Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы" от 8 декабря 2011 года № 450 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3788, опубликовано 5 и 12 января 2012 года в газете "Костанайские новости") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 101525080,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5701199,1 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 791586,3 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10661,7 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 95021633,1 тысяч тенге;
2) затраты – 101820502,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1243944,6 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1906929,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 662984,4 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 608906,2 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 611451,0 тысяча тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 2544,8 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2148272,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2148272,8 тысячи тенге.";
пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов и бюджетных кредитов в следующих размерах:
целевые трансферты в республиканский бюджет в сумме 682733,7 тысяч тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 427157,6 тысяч тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 255576,1 тысяч тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 41298,8 тысяч тенге;
целевые трансферты использованные не по целевому назначению в сумме 13452,2 тысячи тенге;
бюджетные кредиты в республиканский бюджет в сумме 90010,2 тысяч тенге из бюджетов районов и городов.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии А. Байгабелов
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Ещанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
__________________ Г. Кисленкова
Приложение
к решению маслихата
от 28 ноября 2012 года № 96
Приложение 1
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года № 450
Областной бюджет Костанайской
области на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
101525080,2 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5701199,1 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
5701199,1 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
5701199,1 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
791586,3 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной собственности |
106969,3 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
7031,0 |
2 |
01 |
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
66609,5 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
22837,1 |
2 |
01 |
6 |
Вознаграждения (интересы) за размещение |
3822,9 |
2 |
01 |
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
6668,8 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
3644,9 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
3644,9 |
2 |
03 |
0 |
Поступления денег от проведения |
48,5 |
2 |
03 |
1 |
Поступления денег от проведения |
48,5 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
505943,1 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
505943,1 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
174980,5 |
||
Прочие неналоговые поступления |
174980,5 |
|||
3 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
10661,7 |
3 |
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
10661,7 |
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
10661,7 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
95021633,1 |
4 |
01 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
8591592,1 |
4 |
01 |
2 |
Трансферты из районных (городских) |
8591592,1 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
86430041,0 |
4 |
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
86430041,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
101820502,2 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
996288,7 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, исполнительные и |
581805,7 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
45352,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
44352,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
378246,7 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
372246,7 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
158207,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
147330,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
10877,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
280408,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
280408,0 |
001 |
Услуги по реализации |
138219,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
2986,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
131,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
6072,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
133000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
134075,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
134075,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
131039,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3036,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
79292,2 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
23540,2 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
23540,2 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
16972,2 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной обороны |
6568,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по чрезвычайным |
55752,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
55752,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28976,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
16575,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9642,0 |
009 |
Капитальные расходы |
559,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, безопасность, |
5446958,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5446958,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5313221,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4542138,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
3534,0 |
006 |
Капитальные расходы |
505271,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
6360,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
43607,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
38661,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных |
29670,0 |
|||
019 |
Содержание, материально-техническое |
141862,0 |
|||
020 |
Содержание и |
2118,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
133737,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
133737,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
13607740,1 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1350220,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1350220,0 |
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
931243,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из |
418977,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и общее |
2579460,9 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1058848,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1058848,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1520612,9 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
975198,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
368792,9 |
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
163760,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты из |
12624,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
238,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
4431219,1 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
198138,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
198138,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
4233081,1 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3723743,1 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
250435,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
150000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты за организацию |
108903,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
466865,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
78708,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
78708,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
7460,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7460,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
380697,0 |
052 |
Повышение квалификации, подготовка |
380697,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области образования |
4779975,1 |
253 |
Управление здравоохранения области |
134322,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы государственных |
134322,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
3165139,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
95841,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы образования |
60847,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
20436,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
246874,2 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического здоровья |
120777,0 |
013 |
Капитальные расходы |
10400,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
4966,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты из |
289144,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
32117,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
1425191,8 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
858545,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1480514,1 |
007 |
Целевые трансферты на развитие из |
1102431,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие из |
297304,4 |
|||
04 |
9 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция |
80778,7 |
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
18953846,9 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1141959,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1141959,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее компонентов |
689336,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
341815,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
107481,0 |
012 |
Реализация социальных проектов на |
3327,0 |
|||
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
7214074,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
7214074,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
3760666,5 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
210521,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
365806,7 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических больных |
106008,3 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение лекарственными |
203368,0 |
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
211406,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
389444,5 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
38314,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
1928539,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
7625071,5 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
7625071,5 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
7001135,5 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
423431,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
200505,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1018019,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1018019,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской помощи |
965654,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
52365,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1954723,4 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1688740,5 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
103823,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
180271,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение патологоанатомического |
84161,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
10419,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические услуги |
18912,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы государственных |
7706,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1283448,5 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
265982,9 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
265982,9 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3487200,2 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2312764,2 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
1507948,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
548528,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
670488,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44723,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
244209,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
782272,2 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
752436,2 |
037 |
Социальная реабилитация |
29836,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
22544,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
22544,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
346294,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
346294,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
346294,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области социальной |
828142,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
825935,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
96377,8 |
007 |
Капитальные расходы |
4005,2 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
28234,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
7969,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
26517,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
419852,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
237716,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
