Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 52/2-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 августа 2018 года № 22/245-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5674), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5394, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 января 2018 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2018-2020 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 461 766,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 216 905,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 309 400,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 987 161,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 948 300,5 тысяч тенге;
2) затраты – 56 414 611,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 35 815,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 35 815,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 3 917 029,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 3 917 029,7 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2018 год, в соответствии с решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 22 августа 2018 года № 22/245-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI "Об областном бюджете на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5674):
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 34,9 %;
2) социальный налог – 34,9 %.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии | Ю. Миронова |
Секретарь городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 5 сентября 2018 года № 34/2-VI |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2017 года № 25/2-VI |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2018 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 52 461 766,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 23 216 905,2 | ||
01 | Подоходный налог | 9 411 662,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 411 662,2 | ||
03 | Социальный налог | 6 113 545,6 | ||
1 | Социальный налог | 6 113 545,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 505 275,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 362 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 645 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 498 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 275,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 092 267,0 | ||
2 | Акцизы | 159 244,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 220 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 688 023,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 25 000,0 | ||
07 | Прочие налоги | 24 176,0 | ||
1 | Прочие налоги | 24 176,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 069 979,4 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 069 979,4 | ||
2 | Неналоговые поступления | 309 400,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 166 600,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 700,0 | ||
3 | Дивиденты на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 700,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 400,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 160 800,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 100,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 100,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 600,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 600,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 137 100,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 137 100,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 987 161,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 765 961,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 765 961,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 221 200,0 | ||
1 | Продажа земли | 180 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 41 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 948 300,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 948 300,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 26 948 300,5 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 56 414 611,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 570 136,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 37 691,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 30 673,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 018,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 324 456,3 | ||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района | 287 520,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 36 936,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 252 891,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 387,4 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 136,6 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 780,0 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 4 688,8 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 170 898,3 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 56 902,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 55 090,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 812,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 90 385,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 87 181,2 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 204,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 807 809,8 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 807 809,8 | ||
02 | Оборона | 30 212,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 30 212,4 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 212,4 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 133 297,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 109 332,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 109 332,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 23 965,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 23 715,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
04 | Образование | 16 659 672,4 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 14 022 343,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 33 901,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 8 505 936,9 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 434 616,9 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 686 306,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 565 803,6 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 105 765,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 553,0 | ||
023 | Методическая работа | 60 636,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 2 196 418,6 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 430 406,5 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 168 325,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 168 325,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 469 003,9 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 469 003,9 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 962 207,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 902 246,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 82 949,3 | ||
002 | Программа занятости | 388 984,8 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2 052,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 63 875,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 15 000,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 647 812,1 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 11 390,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 545,3 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 79 745,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 256 726,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 118 640,5 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 94 593,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 2 402,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 124 184,3 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 096,7 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 59 961,0 | ||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 47 600,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 361,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 249 634,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 706 126,1 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 14 380,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 690 000,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 91 448,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 15 108,4 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 840 373,2 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 8 887,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 38 038,0 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 891 456,5 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 116 435,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 118 201,5 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 118 201,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18 356 233,1 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 7 360 993,4 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 9 649 173,9 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 106 156,9 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 98 565,5 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 556 343,4 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 585 000,0 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 548,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 1 548,3 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 65 893,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 37 447,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 970,5 | ||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 26 475,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 632,1 | ||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 632,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 807 252,4 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 378 954,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 428,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 170 120,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 144 990,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 33 855,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 311,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 171 138,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 39 038,9 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 83 300,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 45 468,7 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 331,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 257 159,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 892,3 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 190 462,5 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 14 839,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 26 776,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 940,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 161 934,2 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 59 994,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 30 874,9 | ||
004 | Организация работ по зонированию земель | 28 583,8 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 536,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 23 179,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 11 321,8 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 600,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 382,2 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 280,8 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 820,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3 775,0 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 53 289,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 24 698,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 595,1 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2 950,2 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 617,8 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 942,2 | ||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 080,0 | ||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 15 406,0 | ||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 470,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 23 755,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 715,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 249 140,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 198 721,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 180 428,5 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 18 293,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 50 419,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 49 755,1 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 664,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 892 420,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 892 420,4 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 826 877,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 800 943,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 35 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 229 600,0 | ||
13 | Прочие | 2 154 004,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 863,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 9 863,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 26 290,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 26 290,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 076 745,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 11 000,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 2 065 745,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 41 106,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 36 834,6 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 300,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 972,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 18 636,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 18 636,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 18 636,0 | ||
15 | Трансферты | 526 063,8 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 526 063,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 203,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 525 860,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -35 815,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 35 815,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 35 815,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 35 815,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 35 815,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | -3 917 029,7 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 3 917 029,7 |