
7175 |
225 |
0 |
5 |
Воскресеновка |
6092 |
25 |
0 |
6 |
Глазуновский |
7019 |
1205 |
882 |
7 |
Ждановский |
7430 |
2181 |
2527 |
8 |
Жамбылский |
7670 |
0 |
264 |
9 |
Заречный |
10234 |
2200 |
6628 |
10 |
Затобольск |
19991 |
5100 |
0 |
11 |
Московский |
7089 |
5 |
1057 |
12 |
Майкольский |
7894 |
1220 |
8113 |
13 |
Мичуринский |
6924 |
1015 |
130 |
14 |
Надеждинский |
6384 |
5 |
541 |
15 |
с. Озерное |
6522,5 |
1070 |
0 |
16 |
Октябрьский |
9608 |
16 |
1741 |
17 |
Половниковский |
6101 |
5 |
0 |
18 |
Садчиковский |
7885 |
0 |
785 |
19 |
Ульяновский |
6670 |
25 |
0 |
20 |
Шишкинский |
6902 |
1055 |
731 |
продолжение таблицы:
Администратор |
123008000 |
123009000 |
123011000 |
|
№ |
Всего: |
10942 |
10211 |
31680 |
1 |
Александровский |
500 |
190 |
190 |
2 |
Белозерский |
258 |
158 |
200 |
3 |
Борисромановка |
200 |
100 |
100 |
4 |
Владимировский |
200 |
200 |
252 |
5 |
Воскресеновка |
100 |
100 |
100 |
6 |
Глазуновский |
500 |
200 |
200 |
7 |
Ждановский |
500 |
200 |
300 |
8 |
Жамбылский |
350 |
200 |
0 |
9 |
Заречный |
2200 |
2220 |
400 |
10 |
Затобольск |
3500 |
4760 |
28500 |
11 |
Московский |
200 |
200 |
150 |
12 |
Майкольский |
350 |
200 |
200 |
13 |
Мичуринский |
634 |
235 |
148 |
14 |
Надеждинский |
300 |
150 |
150 |
15 |
с. Озерное |
200 |
200 |
200 |
16 |
Октябрьский |
300 |
300 |
200 |
17 |
Половниковский |
150 |
100 |
100 |
18 |
Садчиковский |
250 |
200 |
40 |
19 |
Ульяновский |
100 |
150 |
100 |
20 |
Шишкинский |
150 |
148 |
150 |
продолжение таблицы:
Администратор |
123013000 "Обеспечение |
|
№ |
Всего: |
24050,5 |
1 |
Александровский |
400 |
2 |
Белозерский |
300 |
3 |
Борисромановка |
300 |
4 |
Владимировский |
735 |
5 |
Воскресеновка |
100 |
6 |
Глазуновский |
500 |
7 |
Ждановский |
200 |
8 |
Жамбылский |
0 |
9 |
Заречный |
3815 |
10 |
Затобольск |
14300 |
11 |
Московский |
300 |
12 |
Майкольский |
450 |
13 |
Мичуринский |
405 |
14 |
Надеждинский |
400 |
15 |
с. Озерное |
359,5 |
16 |
Октябрьский |
400 |
17 |
Половниковский |
200 |
18 |
Садчиковский |
400 |
19 |
Ульяновский |
200 |
20 |
Шишкинский |
286 |