Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 17 марта 2015 года № 23/374 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 11 декабря 2014 года № 21/304 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных прововых актов за № 2649), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 29 декабря 2014 года № 24/247 «О районном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегестрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2596, опубликовано в информационно-правовой системе «Әділет» от 2 февраля 2015 года) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложению, в том числе бюджет на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 084 043,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 7 842 511,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 7 772,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 27 058,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 206 702,0 тысяч тенге.
2) затраты – 10 243 323,9 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 58 780,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 80 271,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 21 491,0 тысяч тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета – 218 060,3 тысяч тенге. 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 218 060,3 тысяч тенге;
поступление займов – 21 491,0 тысяч тенге;
погашение займов – 21 491,0 тысяч тенге; используемые остатки бюджетных средств – 159 280,3 тысяч тенге.».
Первая строка пункта 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что в районном бюджете на 2015 год с республиканского бюджета были выделены следующие текущие целевые трансферты, целевые трансферты на развитие, бюджетные кредиты и средства за счет целевых трансфертов выделенных с Национального Фонда Республики Казахстан:»;
В пункте 4 подпункт 4) изложить в новой редакции:
«4) 9 мая - День Победы:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - 100 (сто) месячных расчетных показателей;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны (кроме инвалидов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС) - 60 (шестьдесят) месячных расчетных показателей;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны (кроме участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах) – 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны (кроме участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) – 20 (двадцать) месячных расчетных показателей;
лицам, указанные в подпунктах 3) – 5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 5 апреля 1999 года «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан» - 40 (сорок) месячных расчетных показателей;
участникам боевых действий на таджикско-афганской границе - 50 (пятьдесят) месячных расчетных показателей.»;
подпункт 5) изложить в новой редакции:
«5) 1 июня – День защиты детей:
дети-инвалиды до шестнадцати лет и дети-инвалиды с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп – 5 (пять) месячных расчетных показателей.»;
подпункт 10) изложить в новой редакции:
«10) Социальная помощь лицам: онкологическим больным и заразивщихся вирусом иммунодефицита, по заявлению, без учета доходов, в размере 26 (двадцати шести) месячных расчетных показателей единовременно и выписанным из специализированной противотуберкулезной медицинской организации по заявлению, без учета доходов в размере - 20 (двадцать) месячных расчетных показателей ежеквартально.
Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 16113,0 тысяч тенге.».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
3. Государственному учреждению «Аппарат Каракиянского районного маслихата» после государственной регистрации обеспечить опубликование настоящего решения на интернет – ресурсе Каракиянского районного маслихата.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Осуществляющий полномочия
председателя сессии,
секретарь районного
маслихата А.Мееров
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель Государственного
учреждения «Каракиянского районного
отдела экономики и финансов»
Абдикаликова Алия Жумабаевна
30 марта 2015 года
Приложение
к решению Каракиянского
районного маслихата
от 30 марта 2015 года № 25/259
Районный бюджет на 2015 год
Кат |
класc |
подкласc |
Наименование |
Сумма тысяч тенге |
||
1 |
2 |
3 |
||||
1.ДОХОДЫ |
10 084 043,6 |
|||||
1 |
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 842 511,6 |
||||
01 |
Подоходный налог |
521 324,6 |
||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
521 324,6 |
||||
03 |
Социальный налог |
433 103,0 |
||||
1 |
Социальный налог |
433 103,0 |
||||
04 |
Hалоги на собственность |
6 787 426,0 |
||||
1 |
Hалоги на имущество |
6 635 321,0 |
||||
3 |
Земельный налог |
104 472,0 |
||||
4 |
Hалог на транспортные средства |
47 104,0 |
||||
5 |
Единый земельный налог |
529,0 |
||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
92 376,0 |
||||
2 |
Акцизы |
3 650,0 |
||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
75 705,0 |
||||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
12 721,0 |
||||
5 |
Налог на игорный бизнес |
300,0 |
||||
07 |
Прочие налоги |
108,0 |
||||
1 |
Прочие налоги |
108,0 |
||||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
8 174,0 |
||||
1 |
Государственная пошлина |
8 174,0 |
||||
2 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
7 772,0 |
||||
01 |
Доходы от государственной собственности |
5 678,0 |
||||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
5 661,0 |
||||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного Бюджета |
17,0 |
||||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
1809,0 |
||||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций неф |
1809,0 |
||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
285,0 |
||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
285,0 |
||||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
27 058,0 |
||||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
27 058,0 |
||||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
2 206 702,0 |
||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 206 702,0 |
||||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 206 702,0 |
||||
Ф гр |
адм |
прог |
Наименование |
сумма тысяч тенге |
||
1 |
2 |
3 |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
10 243 323,9 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
281 660,0 |
||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
17 157,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 797,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
360,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
68 863,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
67 763,0 |
||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1100,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
126 716,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
123 566,0 |
||||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 150,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
31 696,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
13696,0 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждении и организации |
18000,0 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
28 684,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
25 509,0 |
||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
570,0 |
||||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 605,0 |
||||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
8 544,0 |
||||
040 |
Развитие объектов государственных органов |
8 544,0 |
||||
02 |
Оборона |
3 000,0 |
||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
3 000,0 |
