В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Ордабасинского районного маслихата от 17 апреля 2019 года № 42/1 "О внесении изменений в решение Ордабасинского районного маслихата от 20 декабря 2018 года № 37/1 "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4999, Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 1 "О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4890, опубликовано 26 января 2019 года в газете "Ордабасы оттары" и в эталонном контрольном банке нормативных правовыз актов Республики Казахстан в электронном виде 29 января 2019 года) следующие изменений:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Бадам на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 119 501 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –34 117 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 85 134 тысяч тенге;
2) затраты –137 080 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -17 579 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17 579 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 17 579 тысяч тенге.".
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Бугунь на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 61 228 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –4 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 126 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 56 462 тысяч тенге;
2) затраты –61 543 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -315 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 315 тысяч тенге.".
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 100 684 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –14 143 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 270 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 86 271 тысяч тенге;
2) затраты –107 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 044 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 044 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 7 044 тысяч тенге.".
Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет сельского округа Женис на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 204 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –3 105 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 90 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 59 009 тысяч тенге;
2) затраты –62 217 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 тысяч тенге.".
Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Каракум на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 436 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –5 344 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 79 982 тысяч тенге;
2) затраты –86 354 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -918 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 918 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 918 тысяч тенге.".
Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Утвердить бюджет сельского округа Караспан на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 015 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –15 203 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 480 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 73 332 тысяч тенге;
2) затраты –90 427 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 412 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 412 тысяч тенге.".
Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет сельского округа Кажымухан на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 262 106 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –55 602 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 260 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 206 244 тысяч тенге;
2) затраты –271 639 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 533 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 533 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 9 533 тысяч тенге.".
Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Утвердить бюджет сельского округа Торткуль на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 128 388 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –17 961 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 430 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –109 997 тысяч тенге;
2) затраты –131 548 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 160 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 160 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 160 тысяч тенге.".
Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 093 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –11 856 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 270 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –32 967 тысяч тенге;
2) затраты –47 349 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 256 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 256 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 256 тысяч тенге.".
Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Утвердить бюджет сельского округа Шубарсу на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 976 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –33 976 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 700 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –3 300 тысяч тенге;
2) затраты –43 717 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 741 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 741 тысяч тенге;
поступление займов -0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 741 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Ордабасинского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего решения маслихата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего решения направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Ордабасинского района;
4) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Ордабасинского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | Г. Раймбеков |
Секретарь районного маслихата | Б. Садвахасов |
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 1 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Бадамского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 119 501 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 117 | |||
01 | Подоходный налог | 11 075 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 075 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 952 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 482 | |||
3 | Земельный налог | 2 477 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 993 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 90 | |||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 250 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 85 134 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85 134 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85 134 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 137 080 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 788 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 788 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 788 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 788 | |||
04 | Образование | 106 014 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 105 418 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 418 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 105 418 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 596 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 596 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 596 | |||
05 | Здравоохранение | 33 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 33 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 33 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 145 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 145 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 145 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 945 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 17 579 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 17 579 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 17 579 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 17 579 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 17 579 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 17 579 |
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 2 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Бугунского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 61 228 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 640 | |||
01 | Подоходный налог | 475 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 475 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 151 | |||
1 | Hалоги на имущество | 310 | |||
3 | Земельный налог | 260 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 581 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 | |||
2 | Неналоговые поступления | 126 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 26 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 26 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 462 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 462 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 462 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 61 543 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 034 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 034 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 034 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 815 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 219 | |||
04 | Образование | 33 681 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 33 681 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 681 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 33 681 | |||
05 | Здравоохранение | 16 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 16 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 16 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 712 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 712 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 712 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 550 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 862 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 315 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 315 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 315 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 315 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 315 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 315 |
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 3 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Буржарского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 100 684 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 143 | |||
01 | Подоходный налог | 2 693 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 693 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 440 | |||
1 | Hалоги на имущество | 970 | |||
3 | Земельный налог | 672 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 798 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 270 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 270 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86 271 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 271 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 271 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 107 728 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 315 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 315 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 315 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 615 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 700 | |||
04 | Образование | 75 525 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 73 906 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 906 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 73 906 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 619 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 619 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 619 | |||
05 | Здравоохранение | 19 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 19 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 19 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 097 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 097 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 097 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 597 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 672 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 672 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 672 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 672 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 7 044 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 7 044 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 7 044 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 044 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 7 044 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 044 |
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 4 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Женисского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 62 204 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 105 | |||
01 | Подоходный налог | 290 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 290 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 805 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200 | |||
3 | Земельный налог | 154 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 451 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 | |||
2 | Неналоговые поступления | 90 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 90 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 009 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 009 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 009 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 62 217 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15 313 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15 313 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 313 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 313 | |||
04 | Образование | 39 594 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 39 594 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 594 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 39 594 | |||
