О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VІ "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы"

С истёкшим сроком

Решение Арысского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 23 июля 2018 года № 25/181-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции Южно-Казахстанской области 23 июля 2018 года № 4698. Прекращено действие в связи с истечекнием срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Арысского городского маслихата от 5 июля 2018 года № 24/177-VІ "О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 22 декабря 2017 года № 18/118-VІ "О городском бюджете на 2018-2020 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4674, Арысский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2017 года № 19/132-VІ "О бюджетах сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4402, опубликовано 20 января 2018 года в газете "Арыс ақиқаты" и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 25 января 2018 года) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Акдала на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 403 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4147 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 4792 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 21 464 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 403 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      2. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 18 703 тысяч тенге;

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      3. Утвердить бюджет сельского округа Байыркум на 2018-2020 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 543 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 181 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1000 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 37 362 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 543 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      4. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 36 942 тысяч тенге;

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      5. Утвердить бюджет сельского округа Дермене на 2018-2020 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 790 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 869 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 628 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 32 293 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 790 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      6. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 704 тысяч тенге.

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      7. Утвердить бюджет сельского округа Жидели на 2018-2020 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 74 919 тысяч тенге:

      налоговые поступления –2 887 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 398 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 71 634 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 919 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      8. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 64 409 тысяч тенге;

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      9. Утвердить бюджетсельского округа Кожатогай на 2018-2020 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2018 год следующих объемах:

      1) доходы – 74 145 тысяч тенге:

      налоговые поступления –15 332 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 7453 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 51 360 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 145 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      10. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 50 260 тысяч тенге;

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      11. Утвердить бюджет сельского округа Монтайтас на 2018-2020 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:

      1) доходы – 41 813 тысяч тенге:

      налоговые поступления –8 956 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 305 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 31 552 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 813 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступление от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0:

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 0;

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      12. Предусмотреть на 2018 год размер субвенции, передаваемой из городского бюджета в бюджет сельского округа в объеме 31 452 тысяч тенге.".

      Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Арысского городского маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего рещения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории города Арыс.

      4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Арысского городского маслихата после его официального опубликования.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Председатель сессии
      городского маслихата Г.Кумарбеков
      Секретарь городского маслихата А.Байтанаев

  Приложение 1 к решению
Арысского городского
маслихата от 23 июля
2018 года № 25/181-VI
  Приложение 1 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Акдала на 2018 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Подкласс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

30403




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4147

1



Налоговые поступления

4147


01


Подоходный налог

169



2

Индивидуальный подоходный налог

169


04


Hалоги на собственность

3978



1

Hалоги на имущество

108



3

Земельный налог

537



4

Hалог на транспортные средства

3333




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4792

2



Неналоговые поступления

4792


06


Прочие неналоговые поступления

4792



1

Прочие неналоговые поступления

4792




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

21464

4



Поступления трансфертов

21464


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21464



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

21464


Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. ЗАТРАТЫ

30403

01




Государственные услуги общего характера

20643


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20643



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20643




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20424




022

Капитальные расходы государственного органа

219

05




Здравоохранение

20


9



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


2



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

9720


1



Автомобильный транспорт

9720



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9720




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9720





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 2 к решению
Арысского городского
маслихата от 23 июля
2018 года № 25/181-VI
  Приложение 4 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Байыркум на 2018 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Подкласс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

42543




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4181

1



Налоговые поступления

4181


01


Подоходный налог

134



2

Индивидуальный подоходный налог

134


04


Hалоги на собственность

4047



1

Hалоги на имущество

118



3

Земельный налог

248



4

Hалог на транспортные средства

3681




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1000

2



Неналоговые поступления

1000


06


Прочие неналоговые поступления

1000



1

Прочие неналоговые поступления

1000




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

37362

4



Поступления трансфертов

37362


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37362



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

37362


Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. ЗАТРАТЫ

42543

01




Государственные услуги общего характера

21854


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21854



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21854




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21404




022

Капитальные расходы государственного органа

450

04




Образование

115


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

115



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

115




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

115

05




Здравоохранение

20


9



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

663


3



Благоустройство населенных пунктов

663



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

663




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

240




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

423

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


2



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

19871


1



Автомобильный транспорт

19871



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19871




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

19871





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 3 к решению
Арысского городского
маслихата от 23 июля
2018 года № 25/181-VI
  Приложение 7 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Дермене на 2018 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Подкласс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

