Примечание РЦПИ:
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года Алматинский областной Маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2012 года за N 2251, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 10 января 2013 года N 3-4 и "Жетісу" от 10 января 2013 года N 3-4), в решение Алматинского областного маслихата от 22 февраля 2013 года N 14-83 "О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 12 марта 2013 года за N 2312, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 4 апреля 2013 года N 40 и "Жетісу" от 4 апреля 2013 года N 40), в решение Алматинского областного маслихата от 12 апреля 2013 года N 15-100 "О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 23 апреля 2013 года за N 2345, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 7 мая 2013 года N 55-56 и "Жетісу" от 7 мая 2013 года N 55-56), в решение Алматинского областного маслихата от 23 мая 2013 года N 17-110 "О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 3 июня 2013 года за N 2366, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 18 июня 2013 года N 73 и "Жетісу" от 18 июня 2013 года N 73), в решение Алматинского областного маслихата от 1 июля 2013 года N 19-121 "О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 4 июля 2013 года за N 2391, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 16 июля 2013 года N 84 и "Жетісу" от 16 июля 2013 года N 84), в решение Алматинского областного маслихата от 9 августа 2013 года N 21-129 "О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 13 сентября 2013 года за N 2422, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 27 августа 2013 года N 99 и "Жетісу" от 27 августа 2013 года N 99), в решение Алматинского областного маслихата от 26 сентября 2013 года N 23-142 "О внесении изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 27 сентября 2013 года за N 2452, опубликовано в газетах "Огни Алатау" от 17 октября 2013 года N 117 и "Жетісу" от 17 октября 2013 года N 117), следующие изменения:
в пункте 1 по строкам:
1) "доходы" цифры "240 869 580" заменить на цифры "241 262 246" в том числе по:
"налоговым поступлениям" цифры "21 873 081" заменить на цифры "22 249 331";
"поступлениям трансфертов" цифры "217 476 207" заменить на цифры "218 959 317";
"трансферты из районных (городских) бюджетов" цифры "27 235 846" заменить на цифры "27 269 247";
2) "затраты" цифры "235 725 308" заменить на цифры "236 117 974";
в пункте 5:
цифры "9 510 124" заменить на цифры "9 454 894";
цифры " 3 758 460" заменить на цифры "3 707 479";
цифры "2 853 537" заменить на цифры "2 772 925";
цифры " 904 923" заменить на цифры "934 554";
в пункте 9:
цифры "756 246" заменить на цифры "678 610";
цифры "472 088" заменить на цифры "400 140";
цифры "129 807" заменить на цифры "125 444";
цифры "94 855" заменить на цифры "93 530";
в пункте 15-1:
цифры "302 159" заменить на цифры "288 759";
в пункте 18:
цифры "11 444 160" заменить на цифры "11 100 582";
в пункте 19:
цифры " 3 251 377" заменить на цифры "3 158 881";
цифры "3 596 735" заменить на цифры "3 534 199";
в пункте 20:
цифры "6 546 989" заменить на цифры "6 707 439";
в пункте 21:
цифры "6 058 391" заменить на цифры "6 129 340";
в пункте 22:
цифры "252 805" заменить на цифры "300 805";
в пункте 26:
цифры "242 972" заменить на цифры "229 222";
в пункте 28:
цифры "394 814" заменить на цифры "395 939";
в пункте 29:
цифры "12 132 623" заменить на цифры "12 130 734".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 9-1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Приложение 17 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
14. Приложение 20 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
16. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии
областного Маслихата Ж. Мейрембаев
Секретарь областного
Маслихата Е. Келемсейт
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Управление
экономики и бюджетного планирования
Алматинской области" Сатыбалдина Нафиса Тулековна
30 октября 2013 года
Приложение 1
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 1
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
241 262 246 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
22 249 331 |
||
01 |
Подоходный налог |
12 084 985 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
12 084 985 |
||
03 |
Социальный налог |
9 048 008 |
||
1 |
Социальный налог |
9 048 008 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1 116 338 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 116 338 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
38 598 |
||
1 |
Доходы от государственной собственности |
17 000 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
2 000 |
||
7 |
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным |
15 000 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
21 598 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
21 598 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
15 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
15 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
15 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
218 959 317 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
27 269 247 |
||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
27 269 247 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
191 690 070 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
191 690 070 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
236 117 974 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 791 445 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие |
2 427 747 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
57 402 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
52 640 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
4 762 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
2 175 819 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
1 268 498 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
183 800 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
374 619 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных |
262 465 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов |
36 437 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
50 000 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
194 526 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
192 276 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 250 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
167 804 |
|||
257 |
Управление финансов области |
167 804 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
117 843 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным |
9 000 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
7 795 |
|||
028 |
Приобретение имущества в коммунальную |
31 300 |
|||
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации |
1 866 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
195 894 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
195 894 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
195 737 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
157 |
|||
02 |
Оборона |
613 145 |
|||
1 |
Военные нужды |
32 831 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
12 144 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
12 144 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
20 687 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
12 696 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 991 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
580 314 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
580 314 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 180 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
181 509 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
162 352 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
202 273 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
8 176 770 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
8 034 366 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
7 762 679 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6 117 111 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
3 000 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного |
1 461 298 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного |
94 553 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
86 717 |
|||
271 |
Управление строительства области |
271 687 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
271 687 |
|||
9 |
Прочие услуги в области общественного |
142 404 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
142 404 |
|||
022 |
Создание регионального процессингового |
142 404 |
|||
04 |
Образование |
41 625 384 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
4 640 235 |
|||
261 |
Управление образования области |
4 640 235 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3 391 406 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из |
1 248 829 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
3 682 208 |
|||
261 |
Управление образования области |
2 102 836 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
941 854 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
707 883 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
245 820 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
207 279 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
1 579 372 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 290 689 |
|||
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в |
288 683 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
5 342 301 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
251 749 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
251 749 |
|||
261 |
Управление образования области |
5 090 552 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
5 090 552 |
|||
5 |
Переподготовка и повышения квалификации |
37 042 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
37 042 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
37 042 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
27 923 598 |
|||
261 |
Управление образования области |
15 438 323 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
70 580 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в |
35 492 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
12 240 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
116 560 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей |
148 656 |
|||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
248 671 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
4 060 |
|||
019 |
Присуждение грантов областным |
14 928 |
|||
029 |
Методическая работа |
52 810 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты из |
458 355 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
192 678 |
|||
049 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
3 048 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
1 293 964 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
12 786 281 |
|||
271 |
Управление строительства области |
12 474 937 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
11 100 582 |
|||
025 |
Сейсмоусиление объектов образования |
