Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 55-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8067) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 075 793,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 667 507,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 27 066,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 630,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 357 590,2 тысяч тенге;
2) затраты – 14 286 573,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 86 246,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 122 514,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 36 268,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 124 533,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -124 533,5 тысяч тенге:
поступление займов – 122 514,0 тысяч тенге;
погашение займов – 36 268,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 210 779,5 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2021 года № 11-2 |
|
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 |
Районный бюджет на 2021 год
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
І. Доходы | 14 075 793,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 667 507,2 | |||
01 | Подоходный налог | 3 863 611,5 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 919 377,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 944 234,0 | |||
03 | Социальный налог | 714 658,3 | |||
1 | Социальный налог | 714 658,3 | |||
04 | Hалоги на собственность | 39 500,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 39 500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 834,9 | |||
2 | Акцизы | 3 675,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 32 900,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 259,9 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 902,5 | |||
1 | Государственная пошлина | 4 902,5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 27 066,4 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 569,9 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 538,7 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 31,2 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 22,2 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 22,2 | |||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 1 219,3 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 219,3 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 23 255,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 23 255,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 630,0 | |||
03 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 630,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 630,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 357 590,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 357 590,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 357 590,2 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 14 286 573,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 450 232,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 351 305,2 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 30 030,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 29 738,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 291,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 321 275,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 208 477,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 104,7 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 1 980,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 108 713,3 | |||
2 | Финансовая деятельность | 122 994,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 122 994,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 352,8 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 084,3 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 152,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 9 623,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 79 782,4 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 32 403,8 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 32 403,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 25 801,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 6 602,8 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 943 529,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 877 133,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 49 218,2 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 276,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 827 639,6 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 21 315,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 21 039,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 276,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 45 080,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 44 304,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 276,0 | |||
02 | Оборона | 27 259,0 | |||
1 | Военные нужды | 18 065,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 18 065,0 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской | 18 065,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 194,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 194,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 244,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 950,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 081,2 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 2 081,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 081,2 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 081,2 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 680 730,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 181 096,4 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 181 096,4 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 181 096,4 | |||
2 | Социальная помощь | 485 767,5 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 485 767,5 | |||
004 | Программа занятости | 127 155,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 80 887,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 2 700,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 640,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 51 264,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 156 773,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 4 750,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 59 598,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 13 867,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 13 867,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 000,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 8 867,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 582 864,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 469 119,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 306 557,7 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 36 397,6 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 270 160,1 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 162 562,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 162 562,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 4 113 744,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 204 509,1 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 204 509,1 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 909 235,3 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 909 235,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 553 496,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 223 824,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 223 824,6 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 223 824,6 | |||
2 | Спорт | 40 879,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 20 879,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 166,6 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 0,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 713,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 20 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 78 012,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 58 732,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 51 461,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 271,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 280,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 280,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 210 780,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 165 360,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 155 751,6 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 9 608,7 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 45 419,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 28 542,3 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14 954,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 912,5 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 011,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 76 366,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 30 778,4 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 778,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 30 778,4 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
6 | Земельные отношения | 24 774,4 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 24 774,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17 725,9 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 7 048,5 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 20 813,2 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20 813,2 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 20 813,2 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 034,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 034,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 22 034,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 21 834,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 745 055,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 745 055,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 745 055,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 114 835,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 630 220,8 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||
13 | Прочие | 57 690,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 0,0 | |||
9 | Прочие | 57 690,7 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 57 690,7 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 57 690,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 56 540,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 56 540,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 540,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 540,0 | |||
15 | Трансферты | 6 032 222,5 | |||
1 | Трансферты | 6 032 222,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6 032 222,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 84 132,5 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 603 794,0 | |||
038 | Субвенции | 344 286,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 10,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 86 246,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 122 514,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 122 514,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 122 514,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 122 514,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 122 514,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 36 268,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 36 268,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 36 268,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 36 268,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 124 533,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -124 533,5 | ||||
Поступление займов | 122 514,0 | ||||
7 | Поступления займов | 122 514,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 122 514,0 | |||
2 | Договоры займа | 122 514,0 | |||
Погашение займов | 36 268,0 | ||||
16 | Погашение займов | 36 268,0 | |||
1 | Погашение займов | 36 268,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36 268,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 36 268,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 210 779,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 210 779,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 210 779,5 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2021 года № 11-2 |
|
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2021 год
№ | Наименование |
Сумма |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе: | 10 349,0 |
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям | 7 398,0 | |
-субсидии на переезд | 761,0 | |
-на молодежную практику | 0,0 | |
-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 1 966,0 | |
первое рабочее место | 233,0 | |
2 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 4 807,5 |
3 | На обустройство населенных пунктов, в том числе: | 41 490,0 |
-благоустройство сельских населенных пунктов | 0,0 | |
-установка блочно-модульных станций очистки воды | 41 490,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: | 52 189,1 | |
4 | обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 52 189,1 |
Итого | 110 731,6 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2021 года № 11-2 |
|
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2021 год
№ | Наименование |
Сумма |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам: | 328 130,1 |
Реконструкция водозаборных сооружений в селе Кокпекты | 30 667,2 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон | 34 053,6 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Аккала | 29 714,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен | 41 856,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка | 41 837,6 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка | 55 532,7 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка | 36 200,6 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы | 34 956,6 | |
2 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на освещение улиц с. Кокпекты | 18 311,5 |
3 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 000,0 |
Итого | 328 130,1 |
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2021 года № 11-2 |
|
Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2021 год
№ | Наименование |
Сумма |
1 | На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек", в том числе: | 85 666,0 |
- на частичное субсидирование заработной платы | 3 660,0 | |
- на предоставление субсидий на переезд | 2 867,0 | |
- на молодежную практику | 5 688,0 | |
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат | 7 561,0 | |
- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП) | 29 170,0 | |
- общественные работы | 36 720,0 | |
2 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе: | 8 867,0 |
- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 5 710,0 | |
- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств | 3 157,0 | |
3 | На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 163 987,0 |
- на выплату адресной социальной помощи | 124 487,0 | |
- на гарантированный социальный пакет детям | 39 500,0 | |
4 | На установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты | 68 724,0 |
5 | На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 35 219,0 |
Итого | 362 463,0 |
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2021 года № 11-2 |
|
Приложение 7 к решению Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2021 год
№ | Наименование |
Сумма |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам: | 3 833 179,0 |
Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское | 500 000,0 | |
Реконструкция водозаборных сооружений в селе Самарское | 0,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кокжайык | 555 981,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон | 263 212,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Аккала | 278 170,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен | 349 764,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка | 366 438,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка | 485 085,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка | 310 206,0 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы | 294 609,0 | |
Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Тассай | 0,0 | |
2 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 162 262,0 |
3 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 137 647,0 |
4 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 84 805,0 |
5 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 45 000,0 |
Итого | 3 833 179,0 |