Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.12.2019 № 47-525/VI (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июня 2019 года № 30/329-VI "О внесении изменений в решение Восточно – Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6024), Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 36-391/VI "О бюджете Урджарского района на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-18-189, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 12 января 2019 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 14 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет района на 2019-2021 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 13 633 332,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 034 428,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 113,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 550,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 571 241,4 тысяч тенге;
2) затраты – 13 633 408,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 412,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 49 238,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 21 826,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 488,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 488,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 49 238,0 тысяч тенге;
погашение займов – 21 826,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 76,9 тысяч тенге.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Ж. Жумакулов |
Секретарь Урджарского | |
районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 27 июня 2019 года № 42-470/VI |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 36-391/VI |
Бюджет Урджарского района на 2019 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 13 633 332,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 034 428,0 | ||
01 | Подоходный налог | 382 091,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 382 091,0 | ||
03 | Социальный налог | 449 396,0 | ||
1 | Социальный налог | 449 396,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 162 776,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 77 511,0 | ||
3 | Земельный налог | 8 441,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 70 656,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 168,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26 515,0 | ||
2 | Акцизы | 6 612,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 540,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 242,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 121,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13 650,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 13 650,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 15 113,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 270,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 219,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 51,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 288,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 288,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 552,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 552,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 550,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 555,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 555,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 995,0 | ||
1 | Продажа земли | 6 995,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12 571 241,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 571 241,4 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 13 633 408,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 768 064,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 472 316,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 35 847,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 847,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 184 314,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 176 256,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 8 058,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 252 155,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 245 365,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 790,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 3 288,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 288,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 788,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 292 460,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 45 197,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39 797,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 400,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 158 698,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 203,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 133 495,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46 648,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46 648,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 41 917,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 36 212,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 705,0 | |||
02 | Оборона | 24 683,0 | |||
1 | Военные нужды | 15 876,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 876,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 876,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8 807,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 807,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 807,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
04 | Образование | 6 922 060,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 353 245,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 352 195,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 50 160,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 302 035,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 050,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 050,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 218 109,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 663,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 3 663,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6 089 271,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 5 999 922,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 89 349,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 125 175,0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 125 175,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 350 706,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 350 706,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 34 166,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 36 120,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 131 518,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 25 504,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 0,0 | |||
023 | Методическая работа | 30 212,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 93 186,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 481 451,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 945 427,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 802,0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1 802,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 943 625,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 943 625,0 | |||
2 | Социальная помощь | 522 016,3 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 522 016,3 | |||
004 | Программа занятости | 244 324,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 45 052,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 9 200,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8 181,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 83 929,3 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 48 918,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 18 918,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 63 494,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 14 008,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 14 008,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 100,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 10 908,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 640 191,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 281 836,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28 624,0 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 4 852,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 23 772,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 253 212,3 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 238 212,3 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 15 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 851 125,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12 796,8 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 12 796,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 000,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 5 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 833 329,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 500,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 831 829,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 507 229,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10 757,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 757,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 496 472,2 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 62 803,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 58 836,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 374 833,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 331 046,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 197 637,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 197 637,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 197 637,0 | |||
2 | Спорт | 28 530,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 530,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 528,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 002,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 3 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 54 310,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 35 431,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34 770,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 661,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18 879,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 18 879,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 50 569,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 16 641,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 851,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 790,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33 928,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 20 984,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 944,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 244 462,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 207 015,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 207 015,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 25 332,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 365,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 5 000,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 39 014,0 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 568,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 752,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 131 984,0 | |||
