В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы - 102 539,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 045,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 99 494,0 тысяч тенге;
2) затраты – 102 818,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -279,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 279,6 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2021 год составляют 33 413,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2021 год составляют 0,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2021-2023 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 499,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 34 920,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 606,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 161 973,2 тысячи тенге;
2) затраты – 200 144,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 645,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 645,1 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2021 год составляют 52 821,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2021 год составляют 0,0 тысяч тенге.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель двадцатой очередной сессии, исполняющий обязанности секретаря городского маслихата | К. Казбеков |
Приложение 1 к решению маслихата от 6 января 2021 года № 551 |
Бюджет посҰлка Горняцкий на 2021 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 102 539,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 045,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5,3 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5,3 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 039,7 | |||
1 | Hалоги на имущество | 45,0 | |||
3 | Земельный налог | 75,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 919,7 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 99 494,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 494,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 494,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 102 818,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 582,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 582,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 582,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 582,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 062,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 062,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 062,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 322,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 740,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 172,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 44 172,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 172,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 172,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 40 000,0 | |||
15 | Трансферты | 2,4 | |||
1 | Трансферты | 2,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -279,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 279,6 |
Приложение 2 к решению маслихата от 6 января 2021 года № 551 |
Бюджет посҰлка Горняцкий на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 37 324,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 090,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 416,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 416,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 2 674,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 65,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 2 565,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 34 160,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 160,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 160,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 37 324,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 123,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 123,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 123,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 123,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 942,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 942,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 942,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 694,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 248,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 259,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 259,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 259,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 259,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата от 6 января 2021 года № 551 |
Бюджет посҰлка Горняцкий на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 38 065,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 217,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 440,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 440,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 2 777,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 65,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 2 668,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 74,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 74,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 34 774,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 774,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 774,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 38 065,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 378,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 378,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 378,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 378,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 428,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 428,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 428,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 130,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 298,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 259,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 259,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 259,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 259,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению маслихата от 6 января 2021 года № 551 |
Бюджет посҰлка Качар на 2021 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Рудного Костанайской области от 16.11.2021 № 76 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 197 499,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34 920,0 | |||
01 | Подоходный налог | 13 252,3 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 252,3 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 667,7 | |||
1 | Hалоги на имущество | 590,0 | |||
3 | Земельный налог | 230,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 847,7 | |||
2 | Неналоговые поступления | 606,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 606,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22,4 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 583,6 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 583,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 161 973,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 161 973,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 161 973,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 200 144,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 754,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 754,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 754,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 425,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 328,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 254,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 74 254,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 254,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 928,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 283,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 56 042,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65 762,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 65 762,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 762,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 65 762,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 373,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 16 373,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 373,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 373,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 645,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 645,1 |
Приложение 5 к решению маслихата от 6 января 2021 года № 551 |
Бюджет посҰлка Качар на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 93 725,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 372,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 14 864,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 864,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 25 508,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 790,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 430,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 24 288,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 75,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 75,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 53 278,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 278,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 278,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 93 725,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 393,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 393,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 393,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 393,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 714,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 714,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 714,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 080,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 558,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 241,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 835,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 990,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 39 990,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 990,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 990,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 628,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 628,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 628,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 628,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 к решению маслихата от 6 января 2021 года № 551 |
Бюджет посҰлка Качар на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 95 345,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 41 938,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 15 458,0 | ||
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 458,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 26 480,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 790,0 | |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 430,0 | |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 25 260,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 75,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 75,0 | ||
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75,0 | |
4 | Поступления трансфертов | 53 332,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 332,0 | ||
4 | 02 | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 332,0 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 95 345,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 898,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 898,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 898,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 898,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 046,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 046,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 046,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 306,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 581,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 251,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 908,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 508,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 40 508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 508,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 508,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 893,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 893,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 893,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 893,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |