Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2021-2023 годы" от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8144) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 671 194,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 40 463 896,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 094 777,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 689 655,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 422 864,7 тысяч тенге;
2) затраты – 86 604 919,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -59 414,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 59 414,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 460 212,5 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 481 450,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 21 237,5 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 8 665 477,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 8 665 477,4 тысяч тенге;
поступление займов – 4 361 018,0 тысяч тенге;
погашение займов – 13 275 881,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 249 385,6 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2021 год в сумме 198 822,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 19 ноября 2021 года № 12/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 64/2-VI |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2021 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 95 671 194,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 40 463 896,6 | ||
01 | Подоходный налог | 25 540 436,1 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 634 246,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 906 189,9 | ||
03 | Социальный налог | 7 849 256,5 | ||
1 | Социальный налог | 7 849 256,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 875 019,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 584 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 615 019,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 676 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 896 785,0 | ||
2 | Акцизы | 107 431,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 182 290,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 607 064,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 302 400,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 302 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 094 777,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 113 220,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 116,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 116,0 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 988,2 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 190,6 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 190,6 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 260,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 260,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 105 738,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 105 738,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 871 369,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 871 369,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 689 655,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 289 875,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 289 875,6 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 399 780,0 | ||
1 | Продажа земли | 253 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 146 780,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 33 422 864,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 422 864,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 33 422 864,7 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 86 604 919,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 173 838,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 899,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 381,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 518,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 450 782,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 438 734,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 048,2 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 113 426,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 96 389,8 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 16 695,2 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 341,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 94 044,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 93 706,1 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 163,2 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 175,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 87 838,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 87 838,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 305 046,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 305 046,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 913 040,1 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 913 040,1 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 161 761,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 161 761,1 | ||
02 | Оборона | 60 251,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 60 251,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 60 251,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 140 122,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 97 155,9 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 97 155,9 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 42 966,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 42 966,4 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 370 800,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 150 111,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 163 448,8 | ||
002 | Программа занятости | 547 645,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4 997,3 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 366 174,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 672,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 575 778,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 17 143,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 290,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 111 346,3 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 515 423,8 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 398 802,7 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 183,9 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 163 323,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 774,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 182 109,4 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 8 000,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 80 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 220 689,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 220 689,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 691 579,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 108 740,9 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 649,5 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 603 140,4 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 672,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 15 628,8 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 045 898,2 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 508 595,2 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 104 991,3 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 733 214,2 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 88 951,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 32 197 873,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 793 718,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 20 225 156,5 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 506 583,0 | ||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 45 787,1 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 11 028,8 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 615 600,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 935,0 | ||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 935,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 384 029,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 79 972,6 | ||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 71 076,6 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 231 808,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 171,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 512 073,5 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 515 781,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 34 499,9 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 253 369,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 198 206,2 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 29 706,5 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 217 282,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 52 736,9 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 119 956,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 44 589,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 690 264,5 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 4 690 264,5 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 88 745,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 45 229,3 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 4 600,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 5 908,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 971,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 037,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 148 531,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 141 485,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 140 485,5 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7 046,3 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 7 046,3 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 970 157,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 970 157,7 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 728 092,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 520 622,1 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 158 534,2 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 966 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 596 909,4 | ||
13 | Прочие | 522 308,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 198 822,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 198 822,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 7 913,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 7 913,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 315 573,0 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 315 573,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 779 038,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 779 038,4 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 779 038,4 | ||
15 | Трансферты | 27 236 218,8 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 27 236 218,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 729 289,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 26 506 929,0 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -59 414,9 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 59 414,9 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 59 414,9 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 59 414,9 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 460 212,5 | |||
Приобретение финансовых активов | 481 450,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 481 450,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 481 450,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 21 237,5 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 21 237,5 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 21 237,5 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 21 237,5 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 8 665 477,4 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | -8 665 477,4 | |||
7 | Поступления займов | 4 361 018,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 4 361 018,0 | ||
2 | Договоры займа | 4 361 018,0 | ||
16 | Погашение займов | 13 275 881,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 275 881,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 13 275 881,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 249 385,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 249 385,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 249 385,6 |