В соответствии с пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2019 года № 374 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7037, опубликовано 26 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 282 930 017,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 727 358,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 140 076,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 925,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 272 053 657,3 тысяч тенге;
2) затраты – 293 465 335,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 23 950 833,7 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 28 116 200,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 165 367,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 850 294,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 850 294,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -35 336 445,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35 336 445,6 тысяч тенге.";
пункт 4 дополнить подпунктами 12), 13), 14) нового содержания:
"12) оказание социальной помощи детям с ВИЧ-инфекцией;
13) обеспечение деятельности центра поддержки малообеспеченным семьям;
14) паспортизацию водохозяйственных объектов;";
пункт 5 дополнить подпунктами 14), 15), 16) нового содержания:
"14) организацию общественных работ;
15) компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса;
16) ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурных объектов и благоустройство населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы;";
пункт 7 дополнить подпунктами 9), 10) нового содержания:
"9) реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі";
10) строительство и (или) реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры, социально-культурных объектов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы;";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2020 год в сумме 1 087 446,4 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 10-2 нового содержания:
"10-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2020 год поступления трансфертов из бюджетов районов и города Кызылорды в связи с введением режима чрезвычайного положения - 2 789 220 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной 44 сессии Кызылординского областного маслихата |
Ж. Ысқақ |
Секретарь Кызылординского областного маслихата |
К. Бисенов |
Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от 21 апреля 2020 года № 420 | |
Приложение 1 к решению 40 сессии Кызылординского областного маслихата от "12" декабря 2019 года № 374 |
Областной бюджет на 2020 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 282 930 017,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 727 358,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 979 160,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 979 160,0 | ||
03 | Социальный налог | 3 635 538,0 | ||
1 | Социальный налог | 3 635 538,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 112 660,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 064 206,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 48 454,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 140 076,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 63 316,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 10 035,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 397,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 41 884,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 607 430,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 607 430,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 469 330,9 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 469 330,9 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 925,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 925,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 925,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 272 053 657,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 873 712,3 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 3 873 712,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 268 179 945,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 268 179 945,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 293 465 335,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 490 549,3 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 64 713,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 64 713,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 683 451,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 515 782,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 048,4 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 19 972,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 134 649,0 | ||
257 | Управление финансов области | 126 600,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 125 117,0 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 483,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 221 660,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 172 310,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 49 350,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 168 675,0 | ||
078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 168 675,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 250 280,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 247 620,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 660,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 684 441,2 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 684 441,2 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 154 923,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 150 870,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 053,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 79 659,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 79 659,0 | ||
730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 56 146,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 56 146,0 | ||
02 | Оборона | 1 825 844,9 | ||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 1 720 844,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 64 421,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11 426,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 222 277,0 | ||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 107 564,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 315 156,9 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 105 000,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 105 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 109 540,3 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 846 860,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 208 310,1 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 065,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 635 485,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 262 680,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 262 680,0 | ||
04 | Образование | 53 612 340,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 32 395,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 32 395,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 841 360,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 98 640,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 666 277,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 76 443,0 | ||
261 | Управление образования области | 44 559 891,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 211 959,1 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 328 792,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 12 593,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 19 693,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 463 178,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 548 669,9 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 382 896,2 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 9 032 678,0 | ||
029 | Методическая работа | 168 482,2 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 559 592,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 114 458,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 205 440,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 26 494 369,2 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 000 152,3 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 546 891,3 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 453 261,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 178 541,7 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 317 788,6 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 188 595,1 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 672 158,0 | ||
05 | Здравоохранение | 7 838 506,9 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 5 635 140,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 200 395,1 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 228 704,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 199 885,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 158 871,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 57 317,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 26 099,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 26 590,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 118 090,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 48 330,4 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 242 690,7 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 277 931,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 853 618,7 | ||
042 | Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 995,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга | 195 624,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 203 366,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2 203 366,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 042 022,4 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 24 644 202,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 125 023,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 365 218,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 1 329 691,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 108 574,1 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 440 036,8 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 489 111,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 194 755,0 | ||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 968,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7 804,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 118 818,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 710,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 20 391 494,0 | ||
261 | Управление образования области | 277 973,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 204 837,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 73 136,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 48 535,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 48 535,0 | ||
295 | Управление по контролю в сфере труда области | 71 311,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 71 311,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 346 993,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 063 297,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 182 378,7 | ||
010 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 861 290,0 | ||
030 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 846 866,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 273 927,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 3 344 944,9 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 051 725,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 445 726,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 056 439,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 283 695,5 | ||
