Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Карасуского района Костанайской области от 23.06.2014 № 02-4-128).
В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Карасуского района на 2012 - 2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 407 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-13-142, опубликовано 4 января 2012 года в газете "Қарасу өңірі") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Карасуского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2828103,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 583225,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 4828,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4110,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2235940,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2852332,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 24183,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 26697,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2514,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -48412,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48412,5 тысяч тенге.";
подпункт 5) пункта 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"5) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 12135,0 тысяч тенге;";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель четвертой
сессии Карасуского
районного маслихата: Л. Сергеева
Секретарь Карасуского
районного маслихата: С. Казиев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата Карасуского района"
_______________ Е. Бухаленко
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата Карасуского района"
_______________ Е. Биркель
Приложение № 1
к решению маслихата
от 27 июля 2012 года № 37
Приложение № 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 407
Районный бюджет на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Атауы |
|||||
I. Доходы |
2828103,0 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
583225,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
278623,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
278623,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
167510,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
167510,0 |
|
1 |
04 |
Налоги на собственность |
118439,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Налоги на имущество |
52752,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
7218,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Налог на транспортные средства |
43020,0 |
|
1 |
04 |
5 |
Единный земельный налог |
15449,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, |
16511,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
880,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
10350,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение |
5155,0 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
126,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2142,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
2142,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
4828,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
1088,0 |
||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
335,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
753,0 |
|
2 |
02 |
Поступления от реализации товаров |
65,0 |
||
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
65,0 |
|
2 |
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
45,0 |
||
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
45,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3630,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3630,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
4110,0 |
|||
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
4110,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
4110,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
2235940,0 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
2235940,0 |
||
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2235940,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||||
Функциональная подгруппа |
||||||
Администратор бюджетных программ |
||||||
Программа |
||||||
Подпрограмма |
||||||
Наименование |
||||||
II. Затраты |
2852332,5 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
246139,4 |
||||
1 |
Представительные, |
222004,4 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района |
13087,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
13087,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
61087,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
58937,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
2150,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
147830,4 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
140081,4 |
||||
022 |
Капитальные расходы |
7749,0 |
||||
2 |
Финансовая деятельность |
12313,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
12313,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11678,0 |
||||
010 |
Приватизация, управление |
342,0 |
||||
011 |
Учет, хранение, оценка |
171,0 |
||||
018 |
Капитальные расходы |
122,0 |
||||
5 |
Планирование и статистическая |
11822,0 |
||||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
11822,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
11763,0 |
||||
004 |
Капитальные расходы |
59,0 |
||||
02 |
Оборона |
4859,0 |
||||
1 |
Военные нужды |
3142,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
3142,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках |
3142,0 |
||||
2 |
Организация работы |
1717,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города |
1717,0 |
||||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
1717,0 |
||||
04 |
Образование |
1522721,7 |
||||
1 |
Дошкольное воспитание |
63303,0 |
||||
464 |
Отдел образования района |
63303,0 |
||||
009 |
Обеспечение дошкольного |
63111,0 |
||||
021 |
