В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Тюлькубасского районного маслихата от 26 сентября 2019 года № 42/2-06 "О внесении изменений в решение Тюлькубасского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 34/1-06 "О районном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5212, Тюлькубасский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 "О бюджетах сельских и поселковых округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4874, опубликовано в газете "Шамшырак" 11 января 2019 года и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 февраля 2019 года) следующие изменения:
пункт 1-15 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Акбиикского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы –31158 тысяч тенге:
налоговые поступления –7166 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 23992 тысяч тенге;
2) затраты – 33557 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2399 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2399 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2399 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Арысского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 34127 тысяч тенге:
налоговые поступления –8730 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 25397 тысяч тенге;
2) затраты – 35570 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1443 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1443 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –1443 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Балыктинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 57363 тысяч тенге:
налоговые поступления –20899 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 36464 тысяч тенге;
2) затраты – 62631 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5268 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5268 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5268 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Жабаглинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 33073 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6025 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 420 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 26628 тысяч тенге;
2) затраты – 34662 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1589 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета- 1589 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1589 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Жаскешуского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 82177 тысяч тенге:
налоговые поступления –15040 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 67062 тысяч тенге;
2) затраты – 86876 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4699 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4699 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4699 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Кельтемашатского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы –34483 тысяч тенге:
налоговые поступления –9882 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 24561 тысяч тенге;
2) затраты – 35733 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1250 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1250 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1250 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Кемербастауского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы – 32807 тысяч тенге:
налоговые поступления –8460 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 24197 тысяч тенге;
2) затраты – 35353 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2546 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2546 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 2546 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Майлыкентского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы – 218250 тысяч тенге:
налоговые поступления –90898 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 93 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 127259 тысяч тенге;
2) затраты – 229901 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11651 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11651 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11651 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Машатского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы –34985 тысяч тенге:
налоговые поступления –7353 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 27632 тысяч тенге;
2) затраты – 36047 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1062 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1062 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1062 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Мичуринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы – 75134 тысяч тенге:
налоговые поступления –9148 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 65986 тысяч тенге;
2) затраты – 77827 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2693 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2693 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2693 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Рыскуловского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы – 50445 тысяч тенге:
налоговые поступления –18555 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 217 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 31673 тысяч тенге;
2) затраты – 54529 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4084 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4084 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4084 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет поселка Састюбе на 2019-2021 годы cогласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы –164745 тысяч тенге:
налоговые поступления –17236 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 147409 тысяч тенге;
2) затраты – 167465 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2720 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2720 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2720 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Тастумсыкского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы – 35714 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10970 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 188 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 24556 тысяч тенге;
2) затраты – 38272 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2558 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2558 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет поселка Тюлькубас на 2019-2021 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы –65665 тысяч тенге:
налоговые поступления –25704 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 143 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 39818 тысяч тенге;
2) затраты – 71495 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5830 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –5830 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5830 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Шакпакского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2019 год следующих объемах:
1) доходы – 58277 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4772 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 218 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 53287 тысяч тенге;
2) затраты – 60280 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2003 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета–2003 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2003 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Тюлькубасского районного маслихата" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Тюлькубасского районного маслихата после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить руководителю аппарата Тюлькубасского районного маслихата.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | |
районного маслихата | К. Ахметов |
Секретарь районного маслихата | С. Сейсенбаев |
Приложение 1 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 1 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Акбиикского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 31 158 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 166 | |||
01 | Подоходный налог | 650 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 516 | |||
1 | Hалоги на имущество | 79 | |||
3 | Земельный налог | 455 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 982 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23 992 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 992 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 992 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 33 557 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 242 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 242 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 242 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 992 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 315 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 315 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 315 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 580 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 080 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 655 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 399 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 399 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 399 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 399 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 399 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 399 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 399 |
Приложение 2 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 4 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Арысского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 34 127 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 730 | |||
01 | Подоходный налог | 4 209 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 209 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 521 | |||
1 | Hалоги на имущество | 39 | |||
3 | Земельный налог | 510 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 972 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25 397 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 397 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 397 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 35 570 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 604 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 604 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 604 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 912 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 692 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 966 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 966 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 966 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 010 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 380 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 576 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 443 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 443 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 443 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 443 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 443 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 443 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 443 |
Приложение 3 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 7 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Балыктинского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 57 363 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 899 | |||
01 | Подоходный налог | 4 000 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 899 | |||
1 | Hалоги на имущество | 84 | |||
3 | Земельный налог | 1 000 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 815 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 464 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 464 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 464 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 62 631 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 306 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 306 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 306 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 296 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 010 | |||
04 | Образование | 2 369 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 369 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 369 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 369 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 956 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 956 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 956 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 191 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 503 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13262 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 268 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 268 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 268 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 268 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 268 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 268 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 268 |
