Сноска. Утратило силу - решением Уланского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 30.12.2019 № 341 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Уланского районного маслихата от 25 сентября 2019 года № 307 "О внесении изменений и дополнений в решение Уланского районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 257 "О бюджете Уланского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6183) Уланский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 "О бюджетах поселков и сельских округов Уланского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-17-213, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 30 января 2019 года) следующие изменения:
пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Аблакетского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 32279,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4867,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27412,0 тысяч тенге;
2) затраты – 33003,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 724,9 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Аблакетского сельского округа на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 13179,0 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в бюджете Аблакетского сельского округа на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 14233,0 тысяч тенге.";
пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить бюджет Айыртауского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 29705,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4631,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 121,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24952,1 тысяч тенге;
2) затраты – 30863,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1157,9 тысяч тенге.
5. Учесть, что в бюджете Айыртауского сельского округа на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 13450,0 тысяч тенге.
6. Предусмотреть в бюджете Айыртауского сельского округа на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 11502,1 тысяч тенге.";
пункты 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"7. Утвердить бюджет поселка Асубулак на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 30156,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7155,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22981,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30985,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 828,9 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете поселка Асубулак на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 11225,0 тысяч тенге.
9. Предусмотреть в бюджете поселка Асубулак на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 11756,0 тысяч тенге.";
пункты 10, 11 и 12 изложить в следующей редакции:
"10. Утвердить бюджет Бозанбайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 34469,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4355,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30004,9 тысяч тенге;
2) затраты – 34989,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 519,9 тысяч тенге.
11. Учесть, что в бюджете Бозанбайского сельского округа на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 11696,0 тысяч тенге.
12. Предусмотреть в бюджете Бозанбайского сельского округа на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 18308,9 тысяч тенге.";
пункты 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"13. Утвердить бюджет поселка Касыма Кайсенова на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 88276,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25432,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 230,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62614,0 тысяч тенге;
2) затраты – 90291,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2015,4 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете поселка Касыма Кайсенова на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 29526,0 тысяч тенге.
15. Предусмотреть в бюджете поселка Касыма Кайсенова на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 33088,0 тысяч тенге.";
пункты 16, 17 и 18 изложить в следующей редакции:
"16. Утвердить бюджет Саратовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 29647,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3346,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26300,2 тысяч тенге;
2) затраты – 30240,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 593,1 тысяч тенге.
17. Учесть, что в бюджете Саратовского сельского округа на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 14362,0 тысяч тенге.
18. Предусмотреть в бюджете Саратовского сельского округа на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 11938,2 тысяч тенге.";
пункты 19, 20 и 21 изложить в следующей редакции:
"19. Утвердить бюджет Таврического сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 48698,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14298,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34400,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50118,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1493,6 тысяч тенге.
20. Учесть, что в бюджете Таврического сельского округа на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 12896,0 тысяч тенге.
21. Предусмотреть в бюджете Таврического сельского округа на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 21504,0 тысяч тенге.";
пункты 22, 23 и 24 изложить в следующей редакции:
"22. Утвердить бюджет Таргынского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 32172,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5582,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26590,0 тысячи тенге;
2) затраты – 33384,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1212,2 тысяч тенге.
23. Учесть, что в бюджете Таргынского сельского округа на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 12869,0 тысяч тенге.
24. Предусмотреть в бюджете Таргынского сельского округа на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 13721,0 тысяч тенге.";
пункты 25, 26 и 27 изложить в следующей редакции:
"25. Утвердить бюджет Толеген Тохтаровского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 28045,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7769,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20276,8 тысяч тенге;
2) затраты – 28472,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 426,4 тысяч тенге.
26. Учесть, что в бюджете Толеген Тохтаровского сельского округа на 2019 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 9025,0 тысяч тенге.
