Сноска. Утратило силу решением Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 06.01.2020 № 44-5 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 106, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Кокпектинского районного маслихата от 22 ноября 2019 года № 41-2 "О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 30-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6374), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-2 "О бюджете Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-15-134, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 18 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Кокпектинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 908,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 020,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 480,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 113 408,0 тысяч тенге;
2) затраты – 144 069,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 161,3 тысяч тенге;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Е. Нұрлан |
Секретарь Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение к решению Кокпектинского районного маслихата от 18 декабря 2019 года № 42-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 31-2 |
Бюджет Кокпектинского сельского округа на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 142 908,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 29 020,0 | ||
1 | Подоходный налог | 17 170,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 170,0 | ||
4 | Налог на собственность | 11 850,0 | ||
1 | Налог на имущество | 250,0 | ||
3 | Земельный налог | 700,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 730,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 480,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 480,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 480,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 113 408,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 113 408,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 113 408,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 144 069,3 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 39 093,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 093,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 460,3 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 793,8 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 1 299,8 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 90 570,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 6 703,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 703,8 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6 703,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 83 866,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 866,4 | |||
8 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 488,8 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 377,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 405,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 405,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 405,5 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 405,5 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 0,0 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 161,3 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 1 161,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 161,3 |