014 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 7 282 993,5 | ||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 702,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 497 405,9 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 019 283,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 216 472,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 711 491,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 79 534,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 786,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 357 546,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 75 012,2 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 162 998,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 628 041,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 853 545,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 252 912,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 319 823,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 358 646,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 706 568,5 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 351 002,2 | ||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 26 229,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 232 933,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 91 840,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 059 098,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 332 303,9 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 126 600,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 419 939,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 138 612,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 40 642,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 000,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 093 834,5 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 929 444,8 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 1 164 389,7 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 1 205,4 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 1 205,4 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 615 436,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 123 196,0 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 492 240,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 849 389,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 849 389,2 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 056 287,0 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 761 306,2 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 31 796,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 656 529,5 | ||
251 | Управление земельных отношений области | 49 042,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 49 042,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 168 154,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 101 296,0 | ||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 6 877,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 27 913,0 | ||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 15 426,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 215 146,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 1 387,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 640 291,8 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 24 382,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 237,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 110 199,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 14 132 617,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 140 145,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 397 575,0 | ||
006 | Субсидирование производства приоритетных культур | 1 374 190,0 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 679 406,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 435 857,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов | 2 177,0 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 48 077,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 161 498,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 4 200,0 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 776 031,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 32 734,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 409,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 941 011,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 2 317 985,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 717 581,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 432 139,0 | ||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 15 233,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 417 107,0 | ||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 19 325,0 | ||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 190 506,0 | ||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 29 431,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 237 737,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 92 180,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 535,0 | ||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 2 100,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 12 248,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 53 997,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 21 560,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 68 073,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 23 275,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 729 551,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 545,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) | 215 756,0 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) | 5 917,0 | ||
725 | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 68 978,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 68 978,7 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5 151 411,4 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 068 864,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 120 445,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 948 418,5 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 82 547,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 82 547,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 561 732,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 16 561 732,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 71 518,8 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 227 959,1 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 202 737,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 182 547,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 963 532,9 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 250 713,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 787 714,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 875 010,0 | ||
13 | Прочие | 9 183 495,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 919 986,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 919 986,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 242 949,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 242 949,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 137 472,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 137 472,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 087 446,4 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 087 446,4 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 125 160,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 125 160,0 | ||
261 | Управление образования области | 1 116 979,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 116 979,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 37 635,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 37 635,0 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 53 793,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 53 793,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 506 078,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 15 804,0 | ||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 120 775,0 | ||
052 | Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 561 861,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 807 638,0 | ||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 85 486,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 85 486,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 143 087,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 143 087,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 182 117,8 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" | 65 908,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 209,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 3 460 975,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 10 500,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 2 856 411,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 535 264,0 | ||
027 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 37 800,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 21 000,0 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | 84 331,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 84 331,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 29 677,0 | ||
257 | Управление финансов области | 29 677,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 21 925,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 7 752,0 | ||
15 | Трансферты | 105 269 897,3 | ||
257 | Управление финансов области | 105 269 897,3 | ||
007 | Субвенции | 96 639 278,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 451 728,8 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 999,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 693 718,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 2 701 887,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 782 285,6 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 23 950 833,7 | |||
Бюджетные кредиты | 28 116 200,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 15 659 110,7 | ||
261 | Управление образования области | 2 788 324,9 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 2 788 324,9 | ||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 170 644,6 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 170 644,6 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 513 254,6 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 4 513 254,6 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 015 046,5 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 3 015 046,5 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 171 840,1 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 5 171 840,1 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 853 014,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 043 284,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 963 834,0 | ||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминимумов | 2 079 450,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 809 730,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 3 809 730,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 354 076,0 | ||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 103 376,0 | ||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 3 103 376,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 250 700,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 250 700,0 | ||
13 | Прочие | 250 000,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 250 000,0 | ||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 250 000,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 4 165 367,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 4 165 367,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 165 367,0 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 850 294,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 850 294,0 | |||
13 | Прочие | 850 294,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 58 437,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 58 437,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 791 857,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 791 857,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -35 336 445,6 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 35 336 445,6 | |||
7 | Поступление займов | 37 212 814,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 37 212 814,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 28 565 454,0 | ||
2 | Договоры займа | 8 647 360,0 | ||
16 | Погашение займов | 3 772 178,0 | ||
257 | Управление финансов области | 3 772 178,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 115 848,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 656 330,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 895 809,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 895 810 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 895 810 |