490 027 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
884 328 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
10 338 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10 338 |
|||
05 |
Здравоохранение |
53 054 947 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1 151 962 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1 151 962 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
573 557 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
356 257 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
221 270 |
|||
017 |
Приобретение тест систем для проведения |
878 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
36 413 841 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
36 413 841 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
4 935 747 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
366 975 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
328 484 |
|||
021 |
Обеспечение онкогемотологических больных |
103 068 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
718 907 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
877 605 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
75 861 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
2 338 334 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи населению в |
26 668 860 |
|||
4 |
Поликлиники |
4 609 897 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 609 897 |
|||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
2 830 133 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 029 350 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
750 414 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
405 747 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
405 747 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
344 443 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
61 304 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
10 473 500 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4 218 887 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
64 559 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
217 832 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
5 040 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
58 165 |
|||
030 |
Капитальные расходы государственных |
318 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
3 872 973 |
|||
271 |
Управление строительства области |
6 254 613 |
|||
026 |
Сейсмоусиление объектов здравоохранения |
174 976 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
5 956 542 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и |
123 095 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 062 936 |
|||
1 |
Социальное обеспечение |
2 628 602 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 821 283 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных |
413 174 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных |
922 377 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных |
106 391 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных |
379 341 |
|||
261 |
Управление образования области |
633 032 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
583 574 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
49 458 |
|||
271 |
Управление строительства области |
174 287 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
174 287 |
|||
2 |
Социальная помощь |
310 924 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
310 924 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
310 924 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
1 123 410 |
|||
256 |
Управление координации занятости и |
1 097 128 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
86 479 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного |
1 567 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
59 496 |
|||
018 |
Размещение государственного социального |
21 119 |
|||
044 |
Реализация миграционных мероприятий на |
1 072 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
270 314 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
657 081 |
|||
270 |
Управление по инспекции труда области |
26 282 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
21 307 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
4 975 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 677 286 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
9 697 119 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
2 800 000 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
2 800 000 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
11 567 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития |
11 567 |
|||
261 |
Управление образования области |
17 566 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
17 566 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
54 866 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
54 866 |
|||
271 |
Управление строительства области |
6 693 080 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 534 199 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
3 158 881 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
64 257 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
64 257 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
55 783 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
49 450 |
|||
043 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
6 333 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
14 980 167 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1 546 236 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
300 805 |