5264,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
2207,0 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
2207,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12262073,8 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
4628093,0 |
253 |
Управление здравоохранения области |
129690,0 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития |
129690,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1266,0 |
|||
041 |
Целевые текущие трансферты из |
1266,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
310000,0 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
310000,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
278002,0 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
278002,0 |
|||
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
3909135,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие из |
1786000,0 |
024 |
Целевые трансферты на развитие из |
90269,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие из |
1655000,0 |
|||
072 |
Целевые трансферты на развитие |
377866,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
7549482,2 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
2560659,0 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
149307,5 |
|||
044 |
Целевые трансферты на развитие из |
40477,0 |
|||
058 |
Целевые трансферты на развитие из |
2228084,0 |
|||
059 |
Целевые трансферты на развитие из |
142790,5 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
4988823,2 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
63912,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
671268,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие из |
2877027,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие из |
657054,9 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
270110,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
447451,3 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
84498,6 |
|||
271 |
Управление строительства области |
84498,6 |
|||
015 |
Целевые трансферты на развитие |
84498,6 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3705014,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
1156269,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
1156269,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
49250,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
127128,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
224422,1 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
586060,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
6350,0 |
032 |
Капитальные расходы |
139994,9 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
23064,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1653205,3 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1624027,7 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
44962,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных соревнований |
44171,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1419926,0 |
010 |
Капитальные расходы государственных |
500,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
33887,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
80581,7 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства области |
29177,6 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
16767,6 |
08 |
2 |
271 |
034 |
Целевые трансферты на развитие |
12410,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
745140,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и документации |
247344,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27353,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
211321,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
7670,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
193996,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
193996,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
239447,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
239447,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
64353,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
31482,3 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка и |
30252,0 |
003 |
Капитальные расходы |
418,7 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
2200,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
5700,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
5700,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
5700,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
144699,7 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
136914,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
101324,1 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
32289,9 |
005 |
Капитальные расходы |
3300,0 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
7785,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной |
5963,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1822,7 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
1323016,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1323016,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
19000,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
19000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1304016,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
353589,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
950427,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
10753100,3 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
6411188,3 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
6411188,3 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
111241,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
363084,0 |
003 |
Капитальные расходы |
9777,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
1758396,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка повышения |
1452002,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
617,3 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3263,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2493178,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
104763,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
93867,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
21000,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
397699,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
25437,0 |
002 |
Установление водоохранных зон и |
20937,0 |
|||
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
4500,0 |
279 |
Управление энергетики и |
372262,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по |
372262,0 |
|||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
1019003,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
1019003,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов |
1005366,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13637,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
122641,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
122641,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
62840,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
56801,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
47188,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
47188,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
46134,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1054,0 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
2755381,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
2755381,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1757524,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
11449,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
208853,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
3156,0 |
|||
035 |
Формирование региональных |
705759,0 |
|||
038 |
Приобретение, хранение и |
68640,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
126252,6 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, градостроительная и |
126252,6 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
88243,6 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
71243,6 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
15000,0 |
|||
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
38009,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
35617,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
2392,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
7308584,5 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
5265814,6 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта |
5265814,6 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
2684082,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
За счет трансфертов из |
2223845,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
За счет средств местного бюджета |
460237,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2469232,6 |
12 |
1 |
268 |
008 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
112500,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
2042769,9 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта |
2042769,9 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
46366,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1659513,3 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
100323,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
12 |
9 |
268 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
234567,6 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
3646634,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
75348,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства и |
75348,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
69033,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
6315,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
3571286,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
122620,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
122620,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
154388,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
96836,0 |
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
57552,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
556761,0 |
|||
004 |
Поддержка частного |
252665,7 |
|||
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной ставки по |
223309,8 |
13 |
9 |
265 |
015 |
Частичное гарантирование кредитов |
63785,5 |
13 |
9 |
265 |
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса |
17000,0 |
271 |
Управление строительства области |
882867,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
882867,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1854650,0 |
|||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
901852,0 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры |
952798,0 |
|||
14 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
414,0 |
14 |
1 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
414,0 |
14 |
1 |
257 |
0 |
Департамент (Управление) финансов |
414,0 |
016 |
Обслуживание долга местных |
414,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
20124086,9 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
20124086,9 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
20124086,9 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
682733,7 |
017 |
Возврат, использованных не по |
13452,2 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
754095,0 |
|||
029 |
Целевые текущие трансферты |
100000,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1243944,6 |
||||
Бюджетные кредиты |
1906929,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1182000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1182000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1182000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1182000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
550929,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
550929,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
550929,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
550929,0 |
|||
13 |
Прочие |
174000,0 |
|||
9 |
0 |
0 |
Прочие |
174000,0 |
|
265 |
Управление предпринимательства и |
174000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов |
174000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
662984,4 |
||||
5 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
662984,4 |
||
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
662984,4 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
572622,2 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
480955,0 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
91667,2 |
5 |
01 |
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
90362,2 |
|
5 |
01 |
2 |
04 |
Возврат из бюджетов районов |
90362,2 |
IV. Сальдо по операциям с |
608906,2 |
||||
Приобретение финансовых активов |
611451,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
611451,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
611451,0 |
263 |
Управление внутренней политики |
15000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
15000,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского |
257591,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
257591,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
338860,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
312500,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
26360,0 |
|||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ |
2544,8 |
||||
6 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи финансовых |
2544,8 |
6 |
01 |
0 |
0 |
Поступления от продажи финансовых |
2544,8 |
6 |
01 |
1 |
0 |
Поступления от продажи финансовых |
2544,8 |
6 |
01 |
1 |
05 |
Поступления от продажи |
2544,8 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2148272,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2148272,8 |