О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы"

С истёкшим сроком

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 28 августа 2017 года № 20/2-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 4 сентября 2017 года № 5188. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 августа 2017 года № 13/146-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5170), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2017-2019 годы" от 23 декабря 2016 года № 13/5-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4797, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 16 января 2017 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:

      1) доходы – 41 124 549,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 21 604 033,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 303 581,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 434 132,9 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 17 782 800,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 43 079 321,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 029 611,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 2 029 611,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0;

      5) дефицит бюджета – - 3 984 383,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета – 3 984 383,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2017 год в сумме 63 476,2 тысяч тенге."

      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.


      Председатель сессии О. Тлеукенов
      Временно осуществляющий
      полномочия секретаря
      городского маслихата А. Курмангалиев

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 августа 2017 года
№ 20/2-VI
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2016 года
№ 13/5-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2017 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

41 124 549,0

1



Налоговые поступления

21 604 033,8


01


Подоходный налог

8 595 743,8



2

Индивидуальный подоходный налог

8 595 743,8


03


Социальный налог

5 421 668,7



1

Социальный налог

5 421 668,7


04


Налоги на собственность

5 242 109,4



1

Налоги на имущество

3 226 220,7



3

Земельный налог

720 292,7



4

Налог на транспортные средства

1 295 000,0



5

Единый земельный налог

596,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 273 183,0



2

Акцизы

202 858,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

215 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

824 325,0



5

Налог на игорный бизнес

31 000,0


07


Прочие налоги

46 364,0



1

Прочие налоги

46 364,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 024 964,9



1

Государственная пошлина

1 024 964,9

2



Неналоговые поступления

303 581,6


01


Доходы от государственной собственности

213 188,6



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

32 410,3



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

40 928,3



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

139 850,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 000,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

6 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

84 393,0



1

Прочие неналоговые поступления

84 393,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 434 132,9


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 132 563,9



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 132 563,9


03


Продажа земли и нематериальных активов

301 569,0



1

Продажа земли

276 569,0



2

Продажа нематериальных активов

25 000,0

4



Поступления трансфертов

17 782 800,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 782 800,7



2

Трансферты из областного бюджета

17 782 800,7


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

43 079 321,2

01



Государственные услуги общего характера

1 520 947,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 312,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 102,0



003

Капитальные расходы государственного органа

210,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

346 491,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

337 121,4



003

Капитальные расходы государственного органа

9 370,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

82 518,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

50 230,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 080,0



018

Капитальные расходы государственного органа

2 207,9



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

29 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

52 286,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

49 293,5



004

Капитальные расходы государственного органа

441,2



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 552,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

74 899,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

73 189,7



013

Капитальные расходы государственного органа

1 709,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

939 439,8



040

Развитие объектов государственных органов

939 439,8

02



Оборона

26 035,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

26 035,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 035,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

110 343,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

88 426,8



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

88 426,8


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

21 916,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

21 916,2

04



Образование

13 857 862,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

13 243 016,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

32 074,0



003

Общеобразовательное обучение

7 827 123,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

332 868,0



006

Дополнительное образование для детей

729 635,2



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 456 252,1



012

Капитальные расходы государственного органа

250,0



015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

106 509,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

2 553,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 265 682,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

490 070,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

159 915,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

159 915,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

454 930,7



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

454 930,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 818 360,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 743 524,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

80 122,8



002

Программа занятости

493 254,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

1 696,0



005

Государственная адресная социальная помощь

3 550,0



006

Оказание жилищной помощи

15 450,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

481 755,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 897,8



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 449,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

65 764,5



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

248 027,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

10 700,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

38 769,0



021

Капитальные расходы государственного органа

7 427,2



023

Обеспечение деятельности центров занятости

80 455,0



025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

20 250,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

2 596,0



050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

168 448,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

11 912,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

74 836,0



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

65 590,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

9 246,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 741 199,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 732 177,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

109 424,8



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

28 500,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

422 396,3



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 985,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14 149,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

672 067,0



028

Развитие коммунального хозяйства

2 318,3



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 223 736,4



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

203 600,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

12 937 798,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 539 041,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 395 290,4



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

750,0



072

Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

2 716,6


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

22 154,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 819,0



005

Капитальные расходы государственного органа

335,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

49 069,2



016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

49 069,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

781 336,6


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

402 992,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

22 794,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

192 523,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

141 928,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

33 521,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 226,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

153 405,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

31 410,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

69 906,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

50 759,4



006

Капитальные расходы государственного органа

830,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

500,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

224 022,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

17 116,5



004

Капитальные расходы государственного органа

200,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

167 319,8



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

14 613,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 128,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 645,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

915,8



011

Развитие объектов культуры

915,8

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

116 227,9


473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

63 649,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

30 870,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 291,7



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 700,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

12 000,0



008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

987,4



010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

2 700,0



011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

14 100,0


498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

52 578,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

52 578,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

99 878,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

41 223,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 073,4



017

Капитальные расходы государственного органа

2 150,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

58 655,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

48 255,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

10 400,0

12



Транспорт и коммуникации

6 783 832,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 783 832,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 793 321,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 374 824,3



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 615 687,0

13



Прочие

2 129 322,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

63 476,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

63 476,2


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

200,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

200,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 991 025,4



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

11 000,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 980 025,4


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

74 621,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

31 721,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

6 500,0



004

Капитальные расходы государственного органа

400,0



016

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики

36 000,0

14



Обслуживание долга

4 653,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

4 653,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

4 653,0

15



Трансферты

89 322,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

89 322,4



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

76 007,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

13 315,4




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 029 611,0




Бюджетные кредиты

2 029 611,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 029 611,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 029 611,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 029 611,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

-3 984 383,2




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3 984 383,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.