37790




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4869

1



Налоговые поступления

4869


01


Подоходный налог

433



2

Индивидуальный подоходный налог

433


04


Hалоги на собственность

4436



1

Hалоги на имущество

119



3

Земельный налог

651



4

Hалог на транспортные средства

3666




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

628

2



Неналоговые поступления

628


06


Прочие неналоговые поступления

628



1

Прочие неналоговые поступления

628




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

32293

4



Поступления трансфертов

32293


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32293



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

32293


Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. ЗАТРАТЫ

37790

01




Государственные услуги общего характера

21422


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21422



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21422




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21222




022

Капитальные расходы государственного органа

200

04




Образование

16328


1



Дошкольное воспитание и обучение

16328



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16328




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

16328

05




Здравоохранение

20


9



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


2



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0


  Приложение 4 к решению
Арысского городского
маслихата от 23 июля
2018 года № 25/181-VI
  Приложение 10 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Жидели на 2018 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Подкласс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

74919




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2887

1



Налоговые поступления

2887


01


Подоходный налог

128



2

Индивидуальный подоходный налог

128


04


Hалоги на собственность

2759



1

Hалоги на имущество

172



3

Земельный налог

154



4

Hалог на транспортные средства

2433




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

398

2



Неналоговые поступления

398


06


Прочие неналоговые поступления

398



1

Прочие неналоговые поступления

398




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

71634

4



Поступления трансфертов

71634


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71634



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

71634


Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. ЗАТРАТЫ

74919

01




Государственные услуги общего характера

23666


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23666



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23666




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22171




022

Капитальные расходы государственного органа

660




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

835

04




Образование

25780


1



Дошкольное воспитание и обучение

25780



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25780




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

25780

05




Здравоохранение

20


9



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

666


3



Благоустройство населенных пунктов

666



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

666




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

222




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

444

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


2



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

24767


1



Автомобильный транспорт

24767



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24767




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

24767





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0


  Приложение 5 к решению
Арысского городского
маслихата от 23 июля
2018 года № 25/181-VI
  Приложение 13 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Кожатогай на 2018 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Подкласс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

74145




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15332

1



Налоговые поступления

15332


01


Подоходный налог

4368



2

Индивидуальный подоходный налог

4368


04


Hалоги на собственность

10964



1

Hалоги на имущество

301



3

Земельный налог

310



4

Hалог на транспортные средства

10353




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7453

2



Неналоговые поступления

7453


06


Прочие неналоговые поступления

7453



1

Прочие неналоговые поступления

7453




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

51360

4



Поступления трансфертов

51360


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51360



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

51360


Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. ЗАТРАТЫ

74145

01




Государственные услуги общего характера

26875


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26875



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26875




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26045




022

Капитальные расходы государственного органа

830

04




Образование

38046


1



Дошкольное воспитание и обучение

38046



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38046




004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

38046

05




Здравоохранение

20


9



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

920


3



Благоустройство населенных пунктов

920



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

920




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

240




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

680

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


2



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

8264


1



Автомобильный транспорт

8264



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8264




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8264





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


  Приложение 6 к решению
Арысского городского
маслихата от 23 июля
2018 года № 25/181-VI
  Приложение 16 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2017 года № 19/132-VI

Бюджет сельского округа Монтайтас на 2018 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Подкласс



Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

41813




НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8956

1



Налоговые поступления

8956


01


Подоходный налог

169



2

Индивидуальный подоходный налог

169


04


Hалоги на собственность

8787



1

Hалоги на имущество

402



3

Земельный налог

297



4

Hалог на транспортные средства

8088




НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1305

2



Неналоговые поступления

1305


06


Прочие неналоговые поступления

1305



1

Прочие неналоговые поступления

1305




ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

31552

4



Поступления трансфертов

31552


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31552



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

31552


Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





2. ЗАТРАТЫ

41813

01




Государственные услуги общего характера

24506


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24506



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24506




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24241




022

Капитальные расходы государственного органа

265

05




Здравоохранение

20


9



Прочие услуги в области здравоохранения

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

20

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

367


3



Благоустройство населенных пунктов

367



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

367




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

145




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

222

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20


2



Спорт

20



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20




028

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20

12




Транспорт и коммуникации

16900


1



Автомобильный транспорт

16900



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16900




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16900





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0





БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0





ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

0





ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0





ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

0





ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.