|||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
1 245 431 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
13 433 931 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
110 545 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
3 571 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
4 790 278 |
|||
014 |
Целевые трансферты бюджетам районов |
6 129 340 |
|||
030 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
1 917 161 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
464 748 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных |
18 288 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
8 444 990 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
1 474 670 |
|||
271 |
Управление строительства области |
284 912 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
284 912 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
1 189 758 |
|||
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
342 744 |
|||
007 |
Обеспечение сохранности |
485 081 |
|||
008 |
Поддержка театрального и музыкального |
361 933 |
|||
2 |
Спорт |
4 294 100 |
|||
271 |
Управление строительства области |
972 580 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
972 580 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта |
3 321 520 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 460 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на |
108 011 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных |
2 908 527 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
275 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
270 247 |
|||
3 |
Информационное пространство |
1 488 245 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
644 309 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной |
644 309 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
67 728 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
40 816 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других |
26 017 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
895 |
|||
271 |
Управление строительства области |
585 209 |
|||
018 |
Развитие объектов архивов |
585 209 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
190 999 |
|||
009 |
Обеспечение функционирования областных |
53 219 |
|||
010 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
137 780 |
|||
4 |
Туризм |
165 892 |
|||
284 |
Управление туризма области |
165 892 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
16 925 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
8 131 |
|||
004 |
Регулирование туристской деятельности |
140 836 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, |
1 022 083 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
92 643 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
92 643 |
|||
273 |
Управление культуры, архивов и |
720 136 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
52 518 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
2 508 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
218 953 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
446 157 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной |
209 304 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики |
30 301 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
4 151 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной |
171 669 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
3 183 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
4 186 330 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
4 186 330 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
4 186 330 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
4 186 330 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
19 493 867 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
13 844 483 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
13 677 891 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
94 787 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
564 041 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
300 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного |
2 000 236 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения |
180 245 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и |
8 483 500 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
492 338 |
|||
016 |
Обеспечение закладки и выращивания |
261 586 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 289 234 |
|||
021 |
Содержание и ремонт государственных |
10 228 |
|||
029 |
Мероприятия по борьбе с вредными |
35 581 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных |
36 859 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
51 247 |
|||
036 |
Повышение экономической доступности |
22 000 |
|||
039 |
Повышение экономической доступности |
82 000 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
73 709 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
166 592 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
166 592 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
869 200 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
869 200 |
|||
002 |
Установление водоохранных зон и полос |
78 141 |
|||
004 |
Восстановление особо аварийных |
791 059 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
801 678 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
801 678 |
|||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и |
801 678 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
465 284 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и |
434 031 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 929 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
