О внесении изменений в решение маслихата от 15 декабря 2017 года № 167 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2018-2020 годы"

С истёкшим сроком

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 22 июня 2018 года № 215. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 2 июля 2018 года № 7914. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 15 декабря 2017 года № 167 "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7453, опубликовано 19 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 172866,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 36659,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 180,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 136027,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 172 866,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.".

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 106090,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 29937,6 тысяч тенге.".

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29764,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 8353,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 195 ,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21216,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 29764,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.".

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций в сумме 21135,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 81,0 тысяч тенге передаваемых из районного бюджета на 2018 год.".

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы - 28887,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям -10894,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 183,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 17810,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 28887,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.".

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2018 год в сумме 9528,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8282,7 тысяч тенге.".

      Приложение 1, 4, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии С. Укина
      Секретарь
районного маслихата
К. Арыков

      СОГЛАСОВАНО

      Исполняющий обязанности акима

      государственного учреждения

      "Аппарат акима села Боровское"

      ____________ С. Ескалиев

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел финансов

      Мендыкаринского района"

      ___________ С. Хабалкина

      СОГЛАСОВАНО

      Исполняющий обязанности

      акима государственного

      учреждения "Аппарат акима

      Михайловского сельского

      округа Мендыкаринского района"

      ____________ С. Рахимова

      СОГЛАСОВАНО

      Государственного учреждение

      "Аппарат акима Первомайского

      сельского округа

      Мендыкаринского района"

      ____________ В. Сосенко

      СОГЛАСОВАНО

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел экономики

      и бюджетного планирования

      Мендыкаринского района"

      ____________ Н. Тимашова

  Приложение 1
к решению маслихата
от 22 июня 2018 года № 215
  Приложение 1
к решению маслихата
от 15 декабря 2017 года № 167

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

172866,6

1

00

0

00

Налоговые поступления

36659,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

20199,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

16457,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

434,0

1

04

3

00

Земельный налог

689,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

15334,0

1

05

0

00

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3,0

1

05

4

00

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

180,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

108,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

108,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

72,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

72,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

136027,6

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136027,6

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136027,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программм




Программа





Наименование





II. Затраты

172866,6

01




Государственные услуги общего характера

22956,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22956,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22956,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22956,0

04




Образование

97923,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

97923,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97923,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

97923,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23487,6


03



Благоустройство населенных пунктов

23487,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23487,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9800,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

630,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

90,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12967,6

12




Транспорт и коммуникации

28500,0


01



Автомобильный транспорт

28500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3500,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 2
к решению маслихата
от 22 июня 2018 года № 215
  Приложение 4
к решению маслихата
от 15 декабря 2017 года № 167

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

29764,0

1

00

0

00

Налоговые поступления

8353,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

2700,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

5653,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

202,0

1

04

3

00

Земельный налог

309,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

5142,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

195,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

147,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

147,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

48,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

48,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

21216,0

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21216,0

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21216,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программм




Бюджетная программа





Наименование





II. Затраты

29764,0

01




Государственные услуги общего характера

14926,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

14926,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14926,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14926,0

04




Образование

12265,0


01



Дошкольное воспитание и обучение

12265,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12265,0




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

12265,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1643,0


03



Благоустройство населенных пунктов

1643,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1643,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1213,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

130,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

430,0


02



Спорт

430,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

430,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

430,0

12




Транспорт и коммуникации

500,0


01



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 22 июня 2018 года № 215
  Приложение 7
к решению маслихата
от 15 декабря 2017 года № 167

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2018 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





I. Доходы

28887,7

1

00

0

00

Налоговые поступления

10894,0

1

01

2

00

Индивидуальный подоходный налог

4932,0

1

04

0

00

Налоги на собственность

5962,0

1

04

1

00

Налоги на имущество

166,0

1

04

3

00

Земельный налог

322,0

1

04

4

00

Налог на транспортные средства

5474,0

2

00

0

00

Неналоговые поступления

183,0

2

01

0

00

Доходы от государственной собственности

35,0

2

01

5

00

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

2

04

0

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

48,0

2

04

1

00

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

48,0

2

06

0

00

Прочие неналоговые поступления

100,0

2

06

1

00

Прочие неналоговые поступления

100,0

4

00

0

00

Поступления трансфертов

17810,7

4

02

0

00

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17810,7

4

02

3

00

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17810,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программм




Бюджетная программа





Наименование





II. Затраты

28887,7

01




Государственные услуги общего характера

15159,0


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

15159,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15159,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15159,0

04




Образование

732,0


02



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

732,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

732,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

732,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2760,0


03



Благоустройство населенных пунктов

2760,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2760,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1820,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

690,0

12




Транспорт и коммуникации

10236,7


01



Автомобильный транспорт

10236,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10236,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8236,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.