05 | Здравоохранение | 15 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 15 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 195 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 195 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 195 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 233 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 762 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 13 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 13 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 13 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 13 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 |
Приложение 13 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 5 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Каракумского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 85 436 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 344 | |||
01 | Подоходный налог | 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 550 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 794 | |||
1 | Hалоги на имущество | 430 | |||
3 | Земельный налог | 364 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 000 | |||
2 | Неналоговые поступления | 110 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79 982 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 982 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 982 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 86 354 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20 143 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 143 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 143 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 143 | |||
04 | Образование | 58 591 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 58 591 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 591 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 58 591 | |||
05 | Здравоохранение | 15 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 15 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 505 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 505 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 505 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 343 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 862 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 918 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 918 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 918 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 918 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 918 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 918 |
Приложение 16 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 6 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Караспанского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 89 015 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 203 | |||
01 | Подоходный налог | 1 864 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 864 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 319 | |||
1 | Hалоги на имущество | 946 | |||
3 | Земельный налог | 1 188 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 185 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуг | 20 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | |||
2 | Неналоговые поступления | 480 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 430 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73 332 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 332 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 332 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 90 427 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 202 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 202 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 202 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 202 | |||
04 | Образование | 49 473 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 47 273 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 273 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 47 273 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 200 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 200 | |||
05 | Здравоохранение | 33 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 33 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 33 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 619 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 619 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 619 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 857 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 262 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 412 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 412 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 412 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 412 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 412 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 412 |
Приложение 19 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 7 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Кажымуханского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 262 106 | ||||
1 | Налоговые поступления | 55 602 | |||
01 | Подоходный налог | 22 415 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 415 | |||
04 | Hалоги на собственность | 33 037 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 636 | |||
3 | Земельный налог | 2 884 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 517 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 150 | |||
2 | Неналоговые поступления | 260 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 260 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 206 244 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 206 244 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 206 244 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 271 639 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 007 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 007 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 007 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 007 | |||
04 | Образование | 229 140 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 229 140 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 229 140 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 229 140 | |||
05 | Здравоохранение | 42 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 42 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 42 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 350 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 350 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 350 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 750 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 300 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 9 533 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 9 533 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 9 533 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 533 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 9 533 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 533 |
Приложение 22 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 8 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Торткульского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 128 388 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 961 | |||
01 | Подоходный налог | 5 655 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 655 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 266 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 462 | |||
3 | Земельный налог | 1 622 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 182 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 | |||
2 | Неналоговые поступления | 430 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 400 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 109 997 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 109 997 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 109 997 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 131 548 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 657 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 657 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 657 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 657 | |||
04 | Образование | 83 407 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 82 720 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 720 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 82 720 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 687 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 687 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 687 | |||
05 | Здравоохранение | 37 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 37 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 37 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 347 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 190 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 190 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7 190 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 157 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 157 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 395 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 262 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 3 160 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 3 160 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 160 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 160 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 3 160 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 160 |
Приложение 25 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 9 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Шубарского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 45 093 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 856 | |||
01 | Подоходный налог | 2 282 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 282 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 544 | |||
1 | Hалоги на имущество | 717 | |||
3 | Земельный налог | 1 466 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 361 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 | |||
2 | Неналоговые поступления | 270 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 20 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 20 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 20 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 230 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 230 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 967 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 967 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 967 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 47 349 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 105 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 105 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 105 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 105 | |||
04 | Образование | 20 924 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 20 924 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 924 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 20 924 | |||
05 | Здравоохранение | 20 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 20 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 20 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 200 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 200 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 400 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 2 256 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 256 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 256 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 256 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 2 256 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 256 |
Приложение 28 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 38/1 |
|
Приложение 10 к решению Ордабасинского районного маслихата от 25 апреля 2019 года № 43/1 |
Бюджет Шубарсуского сельского округа на 2019 год
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
1 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 37 976 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 976 | |||
01 | Подоходный налог | 11 157 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 157 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 819 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 729 | |||
3 | Жер салығы | 4 416 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 15 674 | |||
2 | Неналоговые поступления | 700 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 700 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 700 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3 300 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 300 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 3 300 | |||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 43 717 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 687 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 687 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 687 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 687 | |||
04 | Образование | 2 981 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 981 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 981 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 981 | |||
05 | Здравоохранение | 15 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 15 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 15 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 934 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 934 | |||
, | 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 934 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 834 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 600 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50 | |||
2 | Спорт | 50 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 50 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 5 741 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 741 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Поступления займов | 0 | ||||
Функциональная группа Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория Найменование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 741 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 741 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 5 741 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 741 |