309 689 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного |
416 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
54 997 |
|||
271 |
Управление строительства области |
31 253 |
|||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
31 253 |
|||
6 |
Земельные отношения |
306 963 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
306 963 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 115 |
|||
003 |
Регулирование земельных отношений |
31 176 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного |
2 450 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
229 222 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
3 206 259 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
2 706 259 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1 695 532 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных |
28 365 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
982 362 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
500 000 |
|||
035 |
Формирование региональных |
500 000 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
1 297 857 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
1 297 857 |
|||
271 |
Управление строительства области |
65 748 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 598 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного |
150 |
|||
272 |
Управление архитектуры и |
1 232 109 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
31 309 |
|||
002 |
Разработка комплексных схем |
988 682 |
|||
003 |
Создание информационных систем |
207 704 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
4 414 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
12 594 812 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
12 130 734 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
12 130 734 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 893 363 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования |
8 592 716 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт |
1 644 655 |
|||
4 |
Воздушный транспорт |
406 064 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
406 064 |
|||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних |
406 064 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
58 014 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
58 014 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
48 324 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного |
9 690 |
|||
13 |
Прочие |
8 166 723 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
48 585 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
48 585 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 639 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
721 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской |
1 225 |
|||
9 |
Прочие |
8 118 138 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
77 692 |
|||
008 |
Обеспечение деятельности государственного |
77 692 |
|||
257 |
Управление финансов области |
348 534 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа |
348 534 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
1 748 570 |
|||
003 |
Разработка или корректировка |
277 106 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
1 169 294 |
|||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
302 170 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
122 696 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
122 696 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
7 309 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6 044 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
1 265 |
|||
271 |
Управление строительства области |
274 590 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
274 590 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
2 136 775 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в |
598 000 |
|||
008 |
Субсидирование процентной ставки по |
1 417 021 |
|||
015 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
49 440 |
|||
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
33 139 |
|||
038 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
39 175 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
3 346 045 |
|||
024 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
585 000 |
|||
035 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам |
93 328 |
|||
036 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
98 580 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в |
2 569 137 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
55 927 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
42 088 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
1 750 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в рамках |
3 089 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных |
9 000 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
321 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
321 |
|||
257 |
Управление финансов области |
321 |
|||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
321 |
|||
15 |
Трансферты |
46 931 161 |
|||
1 |
Трансферты |
46 931 161 |
|||
257 |
Управление финансов области |
46 931 161 |
|||
007 |
Субвенции |
45 550 601 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных |
173 731 |
|||
017 |
Возврат, использованных не по целевому |
17 827 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
1 189 002 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
3 485 978 |
||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
4 203 108 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное |
