Сноска. Утратило силу - решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 23.12.2019 № 47/310-VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 104, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 февраля 2019 года № 27/302-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5734), маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI "О бюджете города Семей на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-2-199, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 14 января 2019 года), следующие изменения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
"доходы – 52 469 643,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 684 178,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 99 706,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 410 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 275 759,0 тысяч тенге;";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"затраты – 54 258 629,7 тысяч тенге;";
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
"чистое бюджетное кредитование – 1 011 724,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 1 018 938,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 214,0 тысяч тенге;";
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
"сальдо по операциям с финансовыми активами – -290 500,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 290 500,0 тысяч тенге;";
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
"дефицит (профицит) бюджета – -2 510 210,7 тысяч тенге;";
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
"финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 510 210,7 тысяч тенге:
поступление займов – 3 350 496,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 357 214,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 516 928,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель | |
сессии городского маслихата | Н. Каирбеков |
Секретарь | |
городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 6 марта 2019 года № 35/233-VI |
|
Приложение 1 к решению от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI |
Бюджет города Семей на 2019 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 52 469 643,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 684 178,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7 905 999,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 905 999,0 | ||
03 | Социальный налог | 6 003 356,0 | ||
1 | Социальный налог | 6 003 356,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 983 443,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 795 825,0 | ||
3 | Земельный налог | 203 426,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 981 121,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 071,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 579 662,0 | ||
2 | Акцизы | 63 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 177 840,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 305 619,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 33 203,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 211 718,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 211 718,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 99 706,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 49 684,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3 416,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 606,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 41 983,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 3 679,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 022,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 022,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 410 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 150 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 150 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 260 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 238 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 22 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 33 275 759,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 275 759,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 33 275 759,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 54 258 629,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 888 591,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 584 545,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 578,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 503,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 75,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 400 557,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 326 687,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 73 870,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 159 410,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 148 617,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 793,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 98 661,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 98 661,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 79 444,9 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 13 787,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 224,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 206,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 53 868,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 53 868,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 51 668,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 151 515,7 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 151 515,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 147 177,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 338,0 | |||
02 | Оборона | 105 000,0 | |||
1 | Военные нужды | 66 060,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 66 060,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 66 060,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 38 940,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 940,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 20 420,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18 520,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 73 320,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 73 320,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 73 320,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 73 320,0 | |||
04 | Образование | 16 463 480,7 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 695 767,2 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 695 767,2 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 797 563,5 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 898 203,7 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 12 922 380,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 12 766 010,5 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 12 080 827,5 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 685 183,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 154 354,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 154 354,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 016,0 | |||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 016,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 255 789,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 255 789,0 | |||
018 | Организация профессионального обучения | 255 789,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 589 544,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 589 544,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 50 603,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 721 636,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 20 090,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 13 785,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 92 906,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 831,0 | |||
023 | Методическая работа | 53 563,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 630 130,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 143 547,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 176 194,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 31 504,6 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 31 504,6 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 144 690,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 144 690,0 | |||
2 | Социальная помощь | 1 793 005,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 1 793 005,0 | |||
004 | Программа занятости | 453 013,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9 624,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 66 340,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 74 538,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 400 424,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 108 877,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 186 289,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 231 578,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 183 868,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 78 454,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 174 348,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 174 348,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 943,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 170 405,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 469 285,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 5 438 335,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 240 948,2 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 247 959,4 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 992 988,8 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 197 387,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 117 190,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 115,0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13 875,2 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 207,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 60 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 998 046,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 936,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 13 936,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 984 110,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 186 120,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 126 000,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 12 886,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 659 104,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 032 903,9 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 599,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 599,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 031 304,9 | |||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 169 990,7 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 355 004,0 | |||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 494 969,2 | |||
031 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 341,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 834 053,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 261 092,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 261 092,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 261 092,0 | |||
2 | Спорт | 18 150 054,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 127 612,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 20 047,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 13 495,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 57 470,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 36 480,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 18 022 442,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 18 022 442,0 | |||
3 | Информационное пространство | 296 476,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 174 766,5 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 160 783,5 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 13 983,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 121 710,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 121 710,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 126 431,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 44 443,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 26 274,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 11 064,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 105,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 81 988,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 59 279,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 22 636,0 | |||
08 | 9 | 456 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 73,0 |
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 564 896,8 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 564 896,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 531 438,8 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 531 438,8 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 33 458,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 33 458,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 301 471,3 | |||
1 | Сельское хозяйство | 222 793,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 714,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 42 714,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 637,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 8 637,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 171 442,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 34 000,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 299,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 14 486,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 669,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 540,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 115 448,0 | |||
6 | Земельные отношения | 73 729,3 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 73 729,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 53 729,3 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 20 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 949,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 949,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4 949,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 168 712,9 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 168 712,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 94 534,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 94 534,9 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 74 178,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 34 960,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 32 218,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 876 622,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 819 574,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 916,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 8 916,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 810 658,2 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 24 633,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 786 025,2 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 57 048,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57 048,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 149,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 899,0 | |||
13 | Прочие | 547 940,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 41 980,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 41 980,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 41 980,0 | |||
9 | Прочие | 505 960,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 337 066,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 332 924,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы | 4 142,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 2 000,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 166 894,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 166 894,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 15 047,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 15 047,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 047,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 15 047,0 | |||
15 | Трансферты | 806 661,1 | |||
1 | Трансферты | 806 661,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 806 661,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 062,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 648 246,0 | |||
038 | Субвенции | 148 430,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 8 922,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 1 011 724,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 1 018 938,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 000 000,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 000 000,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 000 000,0 | |||
053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 000 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 938,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 938,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18 938,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 18 938,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 7 214,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -290 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 290 500,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 510 210,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 510 210,7 | ||||
Поступление займов | 3 350 496,0 | ||||
Погашение займов | 1 357 214,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 516 928,7 |
Приложение 2 к решению от 6 марта 2019 года № 35/233- VI |
|
Приложение 6 к решению от 21 декабря 2018 года № 32/212-VI |
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2019 год
тысяч тенге |
№ | Наименование сельского округа, поселка | Всего | в том числе по программам | |||
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 008 "Освещение улиц населенных пунктов" | 013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" | 022 "Капитальные расходы государственного органа" | |||
1 | Абралинский | 17 365,0 | 14 908,0 | 69,0 | 1 070,0 | 1 318,0 |
2 | Айнабулакский | 25 927,0 | 23 401,0 | 1 070,0 | 1 456,0 | |
3 | Акбулакский | 21 197,0 | 18 750,0 | 1 070,0 | 1 377,0 | |
4 | Алгабасский | 18 865,0 | 16 242,0 | 1 332,0 | 1 291,0 | |
5 | Достыкский | 23 730,0 | 18 724,0 | 882,0 | 4 124,0 | |
6 | Жиеналинский | 19 125,0 | 17 620,0 | 1 260,0 | 245,0 | |
7 | Караоленский | 23 671,0 | 20 809,0 | 1 530,0 | 1 332,0 | |
8 | поселок Чаган | 20 045,0 | 18 163,0 | 900,0 | 982,0 | |
Всего по бюджету | 169 925,0 | 148 617,0 | 1 599,0 | 8 916,0 | 10 793,0 |