Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 марта 2020 года № 36/410-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VI "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6778, опубликовано 18 марта 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата от 6 января 2020 года № 37/293-VI "О бюджете города Курчатов на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6501, опубликовано 17 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 255 531,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 326 410,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 102,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 170,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 906 849,0 тысяч тенге;
2) затраты – 3 375 651,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -120 120,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120 120,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 120 120,0 тысяч тенге.";
пункт 4 искоючить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Предусмотреть в городском бюджете на 2020 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 345 108,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Предусмотреть в городском бюджете на 2020 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в сумме 161 823,0 тысяч тенге".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | Э. Батырбеков |
Секретарь Курчатовского городского маслихата | Г. Карымбаева |
Приложение к решению Курчатовского городского маслихата от 31 марта 2020 года № 38/295-VI |
|
Приложение 1 к решению Курчатовского городского маслихата от 6 января 2020 года № 37/293-VI |
Бюджет города Курчатов на 2020 год
Категория | Всего доходы (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 3 255 531,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 326 410,0 | ||
01 | Подоходный налог | 604 674,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 27 374,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 577 300,0 | ||
03 | Социальный налог | 527 885,0 | ||
1 | Социальный налог | 527 885,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 159 749,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 90 256,0 | ||
3 | Земельный налог | 35 874,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 33 617,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 31 126,0 | ||
2 | Акцизы | 1 141,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 25 139,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 846,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 976,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 976,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 19 102,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 912,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 752,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 160,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 190,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 190,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 170,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 170,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 315,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 855,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 906 849,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 906 849,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 906 849,0 |
Функциональная группа | Всего расходы (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 375 651,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 271 932,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 177 277,8 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21 409,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21 075,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 334,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 155 868,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 155 868,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 434,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 434,9 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 434,9 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 94 219,5 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23 419,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 22 875,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 544,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 33 808,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33 126,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 682,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 23 707,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 23 567,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 140,0 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 13 285,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 13 255,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30,0 | |||
02 | Оборона | 7 682,0 | |||
1 | Военные нужды | 7 682,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7 682,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 682,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 811,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4 811,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 811,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 811,0 | |||
04 | Образование | 1 176 089,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 244 479,0 | |||
471 | Отдел образования, физической кульуры и спорта района (города областного значения) | 244 479,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 244 479,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 858 309,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 858 309,0 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 758 690,0 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 53 724,0 | |||
028 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 45 895,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 73 301,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 73 301,0 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 19 644,0 | |||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1 188,1 | |||
020 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 498,9 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 48 460,0 | |||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 510,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 168 247,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 25 934,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21 971,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 21 971,0 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 963,6 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3 963,6 | |||
2 | Социальная помощь | 118 133,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 118 133,0 | |||
002 | Программа занятости | 44 287,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 635,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38 954,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 470,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 327,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 4 317,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 22 143,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 24 179,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 24 179,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 22 795,8 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 184,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 916 216,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 7 864,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 864,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 864,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 699 531,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 49 103,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 49 103,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 650 428,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 650 428,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 208 821,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 208 821,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 471,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 667,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 962,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 174 721,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 221 707,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 93 527,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 93 527,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 93 527,0 | |||
2 | Спорт | 25 254,2 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 254,2 | |||
013 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 24 047,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 207,2 | |||
3 | Информационное пространство | 38 090,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 34 164,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 24 734,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9 430,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3 926,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 926,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 64 836,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 19 523,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 601,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 922,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 45 313,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26 803,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 17 167,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 103,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 806,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 17 806,0 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 14 885,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 14 862,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23,0 | |||
800 | Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения) | 2 921,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля | 2 921,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14 942,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14 942,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 14 942,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 14 942,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 212 937,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 212 937,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 212 937,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 212 937,0 | |||
13 | Прочие | 295 844,0 | |||
9 | Прочие | 295 844,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 974,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 26 974,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 268 870,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 268 870,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 147,9 | |||
1 | Обслуживание долга | 147,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 147,9 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 147,9 | |||
15 | Трансферты | 67 289,3 | |||
1 | Трансферты | 67 289,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 67 289,3 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 25 928,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 061,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 33 300,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -120 120,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 120 120,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 120 120,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 120 120,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 120 120,0 |