Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2022-2024" жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 101-16/4 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілcін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 105 718,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 22 551,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 298,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 82 869,0 мың теңге;
2) шығындар – 114 179,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 461,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 8461,2 мың теңге;
қарыздар түсімдері – 0;
қарыздарды өтеу– 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 461,2 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының хатшысы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 қарашадағы № 189-27/4 шешіміне қосымша |
|
Қызылорда қалалық мәслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы № 101-16/4 шешіміне 1-қосымша |
2022 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Ерекшелігі | ||||||
Атауы | ||||||
1. Кірістер | 105 718,0 | |||||
1 | Салықтық түсiмдер | 22 551,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 1160,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 1160,0 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 391,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1723,0 | ||||
3 | Жер салығы | 850,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 18 818,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 298,0 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 298,0 | ||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 298,0 | ||||
70 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар. | 298,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 82 869,0 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 82 869,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 82 869,0 | ||||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 20 339,0 | ||||
03 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар | 62 530,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 114 179,2 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49 431,5 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 49 431,5 | ||||
124 |
Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің | 49 431,5 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 448,5 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 2 983,0 | ||||
05 | Денсаулық сақтау | 58,0 | ||||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 58,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 58,0 | ||||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 58,0 | ||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 565,0 | ||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 4 565,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 565,0 | ||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 565,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 970,8 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21 970,8 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 21 970,8 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 13 120,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 938,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 912,8 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 904,0 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 29 737,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 737,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 29 737,0 | ||||
2 | Спорт | 167,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 167,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 167,0 | ||||
12 | Көлiк және коммуникация | 348,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 348,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 348,0 | ||||
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз | 348,0 | ||||
13 | Басқалар | 3 725,0 | ||||
9 | Басқалар | 3 725,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 725,0 | ||||
040 |
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу | 3 725,0 | ||||
15 | Трансферттер | 4 176,9 | ||||
1 | Трансферттер | 4 176,9 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 176,9 | ||||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 11,0 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 165,9 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -8 461,2 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) | 8 461,2 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 8 461,2 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8 461,2 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8 461,2 | ||||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 | ||||
01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0,0 |