О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2021-2023 годы

С истёкшим сроком

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 6 января 2021 года № 551. Зарегистрировано Департаментом юстиции Костанайской области 8 января 2021 года № 9695. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 102 539,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 045,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 99 494,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 102 818,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -279,6 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 279,6 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).

      2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2021 год составляют 33 413,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2021 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2021-2023 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 197 499,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 34 920,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 606,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 161 973,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 200 144,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 645,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 645,1 тысяча тенге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).

      5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2021 год составляют 52 821,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2021 год составляют 0,0 тысяч тенге.

      7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель двадцатой очередной сессии, исполняющий обязанности секретаря городского маслихата К. Казбеков

  Приложение 1
к решению маслихата
от 6 января 2021 года
№ 551

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2021 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

102 539,0

1



Налоговые поступления

3 045,0


01


Подоходный налог

5,3



2

Индивидуальный подоходный налог

5,3


04


Hалоги на собственность

3 039,7



1

Hалоги на имущество

45,0



3

Земельный налог

75,0



4

Hалог на транспортные средства

2 919,7

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4



Поступления трансфертов

99 494,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99 494,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99 494,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

102 818,6

01




Государственные услуги общего характера

32 582,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 582,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 582,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 582,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 062,0


3



Благоустройство населенных пунктов

26 062,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 062,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 322,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 740,0

12




Транспорт и коммуникации

44 172,0


1



Автомобильный транспорт

44 172,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 172,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 172,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

40 000,0

15




Трансферты

2,4


1



Трансферты

2,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-279,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

279,6

  Приложение 2
к решению маслихата
от 6 января 2021 года
№ 551

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

37 324,0

1



Налоговые поступления

3 090,0

1

01


Подоходный налог

416,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

416,0

1

04


Hалоги на собственность

2 674,0

1

04

1

Hалоги на имущество

44,0

1

04

3

Земельный налог

65,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 565,0

2



Неналоговые поступления

74,0

2

01


Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

4



Поступления трансфертов

34 160,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 160,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 160,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

37 324,0

01




Государственные услуги общего характера

24 123,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 123,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 123,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 123,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 942,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10 942,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 942,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 694,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 248,0

12




Транспорт и коммуникации

2 259,0


1



Автомобильный транспорт

2 259,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 259,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 259,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
к решению маслихата
от 6 января 2021 года
№ 551

Бюджет посҰлка Горняцкий на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

38 065,0

1



Налоговые поступления

3 217,0

1

01


Подоходный налог

440,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

440,0

1

04


Hалоги на собственность

2 777,0

1

04

1

Hалоги на имущество

44,0

1

04

3

Земельный налог

65,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

2 668,0

2



Неналоговые поступления

74,0

2

01


Доходы от государственной собственности

74,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

74,0

4



Поступления трансфертов

34 774,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 774,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34 774,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38 065,0

01




Государственные услуги общего характера

24 378,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 378,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 378,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 378,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 428,0


3



Благоустройство населенных пунктов

11 428,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 428,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 130,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 298,0

12




Транспорт и коммуникации

2 259,0


1



Автомобильный транспорт

2 259,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 259,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 259,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
к решению маслихата
от 6 января 2021 года
№ 551

Бюджет посҰлка Качар на 2021 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

197 499,2

1



Налоговые поступления

34 920,0


01


Подоходный налог

13 252,3



2

Индивидуальный подоходный налог

13 252,3


04


Hалоги на собственность

21 667,7



1

Hалоги на имущество

590,0



3

Земельный налог

230,0



4

Hалог на транспортные средства

20 847,7

2



Неналоговые поступления

606,0


01


Доходы от государственной собственности

606,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22,4


06


Прочие неналоговые поступления

583,6



1

Прочие неналоговые поступления

583,6

4



Поступления трансфертов

161 973,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

161 973,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

161 973,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

200 144,3

01




Государственные услуги общего характера

43 754,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43 754,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 754,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 425,7




022

Капитальные расходы государственного органа

1 328,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

74 254,5


3



Благоустройство населенных пунктов

74 254,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 254,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 928,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

283,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

56 042,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

65 762,0


1



Деятельность в области культуры

65 762,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 762,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

65 762,0

12




Транспорт и коммуникации

16 373,0


1



Автомобильный транспорт

16 373,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 373,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16 373,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,4





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 645,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 645,1

  Приложение 5
к решению маслихата
от 6 января 2021 года
№ 551

Бюджет посҰлка Качар на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

93 725,0

1



Налоговые поступления

40 372,0

1

01


Подоходный налог

14 864,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

14 864,0

1

04


Hалоги на собственность

25 508,0

1

04

1

Hалоги на имущество

790,0

1

04

3

Земельный налог

430,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

24 288,0

2



Неналоговые поступления

75,0

2

01


Доходы от государственной собственности

75,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75,0

4



Поступления трансфертов

53 278,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 278,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 278,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

93 725,0

01




Государственные услуги общего характера

31 393,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 393,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 393,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 393,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 714,0


3



Благоустройство населенных пунктов

15 714,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 714,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 080,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

558,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

241,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 835,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39 990,0


1



Деятельность в области культуры

39 990,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 990,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39 990,0

12




Транспорт и коммуникации

6 628,0


1



Автомобильный транспорт

6 628,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 628,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 628,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
к решению маслихата
от 6 января 2021 года
№ 551

Бюджет посҰлка Качар на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

95 345,0

1



Налоговые поступления

41 938,0

1

01


Подоходный налог

15 458,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

15 458,0

1

04


Hалоги на собственность

26 480,0

1

04

1

Hалоги на имущество

790,0

1

04

3

Земельный налог

430,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

25 260,0

2



Неналоговые поступления

75,0

2

01


Доходы от государственной собственности

75,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

75,0

4



Поступления трансфертов

53 332,0

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 332,0

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

53 332,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

95 345,0

01




Государственные услуги общего характера

31 898,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 898,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 898,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 046,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 046,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 046,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 306,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

581,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

251,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 908,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

40 508,0


1



Деятельность в области культуры

40 508,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 508,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

40 508,0

12




Транспорт и коммуникации

6 893,0


1



Автомобильный транспорт

6 893,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 893,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 893,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.