Увеличение размера доплаты |
192,0 |
||||
2 |
Начальное, основное среднее |
1291250,0 |
||||
464 |
Отдел образования района |
1291250,0 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1200328,0 |
||||
006 |
Дополнительное образование |
78852,0 |
||||
063 |
Повышение оплаты труда |
1325,0 |
||||
064 |
Увеличение размера доплаты |
10745,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
168168,7 |
||||
464 |
Отдел образования района |
168168,7 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
12018,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка |
11256,0 |
||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
12135,0 |
||||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
800,0 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
131959,7 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
112699,0 |
||||
2 |
Социальная помощь |
94271,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
94271,0 |
||||
002 |
Программа занятости |
16632,0 |
||||
005 |
Государственная адресная |
10015,0 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным |
15650,0 |
||||
010 |
Материальное обеспечение |
874,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи |
7101,0 |
||||
016 |
Государственные пособия |
32618,0 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1966,0 |
||||
023 |
Обеспечение деятельности |
9415,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
18428,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18428,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
17531,0 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
897,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
663411,1 |
||||
1 |
Жилищное хозяйство |
219138,0 |
||||
464 |
Отдел образования района |
124070,0 |
||||
026 |
Ремонт объектов в рамках |
124070,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
95068,0 |
||||
003 |
Проектирование, строительство |
70660,0 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, |
24408,0 |
||||
2 |
Коммунальное хозяйство |
431337,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
431337,0 |
||||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
431337,0 |
||||
3 |
Благоустройство населенных |
12936,1 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
11557,0 |
||||
008 |
Освещение улиц населенных |
4867,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии |
3200,0 |
||||
010 |
Содержание мест захоронений |
190,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3300,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
879,1 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение |
879,1 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
500,0 |
||||
007 |
Развитие благоустройства |
500,0 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм |
144219,1 |
||||
1 |
Деятельность в области |
60676,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
60676,0 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
60676,0 |
||||
2 |
Спорт |
6800,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры |
6800,0 |
||||
005 |
Развитие массового спорта |
2800,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных |
1000,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов |
3000,0 |
||||
3 |
Информационное пространство |
52787,0 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
45917,0 |
||||
006 |
Функционирование районных |
42470,0 |
||||
007 |
Развитие государственного |
3447,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
6870,0 |
||||
002 |
Услуги по проведению |
6370,0 |
||||
005 |
Услуги по проведению |
500,0 |
||||
9 |
Прочие услуги по организации |
23956,1 |
||||
455 |
Отдел культуры и развития |
10902,1 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
7846,1 |
||||
010 |
Капитальные расходы |
210,0 |
||||
032 |
Капитальные расходы |
2846,0 |
||||
456 |
Отдел внутренней политики |
7102,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5969,0 |
||||
003 |
Реализация мероприятий |
1133,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры |
5952,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
5952,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
40428,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
16373,0 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства |
5855,0 |
||||
099 |
Реализация мер по оказанию |
5855,0 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района |
10518,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6119,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы |
3649,0 |
||||
005 |
Обеспечение функционирования |
550,0 |
||||
007 |
Организация отлова |
200,0 |
||||
6 |
Земельные отношения |
9277,0 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений |
9277,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
9077,0 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
200,0 |
||||
9 |
Прочие услуги в области |
14778,0 |
||||
473 |
Отдел ветеринарии района |
14778,0 |
||||
011 |
Проведение |
14778,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8179,0 |
||||
2 |
Архитектурная, |
8179,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, |
8179,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
4979,0 |
||||
115 |
Выполнение обязательств |
3200,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
43148,0 |
||||
1 |
Автомобильный транспорт |
43148,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3900,0 |
||||
013 |
Обеспечение функционирования |
3900,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
39248,0 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования |
39248,0 |
||||
13 |
Прочие |
56974,0 |
||||
9 |
Прочие |
56974,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3649,0 |
||||
040 |
Реализация мероприятий для |
3649,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
4800,0 |
||||
012 |
Резерв местного |