1 660 000 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи |
1 660 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
1 660 000 |
|||
013 |
Предоставление бюджетных кредитов для |
1 660 000 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 570 000 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
1 570 000 |
|||
271 |
Департамент (Управление) строительства |
1 570 000 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
1 570 000 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
958 108 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
958 108 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
958 108 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным |
958 108 |
|||
13 |
Прочие |
15 000 |
|||
9 |
Прочие |
15 000 |
|||
275 |
Управление предпринимательства области |
15 000 |
|||
020 |
Кредитование бюджетов районов (городов |
15 000 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
717130 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
717130 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
717130 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
715096 |
||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных |
2034 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
11 820 675 |
||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
11 820 675 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 663 600 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
10 663 600 |
|||
271 |
Управление строительства области |
10 663 600 |
|||
043 |
Формирование уставного капитала |
10 663 600 |
|||
13 |
Прочие |
1 157 075 |
|||
9 |
Прочие |
1 157 075 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
100 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
100 000 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
52 075 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
52 075 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и |
256 500 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
256 500 |
|||
271 |
Управление строительства области |
71 500 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
71 500 |
|||
279 |
Управление энергетики и коммунального |
17 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
17 000 |
|||
280 |
Управление индустриально-инновационного |
660 000 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного |
660 000 |
Категория |
Сумма |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ |
0 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
- 10 162 381 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
10 162 381 |
|||
7 |
Поступления займов |
4 203 108 |
||
1 |
Внутренние государственные займы |
4 203 108 |
||
2 |
Договоры займа |
4 203 108 |
||
8 |
Движение остатков бюджетных средств |
6 646 403 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
6 646 403 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
6 646 403 |
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
687 130 |
||||
16 |
Погашение займов |
687 130 |
|||
1 |
Погашение займов |
687 130 |
|||
257 |
Управление финансов области |
687 130 |
|||
015 |
Погашение долга местного исполнительного |
685 096 |
|||
018 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
2 034 |
Приложение 2
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 4
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на развитие образования
(тыс тенге)
N |
Наименование |
Всего |
за счет средств республиканского бюджета |
|||
На реализацию государ- |
Обеспече- |
Оснащение учебным оборудо- |
На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечи- |
|||
1 |
Аксуский |
322 643 |
140 625 |
6 200 |
16 388 |
15 023 |
2 |
Алакольский |
396 333 |
223 335 |
11 610 |
20 485 |
25 059 |
3 |
Балхашский |
235 093 |
104 079 |
2 300 |
8 194 |
14 052 |
4 |
Енбекши- |
1 190 171 |
418 276 |
13 530 |
32 776 |
46 185 |
5 |
Ескельдинский |
428 497 |
71 235 |
13 660 |
12 291 |
24 456 |
6 |
Жамбылский |
922 707 |
298 994 |
7 680 |
20 485 |
23 685 |
7 |
Илийский |
684 224 |
316 652 |
6 200 |
20 485 |
41 974 |
8 |
Каратальский |
389 319 |
55 879 |
5 900 |
8 194 |
13 054 |
9 |
Карасайский |
693 183 |
191 867 |
18 500 |
20 485 |
40 252 |
10 |
Кербулакский |
222 017 |
110 749 |
5 320 |
12 291 |
15 151 |
11 |
Коксуский |
471 838 |
197 534 |
9 540 |
8 194 |
5 532 |
12 |
Панфиловский |
593 968 |
238 332 |
25 330 |
8 194 |
29 378 |
13 |
Райымбекский |
391 319 |
107 817 |
7 340 |
20 485 |
14 004 |
14 |
Сарканский |
281 595 |
60 343 |
14 780 |
8 194 |
14 399 |
15 |
Талгарский |
453 234 |
203 000 |
13 430 |
16 388 |
35 252 |
16 |
Уйгурский |
520 095 |
52 145 |
15 580 |
12 291 |
13 409 |
17 |
г.Капшагай |
226 056 |
152 112 |
2 490 |
23 178 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
869 883 |
383 164 |
10 128 |
47 551 |
|
19 |
г.Текели |
162 719 |
65 268 |
3 160 |
16 761 |
|
Итого по районам |
9 454 894 |
3 391 406 |
192 678 |
245 820 |
458 355 |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета |
||||
На увеличение размера доплаты за квалифика- |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразователь- |
капиталь- |
на реализацию программы "Балапан" |
30 962 |
7 845 |
44 558 |
61 042 |
|
51 437 |
9 636 |
51 500 |
3 271 |
|
24 996 |
6 010 |
75 462 |
||
143 664 |
22 928 |
409 930 |
102 882 |
|
52 110 |
8 213 |
235 932 |
10 600 |
|
84 387 |
13 386 |
360 987 |
113 103 |
|
119 168 |
12 880 |
3 048 |
22 595 |
141 222 |
32 193 |
6 417 |
267 682 |
||
129 191 |
17 287 |
262 601 |
13 000 |
|
45 259 |
10 697 |
1 750 |
20 800 |
|
22 358 |
6 700 |
221 980 |
||
87 811 |