27. Предусмотреть в бюджете Толеген Тохтаровского сельского округа на 2019 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 11251,8 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | А. Бережной |
Секретарь Уланского | |
районного маслихата | О. Сыдыков |
Приложение № 1 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 1 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет Аблакетского сельского округа Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 32279,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4867,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1784,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1784,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3083,0 | ||
1 | Налог на имущество | 167,3 | ||
3 | Земельный налог | 492,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2423,7 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27412,0 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27412,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27412,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 14233,0 | |||
Субвенции | 13179,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. ЗАТРАТЫ | 33003,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20445,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20445,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20445,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17594,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2851,0 | |||
04 | Образование | 201,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 201,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 201,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 201,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11857,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11857,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11857,2 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 178,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10178,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 724,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 724,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 724,9 |
Приложение № 2 к решению Уланского районного маслихата 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 4 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет Айыртауского сельского округа Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 29705,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 4631,6 | ||
0 1 | Подоходный налог | 1577,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1577,2 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 3054,4 | ||
1 | Налог на имущество | 71,0 | ||
3 | Земельный налог | 181,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2802,4 | ||
2 | Неналоговые поступления | 121,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 121,4 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 121,4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24952,1 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24952,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24952,1 | ||
Целевые текущие трансферты | 11502,1 | |||
Субвенции | 13450,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. ЗАТРАТЫ | 30863,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17723,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17723,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17723,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17151,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 572,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12689,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12689,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12689,9 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1379,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10610,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 450,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 450,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1157,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1157,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1157,9 |
Приложение № 3 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 7 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет поселка Асубулак Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 30156,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 7155,9 | ||
0 1 | Подоходный налог | 2696,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2696,0 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 4459,9 | ||
1 | Налог на имущество | 55,0 | ||
3 | Земельный налог | 643,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3761,9 | ||
2 | Неналоговые поступления | 19,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 19,9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 19,9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 22981,0 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22981,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22981,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 11756,0 | |||
Субвенции | 11225,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ.ЗАТРАТЫ | 30985,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18610,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18610,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18610,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17761,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 849,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11874,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11874,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11874,9 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1444,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10230,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 828,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 828,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 828,9 |
Приложение № 4 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 10 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет Бозанбайского сельского округа Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 34469,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 4355,3 | ||
0 1 | Подоходный налог | 1889,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1889,7 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 2465,6 | ||
1 | Налог на имущество | 187,6 | ||
3 | Земельный налог | 265,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2013,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 109,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 109,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 109,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30004,9 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30004,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30004,9 | ||
Целевые текущие трансферты | 18308,9 | |||
Субвенции | 11696,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ.ЗАТРАТЫ | 34989,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15416,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15416,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15416,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15074,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 342,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12173,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12173,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12173,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1755,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10218,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7400,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7400,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 519,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 519,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 519,9 |
Приложение № 5 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 13 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет поселка Касыма Кайсенова Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 88276,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 25432,0 | ||
0 1 | Подоходный налог | 12398,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12398,0 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 12985,0 | ||
1 | Налог на имущество | 483,0 | ||
3 | Земельный налог | 2908,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 9594,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 49,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 49,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 230,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 230,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 230,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 62614,0 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62614,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62614,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 33088,0 | |||
Субвенции | 29526,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ.ЗАТРАТЫ | 90291,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33840,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33840,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27800,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6040,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43938,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43938,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43938,4 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5894,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28044,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12513,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12513,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12513,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12513,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2015,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2015,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2015,4 |
Приложение № 6 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 16 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет Саратовского сельского округа Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 29647,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3346,8 | ||
0 1 | Подоходный налог | 846,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 846,0 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 2500,8 | ||
1 | Налог на имущество | 47,0 | ||
3 | Земельный налог | 243,8 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2210,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
0 6 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26300,2 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26300,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26300,2 | ||
Целевые текущие трансферты | 11938,2 | |||
Субвенции | 14362,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. ЗАТРАТЫ | 30240,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 17059,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 17059,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17059,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15904,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1155,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11980,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11980,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11980,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 240,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10740,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1200,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1200,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1200,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1200,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 593,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 593,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 593,1 |
Приложение № 7 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 19 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет Таврического сельского округа Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 48698,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 14298,0 | ||
0 1 | Подоходный налог | 6546,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6546,0 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 7752,0 | ||
1 | Налог на имущество | 110,0 | ||
3 | Земельный налог | 495,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7147,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34400,0 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34400,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34400,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 21504,0 | |||
Субвенции | 12896,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ ЗАТРАТЫ | 50118,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30012,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30012,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30012,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23612,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11959,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11959,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11959,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1259,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8074,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8074,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8074,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8074,6 | |||
15 | Трансферты | 73,0 | |||
1 | Трансферты | 73,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 73,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1420,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1420,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1420,6 |
Приложение № 8 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 22 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет Таргынского сельского округа Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 32172,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5582,0 | ||
0 1 | Подоходный налог | 1576,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1576,0 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 4006,0 | ||
1 | Налог на имущество | 62,0 | ||
3 | Земельный налог | 372,1 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3571,9 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26590,0 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26590,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26590,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 13721,0 | |||
Субвенции | 12869,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ.ЗАТРАТЫ | 33384,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20499,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20499,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20499,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18146,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2353,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12484,8 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 400,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12084,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12084,8 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1100,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10784,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1212,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1212,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1212,2 |
Приложение № 9 к решению Уланского районного маслихата от 23 октября 2019 года № 322 |
|
Приложение № 25 к решению Уланского районного маслихата от 28 декабря 2018 года № 265 |
Бюджет Толеген Тохтаровского сельского округа Уланского района на 2019 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.ДОХОДЫ | 28045,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 7769,0 | ||
0 1 | Подоходный налог | 2828,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2828,0 | ||
0 4 | Налоги на собственность | 4941,0 | ||
1 | Налог на имущество | 101,0 | ||
3 | Земельный налог | 709,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4131,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 20276,8 | ||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20276,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20276,8 | ||
Целевые текущие трансферты | 11251,8 | |||
Субвенции | 9025,0 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | сумма (тыс.тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ.ЗАТРАТЫ | 28472,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 15845,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 15845,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15845,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14969,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 876,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12126,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12126,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12126,4 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10726,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 426,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 426,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 426,4 |