О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы"

С истёкшим сроком

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 19 ноября 2021 года № 12/2-VII. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 ноября 2021 года № 25538. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8144) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 95 671 194,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 40 463 896,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 094 777,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 20 689 655,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33 422 864,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 86 604 919,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -59 414,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 59 414,9 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 460 212,5 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 481 450,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 21 237,5 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 8 665 477,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 8 665 477,4 тысяч тенге;

      поступление займов – 4 361 018,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 13 275 881,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 249 385,6 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2021 год в сумме 198 822,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 19 ноября 2021 года
№ 12/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 декабря 2020 года
№ 64/2-VI

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2021 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

95 671 194,7

1



Налоговые поступления

40 463 896,6


01


Подоходный налог

25 540 436,1



1

Корпоративный подоходный налог

14 634 246,2



2

Индивидуальный подоходный налог

10 906 189,9


03


Социальный налог

7 849 256,5



1

Социальный налог

7 849 256,5


04


Налоги на собственность

5 875 019,0



1

Налоги на имущество

3 584 000,0



3

Земельный налог

615 019,0



4

Налог на транспортные средства

1 676 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

896 785,0



2

Акцизы

107 431,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

182 290,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

607 064,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

302 400,0



1

Государственная пошлина

302 400,0

2



Неналоговые поступления

1 094 777,8


01


Доходы от государственной собственности

113 220,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

116,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

112 116,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

988,2


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

190,6



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

190,6


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 260,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 260,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

105 738,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

105 738,0


06


Прочие неналоговые поступления

871 369,0



1

Прочие неналоговые поступления

871 369,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20 689 655,6


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 289 875,6



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 289 875,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

399 780,0



1

Продажа земли

253 000,0



2

Продажа нематериальных активов

146 780,0

4



Поступления трансфертов

33 422 864,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33 422 864,7



2

Трансферты из областного бюджета

33 422 864,7


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

86 604 919,7

01



Государственные услуги общего характера

2 173 838,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 899,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 381,7



003

Капитальные расходы государственного органа

518,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

450 782,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

438 734,0



003

Капитальные расходы государственного органа

12 048,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 426,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

96 389,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

16 695,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

341,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

94 044,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

93 706,1



004

Капитальные расходы государственного органа

163,2



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

175,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

87 838,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

87 838,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

305 046,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

305 046,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

913 040,1



040

Развитие объектов государственных органов

913 040,1


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

161 761,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

161 761,1

02



Оборона

60 251,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

60 251,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

60 251,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

140 122,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

97 155,9



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

97 155,9


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

42 966,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

42 966,4

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 370 800,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 150 111,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

163 448,8



002

Программа занятости

547 645,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 997,3



005

Государственная адресная социальная помощь

366 174,0



006

Оказание жилищной помощи

6 672,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

575 778,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

17 143,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 290,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

111 346,3



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

515 423,8



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

398 802,7



021

Капитальные расходы государственного органа

183,9



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

163 323,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

774,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

182 109,4



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

8 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

80 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

220 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

220 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

39 691 579,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 108 740,9



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 649,5



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 603 140,4



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

672,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

15 628,8



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 045 898,2



028

Развитие коммунального хозяйства

1 508 595,2



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 104 991,3



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 733 214,2



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

88 951,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

32 197 873,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 793 718,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

20 225 156,5



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 506 583,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

45 787,1



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

11 028,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

615 600,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

935,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

935,0


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

384 029,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

79 972,6



004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

71 076,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

231 808,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 171,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 512 073,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

515 781,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 499,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

253 369,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

198 206,2



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

29 706,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

217 282,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

52 736,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

119 956,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

44 589,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 690 264,5



008

Развитие объектов спорта

4 690 264,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

88 745,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

45 229,3



004

Регулирование туристической деятельности

4 600,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

5 908,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 971,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 037,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

148 531,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

141 485,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

140 485,5



017

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 046,3



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

7 046,3

12



Транспорт и коммуникации

6 970 157,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 970 157,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

728 092,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 520 622,1



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

158 534,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

966 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 596 909,4

13



Прочие

522 308,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

198 822,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

198 822,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

7 913,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

7 913,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

315 573,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

315 573,0

14



Обслуживание долга

779 038,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

779 038,4



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

779 038,4

15



Трансферты

27 236 218,8


452


Отдел финансов района (города областного значения)

27 236 218,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

729 289,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

26 506 929,0




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-59 414,9




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

59 414,9


01


Погашение бюджетных кредитов

59 414,9



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

59 414,9




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

460 212,5




Приобретение финансовых активов

481 450,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

481 450,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

481 450,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

21 237,5

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

21 237,5


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

21 237,5



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

21 237,5




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

8 665 477,4




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

-8 665 477,4

7



Поступления займов

4 361 018,0


01


Внутренние государственные займы

4 361 018,0



2

Договоры займа

4 361 018,0

16



Погашение займов

13 275 881,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

13 275 881,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

13 275 881,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

249 385,6


01


Остатки бюджетных средств

249 385,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

249 385,6


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.