14 358 |
190 565 |
- |
|
55 382 |
12 258 |
117 470 |
56 563 |
|
33 649 |
7 479 |
142 751 |
||
119 151 |
12 481 |
30 532 |
23 000 |
|
53 897 |
14 745 |
198 837 |
159 191 |
|
37 720 |
7 156 |
3 400 |
||
105 861 |
12 036 |
311 143 |
||
19 633 |
4 767 |
48 630 |
4 500 |
|
1 248 829 |
207 279 |
3 048 |
2 772 925 |
934 554 |
Приложение 3
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 5
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на оказание социальной помощи населению
(тыс тенге)
N |
Наименование |
Всего |
в том числе за счет средств: |
|||
областного бюджета |
республикан- |
|||||
жилищная помощь населению |
гранты Акима области |
единовре- |
введение стандартов специальных социальных услуг |
|||
Всего |
678 610 |
400 140 |
125 444 |
93 530 |
59 496 |
|
1 |
Аксуский |
3 761 |
524 |
1 797 |
1 440 |
|
2 |
Алакольский |
23 261 |
5 980 |
12 826 |
4 455 |
|
3 |
Балхашский |
8 294 |
6 142 |
1 267 |
885 |
|
4 |
Енбекшиказах- |
117 162 |
105 997 |
1 270 |
9 895 |
|
5 |
Ескельдинский |
10 579 |
3 832 |
4 347 |
2 400 |
|
6 |
Жамбылский |
25 381 |
13 642 |
6 234 |
5 505 |
|
7 |
Илийский |
32 574 |
18 316 |
4 488 |
9 770 |
|
8 |
Каратальский |
35 412 |
27 292 |
5 365 |
2 755 |
|
9 |
Карасайский |
20 067 |
5 170 |
2 042 |
12 855 |
|
10 |
Кербулакский |
32 990 |
20 456 |
9 874 |
2 660 |
|
11 |
Коксуский |
18 603 |
8 391 |
8 612 |
1 600 |
|
12 |
Панфиловский |
14 775 |
6 900 |
4 035 |
3 840 |
|
13 |
Райымбекский |
36 901 |
32 101 |
3 550 |
1 250 |
|
14 |
Сарканский |
38 007 |
25 498 |
10 129 |
2 380 |
|
15 |
Талгарский |
25 941 |
14 215 |
3 411 |
8 315 |
|
16 |
Уйгурский |
54 235 |
50 497 |
1 488 |
2 250 |
|
17 |
г.Капшагай |
18 842 |
11 992 |
2 500 |
4 350 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
146 772 |
34 700 |
37 511 |
15 065 |
59 496 |
19 |
г.Текели |
15 053 |
8 495 |
4 698 |
1 860 |
Приложение 4
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 7
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов для реализации мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных пунктов за счет средств
республиканского бюджета
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма- |
в том числе по сфере |
|||||
образо- |
здраво- |
соц- |
куль- |
спорт |
сельское хозяйство (ветери- |
|||
Всего |
166592 |
129248 |
18918 |
849 |
2789 |
1212 |
13576 |
|
1 |
Аксуский |
8304 |
5032 |
1818 |
0 |
242 |
0 |
1212 |
2 |
Алакольский |
7550 |
4384 |
1223 |
0 |
121 |
121 |
1701 |
3 |
Балхашский |
12732 |
10914 |
364 |
0 |
121 |
121 |
1212 |
4 |
Енбекшиказахский |
15459 |
13278 |
1212 |
0 |
242 |
0 |
727 |
5 |
Ескельдинский |
13025 |
10359 |
1454 |
243 |
242 |
0 |
727 |
6 |
Жамбылский |
12861 |
9474 |
1575 |
242 |
242 |
122 |
1206 |
7 |
Илийский |
13008 |
10463 |
2060 |
0 |
0 |
0 |
485 |
8 |
Каратальский |
6862 |
6862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Карасайский |
9639 |
7458 |
1454 |
0 |
122 |
0 |
605 |
10 |
Кербулакский |
7954 |
6015 |
848 |
122 |
121 |
121 |
727 |
11 |
Коксуский |
12790 |
10120 |
1333 |
0 |
971 |
0 |
366 |
12 |
Панфиловский |
6399 |
5423 |
488 |
0 |
0 |
0 |
488 |
13 |
Райымбекский |
15982 |
12832 |
2423 |
0 |
0 |
0 |
727 |
14 |
Сарканский |
6764 |
4946 |
727 |
0 |
0 |
485 |
606 |
15 |
Талгарский |
5807 |
3989 |
1212 |
0 |
0 |
0 |
606 |
16 |
Уйгурский |
8071 |
4678 |
606 |
242 |
243 |
242 |
2060 |
17 |
г.Капчагай |
2115 |
1751 |
121 |
0 |
122 |
0 |
121 |
18 |
г.Талдыкорган |
1270 |
1270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 5
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 8
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение бюджетных кредитов для реализации мер социальной
поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных
пунктов
(тыс.тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
Всего |
958108 |
|
1 |
Аксуский |
28424 |
2 |
Алакольский |
30053 |
3 |
Балхашский |
57123 |
4 |
Енбекшиказахский |
90089 |
5 |
Ескельдинский |
72501 |
6 |
Жамбылский |
95535 |
7 |
Илийский |
77656 |
8 |
Каратальский |
33779 |
9 |
Карасайский |
46737 |
10 |
Кербулакский |
62316 |
11 |
Коксуский |
100745 |
12 |
Панфиловский |
38084 |
13 |
Райымбекский |
86759 |
14 |
Сарканский |
28561 |
15 |
Талгарский |
25965 |
16 |
Уйгурский |
60773 |
17 |
г.Капшагай |
15218 |
18 |
г.Талдыкорган |
7790 |
Приложение 6
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 9-1
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на увеличение штатной численности местных
исполнительных органов
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
302 170 |
288 759 |
13 411 |
|
1 |
Аксуский |
12 444 |
12 444 |
|
2 |
Алакольский |
19 506 |
19 506 |
|
3 |
Балхашский |
11 550 |
11 550 |
|
4 |
Енбекшиказахский |
32 814 |
32 814 |
|
5 |
Ескельдинский |
11 332 |
11 332 |
|
6 |
Жамбылский |
30 024 |
30 024 |
|
7 |
Илийский |
25 002 |
25 002 |
|
8 |
Каратальский |
8 740 |
8 740 |
|
9 |
Карасайский |
36 050 |
24 087 |
11963 |
10 |
Кербулакский |
13 897 |
13 897 |
|
11 |
Коксуский |
10 846 |
10 846 |
|
12 |
Панфиловский |
13 590 |
13 590 |
|
13 |
Райымбекский |
18 454 |
18 454 |
|
14 |
Сарканский |
10 646 |
10 646 |
|
15 |
Талгарский |
17 444 |
17 444 |
|
16 |
Уйгурский |
16 096 |
16 096 |
|
17 |
г.Капшагай |
4 771 |
3 805 |
966 |
18 |
г.Талдыкорган |
6 495 |
6 495 |
|
19 |
г.Текели |
2 469 |
1 987 |
482 |
Приложение 7
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 12
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
строительство объектов образования
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
11 100 582 |
3 650 173 |
7 450 409 |
|
1 |
Аксуский |
281 460 |
281 460 |
|
2 |
Алакольский |