||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 000,0 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
5 350,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
5 350,0 |
||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
5 350,0 |
||||
04 |
Образование |
4 145 964,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
529 581,0 |
||||
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
351 644,0 |
||||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
177 937,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 160 435,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
21 992,0 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 873 663,0 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
39 114,0 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
99 718,0 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
3 637,0 |
||||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
6 176,0 |
||||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
3 574,0 |
||||
022 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
1 487,0 |
||||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
18 335,0 |
||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
92 739,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
83 193,0 |
||||
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
83 193,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 372 755,0 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
1 372 755,0 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
358 129,0 |
||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
10 678,0 |
||||
030 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
10 678,0 |
||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
347 278,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
19 862,0 |
||||
002 |
Программа занятости |
83 307,0 |
||||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
19 275,0 |
||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
19 100,0 |
||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
306,0 |
||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
166 934,0 |
||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 617,0 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 800,0 |
||||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
14 872,0 |
||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
3 486,0 |
||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
7 788,0 |
||||
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
4926,0 |
||||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
3005,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
173,0 |
||||
050 |
Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
173,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 724 084,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
353 872,0 |
||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
173 188,0 |
||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
176 761,0 |
||||
027 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
3923,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
114 758,0 |
||||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
4800,0 |
||||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
84 478,0 |
||||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
15 000,0 |
||||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 500,0 |
||||
041 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
980,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 255 454,0 |
||||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
37 457,0 |
||||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
6 499,0 |
||||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 211 498,0 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
198 780,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
103 178,0 |
||||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
103 178,0 |
||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
31 048,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
10 774,0 |
||||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
6 258,0 |
||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 193,0 |
||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6 823,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
9 000,0 |
||||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
9 000,0 |
||||
478 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) |
55 554,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры |
15 628,0 |
||||
003 004 007 |
Капитальные расходы государственного органа 8 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Функционирование районных (городских) библиотек |
200,0 15 121,0 24 605,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
97 041,0 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
19 016,0 |
||||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
19 016,0 |
||||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
12 167,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
12 167,0 |
||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
65 858,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
12 750,0 |
||||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
2 035,0 |
||||
007 |
Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек |
2 290,0 |
||||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
1 724,0 |
||||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
47 059,0 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
22 886,0 |
||||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
22 886,0 |
||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
22 886,0 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
245 061,0 |
||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
245 061,0 |
||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
95 061,0 |
||||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
150 000,0 |
||||
13 |
Прочие |
64 682,0 |
||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
37 800,0 |
||||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
37 800,0 |
||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
10 769,0 |
||||
459 |
001 012 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности Отдел экономики и финансов района (города областного значения) Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
10 769,0 16 113,0 16 113,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
17,0 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
17,0 |
||||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
17,0 |
||||
15 |
Трансферты |
3 096 669,9 |
||||
459 |
006 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
3 096 669,9 654,9 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
3 096 015,0 |
||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
58 780,0 |
|||||
Бюджетные кредиты |
80 271,0 |
|||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
80 271,0 |
||||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
80 271,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
21 491,0 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
21 491,0 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
21 491,0 |
||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
|||||
13 |
Прочие |
0,0 |
||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-218 060,3 |
|||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
218 060,3 |
|||||
07 |
Поступления займов |
80 271,0 |
||||
01 |
Внутренние государственные займы |
80 271,0 |
||||
2 |
Договоры займа |
80 271,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
21 491,0 |
||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
21 491,0 |
||||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
21 491,0 |