Сноска. Утратило силу - решением Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.12.2020 № 64/2-VI ( вводится в действие с 01.01.2021).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 октября 2020 года № 42/475-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7648), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6468, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 10 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 474 742,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 34 067 661,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 310 396,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 552 270,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 544 413,4 тысяч тенге;
2) затраты – 91 952 519,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -80 000,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 80 000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 202 220,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 1 225 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 22 922,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 599 997,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 599 997,5 тысяч тенге;
поступление займов – 21 040 910,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 560 118,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 119 206,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | М. Тесленко |
Секретарь городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 22 октября 2020 года № 62/2-VI |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2019 года № 52/2-VI |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2020 год
Категория |
Всего доходы | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 77 474 742,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 34 067 661,2 | ||
01 | Подоходный налог | 19 695 200,8 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 8 986 535,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 708 665,0 | ||
03 | Социальный налог | 7 680 371,7 | ||
1 | Социальный налог | 7 680 371,7 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 547 867,7 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 292 792,7 | ||
3 | Земельный налог | 579 995,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 675 080,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 907 410,3 | ||
2 | Акцизы | 169 415,3 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 174 988,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 558 970,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 4 037,0 | ||
07 | Прочие налоги | 11,0 | ||
1 | Прочие налоги | 11,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 236 799,7 | ||
1 | Государственная пошлина | 236 799,7 | ||
2 | Неналоговые поступления | 310 396,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 119 503,9 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3 637,2 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 30,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 114 748,7 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 088,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 64,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 64,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 239,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 239,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 51 393,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 51 393,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 137 197,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 137 197,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 552 270,9 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 333 403,5 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 333 403,5 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 218 867,4 | ||
1 | Продажа земли | 190 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 28 867,4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 38 544 413,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 544 413,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 38 544 413,4 |
Функциональная группа |
Всего затраты | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 91 952 519,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 823 402,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 460,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 40 776,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 684,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 342 048,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 337 934,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 113,1 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 94 121,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 75 937,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 459,4 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 725,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 69 822,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 68 044,2 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 652,4 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 125,6 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 487,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 40 987,4 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 105 601,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 105 601,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 621 111,1 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 621 111,1 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 27 424,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 27 424,5 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 479 327,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 476 547,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 780,0 | ||
02 | Оборона | 52 692,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52 692,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 52 692,5 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 163 605,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 127 678,6 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 127 678,6 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 35 926,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 33 995,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 931,0 | ||
04 | Образование | 27 314 596,5 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 27 032 422,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 50 962,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 20 117 397,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 418 606,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 1 060 754,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 11 590,7 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 3 746 124,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 121 732,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 440,0 | ||
023 | Методическая работа | 61 839,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 926 384,6 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 515 592,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 42 266,2 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 42 266,2 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 239 908,2 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 239 908,2 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 353 873,4 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 261 953,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 329 945,6 | ||
002 | Программа занятости | 485 144,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4 230,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 746 256,5 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 7 600,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 602 264,5 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 14 220,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 314,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 95 788,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 365 613,2 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 279 635,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 14 604,1 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 108 513,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 1 507,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 135 175,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 6 843,5 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 300,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 50 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 689,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 75 689,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 16 231,0 | ||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 2 723,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 13 508,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 237 238,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 978 000,8 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 29 139,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 390 074,2 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 058,5 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 25 795,6 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 605 042,6 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 91 846,4 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 44 639,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 884 589,8 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 265 296,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 269 219,7 | ||
070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 1 368 300,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 37 920 286,3 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 11 829 594,8 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24 146 583,9 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 753 457,0 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 70 567,6 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 120 083,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 338 951,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 74 954,3 | ||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 123 989,8 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 133 139,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 867,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 889 493,2 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 544 763,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 14 507,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 278 022,3 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 202 485,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 37 208,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 496,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 045,3 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 181 794,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 56 909,9 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 76 752,6 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 48 131,5 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 162 935,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 34 263,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 98 230,4 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 115,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 554,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 773,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 069,7 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 4 069,7 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 870,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 199,7 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 212 115,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 158 244,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 158 244,6 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 53 871,2 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 53 871,2 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 065 666,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 065 666,9 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 095 140,5 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 500 222,2 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 98 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 963 041,7 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 409 262,5 | ||
13 | Прочие | 1 442 421,1 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 339 332,1 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 339 332,1 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 12 250,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 12 250,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 447 677,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 447 677,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 642 912,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 642 912,0 | ||
475 | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 250,0 | ||
014 | Поддержка предпринимательской деятельности | 250,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 310 553,6 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 310 553,6 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 310 553,6 | ||
15 | Трансферты | 1 082 791,1 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 082 791,1 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 89 601,8 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 7 500,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 930 418,4 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 55 270,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -80 000,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 80 000,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 202 220,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 1 225 142,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 8 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 8 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 217 142,0 | ||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 200 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 017 142,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 22 922,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -15 599 997,5 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 15 599 997,5 | |||
7 | Поступления займов | 21 040 910,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 21 040 910,0 | ||
2 | Договоры займа | 21 040 910,0 | ||
16 | Погашение займов | 5 560 118,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5 560 118,5 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 560 118,5 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 119 206,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 119 206,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 119 206,0 |