233 893 |
233 893 |
|
3 |
Енбекшиказахский |
760 985 |
760 985 |
|
4 |
Ескельдинский |
327 000 |
327 000 |
|
5 |
Жамбылский |
340 449 |
340 449 |
|
6 |
Илийский |
1 984 899 |
585 614 |
1 399 285 |
7 |
Каратальский |
658 178 |
658 178 |
|
8 |
Карасайский |
2 321 139 |
1 889 207 |
431 932 |
9 |
Кербулакский |
790 916 |
790 916 |
|
10 |
Коксуский |
105 506 |
105 506 |
|
11 |
Панфиловский |
174 290 |
174 290 |
|
12 |
Райымбекский |
263 792 |
196 513 |
67 279 |
13 |
Сарканский |
283 997 |
283 997 |
|
14 |
Талгарский |
1 041 801 |
593 629 |
448 172 |
15 |
Уйгурский |
386 605 |
342 000 |
44 605 |
16 |
г.Капшагай |
121 777 |
43 210 |
78 567 |
17 |
г.Талдыкорган |
776 082 |
776 082 |
|
18 |
г.Текели |
247 813 |
247 813 |
Приложение 8
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 13
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
3 158 881 |
2 020 000 |
1 138 881 |
|
1 |
Аксуский |
6 631 |
6 631 |
|
2 |
Алакольский |
17 000 |
15 000 |
2 000 |
3 |
Балхашский |
105 887 |
64 432 |
41 455 |
4 |
Енбекшиказахский |
154 149 |
81 382 |
72 767 |
5 |
Илийский |
134 133 |
60 000 |
74 133 |
6 |
Карасайский |
393 364 |
255 563 |
137 801 |
7 |
Коксуский |
24 823 |
15 000 |
9 823 |
8 |
Панфиловский |
43 312 |
41 812 |
1 500 |
9 |
Райымбекский |
625 |
625 |
|
10 |
Сарканский |
3 145 |
3 145 |
|
11 |
Талгарский |
67 402 |
15 000 |
52 402 |
12 |
Уйгурский |
120 312 |
35 070 |
85 242 |
13 |
г.Капшагай |
868 929 |
844 353 |
24 576 |
14 |
г.Талдыкорган |
1 219 169 |
592 388 |
626 781 |
Приложение 9
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 14
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на строительство жилья
государственного коммунального жилищного фонда
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
3 534 199 |
2 360 000 |
1 174 199 |
|
1 |
Аксуский |
15 230 |
15 230 |
|
2 |
Алакольский |
163 786 |
163 786 |
|
3 |
Балхашский |
66 180 |
60 000 |
6 180 |
4 |
Енбекшиказахский |
276 529 |
219 460 |
57 069 |
5 |
Ескельдинский |
3 000 |
3 000 |
|
6 |
Илийский |
391 776 |
349 616 |
42 160 |
7 |
Карасайский |
246 648 |
149 183 |
97 465 |
8 |
Коксуский |
57 290 |
57 290 |
|
9 |
Райымбекский |
4 047 |
4 047 |
|
10 |
Сарканский |
5 450 |
5 450 |
|
11 |
Талгарский |
276 213 |
75 908 |
200 305 |
12 |
Уйгурский |
187 242 |
59 712 |
127 530 |
13 |
г.Капшагай |
161 029 |
154 370 |
6 659 |
14 |
г.Талдыкорган |
1 676 779 |
1 291 751 |
385 028 |
Приложение 10
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 15
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие систем водоснабжения
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
||
республиканский бюджет |
областной бюджет |
||||
развитие системы водоснабжения и водоотведения |
развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
||||
Всего |
6 707 439 |
1 247 168 |
1 917 161 |
3 543 110 |
|
1 |
Аксуский |
682 940 |
381 141 |
301 799 |
|
2 |
Алакольский |
184 262 |
56 352 |
127 910 |
|
3 |
Балхашский |
154 430 |
154 430 |
||
4 |
Енбекшиказахский |
248 291 |
248 291 |
||
5 |
Ескельдинский |
77 389 |
77 389 |
||
6 |
Жамбылский |
358 417 |
358 417 |
||
7 |
Илийский |
292 140 |
183 346 |
108 794 |
|
8 |
Каратальский |
268 400 |
268 400 |
||
9 |
Карасайский |
386 767 |
386 767 |
||
10 |
Кербулакский |
130 071 |
130 071 |
||
11 |
Коксуский |
698 491 |
450 000 |
248 491 |
|
12 |
Панфиловский |
793 138 |
247 167 |
208 485 |
337 486 |
13 |
Райымбекский |
222 903 |
120 500 |
102 403 |
|
14 |
Сарканский |
636 873 |
250 000 |
134 975 |
251 898 |
15 |
Талгарский |
908 209 |
300 000 |
382 362 |
225 847 |
16 |
Уйгурский |
101 954 |
101 954 |
||
17 |
г.Капшагай |
250 654 |
200 001 |
50 653 |
|
18 |
г.Талдыкорган |
303 369 |
250 000 |
53 369 |
|
19 |
г.Текели |
8 741 |
8 741 |
Приложение 11
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 16
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие коммунального хозяйства
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
в том числе: |
|
республиканский бюджет |
областной бюджет |
|||
Всего |
6 129 340 |
4 353 936 |
1 775 404 |
|
1 |
Алакольский |
1 174 382 |
1 067 620 |
106 762 |
2 |
Балхашский |
3 000 |
3 000 |
|
3 |
Енбекшиказахский |
98 635 |
98 635 |
|
4 |
Ескельдинский |
7 228 |
7 228 |
|
5 |
Жамбылский |
14 003 |
14 003 |
|
6 |
Илийский |
334 871 |
235 513 |
99 358 |
7 |
Каратальский |
993 921 |
798 661 |
195 260 |
8 |
Кербулакский |
76 951 |
76 951 |
|
9 |
Коксуский |
681 680 |
315 328 |
366 352 |
10 |
Сарканский |
243 520 |
200 000 |
43 520 |
11 |
Талгарский |
593 549 |
482 107 |
111 442 |
12 |
г.Капшагай |
343 776 |
152 096 |
191 680 |
13 |
г.Талдыкорган |
1 495 979 |
1 102 611 |
393 368 |
14 |
г.Текели |
67 845 |
67 845 |
Приложение 12
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 17
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Сумма (тыс.тенге) |
Всего |
300 805 |
|
1 |
Алакольский |
105 790 |
2 |
Карасайский |
4 000 |
3 |
Панфиловский |
155 500 |
4 |
г.Талдыкорган |
35 515 |
Приложение 13
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 20
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
землеустроительные работы
(тыс. тенге)
N пп |
Наименование района (города областного значения) |
Всего |
Всего |
229222 |
|
1 |
Аксуский |
10312 |
2 |
Балхашский |
5500 |
3 |
Енбекшиказахский |
25369 |
4 |
Ескельдинский |
2942 |
5 |
Жамбылский |
1652 |
6 |
Илийский |
12210 |
7 |
Карасайский |
17860 |
8 |
Кербулакский |
18849 |
9 |
Коксуский |
4400 |
10 |
Панфиловский |
26989 |
11 |
Райымбекский |
80450 |
12 |
Талгарский |
7794 |
13 |
Уйгурский |
11768 |
14 |
г.Капшагай |
3108 |
15 |
г.Талдыкорган |
19 |