Приложение 4 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 10 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Жабаглинского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 33 073 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 025 | |||
01 | Подоходный налог | 1 250 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 250 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 775 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 394 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 301 | |||
2 | Неналоговые поступления | 420 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 420 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 420 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26 628 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 628 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 628 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 34 662 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 678 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 678 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 678 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 178 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
04 | Образование | 1 540 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 540 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 540 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 540 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 444 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 444 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 444 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 800 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 144 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 589 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 589 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 589 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 589 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 589 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 589 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 589 |
Приложение 5 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 13 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Жаскешуского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 82 177 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 040 | |||
01 | Подоходный налог | 5 520 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 520 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9520 | |||
1 | Hалоги на имущество | 90 | |||
3 | Земельный налог | 690 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 740 | |||
2 | Неналоговые поступления | 75 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 15 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 15 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 60 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 67 062 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 062 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 062 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 86 876 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 362 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 362 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 362 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 762 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 600 | |||
04 | Образование | 38 750 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 38 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 300 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 38 300 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 450 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 450 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 764 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 764 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 764 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 946 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 626 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 192 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 699 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 699 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 699 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 699 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 699 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 699 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 699 |
Приложение 6 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 16 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Кельтемашатского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 34 483 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 882 | |||
01 | Подоходный налог | 2089 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 089 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 793 | |||
1 | Hалоги на имущество | 86 | |||
3 | Земельный налог | 753 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 954 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 40 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 40 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24 561 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 561 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 561 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 35 733 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 331 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 331 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 331 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 826 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 505 | |||
04 | Образование | 1 871 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 871 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 871 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 871 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 531 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 531 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 531 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 622 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 949 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 960 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 250 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 250 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 250 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 250 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 250 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 250 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 250 |
Приложение 7 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 19 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Кемербастауского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 32 807 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 460 | |||
01 | Подоходный налог | 1 550 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 550 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 910 | |||
1 | Hалоги на имущество | 78 | |||
3 | Земельный налог | 735 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 097 | |||
2 | Неналоговые поступления | 150 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 150 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 150 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24 197 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 197 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 197 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 35 353 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 098 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 098 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 098 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 137 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 961 | |||
04 | Образование | 960 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 960 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 960 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 960 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 295 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 295 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 295 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 495 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 546 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 546 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 546 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 546 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 546 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 546 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 546 |
Приложение 8 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 22 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Майлыкентского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 218250 | ||||
1 | Налоговые поступления | 90 898 | |||
01 | Подоходный налог | 42 075 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 42 075 | |||
04 | Hалоги на собственность | 48 693 | |||
1 | Hалоги на имущество | 530 | |||
3 | Земельный налог | 2 350 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 45 813 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 130 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 130 | |||
2 | Неналоговые поступления | 93 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 63 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 63 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 127259 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 259 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127 259 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 229 901 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 653 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 653 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 653 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 212 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 441 | |||
04 | Образование | 85 879 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 84 789 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 789 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 84 789 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 090 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 090 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 090 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 369 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 86 369 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 369 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17506 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 396 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55 467 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 651 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 651 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 11 651 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 651 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 651 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 651 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 651 |
Приложение 9 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 25 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Машатского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 34 985 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7 353 | |||
01 | Подоходный налог | 1 450 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 450 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 903 | |||
1 | Hалоги на имущество | 67 | |||
3 | Земельный налог | 775 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 061 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 632 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 632 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 632 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 36 047 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 367 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 367 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 367 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 632 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 735 | |||
