Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2013 года № 16/152 «О городском бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2327, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 31 декабря 2013 года № 208-209) следующие изменения:
Утвердить городской бюджет на 2014-2016 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 19 205 272,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 644 507,4 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 202 122 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 683 383 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 675 260 тысяч тенге;
2) затраты – 19 750 125,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 290 500 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 290 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –67 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 67 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 902 352,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 902 352,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 537 500 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 364 852,7 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Руководителю аппарата городского маслихата (Д.Телегенова) после государственной регистрации в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (С.Кутепов).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Председатель сессии К. Озгамбаев
Секретарь городского
маслихата М. Молдагулов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Актауский городской
отдел экономики и бюджетного планирования»
А. Ким
24 июня 2014 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 24 июня 2014 года № 22/207
Бюджет города Актау на 2014 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
19 205 272,4 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
13 644 507,4 |
||
01 |
Подоходный налог |
4 630 363,4 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4 630 363,4 |
||
03 |
Социальный налог |
4 543 956 |
||
1 |
Социальный налог |
4 543 956 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
3 548 506 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
2 328 672 |
||
3 |
Земельный налог |
283 122 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
936 571 |
||
5 |
Единый земельный налог |
141 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
590 453 |
||
2 |
Акцизы |
36 900 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
300 923 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
216 430 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
36 200 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
331 229 |
||
1 |
Государственная пошлина |
331 229 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
202 122 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
14 298 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
4 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
14 294 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
509 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
509 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
215 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
215 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
158 800 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
158 800 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
28 300 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
28 300 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
683 383 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
132 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
132 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
551 383 |
||
1 |
Продажа земли |
528 383 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
23 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
4 675 260 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
4 675 260 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
4 675 260 |
Функциональная группа |
Сумма тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
19 750 125,1 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
178 503 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
21 158 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
21 098 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
60 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
94 428 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
83 752 |
||
002 |
Создание информационных систем |
9 900 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
776 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
18 166 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
18 166 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
32 372 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
20 338 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
5 136 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
6 538 |
||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
360 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
12 379 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
12 029 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
350 |
||
02 |
Оборона |
23 407 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
23 407 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
23 407 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
58 240 |
||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
37 226 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
37 226 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
21 014 |
||
066 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
21 014 |
||
04 |
Образование |
8 931 343 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
18 085 |
||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
18 085 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
8 726 265 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
24 821 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 519 784 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
130 835 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
294 766 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
20 257 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 647 705 |
||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
45 980 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
669 121 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 372 996 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
186 993 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
186 993 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
685 486 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
581 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
581 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
673 172 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
54 462 |
||
002 |
Программа занятости |
88 319 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
39 562 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
26 640 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
277 682 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
6 750 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 030 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
49 368 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
86 719 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
8 577 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
29 717 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
4 346 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
10 595 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
10 595 |
||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 138 |
||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
1 138 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 828 241 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
30 359 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 213 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
12 044 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
7 102 |
||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
5 000 |
||
027 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
1 000 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 106 287 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
439 757 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 407 820 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
11 000 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 218 908 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
28 802 |
||
487 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) |
1 691 595 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда |
51 019 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
700 |
||
005 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
54 |
||
006 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
157 196 |
||
010 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
13 366 |
||
017 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
347 148 |
||
025 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
157 286 |
||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
40 000 |
||
030 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
852 465 |
||
031 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
12 867 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
59 494 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
776 212 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
2 500 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
1 500 |
||
028 |
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
1 000 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
619 508 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 358 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
204 057 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
31 010 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
5 000 |
||
009 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
15 000 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
355 083 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
114 181 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
22 879 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
4 280 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
74 765 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
12 257 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
34 023 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
11 918 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
13 970 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
8 135 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 000 |
||
008 |
Развитие объектов спорта |
6 000 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 117 833 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
1 117 833 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
939 962 |
||
036 |
Развитие газотранспортной системы |
177 871 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
30 683 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
260 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
260 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
6 223 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
5 144 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
130 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
949 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
24 200 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
19 200 |
||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
5 000 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
112 111 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
25 389 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
24 989 |
||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
86 722 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
14 196 |
||
002 |
Создание информационных систем |
7 000 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
63 526 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 000 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
776 617 |
||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
776 617 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
12 337 |
||
002 |
Создание информационных систем |
962 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
994 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
395 471 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
311 278 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
55 575 |
||
13 |
Прочие |
1 081 846 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
17 100 |
||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
17 100 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
23 596 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии |
18 656 |
||
014 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
4 940 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
45 350 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
45 350 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
5 800 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
5 800 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
340 000 |
||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
340 000 |
||
487 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) |
650 000 |
||
060 |
Увеличение уставных капиталов специализированных уполомоченных организаций |
650 000 |
||
15 |
Трансферты |
149 603,1 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
149 603,1 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
149 603,1 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
4 290 500 |
|||
Бюджетные кредиты |
4 290 500 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 290 500 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 290 500 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
4 290 500 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
67 000 |
|||
Приобретение финансовых активов |
67 000 |
|||
13 |
Прочие |
67 000 |
||
487 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) |
67 000 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
67 000 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-4 902 352,7 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
4 902 352,7 |
|||
Поступление займов |
3 537 500 |
|||
Погашение займов |
0 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
1 364 852,7 |