4800,0 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства |
18749,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
18565,0 |
||||
007 |
Капитальные расходы |
184,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
29776,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации |
6786,0 |
||||
067 |
Капитальные расходы |
22990,0 |
||||
15 |
Трансферты |
9554,2 |
||||
1 |
Трансферты |
9554,2 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
9554,2 |
||||
006 |
Возврат неиспользованных |
7423,2 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты |
2131,0 |
||||
III. Чистое бюджетное |
24183,0 |
|||||
Бюджетные кредиты |
26697,0 |
|||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
26697,0 |
||||
1 |
Сельское хозяйство |
26697,0 |
||||
454 |
Отдел предпринимательства |
26697,0 |
||||
009 |
Бюджетные кредиты для |
26697,0 |
||||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
2514,0 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2514,0 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2514,0 |
||||
013 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2514,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям |
0,0 |
|||||
Приобретение финансовых |
0,0 |
|||||
13 |
Прочие |
0,0 |
||||
9 |
Прочие |
0,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,0 |
||||
014 |
Формирование или увеличение |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-48412,5 |
|||||
VI. Финансирование дефицита |
48412,5 |
|||||
Поступления займов |
26697,0 |
|||||
07 |
Поступления займов |
26697,0 |
||||
1 |
Внутренние государственные |
26697,0 |
||||
2 |
Договоры займа |
26697,0 |
||||
003 |
Займы, получаемые местным |
26697,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
2514,0 |
||||
1 |
Погашение займов |
2514,0 |
||||
452 |
Отдел финансов района (города |
2514,0 |
||||
008 |
Погашение долга местного |
2514,0 |
||||
Движение остатков бюджетных |
24229,5 |
|||||
08 |
Используемые остатки бюджетных |
24229,5 |
||||
1 |
Остатки бюджетных средств |
24229,5 |
||||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
24229,5 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 27 июля 2012 года № 37
Приложение 4
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 407
Перечень бюджетных программ сел и сельских округов
Карасуского района на 2012-2014 годы
Функциональная группа |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
1 |
Государственные услуги общего |
147830,4 |
137469 |
137683 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
147830,4 |
137469 |
137683 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
147830,4 |
137469 |
137683 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
140081,4 |
133969 |
137683 |
|||
в том числе по администраторам |
|||||||
Государственное учреждение |
6966 |
6902 |
7058 |
||||
Государственное учреждение |
5796 |
5804 |
5897 |
||||
Государственное учреждение |
6151 |
6328 |
6515 |
||||
Государственное учреждение |
6767 |
5801 |
5960 |
||||
Государственное учреждение |
6128 |
5506 |
5640 |
||||
Государственное учреждение |
6147,5 |
6127 |
6281 |
||||
Государственное учреждение |
5188 |
5759 |
5850 |
||||
Государственное учреждение |
5764 |
5816 |
5872 |
||||
Государственное учреждение |
16872,9 |
14153 |
14812 |
||||
Государственное учреждение |
7969 |
7056 |
7267 |
||||
Государственное учреждение |
5714 |
6018 |
6119 |
||||
Государственное учреждение |
7133 |
7165 |
7335 |
||||
Государственное учреждение |
5312 |
5366 |
5424 |
||||
Государственное учреждение |
10962 |
8760 |
9079 |
||||
Государственное учреждение |
3865 |
4666 |
4788 |
||||
Государственное учреждение |
6767 |
6921 |
7085 |
||||
Государственное учреждение |
6786 |
6955 |
7135 |
||||
Государственное учреждение |
6185 |
6139 |
6239 |
||||
Государственное учреждение |
7524 |
6688 |
6865 |
||||
Государственное учреждение |
6084 |
6039 |
6462 |
||||
022 |
Капитальные расходы |
7749 |
3500 |
||||
Государственное учреждение |
1520 |
||||||
Государственное учреждение |
1550 |
||||||
Государственное учреждение |
1550 |
||||||
Государственное учреждение |
59 |
||||||
Государственное учреждение |
1520 |
||||||
Государственное учреждение |
1550 |
||||||
Государственное учреждение |
1750 |
||||||
Государственное учреждение |
1750 |
||||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11557 |
17796 |
18669 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
11557 |
17796 |
18669 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
11557 |
17796 |
18669 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4867 |
8337 |
8923 |
|||
Государственное учреждение |
4000 |
7410 |
7930 |
||||
Государственное учреждение |
370 |
396 |
424 |
||||
Государственное учреждение |
122 |
130 |
140 |
||||
Государственное учреждение |
375 |
401 |
429 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3200 |
5200 |
5200 |
|||
Государственное учреждение |
3200 |
5200 |
5200 |
||||
010 |
Содержание мест захоронений |
190 |
193 |
196 |
|||
Государственное учреждение |
150 |
150 |
150 |
||||
Государственное учреждение |
40 |
43 |
46 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3300 |
4066 |
4350 |
|||
Государственное учреждение |
3300 |
4066 |
4350 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3900 |
6405 |
6853 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
3900 |
6405 |
6853 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3900 |
6405 |
6853 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
3900 |
6405 |
6853 |
|||
Государственное учреждение |
3900 |
6405 |
6853 |
||||
13 |
Прочие |
3649 |
|||||
9 |
Прочие |
3649 |
|||||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3649 |
|||||
40 |
Реализация мероприятий для |
3649 |
|||||
Государственное учреждение |
1217 |
||||||
Государственное учреждение |
1216 |
||||||
Государственное учреждение |
1216 |