04 | Образование | 1 000 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 680 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 680 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 680 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 900 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 350 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 430 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 062 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 062 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 062 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 062 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 062 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 062 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 062 |
Приложение 10 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 28 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 75 134 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 148 | |||
01 | Подоходный налог | 1 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 648 | |||
1 | Hалоги на имущество | 125 | |||
3 | Земельный налог | 520 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 003 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 65 986 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 986 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 986 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 77827 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 440 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 440 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 440 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28525 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 215 | |||
04 | Образование | 39353 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 38761 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 761 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 38 761 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 592 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 592 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 592 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 734 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 734 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 734 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 969 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 814 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 951 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 693 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 693 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 693 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 693 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 693 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 693 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 693 |
Приложение 11 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 31 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Рыскуловского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 50 445 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 555 | |||
01 | Подоходный налог | 3930 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 930 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14605 | |||
1 | Hалоги на имущество | 191 | |||
3 | Земельный налог | 574 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 840 | |||
2 | Неналоговые поступления | 217 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 217 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 217 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 673 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 673 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 673 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 54529 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 765 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 765 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 765 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 473 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 292 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 764 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 764 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 764 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 238 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 855 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 671 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4 084 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 084 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 084 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 084 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 084 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 084 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 084 |
Приложение 12 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 34 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет поселка Cастюбе на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 164 745 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17236 | |||
01 | Подоходный налог | 5 500 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 500 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11736 | |||
1 | Hалоги на имущество | 188 | |||
3 | Земельный налог | 1 167 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 381 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 100 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 147 409 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 147 409 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 147 409 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 167 465 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35194 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 194 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 194 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 712 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 482 | |||
04 | Образование | 118 377 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 117 077 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 077 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 117 077 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 300 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13894 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 894 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 894 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 894 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 720 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 720 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 720 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 720 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 720 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 720 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 720 |
Приложение 13 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 37 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Тастумсыкского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 35 714 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 970 | |||
01 | Подоходный налог | 2 950 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 950 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 020 | |||
1 | Hалоги на имущество | 71 | |||
3 | Земельный налог | 595 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 354 | |||
2 | Неналоговые поступления | 188 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 188 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 188 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24 556 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 556 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 556 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 38 272 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 253 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 253 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 556 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 697 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 019 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 019 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 019 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 315 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 502 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 202 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 558 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 558 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 558 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 558 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 558 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 558 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 558 |
Приложение 14 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 40 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет поселка Тюлькубас на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 65665 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 704 | |||
01 | Подоходный налог | 9 300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 300 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 404 | |||
1 | Hалоги на имущество | 280 | |||
3 | Земельный налог | 1 120 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 004 | |||
2 | Неналоговые поступления | 143 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 143 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 143 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 39 818 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 818 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 818 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 71495 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 250 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 250 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 250 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 968 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 282 | |||
04 | Образование | 1 945 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 945 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 945 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 945 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 300 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 300 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 539 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 780 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 981 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 830 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 830 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 830 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 830 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 830 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 830 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 830 |
Приложение 15 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 11 октября 2019 года № 46/1-06 |
|
Приложение 43 к решению Тюлькубасского районного маслихата от 25 декабря 2018 года № 34/1-06 |
Бюджет Шакпакского сельского округа на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 58 277 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 772 | |||
01 | Подоходный налог | 700 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 700 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 072 | |||
1 | Hалоги на имущество | 47 | |||
3 | Земельный налог | 830 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 195 | |||
2 | Неналоговые поступления | 218 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 218 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 218 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 287 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 287 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 287 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 60 280 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 586 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 586 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 586 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 407 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 179 | |||
04 | Образование | 25 823 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 25 095 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 095 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 25 095 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 728 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 728 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 728 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 871 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 871 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 871 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 598 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 773 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 003 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 003 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение займов | 0 | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 003 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 003 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 003 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 003 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 003 |