Сноска. Утратило силу - решением Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 30.12.2021 № 12-198/VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 марта 2021 года № 3/13-VII "О внесении изменений и дополнения в решение Восточно – Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2020 года № 44/495-VI "Об областном бюджете на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8424), Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2020 года № 57-742/VI "О бюджете Урджарского района на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8026, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 декабря 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 21 января 2021 года) следующие изменения :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Урджарского района на 2021-2023 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 877 791,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 470 915,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 062,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 22 889,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 370 925,3 тысяч тенге;
2) затраты – 16 942 057,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 32 315,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 61 257,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 28 942,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 96 581,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 96 581,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 61 257,0 тысяч тенге;
погашение займов – 28 942,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 64 266,1 тенге.";
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | М. Акпеков |
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 16 марта 2021 года № 3-26/VII |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2020 года № 57-742/VI |
Бюджет Урджарского района на 2021 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 16 877 791,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 470 915,0 | ||
01 | Подоходный налог | 721 751,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 65 557,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 656 194,0 | ||
03 | Социальный налог | 618 749,0 | ||
1 | Социальный налог | 618 749,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 85 011,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 85 011,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 552,0 | ||
2 | Акцизы | 6 510,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 644,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 398,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 852,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 9 852,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 13 062,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 308,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 275,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 33,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 854,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 854,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 900,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 900,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22 889,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 786,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 786,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13 103,0 | ||
1 | Продажа земли | 13 103,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 15 370 925,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 44,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 370 880,9 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 16 942 057,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 712 210,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 323 299,9 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 26 640,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 26 640,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 296 659,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 188 075,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 540,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 92 044,9 | |||
2 | Финансовая деятельность | 19 156,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 156,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 788,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 368,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 369 754,5 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 41 564,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 41 564,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 208 114,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25 397,3 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 482,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 181 234,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65 596,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 57 296,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 8 300,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 54 480,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 40 588,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 892,0 | |||
02 | Оборона | 26 266,0 | |||
1 | Военные нужды | 16 722,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 722,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 722,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9 544,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 544,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9 544,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 304 519,3 | |||
1 | Социальное обеспечение | 705 623,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состоя-ния района (города областного значения) | 705 623,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 705 623,0 | |||
2 | Социальная помощь | 574 708,3 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состоя-ния района (города областного значения) | 574 708,3 | |||
004 | Программа занятости | 209 566,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приоб-ретение топлива специалистам здраво-охранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и вете-ринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 101 093,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 8 480,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей-инва-лидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7 876,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным катего-риям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 87 997,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 60 838,3 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 24 686,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 74 172,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 24 188,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 24 188,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 9 441,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 14 747,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 146 137,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 630 346,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 143 800,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 143 800,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 486 546,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 486 546,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 4 438 330,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 54 852,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 37 498,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 17 354,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 383 478,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 383 478,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 77 461,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 77 461,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 551,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 71 910,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информацио-нное пространство | 491 915,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 297 238,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 297 238,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 297 238,0 | |||
2 | Спорт | 28 381,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 381,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 13 804,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 577,0 | |||
3 | Информационное пространство | 77 334,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 56 455,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 55 761,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 694,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20 879,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 879,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 88 962,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков райо-на (города областного значения) | 35 599,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 599,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 000,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 53 363,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 23 192,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 871,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 8 300,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 671,0 | |||
6 | Земельные отношения | 34 200,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 200,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 200,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17 471,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 471,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17 471,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 33 616,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 33 616,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 33 616,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улуч-шения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 33 616,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 276 187,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 265 037,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 265 037,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 265 037,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 11 150,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 150,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутри-городских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 11 150,0 | |||
13 | Прочие | 406 548,0 | |||
9 | Прочие | 406 548,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйст-ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 376 411,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию эконо-мическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 73 851,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 302 560,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 137,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 30 137,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 287 720,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 287 720,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 287 720,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных испол-нительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 287 720,0 | |||
15 | Трансферты | 8 205 267,7 | |||
1 | Трансферты | 8 205 267,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 205 267,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 437,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из ниже-стоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 694 495,0 | |||
038 | Субвенции | 502 335,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 32 315,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 61 257,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 61 257,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 61 257,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 61 257,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 61 257,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 28 942,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 28 942,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 28 942,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -96 581,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 96 581,1 | ||||
Поступления займов | 61 257,0 | ||||
7 | Поступления займов | 61 257,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 61 257,0 | |||
2 | Договоры займа | 61 257,0 | |||
16 | Погашение займов | 28 942,0 | |||
1 | Погашение займов | 28 942,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 942,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 28 942,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 64 266,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 64 266,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 64 266,1 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 16 марта 2021 года № 3-26/VII |
|
Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2020 года № 57-742/VI |
Перечень программ развития бюджета Урджарского района на 2021-2023 годы, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(тысяч тенге) |
Функциональная группа | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 870 024,0 | 650 272,0 | 106 550,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 486 546,0 | 0,0 | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 486 546,0 | 0,0 | 0,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 486 546,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 215 486,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 215 486,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 271 060,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Строительство 60-ти квартирного жилого дома селе Урджар, Урджарского района, ВКО (без наружных инженерных сетей) | 271 060,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 4 383 478,0 | 650 272,0 | 106 550,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4 383 478,0 | 650 272,0 | 106 550,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 383 478,0 | 650 272,0 | 106 550,0 | |||
За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 041 593,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 751 609,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бахты Урджарского района ВКО | 401 131,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь) | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Елтай, Урджарского района, ВКО | 486 468,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 405 438,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Акжар, Урджарского района, ВКО | 446 947,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Шолпан, Урджарского района, ВКО | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Баркытбел, Урджарского района, ВКО | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 341 885,0 | 650 272,0 | 106 550,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Маканчи, Урджарского района, ВКО | 141 876,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в селе Урджар, Урджарского района, ВКО (3 очередь) | 0,0 | 149 416,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Бахты Урджарского района ВКО | 40 183,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 84 218,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Елтай, Урджарского района, ВКО | 58 414,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Акжар, Урджарского района, ВКО | 54 142,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Жогаргы Егинсу, Урджарского района, ВКО | 47 270,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Жанай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Егинсу, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Айтбай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 21 500,0 | 21 500,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Каратал, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 27 500,0 | 27 500,0 | ||||
Строительство канализационных стоков на побережье Алаколь, в селе Кабанбай, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 238 825,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Баркытбел, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 71 263,0 | 0,0 | ||||
Строительство водопроводных сетей в селе Лайбулак, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 20 050,0 | 20 050,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
в том числе инвестиционные проекты: | |||||||
Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в селе Урджар, Урджарского района, ВКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
всего | 4 870 024,0 | 650 272,0 | 106 550,0 |