6 | Земельные отношения | 27 139,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 27 139,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 21 739,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 5 400,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10 308,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 308,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10 308,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 53 817,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 53 817,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 53 817,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 23 697,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 24 810,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 5 310,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 275 297,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 261 572,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 261 572,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 35 250,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 226 322,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 13 725,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 725,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 13 725,0 | |||
13 | Прочие | 332 626,0 | |||
9 | Прочие | 332 626,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20 643,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 20 643,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 167 130,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 167 130,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 553,0 | |||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 800,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 20 240,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 37 513,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 57 582,0 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8 792,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 48 790,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 28 718,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 28 718,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 51,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 51,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 51,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 51,0 | |||
15 | Трансферты | 559 659,4 | |||
1 | Трансферты | 559 659,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 559 659,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 76,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 325 828,0 | |||
038 | Субвенции | 183 974,0 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 49 781,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 27 412,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 49 238,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 49 238,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 49 238,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 49 238,5 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 49 238,5 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 21 826,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 21 826,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 21 826,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -27 488,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 488,9 | ||||
Поступления займов | 49 238,0 | ||||
7 | Поступления займов | 49 238,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 49 238,0 | |||
2 | Договоры займа | 49 238,0 | |||
16 | Погашение займов | 21 826,0 | |||
1 | Погашение займов | 21 826,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 826,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 21 826,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 76,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 76,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 76,9 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 27 июня 2019 года № 42-470/VI |
|
Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 36-391 /VI |
Перечень программ развития бюджета Урджарского района на 2019-2021 годы, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(тысяч тенге) |
Функциональная группа | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04 | Образование | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
На разработку ПСД и проведение экспертизы для реконструкции и переоборудования здания школы под детский сад в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 1 050,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 086 541,3 | 2 859 173,0 | 474 239,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 253 212,3 | 137 658,0 | 90 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 253 212,3 | 137 658,0 | 90 000,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 253 212,3 | 97 658,0 | 50 000,0 | |||
За счет средств республиканского бюджета | 203 307,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство 30-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 203 307,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 49 905,3 | 97 658,0 | 50 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство наружных инженерных сетей к 30-ти и 60-ти квартирным жилым домам в селе Урджар, Урджарского района ВКО | 500,0 | 20 000,0 | 0,0 | ||||
Строительство 30-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 34 905,3 | 77 658,0 | 0,0 | ||||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство водоотводного канала для осушения земельного участка на побережье оз.Алаколь, Урджарского района, ВКО | 14 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство инфраструктуры (дороги) к индивидуальным жилым домам по программе "Нурлы Жер" в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||
Строительство инфраструктуры (электроснабжение) к индивидуальным жилым домам по программе "Нурлы Жер" в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 833 329,0 | 2 721 515,0 | 384 239,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 833 329,0 | 2 721 515,0 | 384 239,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 500,0 | 290 000,0 | 170 029,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 290 000,0 | 170 029,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 | ||||
Строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в селе Маканчи Урджарского района, ВКО | 0,0 | 170 000,0 | 170 029,0 | ||||
Проведение государственной экспертизы ПСД на строительство полигона твердо-бытовых и прочих нетоксичных отходов в селе Маканчи Урджарского района, ВКО | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 831 829,0 | 2 431 515,0 | 214 210,0 | |||
За счет средств республиканского бюджета | 1 627 524,0 | 1 561 412,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 400 000,0 | 1 368 789,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных соооружений в селе Каратума, Урджарского района, ВКО | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Шолпан, Урджарского района, ВКО | 241 745,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Сегизбай, Урджарского района, ВКО | 256 244,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 144 767,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бахты, Урджарского района, ВКО | 144 768,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь) | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Бестерек, Урджарского района, ВКО | 85 000,0 | 192 623,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Коктал, Урджарского района, ВКО | 85 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Ельтай, Урджарского района, ВКО | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Акжар, Урджарского района, ВКО | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 204 305,0 | 870 103,0 | 214 210,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Разработка ПСД на строительство водопровоодных сетей и водозаборных сооружений на побережье озера Алаколь, Урджарского района, ВКО | 17 222,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений на побережье озера Алаколь, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 56 000,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 58 000,0 | 188 757,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Сегизбай, Урджарского района, ВКО | 34 057,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Шолпан, Урджарского района, ВКО | 42 826,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бестерек, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 52 842,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь) | 0,0 | 256 340,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Коктал, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 29 450,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бахты Урджарского района ВКО | 0,0 | 52 500,0 | 40 000,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Баркытбел, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Елтай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 38 613,0 | 38 610,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Акжар, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 32 673,0 | 32 672,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 32 928,0 | 32 928,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Лайбулак, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство канализационных сетей и полей фильтрации на побережье озера Алаколь, Урджарского района, ВКО | 19 998,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Разработка ПСД на строительство полей фильтрации для канализационных стоков в с.Урджар, Урджарского района, ВКО | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Получение государственной экспертизы ПСД на строительство водопроводных сетей в селе Лайбулак, Урджарского района, ВКО | 1 202,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Сагат, Урджарского района, ВКО | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Спорт | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Корректировка ПСД на строительство спортивного модуля в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 35 250,0 | 0,0 | 35 000,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 35 250,0 | 0,0 | 35 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 35 250,0 | 0,0 | 35 000,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 35 250,0 | 0,0 | 35 000,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 35 250,0 | 0,0 | 35 000,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Разработка ПСД на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 35 250,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | ||||
13 | Прочие | 28 718,0 | 28 718,0 | 0,0 | |||
9 | Прочие | 28 718,0 | 28 718,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 28 718,0 | 28 718,0 | 0,0 | |||
078 | Целевые трансферты на развитие бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 28 718,0 | 28 718,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 28 718,0 | 28 718,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство плавательного бассейна в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 28 718,0 | 28 718,0 | 0,0 | ||||
всего | 2 154 559,3 | 2 887 891,0 | 509 239,0 |